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收到公司货款的会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 如晴天 似雨天 发表的提问:
收到保险公司赔款 会计分录?
借方银行贷方其他应付款 借方其他应付款贷方银行
166楼
2023-09-06 19:27:00
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ YEQINGSONG 发表的提问:
2019年总公司代收厦门分公司100元货款 错误记到福州分公司帐上了.就是福州分公司做了一笔会计分录:借:其它应收款-总公司 贷:预收帐款 按理说福州这笔分录不应该记录的 而应该厦门记录的 那2020年福州分公司是直接红字做一笔相同分录还是怎么调整
那你福州分公司这边直接做一个负数的分录,把这一个冲掉。然后你厦门公司正常的做账务处理就可以。
167楼
2023-09-07 18:32:37
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YEQINGSONG:回复陈诗晗老师 不需要用到利润分配这个科目是吗
2023-09-07 19:01:42
陈诗晗老师:回复YEQINGSONG不需要,你这两个科目都没有涉及到损益累,所以说不需要。
2023-09-07 19:17:16
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ EVA 发表的提问:
公司替个人支付投资款会计分录收到个人投资款会计分录
你好,是投资其他单位吗?如是,付款时 借其他应收款―个人 贷银行存款 收回时 借银行存款 贷其他应收款
168楼
2023-09-07 18:37:47
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 陈强 发表的提问:
收到发票收到货,未付款,怎么写会计分录
你好,借原材料,应交税费一应交增值税(进项税额),贷应付账款
169楼
2023-09-07 18:44:00
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王茫茫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.2w
引用 @ 平常的小土豆 发表的提问:
4、华联实业股份有限公司于3月5日向乙公司赊销一批产品,合同约定的销售价格为20 000元,增值税销项税额为2 600元。华联公司开出发票账单并发出产品。根据合同约定,产品赊销期限为30天,现金折扣条件为2/10,1/20,N/30,计算现金折扣时不包括增值税。华联公司采用总价法进行会计处理。 要求:作出华联实业股份有限公司相应的会计处理。 (1)赊销产品,确认收入时的会计分录; (2)收回货款。 ①假定华联公司于3月10日收到货款,计算现金折扣金额的并编制收到货款时的会计分录;(3分) ②假定华联公司于3月20日收到货款,计算现金折扣的金额并编制收到货款时的会计分录; ③假定华联公司于3月30日收到货款,编制收到货款时的会计分录。
老师正在计算,请稍等
170楼
2023-09-07 18:58:17
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王茫茫老师:回复平常的小土豆借:应收账款 22600 贷:主营业务收入 20000 应交税费-应交增值税-销项税额 2600 1. 借:银行存款 22200 财务费用 400 贷:应收账款 22600 2. 借:银行存款 22400 财务费用 200 贷:应收账款 22600 3. 借:银行存款 22600 贷:应收账款 22600
2023-09-07 19:33:43
平常的小土豆:回复王茫茫老师 5、2017年8月31日,华联实业股份有限公司购入写字楼,实际支付购买价款4 800万元(假定不考虑相关税费)。该写字楼预计使用寿命为20年,预计净残值为零,采用直线法计提折旧。2017年9月1日,华联公司将该外购的写字楼以经营租赁方式出租给B公司使用,租赁合同约定,写字楼租赁期为5年,年租金为276万元(假定不考虑相关税费),B公司须于每年8月31日之前预付下一租赁年度的租金。华联公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。2019年12月31日,写字楼出现减值迹象,经减值测试,确定其可收回金额为3 600万元。要求:作出华联股份有限公司的相关会计处理。 (1) 2017年8月31日,编制
2023-09-07 19:56:27
平常的小土豆:回复王茫茫老师 老师第一题是编制预售租金的会计分录 是不是借预收账款啊还是合同负责
2023-09-07 20:16:10
王茫茫老师:回复平常的小土豆同学,现在两个科目都可以用到的,如果没有执行新收入准则就用预收账款,否则用合同负债
2023-09-07 20:37:45
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @  つ.半夏 发表的提问:
您好!请问我们家卖货,收到了一张49495的电子承兑,然后又把这张电子承兑转给了我们的供货商,支付他们了49495元!请问会计分录怎么做
您好 借:应收票据 贷:应收账款 借:应付账款 贷:应收票据
171楼
2023-09-07 19:26:58
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 燕子飞时 发表的提问:
分子公司收到总公司的工资款怎么做会计分录?
借银行存款 贷其他应付款
172楼
2023-09-11 18:35:24
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 奥杰妈妈 发表的提问:
我是子公司的会计,子公司收到供应商的赞助年会款是从货款中直接扣除,年会又是总公司开,要把款先转入公司,等年会结束后再分到各子公司承担,年会的货品,又是我这边承办,我需要怎么做这些会计分录
你这一边收到赞助的话,你的意思就是说支付给供应商的应付账款里面直接减少吗。那你这边直接就是借应付账款贷营业外收入。
173楼
2023-09-11 18:51:25
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奥杰妈妈:回复陈诗晗老师 那我在把款转给总公司呢?
2023-09-11 19:24:21
陈诗晗老师:回复奥杰妈妈赞助是给你公司的,你转到总公司的话,你就是借其他应收款贷银行。
2023-09-11 19:38:29
奥杰妈妈:回复陈诗晗老师 不给钱就直挂往来,总公司用的科目是其他应付款,我怎么做?
2023-09-11 19:55:45
陈诗晗老师:回复奥杰妈妈也就是放到其他应收款呀,总公司其他应付款你就是其他应收款
2023-09-11 20:13:41
奥杰妈妈:回复陈诗晗老师 借:其他应收款 贷:其他应付款 其他应付款本来就是负债在 贷方不成了我差总公司钱多了?
2023-09-11 20:38:45
陈诗晗老师:回复奥杰妈妈童学,你是把那个钱给到总公司的时候,你放到其他应收款。借其他应收款贷银行存款。
2023-09-11 21:04:22
陈诗晗老师:回复奥杰妈妈你都没有付钱的话,你怎么做账了对不对,你肯定是要有银行存款减少,才会增加你的其他应收款。
2023-09-11 21:26:59
奥杰妈妈:回复陈诗晗老师 那我这边所有的为年会的开销和总公司挂往来就做管理费用-福利可以吧
2023-09-11 21:44:05
陈诗晗老师:回复奥杰妈妈可以的呀,这样处理没问题,可以。
2023-09-11 21:59:27
奥杰妈妈:回复陈诗晗老师 谢谢老师!
2023-09-11 22:28:50
陈诗晗老师:回复奥杰妈妈不客气,祝你工作愉快。
2023-09-11 22:47:26
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 痴情的寒风 发表的提问:
预收阳光公司货款200000元怎么做会计分录
您好 借:银行存款 贷:预收账款——阳光公司
174楼
2023-09-11 19:07:28
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 发表的提问:
我公司走的招标,就是说这笔生意已经成了。钱已经收到了,货还没发出去,怎么做会计分录。是把钱做预收款吗?还是把货做什么处理。
借银行存款贷预收账款就可以的。
175楼
2023-09-11 19:17:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 星期八 发表的提问:
充值饭卡没有收到钱会计分录什么做? 充值的时候、收款的时候、刷卡的时候各自的分录什么做
你好!你没有收到钱还给人家充? 收款的时候借现金 贷预收账款 刷卡的时候借预收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
176楼
2023-09-12 17:53:07
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星期八:回复宋生老师 是先垫资给学校老收款师充值,然后再统一收款,钱是数月后收回的
2023-09-12 18:17:44
宋生老师:回复星期八您好!你这个不好做,因为实际你根本也没有付出去钱,可以先不做,只在备查簿中登记
2023-09-12 18:29:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 王樟英 发表的提问:
A公司向B公司提前预付了货款,B公司没有发货收了货款B公司的会计分录怎么做?
你好,B公司这样做分录 借;银行存款,贷;预收账款
177楼
2023-09-12 18:17:52
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 发表的提问:
我公司走的招标,钱已经收到了,货还没发出去,怎么做会计分录。是把钱做预收款吗?还是把货做什么处理。
没发货呢,先记入到预收账款里面就行
178楼
2023-09-12 18:45:48
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陈:回复东老师 如果签了合同收了款并且开了发票,只是货没有发。也是记做预收款吗?还是把货做什么处理
2023-09-12 19:16:08
东老师:回复没有发货呢,货不用单独处理。
2023-09-12 19:33:24
帅老师
职称:,初级会计师,经济师
4.96
解题: 0.03w
引用 @ ???? 发表的提问:
员工有一笔收款,因为需要对公收款人,所以公司相当于代收代付了,收到款再划给个人,会计分录应该怎么写呐
收到借 银行存款 贷 其他应付款--xx 支付 借 :其他应付款-XX 贷 银行存款
179楼
2023-09-12 19:14:59
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????:回复帅老师 假设第一季度资产负债余额100,第二季度资产负债余额是—80,对公账户实际余额是20.第一季度和第二季度资产负债的合理应该等于实际余额合理吗?
2023-09-12 19:27:23
帅老师:回复????你的合理指的是什么?
2023-09-12 19:52:49
????:回复帅老师 不好意思发错了,是合计
2023-09-12 20:21:23
????:回复帅老师 我的意思就是,第三季度的资产负债表中数据,是不是7—9月份的数据?还是需要在年初数中填上第二季度的余额
2023-09-12 20:45:24
帅老师:回复????我们填写资产负债表的时间要的都是累计的数字。比如到3季度的时间填写的数字就是1-9月份的数字
2023-09-12 21:09:01
????:回复帅老师 那么前两个季度的数据应该在第三季度的哪里体现呐
2023-09-12 21:22:31
帅老师:回复????资产负债表的余额你可以直接看你余额表的数字。
2023-09-12 21:38:02
????:回复帅老师 也就是说第三季度的会计科目继续在之前丁字帐中写吗
2023-09-12 21:57:22
帅老师:回复????你主要是想看什么呢 是要填写资产负债吗?用丁字账是干嘛的 三季度的是可以在继续往下用,余额肯定和资产负债表的数字一致的
2023-09-12 22:12:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ︵St〇p戀﹏ 发表的提问:
已经收到货款,怎么坐会计分录
你好,借;银行存款 贷;应收账款
180楼
2023-09-13 18:41:03
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︵St〇p戀﹏:回复邹老师 老师:我是新公司,第一笔收入。
2023-09-13 18:58:10
邹老师:回复︵St〇p戀﹏你好,借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费
2023-09-13 19:26:16

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