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收到公司货款的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 晓子 发表的提问:
收到某公司的货物入库,现结,货款40000元,从货款中扣除押金1000元,赞助费500元,会计分录怎么写
借;库存商品 贷;库存现金
151楼
2023-08-21 19:56:59
全部回复
晓子:回复邹老师 押金,赞助费呢
2023-08-21 20:08:57
邹老师:回复晓子按扣除之后是金额计入库存现金
2023-08-21 20:38:23
晓子:回复邹老师 不太懂,能否写分录出来?
2023-08-21 21:01:19
邹老师:回复晓子借;库存商品 贷;库存现金 38500
2023-08-21 21:24:10
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 殷勤的早晨 发表的提问:
滨江成长电子公司收到托收承付收款通知,a厂以前欠销货款10590元已到账
借银行存款10590 贷应收账款10590
152楼
2023-08-22 19:13:47
全部回复
殷勤的早晨:回复小云老师 滨江成长电子公司在现金清查中,发现现金日记账余额为2400元,库存现金为2300元,经查,原因不明的会计分录
2023-08-22 19:26:30
小云老师:回复殷勤的早晨借待处理财产损益100 贷库存现金100 借管理费用100 贷待处理财产损益100
2023-08-22 19:44:47
殷勤的早晨:回复小云老师 第二个分录借方为什么不是营业外支出,他不是无法查明原因吗
2023-08-22 20:11:50
殷勤的早晨:回复小云老师 滨江成长电子公司本月将10000元交存银行,取得银行汇票。采购员持票去外地采购材料一批,并交来销售方发票,货款金额为8000.元,增值税税额1 040元。材料人库后余款退回原开户银行。会计分录怎么写呀
2023-08-22 20:24:12
小云老师:回复殷勤的早晨不是,现金盘亏没有原因是计入管理费用
2023-08-22 20:42:43
小云老师:回复殷勤的早晨平台原则上一问一答,不同问题麻烦另开一个提问,谢谢
2023-08-22 21:12:16
殷勤的早晨:回复小云老师 最后一个啦
2023-08-22 21:37:34
小云老师:回复殷勤的早晨同学,前面已经有额外给你多回复了一个不同问题了,这个麻烦另开一个提问了,谢谢
2023-08-22 21:57:40
殷勤的早晨:回复小云老师 我都说了最后一个了 我要是还有那个什么权我就不会在这里问你了
2023-08-22 22:26:38
小云老师:回复殷勤的早晨平台原则上一问一答,不同问题麻烦另开一个提问,谢谢
2023-08-22 22:44:52
殷勤的早晨:回复小云老师 只会说这个?
2023-08-22 22:57:49
殷勤的早晨:回复小云老师 还得是优秀老师啊
2023-08-22 23:18:57
小云老师:回复殷勤的早晨同学,我已经说了平台规则,这个是对所有学员都一样的,并不是针对你一个人 而且前面也不是没有额外给你回答问题!
2023-08-22 23:47:54
小云老师:回复殷勤的早晨所以如果有不同问题还是请你直接另开一个提问,谢谢!
2023-08-23 00:12:34
逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 奔奔 发表的提问:
在期货公司买入和卖出的会计分录怎么做?
买入:  借:衍生工具    投资收益    贷:其他货币资金——存出投资款 中间每月底有价格变化需要做的分录:(以盈利为例) 借:衍生工具 贷:公允价值变动损益 卖出:  借:其他货币资金——存出投资款    贷:衍生工具   借:投资收益    贷:其他货币资金——存出投资款   借:投资收益    贷:公允价值变动损益
153楼
2023-08-22 19:31:27
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
请问采购员代公司收到退购货款,会计分录 借:其他应收款-采购员 贷:预付账款-公司是吗
同学,你好。这个是正确的,
154楼
2023-08-22 19:53:58
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
我只收到90%的货款,我会计分录怎么做,像是货款129500,我只收到116550元。我司销售要交17%的税额
借银行存款,财务费用 贷:应收账款,计入财务费用 吧
155楼
2023-08-23 19:25:45
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会计学堂:回复袁老师 那具体的数值写多少呀? 老师
2023-08-23 19:48:59
袁老师:回复会计学堂借银行存款116550,财务费用12950 贷:应收账款129500
2023-08-23 20:09:42
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 仲夏夜之梦 发表的提问:
总公司收到分公司的汇款怎么做分录
您好,分录,借;银行存款,贷;其他应付款-分公司。
156楼
2023-08-23 19:32:47
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董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 优美的鞋子 发表的提问:
齐鲁公司预付给紫明公司的货款12000元,因紫明公司撤销,所购货物已经无法收到。会计分录怎么做
您好,计入营业外支出。借 营业外支出 贷 预付账款
157楼
2023-08-23 19:53:59
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 海尔格力专卖 发表的提问:
客户用私户转货款转到公司法人的私户,然后在公司法人私户把货款转到公司公户,这个怎么做会计分录呢?
你好,可以借银行存款,贷应收账款,但是,需要这几个个人写证明,证明是什么单位的什么款
158楼
2023-09-05 17:55:03
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海尔格力专卖:回复徐阿富老师 老师,私户收款是不是等于收现金款呢?
2023-09-05 18:17:48
徐阿富老师:回复海尔格力专卖你好,这要看你们的私户是不是作为你们的库存现金使用,
2023-09-05 18:28:42
海尔格力专卖:回复徐阿富老师 是的老师,是做库存现金使用的,凡是客户转私户的,我们再从私户转到公户,并且,交税金也是绑定的这个私户……这样可以先私户收款借:库存现金 贷:预收账款 私户转到公户后再借:银行存款 贷:库存现金呢?
2023-09-05 18:40:57
徐阿富老师:回复海尔格力专卖你好,这样可以的。
2023-09-05 19:05:10
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 乌拉拉 发表的提问:
收到供货商以货补形式的返利怎么做会计分录
你好,返利发票是怎么开的?
159楼
2023-09-05 18:24:17
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乌拉拉:回复郭老师 发票还没收到
2023-09-05 18:35:01
郭老师:回复乌拉拉以后你们准备怎么开?如果不开的话,借库存商品贷营业外收入。
2023-09-05 19:04:37
乌拉拉:回复郭老师 我不太懂,如果要开发票,开什么发票,怎么做会计分录
2023-09-05 19:26:11
郭老师:回复乌拉拉销售方给你开负数发票,就是销售产品的负数发票。 或者购买方开服务的
2023-09-05 19:54:26
乌拉拉:回复郭老师 如果对方给我开负数发票我应该怎么做会计分录
2023-09-05 20:11:10
郭老师:回复乌拉拉借应付账款贷主营业务成本应交税费应交增值税进项转出。
2023-09-05 20:39:32
乌拉拉:回复郭老师 如果我给对方开服务费发票的话要怎么做会计分录
2023-09-05 20:56:36
郭老师:回复乌拉拉借预付账款贷其他业务收入应交税费。
2023-09-05 21:11:16
乌拉拉:回复郭老师 这里的其他业务收入能不能用主营业务收入的
2023-09-05 21:25:23
郭老师:回复乌拉拉如果你的服务是主营业务,收入可以的。
2023-09-05 21:37:19
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 寒寒贝贝 发表的提问:
收到供货商返利会计分录怎样做?
返利需要对方开红字发票 借库存商品 红字 贷银行存款 红字
160楼
2023-09-05 18:46:30
全部回复
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 寒冷的衬衫 发表的提问:
销售货物,收到货款60000元,会计分录怎么记?
您好同学,需要分情况,如果是收回应收账款的话,借:银行存款60000 贷:应收账款 如果和开票一起 借:银行存款60000 贷:主营业务收入60000(未考虑销项税)
161楼
2023-09-05 19:10:42
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 发表的提问:
销售货物收到应收款 会计分录?
您好 借:银行存款 贷:应收账款
162楼
2023-09-05 19:29:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 梦想成真 发表的提问:
物流货代公司收到运费发票时会计分录
你好,借;主营业务成本 贷;银行存款
163楼
2023-09-06 18:20:37
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ yi平 发表的提问:
建筑公司,个人挂靠我们公司,项目老板购买材料需通过我们公司公户打款给供货商,第一步,我们公司收到项目老板打的材料款到公户,这怎么做会计分录,第二步,公司公户收到项目老板打的款,紧接着把款打给供货商,怎么做会计分录呢?
你好, 1、借银行存款 贷:其他应付款 2借:原材料 进项税额 贷:银行存款
164楼
2023-09-06 18:40:56
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yi平:回复佟老师 是不是还有一个 借 其他应付款 贷 原材料 当把货给项目老板的时候??要不然 其它应付款 贷方有余额怎么消呢?
2023-09-06 19:00:29
佟老师:回复yi平你不是最后给他结算工程款吗?那会在冲减
2023-09-06 19:29:03
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ yi平 发表的提问:
建筑公司,个人挂靠我们公司,项目老板购买材料需通过我们公司公户打款给供货商,第一步,我们公司收到项目老板打的材料款到公户,这怎么做会计分录,第二步,公司公户收到项目老板打的款,紧接着把款打给供货商,怎么做会计分录呢?
你好,同学。 挂靠在账上的处理,是你从甲方拿工程然后包给挂靠人做。 所以你是收到这些款项是计其他应付款处理。 支付的时候,要看供应商发票是否给你,如果给你,你是计成本处理。
165楼
2023-09-06 18:57:48
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