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支付办公用品费会计分录
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 怕孤单的大白 发表的提问:
用银行存款支付厂部办公室的维修费用20000元。写出会计分录。
借管理费用维修费贷银行存款 20000
91楼
2023-07-17 20:59:58
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怕孤单的大白:回复玲老师 什么情况计入长期待摊费用
2023-07-17 21:11:59
玲老师:回复怕孤单的大白超过一年的支出记长期待摊费用 后面摊销
2023-07-17 21:26:16
怕孤单的大白:回复玲老师 好的,谢谢老师
2023-07-17 21:37:20
玲老师:回复怕孤单的大白不客气的! 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评!祝您工作学习愉快!
2023-07-17 22:07:19
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 发表的提问:
支付出租的办公楼修理费的会计分录
你好 如果金额大 借:长期待摊费用 借:应交税费——应增(进) 贷:银行存款 如果金额小 借:其他业务成本 借:应交税费——应增(进) 贷:银行存款
92楼
2023-07-18 19:33:22
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晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 月牙 发表的提问:
公司买入办公用品,然后发给比如销售部门,生产部门,管理部门,这2步的会计分录怎么写,就是买入的时候,还有发放的时候
购买时: 借:原材料--辅助材料--办公用品 贷:银行存款 发放时: 借:销售费用 管理费用 制造费用 贷:原材料--辅助材料--办公用品
93楼
2023-07-18 19:56:09
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 学堂用户m3dgm6 发表的提问:
本单位用现金1000元购买办公用品一批,由管理部门直接额用的会计分录怎么写
你好;   借管理费用- 办公费贷库存现金   
94楼
2023-07-18 20:06:56
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羽飞老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.41w
引用 @ 岸上见 发表的提问:
行政单位购入办公用品 (直接耗用)采用授权支付方式 的财务会计和预算会计分录怎么做
借单位管理费用,贷零余额账户用款额度,同时借行政支出贷资金结存
95楼
2023-07-18 20:30:34
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岸上见:回复羽飞老师 前面是财务会计分录 后边是预算会计分录吗
2023-07-18 20:54:35
羽飞老师:回复岸上见是的。前面是财务会计分录 后边是预算会计
2023-07-18 21:14:24
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ ԅಡ玲 发表的提问:
请问公司的费用支出无法取得合规发票,如何记账,会计分录是什么?如宽带费,办公用品,购买器械材料等费用。内帐
您好!您宽带和办公用品可以计入管理费用 借:管理费用-办公费等 贷现金 机械材料这个计入原材料就可以了,借:原材料 贷现金等。
96楼
2023-07-18 20:56:59
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 学堂用户h7dpve 发表的提问:
天立公司用现金支付本月管理部门的办公用品费用560
借:管理费用-办公费560 贷:库存现金560
97楼
2023-07-19 20:03:38
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ Fische. 发表的提问:
我想问问,老板从私人支付宝转账给出纳私人支付宝2000块,当备用金,支付零碎的东西和报销零碎的办公用品,怎么做分录啊?借现金,贷什么呀?
借其他应收款-出纳贷其他应付款-老板
98楼
2023-07-19 20:28:54
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Fische.:回复郭老师 可以借现金,贷其它应付款吗?因为出纳剩余的备用金要跟我账上剩余的现金一致。
2023-07-19 20:56:55
郭老师:回复Fische.那你收现金 不能支付宝微信收钱 支付的时候也shi
2023-07-19 21:13:54
Fische.:回复郭老师 贷其它应付款,数额越来越多怎么办,就一直挂在那里吗?
2023-07-19 21:24:55
郭老师:回复Fische.你要还钱的,你们总不能一直没收入的吧
2023-07-19 21:45:25
Fische.:回复郭老师 不是呀,那个不是借支,只是老板私人转点备用金给出纳购买办公用品什么的。
2023-07-19 22:00:19
郭老师:回复Fische.那不是借款是啥? 你单位的钱还是老板个人的 如果老板个人的给你单位不是借款就是投资款吧
2023-07-19 22:26:42
Fische.:回复郭老师
2023-07-19 22:49:21
Fische.:回复郭老师 可以这样做分录么
2023-07-19 23:08:14
郭老师:回复Fische.你老板个人的都是往来科目 你单位的支付宝**可以记其他货币资金
2023-07-19 23:28:48
Fische.:回复郭老师 哦哦,好的。
2023-07-19 23:50:52
郭老师:回复Fische.不用客气的,
2023-07-20 00:19:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
支付一年办公室房租费,会计分录怎么做?
借;待摊费用 贷;银行存款 你好,支付的时候可以这样做分录 然后按月摊销
99楼
2023-07-19 20:39:32
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景:回复邹老师 老师计提所得税费用分录怎么做
2023-07-19 21:04:24
邹老师:回复借;所得税费用 贷;应交税费——企业所得税
2023-07-19 21:33:10
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 外向的凉面 发表的提问:
就是员工直接自己垫付的购买办公用品报销费用公户划款的时候划错了,就比如说发票上是1134.5,我不小心打成了1143,然后这样的话就多打了8.5元,这个账务怎么处理,怎么写详细的会计分录呀
学员你好,8.5挂其他应收款,下次报销扣回来或者让员工交回
100楼
2023-07-19 20:59:59
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外向的凉面:回复悠然老师01 老师这个从报销到退回,详细的分录怎么写?我是个新手,不太会,老师帮我写一个详细的分录,可以吗
2023-07-19 21:14:59
悠然老师01:回复外向的凉面报销 借;管理费用1134.5 其他应收款8.5 贷;银行存款1143 收到退回 借;库存现金/银行存款 贷;其他应收款
2023-07-19 21:33:01
外向的凉面:回复悠然老师01 这老师个就是,这几天内让对方直接把多给的8.5打回到公账上,然后从报销到退回多余部分的全部分录了,是嘛
2023-07-19 21:51:58
悠然老师01:回复外向的凉面是的,你的理解完全正确
2023-07-19 22:09:52
外向的凉面:回复悠然老师01 那老师,如果对方把收到的1143全部退回公账,然后再由公账吧正确的1134.5打给对方。这样的话记账凭证的会计分录和发票怎么贴呀
2023-07-19 22:29:52
悠然老师01:回复外向的凉面收到款 借;银行存款1143 贷;其他应收款8.5 其他应付款1134.5
2023-07-19 22:47:32
悠然老师01:回复外向的凉面发票不用变的,还在原凭证就行
2023-07-19 23:06:23
外向的凉面:回复悠然老师01 这样的话,我这么写分录和摘要你看可以嘛    报销时 摘要:报销某某员工垫办公用品费用 借:管理费用1143 贷:银行存款1143 款项退回时 摘要:退回某某员工报销错误款项详见第X记账凭证 借:银行存款1143 贷:管理费用1143 摘要:重新正确报销某某员工垫付办公用品费用 借:管理费用 1134.5 贷:银行存款1134.5
2023-07-19 23:30:24
外向的凉面:回复悠然老师01 然后具体贴票的时候,第一个报销错误的记账凭证就只贴银行回单,就好了,不用管其他,也是不贴发票了;然后第二个退回款项的时候,也只贴银行回单就好了。最后第三个记张凭证就正常操作贴银行回单和发票就好了。老师这样处理对吗
2023-07-20 00:00:19
悠然老师01:回复外向的凉面这样子处理也是可以的
2023-07-20 00:17:55
外向的凉面:回复悠然老师01 嗯呢,懂了,那按照您说的“收到款 借;银行存款1143 贷;其他应收款8.5 其他应付款1134.5”这个处理方法的话,第一个报销的时候是不是也要这么写分录“报销 借;管理费用1134.5 其他应收款8.5 贷;银行存款1143”
2023-07-20 00:30:31
悠然老师01:回复外向的凉面如果按照我的写法,后面的也要用其他应收款
2023-07-20 00:56:17
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 悲凉的小白菜 发表的提问:
车间管理人员购买的办公用品应该记入什么会计分录?
你好,记入制造费用科目
101楼
2023-07-20 19:36:10
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ katlyn 发表的提问:
支付办公室租房保证金的会计分录,还有支付租金的会计分录
您好 借:其他应收款——保证金 贷:银行存款 借:其他应付款——租金 贷:银行存款
102楼
2023-07-20 19:55:34
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katlyn:回复bamboo老师 为什么不是借:管理费用-租金,贷:现金/银行存款
2023-07-20 20:16:03
bamboo老师:回复katlyn您收到房租发票了没有
2023-07-20 20:41:55
katlyn:回复bamboo老师 如果只有收据的情况下是不是只能做其他应收款
2023-07-20 20:53:10
bamboo老师:回复katlyn只有收据的情况下是只能做其他应收款 然后可以分期摊销 借:管理费用 贷:其他应付款——暂估
2023-07-20 21:19:19
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
我们还没有开户,但是已经刻章,法人支付宝支付的费用会计分录可以借:管理费用-开办费-办公费,贷:其他货币资金-支付宝?
你好,法人的钱应该贷记其他应付款。
103楼
2023-07-20 20:16:30
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 木木 发表的提问:
办公用品属于哪一类账户,固定资产还是原材料,用银行存款支付办公用品500元,它的会计分录是撒样子的
,不属于原材料,也不是固定资产 借;管理费用——办公费 贷;银行存款 500
104楼
2023-07-20 20:42:05
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 俊秀的豆芽 发表的提问:
以银行存款支付产品广告费用3600元会计分录
你好,借销售费用--广告费,应交税费--应交增值税(进项税额)贷银行存款
105楼
2023-07-20 20:53:58
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