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应收账款收不回会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 放飞心情 发表的提问:
收不回来应收款在内帐中应该怎么做会计分录?
你好,借;营业外支出 贷;应收账款
31楼
2023-06-21 21:32:52
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放飞心情:回复邹老师 那老师付不了的应付款应该做借:应付账款 贷:营业外收入 对吧
2023-06-21 22:01:34
邹老师:回复放飞心情你好,是的,计入营业外收入处理
2023-06-21 22:11:52
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 学堂用户_ph188061 发表的提问:
老师收不回来其他应收款怎么做会计分录?
你好 借 营业外支出 贷 其他应收款
32楼
2023-06-21 21:44:59
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 可笑的誓言 发表的提问:
应收账款1万,只收回6000,这笔会计分录如何做
一、借:银行存款6000 贷:应收账款6000
33楼
2023-06-22 20:51:45
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可笑的誓言:回复江老师 少的这部分了
2023-06-22 21:03:35
江老师:回复可笑的誓言收的这部分,后期继续收款平账。
2023-06-22 21:22:02
可笑的誓言:回复江老师 会计分录怎么做
2023-06-22 21:42:48
江老师:回复可笑的誓言借:银行存款 4000 贷:应收账款 4000
2023-06-22 21:58:32
可笑的誓言:回复江老师 没收到啊,银行哪来的钱
2023-06-22 22:15:40
江老师:回复可笑的誓言没有收到的话,就是形成应收账款的借方余额4000元,收到4000元后平账。
2023-06-22 22:44:57
可笑的誓言:回复江老师 就是收不到了,清账了,这4000亏损如何做会计分录
2023-06-22 23:12:37
江老师:回复可笑的誓言计入坏账准备,最后形成损失
2023-06-22 23:26:30
可笑的誓言:回复江老师 麻烦老师帮我写一下分录
2023-06-22 23:50:47
江老师:回复可笑的誓言一、借:坏账准备 4000 贷:应收账款 4000
2023-06-23 00:00:57
可笑的誓言:回复江老师 谢谢
2023-06-23 00:25:34
江老师:回复可笑的誓言有不明白的问题再咨询
2023-06-23 00:50:38
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 发表的提问:
如果是应收账款,过了很多年,收不回来了,怎么做会计分录啊?
你好! 可以确认为坏账 借:资产减值损失(或管理费用-坏账损失) 贷:应收账款
34楼
2023-06-22 21:07:16
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鲸:回复蒋飞老师 这个需不需写一份证明文件由法人签字做附件呢?
2023-06-22 21:26:13
蒋飞老师:回复你好! 需要的,签字后做为记账凭证附件就可以了
2023-06-22 21:47:54
向旬老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 爱撒娇的麦片 发表的提问:
托收凭证(受理回单)的会计分录应该计银行存款还是计应收账款
你好,托收承付业务因为只是使用银行渠道便捷收款,收款风险还未转移给银行,因此托收凭证应计入应收账款。
35楼
2023-06-22 21:18:09
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 陈琳 发表的提问:
公司有一笔20000元的应收账款确定全部收不回,怎么做会计分录
你好 借;信用减值损失20000,贷;坏账准备20000 借;坏账准备20000,贷;应收账款 20000
36楼
2023-06-22 21:44:59
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陈琳:回复邹老师 老师,现在会计学堂的记账凭证输入坏账准备没有这一科目,显示的是营业外支出~坏账损失
2023-06-22 22:14:14
邹老师:回复陈琳你好,计提坏账应当通过坏账准备科目核算,借方是信用减值损失科目,而不是营业外支出的
2023-06-22 22:37:12
陈琳:回复邹老师 借:资产减值损失20000,贷:营业外支出_坏账损失20000,这样对吗
2023-06-22 23:03:09
邹老师:回复陈琳你好,计提 时候是,借;信用减值损失20000,贷;坏账准备20000 实际发生坏账的时候,借;坏账准备20000,贷;应收账款 20000
2023-06-22 23:17:25
陈琳:回复邹老师 会计学堂的电子凭证上输入信用资产减值没有这一科目,坏账准备也没有是咋回事
2023-06-22 23:32:03
邹老师:回复陈琳你好,没有那就需要自己增加相应科目才是的
2023-06-23 00:02:03
陈琳:回复邹老师 这个应该增加在哪个地方
2023-06-23 00:26:20
邹老师:回复陈琳你好,信用减值损失增加在损益科目 坏账准备增加在资产科目里面
2023-06-23 00:46:18
陈琳:回复邹老师 老师我刚问了,说小企业准则是不计提坏账准备的,但是我公司确实有一笔钱收不回来,这个应该怎么做账
2023-06-23 01:09:04
邹老师:回复陈琳你好,有款项收不回来是需要做坏账处理的 借;信用减值损失20000,贷;坏账准备20000 借;坏账准备20000,贷;应收账款 20000 不能因为是适用小企业准则就不做坏账计提处理的
2023-06-23 01:22:06
陈琳:回复邹老师 群里说不同准则下的账务处理有区别,小企业准则下发生了坏账准备怎么做业务处理,小企业准则增加不了一级科目
2023-06-23 01:42:35
邹老师:回复陈琳你好,那群里有说小企业准则下发生了坏账准备所做的账务处理是什么吗
2023-06-23 02:11:06
陈琳:回复邹老师 没有说,只是让我去会计问提问
2023-06-23 02:29:10
邹老师:回复陈琳你好,正常的计提坏账,确认坏账损失就是这样做分录的啊 借;信用减值损失20000,贷;坏账准备20000 借;坏账准备20000,贷;应收账款 20000
2023-06-23 02:43:33
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 水大鱼多 发表的提问:
因商品质量应收账款无法收回,会计分录如何做?
你好,有开具因为质量问题的折让发票?
37楼
2023-06-23 20:45:07
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水大鱼多:回复邹老师 发票己经在2017年开了
2023-06-23 21:10:52
邹老师:回复水大鱼多你好,你是指折让发票2017年就开具了?
2023-06-23 21:23:22
水大鱼多:回复邹老师 现在和客户达成一个清账协议,这个钱我公司不要了,双方清账
2023-06-23 21:44:05
邹老师:回复水大鱼多你好,如果是开具 了折让发票,就做收入负数分录 如果不是,那就需要做坏账处理
2023-06-23 21:54:52
水大鱼多:回复邹老师 这个业务如果按折让处理,记财务费用可以吗?还是记营业外支出?还是记入管理费用?
2023-06-23 22:17:36
水大鱼多:回复邹老师 2017年全额开具了30万元,现在因商品质量问题,客户少给5万元,那5万元已和我公司达成协议,我公司不要了,这5万元如何处理?
2023-06-23 22:35:27
邹老师:回复水大鱼多你好 1,按折让处理,就需要开具5万的负数发票,做收入冲销才是的 2,如果没有开具折让发票,就需要按坏账处理才是的
2023-06-23 23:04:51
水大鱼多:回复邹老师 好的
2023-06-23 23:29:38
邹老师:回复水大鱼多祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-06-23 23:55:16
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 风信子 发表的提问:
确认收不回来的应收账款,怎么做会计处理分录?前期没有计提坏账准备
借资产减值损失贷坏账准备借坏账准备贷应收账款
38楼
2023-06-23 20:58:47
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风信子:回复郭老师 直接最后一步可以吗?还是必须要这两步分录?谢谢!
2023-06-23 21:13:38
风信子:回复郭老师 我用的工程施工企业制度
2023-06-23 21:33:38
郭老师:回复风信子你看你有资产减值损失科目不,没有的直接借营业外支出贷应收账款
2023-06-23 21:48:58
风信子:回复郭老师 没有资产减值损失科目
2023-06-23 22:11:45
风信子:回复郭老师 应收账款已经挂了三年了
2023-06-23 22:30:31
郭老师:回复风信子按我后面的这个分录
2023-06-23 22:41:01
风信子:回复郭老师 挂超过三年以上吗?含三年吗?比如16年三月发生的应收账款,现在算三年吗?谢谢老师!
2023-06-23 22:56:46
郭老师:回复风信子按你实际收不回来的做就可以,要是以后能收回来可以不做
2023-06-23 23:11:47
风信子:回复郭老师 按照整年算还不够三年,能不能直接确认?
2023-06-23 23:35:41
郭老师:回复风信子你要确定收不回来直接确认
2023-06-23 23:48:35
风信子:回复郭老师 老师在吗?
2023-06-23 23:58:58
郭老师:回复风信子在,一直在
2023-06-24 00:15:21
风信子:回复郭老师 你看你有资产减值损失科目不,没有的直接借营业外支出贷应收账款,按照你说的计入营业外支出是吗?
2023-06-24 00:29:40
风信子:回复郭老师 百度说计入管理费用,纠结不知道应该计入管理费用还是营业外支出
2023-06-24 00:58:21
郭老师:回复风信子营业外支出
2023-06-24 01:16:52
风信子:回复郭老师 好的,谢谢老师!!!
2023-06-24 01:38:48
郭老师:回复风信子不用客气的
2023-06-24 02:05:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 虚心的猎豹 发表的提问:
老师挂着应收账款收不回来借方还有余额想冲掉。会计分录是借营业外支出贷应收账款
你好,应收账款收不回来,分录是 借:信用减值损失,贷:坏账准备 借:坏账准备,贷:应收账款 
39楼
2023-06-23 21:10:49
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虚心的猎豹:回复邹老师 我们老的财务软件,没有信用减值损失可以用营业外支出吗
2023-06-23 21:39:42
邹老师:回复虚心的猎豹你好,老的财务软件,没有信用减值损失,有 资产减值损失  科目吗
2023-06-23 22:02:35
虚心的猎豹:回复邹老师 也没有哦
2023-06-23 22:13:13
邹老师:回复虚心的猎豹你好,你单位是什么软件,怎么连  资产减值损失  科目 也没有呢 
2023-06-23 22:37:15
虚心的猎豹:回复邹老师 老版用友软件
2023-06-23 23:04:25
邹老师:回复虚心的猎豹你好,可以自行增加 信用减值损失 这个科目吗 
2023-06-23 23:19:42
虚心的猎豹:回复邹老师 在哪里添加会计科目哦
2023-06-23 23:43:43
虚心的猎豹:回复邹老师 我知道了
2023-06-24 00:05:10
邹老师:回复虚心的猎豹(是针对这个问题还有什么疑问吗)
2023-06-24 00:30:25
虚心的猎豹:回复邹老师 没有哦的
2023-06-24 00:47:12
邹老师:回复虚心的猎豹祝你学习愉快,工作顺利! 
2023-06-24 01:11:41
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 喜悦的长颈鹿 发表的提问:
收回已核销的应收账款15000元,存入银行。求会计分录
您好 借:应收账款 15000 贷:坏账准备 15000 借:银行存款 15000 贷:应收账款 15000
40楼
2023-06-23 21:33:09
全部回复
喜悦的长颈鹿:回复bamboo老师 两个分录都要写吗
2023-06-23 21:49:23
bamboo老师:回复喜悦的长颈鹿是的 两个分录都要写
2023-06-23 22:04:40
喜悦的长颈鹿:回复bamboo老师 如果写预算的会计分录呢?该怎么写呢?
2023-06-23 22:17:13
bamboo老师:回复喜悦的长颈鹿抱歉 我不做政府会计 所以预算的会计分录我不太熟悉 麻烦您咨询下其他老师 对不起
2023-06-23 22:37:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ v7喜 发表的提问:
做完应收账款之后怎么处理?会计分录!期末余额一直有数
你好,具体是发生了什么经济业务呢? 
41楼
2023-06-23 21:41:59
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 范小小 发表的提问:
 还是没理解,会计分录不是涉及到应收账款了吗
您好!先弄清楚2个概念,1账面余额,2账面价值。 我本来应收你100块钱(账面余额),我预计只能收到你90元(账面余额),那么我计提10元坏账准备,这个账面余额变了,但是账面价值不变(还是100元)我虽然账上计提了10元,但是可能还是能收到100元的,结果你跑了,这下完了,这10元确定收不到了。账面价值也就变成了90.
42楼
2023-06-24 20:54:03
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 会计 发表的提问:
这个月收到应收账款30万元,月末结转时应该怎么做会计分录昵
单就收到往来款,月末是不用结转的。月末结转的是损益科目。
43楼
2023-06-24 21:16:37
全部回复
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 艺涵 发表的提问:
老师,请教一下,王晨的300元应收账款,老板说免除算了,会计分录怎么写?还要写什么说明老板要签字吗?(内账)
借营业外支出 贷应收账款 需要老板签字的
44楼
2023-06-24 21:38:59
全部回复
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ ze ro 发表的提问:
老师好!收工程进度款的会计分录,借,应收账款,贷工程结算,收到时,借银存,贷,应收,可以吗
同学,你好,开票时,借,应收账款,贷工程结算/税金,收到时,借银存,贷,应收
45楼
2023-06-25 20:38:29
全部回复
ze ro:回复小叶老师 谢谢老师!我的财务软件上没有工程结算这个科目,在主营业务收入下并列设一个该科目可以吗
2023-06-25 21:03:32
小叶老师:回复ze ro工程结算是在成本类科目里,在里头设置
2023-06-25 21:16:00
ze ro:回复小叶老师 余额在贷方,对吗
2023-06-25 21:40:27
小叶老师:回复ze ro嗯嗯,是的,在贷方的
2023-06-25 21:58:08

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