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支付办公用品费会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 甜蜜的灰狼 发表的提问:
同事购买了一批办公用品入库后还未付款分录怎么做?
借周转材料贷其他应付款。
196楼
2023-10-09 18:01:16
全部回复
甜蜜的灰狼:回复郭老师 那付款后分录怎么做呢,领用又怎么做呢
2023-10-09 18:17:06
郭老师:回复甜蜜的灰狼借管理费用贷周转材料 付款,借其他应付款贷银行存款。
2023-10-09 18:35:36
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 屈屈屈屈屈可爱 发表的提问:
老师,我上个月垫付买了办公用品,这个月老板给我报销了,那我分录应该怎么写,上个月怎么记,这个月怎么记
借:管理费用—办公费 贷:其他应付款——XX人 借:其他应付款——XX人 贷:银行存款
197楼
2023-10-09 18:07:29
全部回复
屈屈屈屈屈可爱:回复辜老师 老师,这两笔分录都是记在这个月吗?,还是第一笔在上个月,第二笔在这个月
2023-10-09 18:34:36
辜老师:回复屈屈屈屈屈可爱第一笔在上个月,第二笔在这个月
2023-10-09 18:49:15
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 丿慢冷 发表的提问:
华联实业股份有限公司2020年6月8日发生如下现金支出业务:支付职工李强他旅游费600元。购买办公用品支出现金200元发放职工工资65800元。现金送存银行1200元。要求:编制华联实业股份有限公司上述业务相关的会计分录。
一、支付职工旅游费的分录是: 借:管理费用——福利费600 贷:库存现金600 二、 借:管理费用——办公费200 贷:库存现金200 三、借:应付职工薪酬——工资65800 贷:库存现金65800 四、借:银行存款1200 贷:库存现金1200
198楼
2023-10-09 18:20:59
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 威武的夕阳 发表的提问:
公司申领信用卡像银行交存50000元 该公司用信用卡支付购买办公用品3000元 增值税300元 怎么做会计分录
借其他货币资金50000 贷银行存款50000
199楼
2023-10-10 17:10:36
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暖暖老师:回复威武的夕阳借管理费用3000 应交税费进项税额300 贷其他货币资金
2023-10-10 17:54:24
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 爱学习的西西 发表的提问:
老师,找航司公司操作改期,费用用支付宝支付,怎么做会计分录啊
有发票吗?发票开的什么
200楼
2023-10-10 17:40:02
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爱学习的西西:回复朴老师 运输服务-客运服务费
2023-10-10 18:00:27
朴老师:回复爱学习的西西计入管理费用-服务费就行了
2023-10-10 18:19:37
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 一年过三科 发表的提问:
请问我们公司使用别人的品牌所支付的10万品牌费应该怎么做会计分录,如果要摊销,以后的会计分录又是怎样?
您好 借:长期待摊费用 贷:银行存款 借:管理费用 贷:长期待摊费用
201楼
2023-10-10 18:03:53
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一年过三科:回复bamboo老师 老师你好,请问这个品牌费需要计入无形资产吗?还有,分几年摊销?从什么时候开始摊销?我们还处于筹备期
2023-10-10 18:14:47
bamboo老师:回复一年过三科自己单位有使用权 没有所有权 不计入无形资产 从合同约定开始使用的月份摊销
2023-10-10 18:40:31
一年过三科:回复bamboo老师 我们是要挂他们的品牌名经营。
2023-10-10 19:03:14
bamboo老师:回复一年过三科但是这个品牌所有权不是您单位的啊 所以不计入无形资产
2023-10-10 19:19:44
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
4月1日,租房6间用于办公,预付9个月的租金9000元. 会计分录
4月1日,租房6间用于办公,预付9个月的租金9000元. 会计分录
202楼
2023-10-10 18:20:59
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李老师:回复爱笑的流沙借预付账款 贷银行存款 然后每个月分摊 借管理费用 贷预付账款
2023-10-10 18:35:42
水本无色
职称:中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
写会计分录:以现金支付行政管理部门办公费900元。
借:管理费用--办公费 900 贷:库存现金 900
203楼
2023-10-11 17:42:21
全部回复
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
以转账支票支付商品展销费2000元。会计分录
借:销售费用 贷:银行存款
204楼
2023-10-11 17:53:20
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 哈利璐 发表的提问:
请问老师,由于账号填写错误,付的办公用品款被退回,随后又进行了正确的付款,钱已经付出去了,这个分录怎么做呢?
付款,借 其他应付款 贷银行存款 退回做相反分录 ,再付款做第一个分录
205楼
2023-10-11 18:17:59
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哈利璐:回复玲老师 可不可以这样做呢 (1)第一次付款 借:管理费-办公费 900 财务费-转账手续费 4.5 贷:银行存款 904.5 (2)退回时 借:银行存款 900 贷:管理费用 900 重新做时重复(1)处理呢?
2023-10-11 18:42:48
玲老师:回复哈利璐退回要和支付的分录一样,金额是负数
2023-10-11 18:57:56
哈利璐:回复玲老师 手续费是不退的呀 银行收走是不会退的 所以只涉及到管理费的金额
2023-10-11 19:14:15
哈利璐:回复玲老师 退回的除了手续费不退 金额是一样的 老师
2023-10-11 19:43:11
玲老师:回复哈利璐对方是只退你900元吗 是900你的分录 对
2023-10-11 20:02:29
哈利璐:回复玲老师 对啊 肯定是退900的 手续费怎么可能会退呢??
2023-10-11 20:28:30
玲老师:回复哈利璐手续费没退就是你这个分录 。
2023-10-11 20:54:40
玲老师:回复哈利璐(1)第一次付款 借:管理费-办公费 900 财务费-转账手续费 4.5 贷:银行存款 904.5 (2)退回时 借:银行存款 900 贷:管理费用 900 重做1 就是再做一个支付的正确分录
2023-10-11 21:05:53
哈利璐:回复玲老师 刚问了别的老师 是不是管理费不能计入贷方?我的分录是错的
2023-10-11 21:17:51
玲老师:回复哈利璐你好 ,记在贷方不是借方主要看你财务软件 取数的方向,如果是取借方借方数就记在借方贷数
2023-10-11 21:32:24

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