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会计帐本结转余额的帐页
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 羚羊 发表的提问:
手工帐时,一笔业务一借多贷,需要几张记账凭证,第二张起怎么写?“接上页”?
不用写承上页 用1/2、2/2 或者1/3 2/3 3/3 这样
181楼
2023-09-12 17:51:13
全部回复
羚羊:回复邹老师 好的,谢谢。
2023-09-12 18:16:59
邹老师:回复羚羊不客气。今后如有税务、会计方面的问题欢迎提问
2023-09-12 18:43:53
会计学堂陈老师
职称:中级会计
5.00
解题: 0.09w
引用 @ Bonnie 发表的提问:
4、请问摘要:上年结转,是第一行,只写日期 和结转借货余额 及记账方向。旁边不要写承前页和借贷发生额, 5、摘要结转下年,不要写借货发生额及过次页和承前页,不用写日期和余额了
对,这个是对于手工录入账本时候要注意的事项。
182楼
2023-09-12 18:16:45
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Bonnie:回复会计学堂陈老师 请问过次页,承前业的同时,(不管当月的经济业务有没有完全结束,是不是要累计每个月的借贷发生额合计,)只要结转借货余额,每一张最后一行,不能写本月,本日,本年合计,只写过次页。
2023-09-12 18:37:04
会计学堂陈老师:回复Bonnie对,在承前页,过次页不需要发生额方合计数,只需要写余额方数据 就可以。
2023-09-12 19:06:29
大卫
职称:,中级会计师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 丽嫣 发表的提问:
1月应收账款的的余额直都5月份才收款,那么应收帐款每个月都要结帐下个月照抄数据吗,如何结转
你好,对于某一客户每个月可以就挂在账上,对于应收账款总账每个月必须累计结转,结转至下一个月。
183楼
2023-09-12 18:31:23
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Bonnie 发表的提问:
请问,接要:上年结转,旁边不要写承前页或过次页,借贷发生额不要写吗?只结转余额
如果是上年结转,一般是启用了一套新账簿把上一年的结转到次年
184楼
2023-09-12 18:55:13
全部回复
Bonnie:回复邹老师 请问,接要:上年结转是第一行,旁边不要写承前页,借贷发生额不要写吗?只结转余额
2023-09-12 19:21:50
邹老师:回复Bonnie只需要写上年年末结转到次年的余额 不需要发生额
2023-09-12 19:36:35
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ Bonnie 发表的提问:
4、摘要栏结转下年,旁边要写过次页和承前页吗?要写余额和借货发生额吗
傍边不要写,在金额栏里要写余额的,根据上年末的余额填列
185楼
2023-09-12 19:20:59
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ Bonnie 发表的提问:
请问,接要:上年结转,是第一行,旁边不要写承前页和借贷发生额,只写日期和结转余额及记账方向。
是的,日期就是当年的1月1日,旁边不要写,只要在金额栏写借方或贷方金额就可以
186楼
2023-09-13 18:37:07
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Bonnie:回复文老师 请问过次页的同时,不要累计发生额,只要结转借货余额,承前页也不需要写借货发生额,只写借货余额。每一张最后一行,不能写本月,本日,本年合计吗,只能写过次页。
2023-09-13 18:51:27
文老师:回复Bonnie你只需要把余额转过去就可以的
2023-09-13 19:20:16
Bonnie:回复文老师 请问过次页,承前业的同时,不要累计发生额,只要结转借货余额,每一张最后一行,不能写本月,本日,本年合计吗,只能写过次页。
2023-09-13 19:33:59
文老师:回复Bonnie是的,最后一行,不能写本月,本日,本年合计
2023-09-13 20:03:00
文老师:回复Bonnie是的,最后一行,不能写本月,本日,本年合计
2023-09-13 20:31:55
Bonnie:回复文老师 过次页,承前业的同时,不要累计发生额,只要结转借货余额,任何情况都是的吗
2023-09-13 20:42:50
文老师:回复Bonnie是的,不用结转发生额,只要转余额
2023-09-13 20:58:31
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 匹诺曹 发表的提问:
在这里输入您的问题内容,老师将在几分钟内给您回复!
你的问题呢
187楼
2023-09-13 18:47:11
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匹诺曹:回复文老师 老师在 手工帐 过次页 填写的数额到底是怎么得出的?
2023-09-13 19:17:43
文老师:回复匹诺曹就是上页最后的余额
2023-09-13 19:47:21
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 危机的西装 发表的提问:
老师你好,旧工会帐户注销,余额转入新工会帐户(同一单位)怎么做分录,谢谢
接着原工会的账做就行,原工会的期末做期初数
188楼
2023-09-13 19:07:21
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 唐羽 发表的提问:
老师好,年初建新帐要注意哪些问题?结转余额即可?
你是接着上一年的话,结转下来就可以
189楼
2023-09-13 19:20:59
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 唐羽 发表的提问:
老师好,年初建新帐要注意哪些问题?结转余额即可?
是的,你按之前期末余额输入到期初中就可以了
190楼
2023-09-19 18:26:18
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唐羽:回复maize老师 应交增值税下 进销项余额年度累计 也可以吧?
2023-09-19 18:40:16
maize老师:回复唐羽这个期初是只需要输入期末数,根据之前期末数输入
2023-09-19 18:59:00
唐羽:回复maize老师 上年末进销项末级 未转平,是新年度累计好,还是期初余额录入处修改呢?
2023-09-19 19:12:55
maize老师:回复唐羽你这个按之前输入,之后没有结转补上,做分录
2023-09-19 19:34:19
唐羽:回复maize老师 您的意思是在新年度帐套做凭证调整
2023-09-19 19:51:51
maize老师:回复唐羽是的,我的意思是这样
2023-09-19 20:05:24
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 溪溪溪 发表的提问:
老师,在快帐录入期初数据,我现在有科目余额表(含9月份期初余额。本期发生额,本年累计,期末余额),我在快帐里面录入的是期初余额,还是期末余额,是准备做10月份帐
在快帐里面录入的是期末余额
191楼
2023-09-19 18:46:04
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溪溪溪:回复文文老师 为什么录入进去,和18年的年12月的期末余额对不上
2023-09-19 19:03:08
文文老师:回复溪溪溪录的是9月余额,怎么会和18年12月余额对得上
2023-09-19 19:22:01
溪溪溪:回复文文老师 快帐里面会导 出年初余额
2023-09-19 19:48:04
文文老师:回复溪溪溪没明白你意思,现在录9月余额,与年初余额又有什么关系
2023-09-19 20:15:13
溪溪溪:回复文文老师 老师,怎么调
2023-09-19 20:38:15
溪溪溪:回复文文老师 期末余额在贷方,我是不是要用负数表示
2023-09-19 20:57:40
文文老师:回复溪溪溪资产类期末余额在贷方,要用负数表示
2023-09-19 21:12:15
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 四叶草 发表的提问:
老师,请问计提坏帐准备,没有产生坏帐要结转本年利润
你好,计提了就有资产减值损失,但是结转的都是收入,没必要结转
192楼
2023-09-19 19:08:58
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 青青 发表的提问:
能否麻烦你看看我的快帐中5月份凭证中哪些是错了吗?特别是费用这块结转怎么会有余额。我的帐号是2059194807密是101136101136
你好,我看了你五月的账,制造费用科目结转金额大于入账金额,你去修改为无余额才对。
193楼
2023-09-20 18:15:07
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青青:回复吴月柳 好的,老师,我先看看,谢谢你
2023-09-20 18:48:40
吴月柳:回复青青不客气
2023-09-20 19:00:03
青青:回复吴月柳 老师,是不是我的职工薪酬这里结转多了,57216元是上月工资,在这个月发的,上月未计报表的,也就是按当月实发工资来计的。麻烦你再帮我看看
2023-09-20 19:19:55
吴月柳:回复青青你看五月份的余额表就知道了
2023-09-20 19:38:44
庄永发老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.05w
引用 @ 巴豆 发表的提问:
 老师这句话是什么意思? 当期按应收帐款计算应提取的坏帐准备金额大于科目的贷方余额,应按其差额提取坏帐准备的金额小于本科目的贷方余额,应按其差额冲减已计提的坏帐准备,如果当期按应收帐款计算应提的坏帐准备的金额为0,应将本科目的余额全部冲回.
同学,你好。 首先应收账款计提坏账时,坏账准备贷方额就是已经计提的数。当期如果计算出来的数大于坏账准备贷方额,因为原来账上已经计提了一部分,这时要把当期计提的数减去已经计提的数后的差额补计提坏账准备;反之,则应该冲减已经计提的数。当当期应计提的坏账准备为0时,则这时要把原来账上计提的坏账冲掉,即当期的坏账准备科目应该为0. 麻烦同学评价一下,谢谢。
194楼
2023-09-20 18:40:05
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 黔青谷一莎姐 发表的提问:
老师,请教一下,我昨晚请教的那笔暂估入帐,前个月暂估入帐的工程施工已结转到主营业务成本,也就是上个月工程施工余额为零了,这个月用红字冲了暂估入帐,会计科目:借:工程施工(红字) 贷:应付帐款(红字),也就是工程施工科目有红字余额,这个怎么处理。谢谢老师!
转到主营业务成本里去
195楼
2023-09-20 18:49:00
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