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补计提修理费的会计分录
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
支付设备维修费,会计分录怎么写
经营费用 或 管理费用
181楼
2023-09-13 18:46:26
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答疑陈园老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 淡然 发表的提问:
老师,公司车辆追尾,保险公司把车辆维修费直接打到对公户,会计分录怎么做?
修车的时候,借:其他应收款-车险理赔,贷:银行存款 收到钱的时候,借:银行存款 贷:其他应收款-车险理赔
182楼
2023-09-13 19:05:59
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淡然:回复答疑陈园老师 如果是先收到保险公司的钱,员工的修车费还没拿来报销呢?
2023-09-13 19:32:51
答疑陈园老师:回复淡然借:银行存款 贷:其他应付款-车险理赔。 车修好了之后,借:其他应付款-车险理赔 贷:银行存款 修车的发票保险公司会找你们要的。这个钱是保险公司给你的,不计入你们企业的成本。
2023-09-13 20:02:44
莫秀云
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
0.00
解题: 0w
引用 @ 孤独的灯泡 发表的提问:
(三)计算及会计分录题 某工业企业设置运输和修理两个辅助生产车间(部门)。2016年8月,运输部门发生运输费用99 000元,提供运输总计10 000公里,其中为基本生产车间运输材料物资4000公里,为销售部门提供运输4000公里,为管理部门提供运输1000公里,为修理车间提供1000公里;修理车间本月发生费用60000元,提供修理总劳务量为3000小时,其中向基本生产车间提供修理1200小时,向销售部门提供修理400小时,向管理部门提供修理400小时,向运输部门提供1000小时。 [要求] 1.采用直接分配法分配辅助生产费用,并编制会计分录。 2.采用交互分配法分配辅助生产费用,并编制会计分录。
同学,你好。请稍等,需要时间计算一下哈
183楼
2023-09-19 18:04:22
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莫秀云:回复孤独的灯泡同学,你看下我写的哈
2023-09-19 18:33:17
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 发表的提问:
老师,1到8月的社会保险费都没有计提,现在补计提的话分录要怎么做?
您好 现在补计提跟正常月份计提一样写分录
184楼
2023-09-19 18:29:14
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花:回复bamboo老师 个人部分也由公司缴纳,这个金额需要计提么?分录怎么做?
2023-09-19 18:56:43
bamboo老师:回复在计提工资的时候包含在工资里面一起计提 不需要单独计提
2023-09-19 19:25:50
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 和谐的自行车 发表的提问:
某高校计提科研项目的管理费4000元。财务会计和预算会计分录
你好,借业务活动费 贷财政补助收入或银行存款 借事业支出 贷财政补助预算收入或资金结存
185楼
2023-09-19 18:56:58
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 小白 发表的提问:
2016年6月份在老会计的指导下做了预提费用,现在3月份了才取得发票如何做分录?当时做的分录是 借:管理费用-装修费 贷:其他应付款-装修费
您好,3月份分录,借:管理费用-装修费,正数,借;管理费用-装修费,负数。
186楼
2023-09-20 18:17:36
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小白:回复王雁鸣老师 好,谢谢老师,那如果2016年有估价入库是不是先红冲原来的分录,然后在按发票的金额入账?
2023-09-20 18:45:06
王雁鸣老师:回复小白您好,不客气,是的。
2023-09-20 19:06:16
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 安静 发表的提问:
汽修业汽车修理用擦机布会计分录里应进入什么费用
您好!可以计入低值易耗品里面。
187楼
2023-09-20 18:34:01
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安静:回复宋生老师 购进:借:低值易耗品 贷:现金 领出:借:? 贷:低值易耗品
2023-09-20 19:00:26
宋生老师:回复安静领用的时候,看您用在什么方面,如果用在管理部门计入管理费用,如果销售部门计入销售费用这样。
2023-09-20 19:23:37
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 吴作慧 发表的提问:
公司补交的公会经费、公会经费滞纳金详细会计分录
以前年度的吗?借以前年度损益调整贷应付职工薪酬借应付职工薪酬营业外支出-滞纳金贷银存,借利润分配贷以前年度损益调整
188楼
2023-09-20 18:53:59
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吴作慧:回复郭老师 老师:补交2017年1-3月份工会经费1086,滞纳金:1862.49,现金交税务局,详细会计分录
2023-09-20 19:06:14
郭老师:回复吴作慧借以前年度损益调整1086贷应付职工薪酬1086借应付职工薪酬1086营业外支出-滞纳金1862.49贷银存,借利润分配1086贷以前年度损益调整1086
2023-09-20 19:18:12
吴作慧:回复郭老师 万分感谢老师‍
2023-09-20 19:30:59
郭老师:回复吴作慧不用客气的
2023-09-20 19:52:49
吴作慧:回复郭老师 郭老师,利润分配二级科目
2023-09-20 20:10:06
郭老师:回复吴作慧未分配利润
2023-09-20 20:25:16
吴作慧:回复郭老师 老师以前年度损益调整在哪个科目下面增加
2023-09-20 20:46:12
郭老师:回复吴作慧没有得用利润分配做
2023-09-20 21:13:47
吴作慧:回复郭老师 老师麻烦帮我详细写一下会计分录
2023-09-20 21:32:30
郭老师:回复吴作慧借利润分配1086贷应付职工薪酬1086借应付职工薪酬1086营业外支出-滞纳金1862.49贷银存,
2023-09-20 21:43:08
吴作慧:回复郭老师 感谢老师
2023-09-20 22:06:10
吴作慧:回复郭老师 在汇算清缴的时候还调吗?
2023-09-20 22:21:08
郭老师:回复吴作慧不调整
2023-09-20 22:47:02
吴作慧:回复郭老师 老师 急救
2023-09-20 23:02:02
吴作慧:回复郭老师 老师急救:昨天咨询你的补交工会经费现在结转完期末余额在贷方,合适不?
2023-09-20 23:19:51
郭老师:回复吴作慧那个科目的余额在贷方
2023-09-20 23:36:58
吴作慧:回复郭老师
2023-09-21 00:05:22
吴作慧:回复郭老师 郭老师你看对不对
2023-09-21 00:15:26
吴作慧:回复郭老师 我怎么觉得不对啊
2023-09-21 00:33:21
吴作慧:回复郭老师 老师急救
2023-09-21 00:57:34
郭老师:回复吴作慧分录对,第二页应改有个贷银存
2023-09-21 01:22:55
吴作慧:回复郭老师 第二页有的
2023-09-21 01:35:34
吴作慧:回复郭老师 怎么余额方向是不是不对
2023-09-21 01:51:19
郭老师:回复吴作慧未分配利润借方余额
2023-09-21 02:04:32
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 心旅途 发表的提问:
计提增值税比实际缴纳少,银行扣款后,账面还要补计提,补计提的会计分录怎么写?
你好,你们是一般纳税人的吗?
189楼
2023-09-21 17:48:05
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心旅途:回复郭老师 是小规模纳税人
2023-09-21 18:10:05
郭老师:回复心旅途小规模的增值税不需要计提的。
2023-09-21 18:22:32
郭老师:回复心旅途借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税, 你缴纳的时候 借应交税费应交增值税贷银行存款不是吗?
2023-09-21 18:41:47
心旅途:回复郭老师 借银行存款110贷主营业务收入108.92应交税费应交增值税1.08, 缴纳的时候 借应交税费应交增值税1.09贷银行存款1.09,那么差0.01怎么处理?
2023-09-21 18:56:54
郭老师:回复心旅途借营业外支出贷应交税费。
2023-09-21 19:09:13
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 立夏 发表的提问:
2019年未付完的修理费如何计提?
你好,借长期待摊费用-装修费,贷应付账款
190楼
2023-09-21 17:56:00
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立夏:回复小洪老师 暂时无发票但实际发生的修车费,应该是管理费用
2023-09-21 18:10:35
小洪老师:回复立夏修车的话就是管理费用,修房子金额大是长期待摊费用
2023-09-21 18:26:05
立夏:回复小洪老师 计提年终奖也是借管理费用,贷应付职工薪酬
2023-09-21 18:44:35
小洪老师:回复立夏借管理费用-奖金,贷应付职工薪酬
2023-09-21 19:03:41
立夏:回复小洪老师 谢谢老师
2023-09-21 19:30:07
小洪老师:回复立夏好的,同学不用客气的。
2023-09-21 19:46:11
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 含蓄的小低调。 发表的提问:
补计提18年工资会计分录怎么做?
借以前年度损益调整贷应付职工薪酬 18年汇算清缴调减
191楼
2023-09-21 18:15:46
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 我是夏日里的春天 发表的提问:
老师:酒店行业,之前会计忘记计提这些费用了,导致账不平,我这样补计提做的会计分录,对吗?
是计提 工资吗 是的话贷方还要有应付职工薪酬科目 
192楼
2023-09-21 18:38:54
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我是夏日里的春天:回复玲老师 是的,我再把应付职工薪酬填上,就可以了,是吧?另外,个人所得税也没计提,会计科目应该怎么做?
2023-09-21 18:54:03
玲老师:回复我是夏日里的春天是应付职工薪酬科目增加上 个税是在发工资时扣。
2023-09-21 19:17:02
我是夏日里的春天:回复玲老师 老师:我刚才查了一下之前这个会计做的账,如图,她从5月至8月都这么计提的,那我应该怎么做呢?
2023-09-21 19:31:08
玲老师:回复我是夏日里的春天五月份计提这个分录是正确的。
2023-09-21 19:51:44
玲老师:回复我是夏日里的春天社保这些个人部分不用单独计提发工资时扣。
2023-09-21 20:01:49
我是夏日里的春天:回复玲老师 现在账上社保这部分和个税都不平,都有余额?
2023-09-21 20:14:18
玲老师:回复我是夏日里的春天发工资时把社保和个税扣下来,然后再交上去就行了。
2023-09-21 20:34:59
我是夏日里的春天:回复玲老师 5-8月份的都已经交完了,也扣完了,就是账不平
2023-09-21 20:53:00
玲老师:回复我是夏日里的春天账不平,现在差不多差哪个部分?
2023-09-21 21:19:42
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Sunshine666 发表的提问:
对于保险费的会计处理一定要先计提么?分录应该是怎样的
借管理费用 社保公司部分 贷应付职工薪酬 社保 公司部分
193楼
2023-09-21 18:50:59
全部回复
Sunshine666:回复maize老师 一定要先计提么
2023-09-21 19:04:47
maize老师:回复Sunshine666是的,涉及职工方面都需要先计提
2023-09-21 19:24:45
Sunshine666:回复maize老师 计提:借: 管理费用 -工资15875 贷:应付职工薪酬 -职工工资 支付时:借:应付职工薪酬 -职工工资15875 贷:其他应付款-个人-代扣个人承担社保 1222.65 银行存款 14652.35
2023-09-21 19:47:48
Sunshine666:回复maize老师 老师,你帮我看哈,我这个分录正确么
2023-09-21 20:17:03
maize老师:回复Sunshine666对没有问题,按你这做,
2023-09-21 20:28:11
Sunshine666:回复maize老师 好,谢谢老师。
2023-09-21 20:51:51
maize老师:回复Sunshine666满意请给五星好评,谢谢
2023-09-21 21:03:04
朝暮老师
职称:中级会计师
4.91
解题: 0.08w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
集团公司一公司XXX项目部2018年2月份应计提上交集团公司管理费100万元,应计提一公司管理费25万元,一公司机关和XXX项目部是两个不同的核算账套。根据我集团财务核算要求,分别做出XXX项目部、公司机关计提、列转管理费的会计分录。 老师,这个怎么写呀?
同学您好,计提公司管理费用会计分录如下: 借:管理费用 贷:其他应付款 实际支付的会计分录: 借:其他应付款 贷:银行存款
194楼
2023-10-09 17:31:27
全部回复
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
车间设备维修费应记哪个会计分录
你好!在制造费用下核算
195楼
2023-10-09 17:57:10
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