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应收账款的收回会计分录
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 痛而不言 发表的提问:
客户欠应收账款100后来给钱的时候给了80这种业务全面会计分录给说一下
其余的20还给吗? 如果不给,不给的原因是什么?
106楼
2023-07-20 20:36:42
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痛而不言:回复方老师 @不给,意思就是一种折让吧
2023-07-20 21:04:28
方老师:回复痛而不言借银行存款80 财务费用20 贷应收账款100 这种意思是现金折扣。
2023-07-20 21:20:46
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小涛 发表的提问:
应收账款1月份新建账时多计和少计了,该怎么冲销,会计分录怎么做?
借:以前年度损益调整,贷:应收账款
107楼
2023-07-20 20:59:58
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小涛:回复袁老师 以前年度损益调整是不是当时就要转入未分配利润中呀
2023-07-20 21:29:16
袁老师:回复小涛是的
2023-07-20 21:45:49
小涛:回复袁老师 谢谢
2023-07-20 21:56:26
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 木木 发表的提问:
老师,应收账款的减值准备处理方法的完整会计分录是?
计提减值 借:信用减值损失 贷:坏账准备 确认坏账 借:坏账准备 贷:应收账款 确认的坏账 后来又收回 借:应收账款 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:应收账款
108楼
2023-07-31 19:38:12
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木木:回复许老师 那信用减值损失这个科目不会有什么变动吗
2023-07-31 19:57:02
许老师:回复木木这个的话,是损益类科目,结转到本年利润的。 而且的话,每期期末,要根据应收账款余额的变化等情况,补提或者转回坏账准备的哈
2023-07-31 20:14:57
小马老师
职称:初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ An 发表的提问:
老师,请问下,甲公司欠我们的款,让乙公司付,我们又欠乙公司款。经协议,签了四方协议,用应收账款全抵,怎么做会计分录呢
建议正常清账,从账务处理的角度上也不好处理,应收甲的款以应付乙充抵后,货币资金没办法体现,最后咨询一下审计,个人不建议这么操作。
109楼
2023-07-31 19:59:06
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林夕老师
职称:注册会计师,税务师
4.99
解题: 0.68w
引用 @ 越越 发表的提问:
企业把1000万应收账款贴现给银行,得到950万银行款,会计分录该怎么处理?
你好同学: 分录如下: 借:银行存款950 借:财务费用50 贷:应收账款1000 如果是票据贴现(贷方是应收票据)。
110楼
2023-07-31 20:22:43
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朱小慧老师
职称:注册会计师,初级会计师
4.99
解题: 1.21w
引用 @ 聪明的面包 发表的提问:
齐鲁公司2018年开始采用备抵法核算坏账损失,坏账损失提取率为0.5%,2018年年末应收账款余额为1100000元;2019年将应收汇通公司货款6000元确认为是坏账,年末应收账款余额为1300000元;2020年收回汇通公司上年已经注销的坏账2000元,年末应收账款余额1000000元。会计分录怎么写? 学堂用户g7tpjn 于 2020-06-16 15:47 发布
您好,会计分录如下 借:信用减值损失5500(1100000*0.005) 贷:坏账准备5500 借:坏账准备6000 贷:应收账款6000 借:信用减值损失7000(6000-5500+1300000*0.05) 贷:坏账准备7000 借:应收账款2000 贷:坏账准备2000 借:银行存款2000 贷:应收账款2000 借:坏账准备3500 贷:信用减值损失3500(1300000*0.005+2000-1000000*0.005)
111楼
2023-07-31 20:37:37
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 韩彩伊 发表的提问:
我们公司给客户的产品做坏一部分了,没有冲应收账款,那么这笔钱会计分录怎么做?
你好,给客户的产品做坏一部分?这个是委托加工还是啥,需要赔付不?
112楼
2023-07-31 20:56:58
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韩彩伊:回复maize老师 对客户造成了损失,有赔款,做到营业外支出了,汇算清缴不过
2023-07-31 21:22:10
maize老师:回复韩彩伊借营业外支出 ,贷银行,这个赔偿款是做这个
2023-07-31 21:43:52
韩彩伊:回复maize老师 做坏产品,销售折让从应收款扣除对吧,还有一种情况,做坏产品,不退坏的产品,直接赔偿,那么是不是也做的营业外支出,
2023-07-31 22:05:35
maize老师:回复韩彩伊是的,要是说还可以使用只是少收取金额是这个开红字发票算销售折让,是应收扣除,直接做坏不使用赔偿,那这个是做营业外支出
2023-07-31 22:19:51
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 空镜子 发表的提问:
请问有家单位破产了,有2000元应收账款收不回来,会计分录怎么做?
你好 确实收不回来的应收账款计入营业外支出
113楼
2023-08-01 19:43:02
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 微凉 发表的提问:
某企业自20X1年起采用备抵法核算应收账款坏账损失。20X1年年末估计的坏账为10 000元;20X2年发生坏账4 000元,20X2年年末估计的坏账为14 000元;20X3年发生坏账20 000元,20X2年确认的4 000元坏账有3 000元收回,20X3年年末估计的坏账为9 000元。要求:请编制相关会计分录。
1、借:信用减值损失 10000,贷:坏账准备10000 2、借:坏账准备 4000 贷:应收账款 4000 借:信用减值损失 8000,贷:坏账准备8000 3、借:坏账准备 20000 贷:应收账款 20000 借:应收账款 3000 贷:应收账款3000 借:银行存款 3000贷:贷:坏账准备3000 借:信用减值损失 12000,贷:坏账准备12000
114楼
2023-08-01 19:56:51
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 呆萌的小蘑菇 发表的提问:
宏达公司估计坏账损失率为百分之三,应收账款坏账损失业务资料如下:请按要求书写出5个小题的会计分录。(1)2020年年末应收账款余额为700000元
您好 700000*0.03=21000 借:信用减值损失 21000 贷:坏账准备 21000
115楼
2023-08-01 20:26:27
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 秋秋 发表的提问:
老师,公司有一笔应收账款确定无法收回,领导批准作为坏账处理,会计分录怎么做?谢谢老师。
借:资产减值损失 贷:坏账准备 核销: 借:坏账准备 贷:应收账款
116楼
2023-08-01 20:38:59
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秋秋:回复轶尘老师 老师,其他应收款确定无法收回,可以计入营业外支出吗?
2023-08-01 20:59:47
轶尘老师:回复秋秋可以计入营业外支出科目
2023-08-01 21:24:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小幸运 发表的提问:
我们单位有一笔业务,这笔应收账款无法收回了,怎么做会计分录呢?
你好 企业计提坏账准备时:借:资产减值损失—计提的坏账准备 贷:坏账准备 企业发生坏账损失时:借:坏账准备 贷:应收账款
117楼
2023-08-02 20:03:14
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
一张面值140000元,无利息的商业汇票到期,对方无力付款,转入应收账款的会计分录
借;应收账款 贷;应收票据
118楼
2023-08-02 20:28:18
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 浩瀚星辰 发表的提问:
我们公司是18年建的账,现在有笔17年的货物退回了,当时建账时这批货的款已清过。现在他退了我没办法冲应收账款,我应该怎么做会计分录
那可以直接冲银行存款
119楼
2023-08-02 20:36:00
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浩瀚星辰:回复暖暖老师 但是我们没有把钱用银行存款付出去,而是从他又要的货款中冲减了
2023-08-02 20:56:18
暖暖老师:回复浩瀚星辰那还是冲减应收账款的呀
2023-08-02 21:23:17
浩瀚星辰:回复暖暖老师 当时建账时应收中不包括这个货,所以如果冲应收的话就对不上了
2023-08-02 21:49:50
暖暖老师:回复浩瀚星辰那只能先挂账了应收
2023-08-02 22:02:05
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 无心的小蝴蝶 发表的提问:
您好,我期初余额建账套时,写错了,现在只想通过做个会计分录请问怎么做,具体的是某应收账款的客户的期初余额是37770,结果建账套时写成了,怎么做会计分录
对方科目写利润分配,
120楼
2023-08-07 19:51:39
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无心的小蝴蝶:回复郭老师 具体怎么写会计分录,谢谢
2023-08-07 20:09:30
郭老师:回复无心的小蝴蝶具体的哪里有错误
2023-08-07 20:21:06
无心的小蝴蝶:回复郭老师 建账套时,应收账款的期初余额应该是37770,结果结转时写成了0,
2023-08-07 20:47:19
郭老师:回复无心的小蝴蝶借应收账款贷利润分配,
2023-08-07 20:58:19

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