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应收账款的收回会计分录
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 忧伤的奇迹 发表的提问:
收到应收票据低之前的应收账款,银行质押了,现在到期还款,如何出会计分录
您好,借应收票据贷银行存款。
196楼
2023-09-21 18:27:51
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忧伤的奇迹:回复玲老师 以前的会计未收入账,现在银行质押贷款贷款到期了,现在要怎么出分录
2023-09-21 18:53:59
玲老师:回复忧伤的奇迹你好,银行质押那一步不用做帐,只得做票据到期银行付款的分录,就是我上面给你写的那一笔分录
2023-09-21 19:07:59
忧伤的奇迹:回复玲老师 好的,谢谢老师!
2023-09-21 19:29:22
玲老师:回复忧伤的奇迹您好,不客气,祝您工作学习愉快
2023-09-21 19:55:34
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 生活天空 发表的提问:
电子承兑签收单是什么东西为什么会计分录是 借:应收票据 贷:应收账款
是收到客户的电子承兑汇票 减少应收账款 增加应收票据
197楼
2023-09-21 18:47:38
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生活天空:回复bamboo老师 为什么借方不是其他货币资金呢,不是承兑汇票吗
2023-09-21 19:18:34
生活天空:回复bamboo老师 为什么借方不是其他货币资金呢?不是承兑汇票吗
2023-09-21 19:34:18
bamboo老师:回复生活天空承兑汇票在应收票据里面核算 应收票据是由付款人或收款人签发、由付款人承兑、到期无条件付款的一种书面凭证。应收票据按承兑人不同分为商业承兑汇票和银行承兑汇票,按其是否附息分为附息商业汇票和不附息商业汇票。商业汇票既可以依法背书转让,也可以向银行申请贴现
2023-09-21 19:44:20
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 可爱的哈密瓜 发表的提问:
B选项 收回应收账款做的会计分录是借:信用减值损失-计提的坏账准备 贷:坏账准备 上述分录做的应该是计提坏账的分录 老师,我现在就特懵
你好! 借银行存款 贷应收账款(减少了)
198楼
2023-09-21 19:02:59
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张蓉老师
职称:中级
4.98
解题: 0.42w
引用 @ may 发表的提问:
这种入账需要凭证吗?没有凭证,会计分录:借,应收票据,贷,应收账款 对吗?
您好,是的,如果以前有挂应收,那么收到银行承兑就需要借:应收票据-XX公司 贷:应收账款-XX公司,将这个电子银行承兑汇票的正面和背面信息打印出来附在凭证后面做原始单据。
199楼
2023-10-09 17:20:19
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may:回复张蓉老师 我们是建筑公司,之前我都是挂的应收账款,这张图片是开出银行汇票的,需要写会计分录入账吗
2023-10-09 17:51:14
张蓉老师:回复may您好,是需要做凭证的
2023-10-09 18:18:52
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 春梅 发表的提问:
你好,我想问下,我公司收到甲公司电子银行汇票10万,会计分录是: 借:应收票据 甲公司 贷:应收账款 甲公司 是这样吗
同学,你好,如果是收到银行汇票,借:银行存款,贷、:应收账款
200楼
2023-10-09 17:48:22
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春梅:回复小叶老师 日期还没有到啊,所以银行还没有收到钱啊
2023-10-09 18:01:24
小叶老师:回复春梅同学,不是汇票呀,是银行承兑汇票,按你写的分录
2023-10-09 18:13:27
春梅:回复小叶老师 好的,谢谢
2023-10-09 18:28:12
小叶老师:回复春梅亲爱的同学,不客气
2023-10-09 18:51:57
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 燕子 发表的提问:
公司租房押金在启用用油之前,付出去的。现在收回押金,该如何做会计分录。不做银行帐对不上,做,其他应收账款挂余额。
那你期初数据也不对了,付押金这笔款是怎么来的?
201楼
2023-10-09 18:15:34
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燕子:回复吴月柳 没有,光有银行结余期初
2023-10-09 18:55:50
媛媛
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
0.00
解题: 0w
引用 @ 甜美的大树 发表的提问:
.(业务题)2020年5月15日,甲企业收到客户A公司一张面值60000元、期限5个月的商业承兑 汇票,用以偿付前期欠款。7月15日,甲企业持手头票据到银行办理贴现业务,银行贴现利率 为5%。 要求: 1.计算票据的到期日、贴现期,贴现利息和贴现所得。 2.编制甲企业收到应收票据抵偿原先A公司应收账款的会计分录。 3.编制甲企业应收票据贴现的会计分录。
希望可以帮到你哦
202楼
2023-10-09 18:29:59
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 靓丽的网络 发表的提问:
假设A公司应付账款4千,B公司应收账款3千(A,B公司都不再营业了) 现在让这两家的应收应付互冲,会计分录怎么做呢?
您好,借应付账款3000贷应收账款3000
203楼
2023-10-10 17:32:25
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答疑-李老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ Justin 发表的提问:
医院代收的应付账款和垫付的应收账款在收支时做不做平行记账去年培训时老师好像说应付账款收到不做,支出时要做 应收账款收到时要做,垫付时不做(预算会计分录),是这样吗
预算会计只要有资金进出都需要做帐的........
204楼
2023-10-10 17:52:49
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Justin:回复答疑-李老师 不管是不是往来账都需要做吗
2023-10-10 18:44:49
答疑-李老师:回复Justin是的哦...... 不做你的账银行存款到时候对的上吗?
2023-10-10 19:09:55
Justin:回复答疑-李老师 老师我说的是做预算分录同时也要做,财务会计分录肯定是要做的
2023-10-10 19:26:41
Justin:回复答疑-李老师 老师在吗
2023-10-10 19:54:46
答疑-李老师:回复Justin也需要做的........
2023-10-10 20:07:53
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 兰琴 发表的提问:
老师,应收账款调整为零,会计分录怎么做?应付账款调整为零,会计分录怎么做?
你好,是什么情况需要把应收账款,应付账款调整到0呢? 
205楼
2023-10-10 18:03:38
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兰琴:回复邹老师 老账,清零
2023-10-10 18:22:31
兰琴:回复邹老师 老师,借方有余额
2023-10-10 18:42:18
邹老师:回复兰琴你好,如果是不会收回,不需要支付,清零的分录是 借:信用减值损失,贷:坏账准备 借 :坏账准备,贷:应收账款 借:应付账款,贷:营业外收入
2023-10-10 19:12:02
兰琴:回复邹老师 在应收模块,提了一增一减,对冲,我这边怎么处理呢
2023-10-10 19:36:56
邹老师:回复兰琴你好,如果是不会收回,不需要支付,清零的分录是 借:信用减值损失,贷:坏账准备 借 :坏账准备,贷:应收账款 借:应付账款,贷:营业外收入 (是针对这个回复有什么疑问吗)
2023-10-10 19:47:18
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 一帆风顺 发表的提问:
请问下 应付账款挂账金额是1000元,但是只支付了900元,余下100元不需要付钱了,怎样做会计分录 应收账款如果挂账金额是2000元,但是只收回来1800元,余下200元公司同意客户不付钱了,会计分录又怎样写?
你好 借 应付账款 1000 贷 银行存款 900 营业外收入 100 借 银行存款 1800 营业外支出 200 贷 应收账款 2000
206楼
2023-10-10 18:26:59
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一帆风顺:回复答疑苏老师 谢谢老师
2023-10-10 18:45:02
答疑苏老师:回复一帆风顺不客气,祝工作顺利哦!
2023-10-10 18:57:41
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 直率的荔枝 发表的提问:
应付给A公司的应付账款转到B公司的应收账款的会计分录怎么做
你好!借应收账款B 贷应付账款A
207楼
2023-10-11 17:52:07
全部回复
武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ Justin 发表的提问:
医院代收的应付账款和垫付的应收账款在收支时做不做平行记账去年培训时老师好像说应付账款收到不做,支出时要做 应收账款收到时要做,垫付时不做(预算会计分录),是这样吗
是的,同学,没有什么问题的
208楼
2023-10-11 18:09:12
全部回复
Justin:回复武老师 不管是不是往来账都需要做吗
2023-10-11 18:46:15
Justin:回复武老师 老师我说的是做预算分录同时也要做,财务会计分录肯定是要做的
2023-10-11 19:07:18
武老师:回复Justin是的,你有资金肯定需要
2023-10-11 19:19:06
勇老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师,高级会计师,经济师
4.99
解题: 0.17w
引用 @ 小张小张 发表的提问:
老师,一个会计分录,借 应收账款-一个单位。贷 应付账款-另一个单位。这个表示什么意思啊?可以解释一下吗?
同学你好,意思是应收应付抵销
209楼
2023-10-11 18:26:59
全部回复
小张小张:回复勇老师 可他们不是一个单位的啊。
2023-10-11 18:55:13
小张小张:回复勇老师 是用一个单位的应收,抵消应付给另一个单位的吗?是中介的意思吗?
2023-10-11 19:11:00
小张小张:回复勇老师 那如果是应付账款和预收账款可以做抵消吗?会计分录是什么?
2023-10-11 19:30:44
勇老师:回复小张小张是的,可以理解为中介,应付账款和预收账款可以抵消。前提是,应收/预收(应付/预付)的明细科目(某单位)是相同的
2023-10-11 19:56:54

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