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收到工程发票的会计分录
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 专注的曲奇 发表的提问:
企业支付零星工程款的会计分录怎么做?发票已经收到了
具体是什么工程呢?
31楼
2023-06-23 21:48:46
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
我公司开具工程款发票7万,实际收到4万工程款。怎么做会计分录
你好!声乐的计入应收账款就可以
32楼
2023-06-23 21:53:59
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 发表的提问:
收到劳务公司开给我们的工程劳务发票,怎么做会计分录
你好,这是什么业务呢。
33楼
2023-06-24 20:51:54
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娇:回复月月老师 就是提供给我们的劳务啊,
2023-06-24 21:16:24
月月老师:回复你好,你是装修办公楼还是什么呢。
2023-06-24 21:45:39
月月老师:回复你好,是为在建工程提供劳务还是办公楼装修提供劳务呢。
2023-06-24 22:01:23
娇:回复月月老师 是为了给我们公司在外面承包的工程提供施工劳务
2023-06-24 22:14:09
月月老师:回复你好,可以 借:工程施工—劳务费 贷:银行存款
2023-06-24 22:40:22
月月老师:回复你好,如果不用工程施工,也可以 借:主营业务成本——劳务费 贷:银行存款 要看你自己的科目设置情况。
2023-06-24 23:09:42
娇:回复月月老师 我计提不贷银行存款
2023-06-24 23:32:45
月月老师:回复你好,那样贷方用其他应付款—某公司。
2023-06-24 23:57:11
果果老师
职称:中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ 潇洒的糖豆 发表的提问:
工程未开工,收到工程预付款并开具了工程款发票。怎么做会计分录,一般纳税人
借:银行存款 贷:应收账款 应交税费--应交增值税
34楼
2023-06-24 21:19:39
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 敏Z 发表的提问:
收到劳务发票298000元,计入工程施工成本,怎么做会计分录?款未付
你好,借 工程施工 贷 应付账款
35楼
2023-06-24 21:26:40
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敏Z:回复紫藤老师 工程施工的具体哪个科目适用这个费用?
2023-06-24 21:40:48
紫藤老师:回复敏Z工程施工-间接费用的
2023-06-24 22:01:30
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ " 悠^然.. 发表的提问:
老师你好,我想问一下,工程施工行业,合同签订时的会计分录。然后,开具发票的会计分录,还有收到回款的会计分录,谢谢老师
同学您好,签订合同不需要做账务处理
36楼
2023-06-24 21:50:59
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文老师:回复" 悠^然..开票了可以确认收入的时候确认收入,借应收账款贷主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额) 回款了,借银行存款贷应收账款
2023-06-24 22:20:22
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 贝蒂琳卡 发表的提问:
建筑服务公司,个人挂靠工程到我公司,收取管理费,会计分录怎么做?开出挂靠工程的增值税普通发票,会计分录怎么做?我公司收到工程款后,扣除管理费,付款给挂靠个人工程款,会计分录怎么做?
如果是税务帐上,开出的普票,你要确认收入及销项税,对方要提供成本发票给你,你确认工程成本 收入—成本的差额,就是你的管理费用收入
37楼
2023-06-25 20:43:00
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 杜玲 发表的提问:
建筑业发票已开出,工程款没收到,应怎么记会计分录?
你好!做一般简单的工程你可以,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
38楼
2023-06-25 21:01:17
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 惘然 发表的提问:
开出工程款发票,但是钱还没有收到。会计分录怎么做
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
39楼
2023-06-25 21:20:35
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惘然:回复邹老师 我是这样做了,但不知道为什么我的现金流量表总是不对,就差这个金额
2023-06-25 21:36:50
邹老师:回复惘然你好,你现金流量选择的是?
2023-06-25 22:02:03
惘然:回复邹老师 @邹老师:我现金流量表是金蝶软件直接出的,但总是显示20-7-13-19等于我的增值税不平衡
2023-06-25 22:20:41
邹老师:回复惘然做这个分录,没有收款之前是不影响现金流量的
2023-06-25 22:47:39
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 感性的期待 发表的提问:
当月收到工程进度款,当月已开发票,会计分录怎么写
您好,借银行存款贷主营业务收入应交税费-应交增值税
40楼
2023-06-25 21:26:01
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感性的期待:回复文老师 不用计入工程结算吗?
2023-06-25 22:13:24
文老师:回复感性的期待您开票确认收入了,直接做收入
2023-06-25 22:33:56
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Y 发表的提问:
在建筑企业总包收到分包单位的工程发票总包会计分录如何做
借;主营业务成本 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
41楼
2023-06-25 21:54:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
老板自己私户购买的工程物质,刚收到发票,如何做会计分录
你好 借;工程物资 贷;其他应付款
42楼
2023-06-26 21:07:15
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阳:回复邹老师 老板平时让我给她私账户打款,如何做会计分录
2023-06-26 21:31:19
阳:回复邹老师 借;工程物资 应交税金 ()增值税 进项)贷;其他应付款
2023-06-26 21:48:57
邹老师:回复你好 老板平时让我给她私账户打款,如何做会计分录 借;其他应付款 贷;银行存款
2023-06-26 22:02:26
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 鼠羊羊 发表的提问:
收到项目负责人转入开工程款发票的税金怎么出会计分录
你好,你们是总包建筑工程
43楼
2023-06-26 21:32:18
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鼠羊羊:回复庄老师 是呢
2023-06-26 21:52:57
鼠羊羊:回复庄老师 我们不做只收资质
2023-06-26 22:20:44
庄老师:回复鼠羊羊你好,借应交税费--应交增值税(进项税额),贷应付账款--挂靠方
2023-06-26 22:42:39
鼠羊羊:回复庄老师 老师挂靠方交来开发票的税金不是进项税
2023-06-26 22:57:53
庄老师:回复鼠羊羊你好,那是什么的发票,
2023-06-26 23:10:30
鼠羊羊:回复庄老师 我们公司开出给甲方的工程款发票,挂靠方承担转入的税金
2023-06-26 23:31:35
庄老师:回复鼠羊羊你好,借银行存款,贷应收账款--挂靠方
2023-06-26 23:41:46
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 心计划 发表的提问:
收到工程款和支付工程款的会计分录如何做?
你好,收到工程款,借银行存款,贷应收账款,
44楼
2023-06-26 21:50:59
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庄老师:回复心计划借应付账款,贷银行存款
2023-06-26 22:12:21
心计划:回复庄老师 老师,我可以不可以,这样做, 借:应收账款 贷:主营业务收入 借:应付账款 贷:应收账款
2023-06-26 22:40:35
庄老师:回复心计划你好,不行,做应收账款是未收到钱
2023-06-26 22:59:59
心计划:回复庄老师 哦哦,老师,每次收到工程款直接转入老板账户了,未收到工程款老板代垫了好多),然后支付也是从老板账户出的,这种情况我应该如何做呢
2023-06-26 23:14:43
庄老师:回复心计划借其他应收款一老板,贷应收账款
2023-06-26 23:42:13
心计划:回复庄老师 但是我们账上挂的是其他应付款~老板,借方
2023-06-27 00:08:44
心计划:回复庄老师 这又如何处理
2023-06-27 00:23:35
心计划:回复庄老师 收工程款时,甲方付款时:一部分转入老板账户、一部分直接转给我们项目的供货商了(带我们付款供应商款),有一笔劳务押金,还有一笔抵了2套房子 我这样做可以不: 借:
2023-06-27 00:52:45
心计划:回复庄老师 借:其他应付款~老板 应付账款 固定资产 应收账款 贷:主营业务收入~工程款收入
2023-06-27 01:17:43
心计划:回复庄老师 这个可以不,老师
2023-06-27 01:28:37
庄老师:回复心计划你好,你这么多合一起,要分开一下
2023-06-27 01:58:14
心计划:回复庄老师 老师分开是不是就可以这样做了
2023-06-27 02:26:13
庄老师:回复心计划你好,还有应交税费一应交增值税,
2023-06-27 02:47:39
心计划:回复庄老师 老师我们这里之前的内账,额
2023-06-27 03:08:19
庄老师:回复心计划你好,内账不分也可以,不过很多内账都是在外账基础上做
2023-06-27 03:21:50
心计划:回复庄老师 哦哦,谢谢老师
2023-06-27 03:51:39
心计划:回复庄老师 老师我想问问内账和外账真正的区别时什么,哪个更好做@我刚进接触外账
2023-06-27 04:19:16
庄老师:回复心计划你好,内账针对外账不能做,再补充进入,更加全面了解收入和付款真实数字
2023-06-27 04:38:22
心计划:回复庄老师 知道了,谢谢老师
2023-06-27 04:56:51
庄老师:回复心计划应该的。祝你快乐!给个好评!
2023-06-27 05:19:04
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 实操学堂 发表的提问:
以前会计付工程款的时候,借:在建工程贷:银行存款,现在收到发票,我怎么做分录
你好,借应付账款贷在建工程 借在建工程 进项 贷应付帐款 这个没有完工吗?
45楼
2023-06-27 20:48:34
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实操学堂:回复郭老师 没有完工,付了款,开了一部分发票过来
2023-06-27 21:02:52
郭老师:回复实操学堂你好,发票到了多少?你充多少,暂估,然后再做发票。
2023-06-27 21:14:34
实操学堂:回复郭老师 后期付工程款,也都做借:在建工程,贷银行存款里?
2023-06-27 21:39:21
郭老师:回复实操学堂号对的是的,是这么做的。
2023-06-27 22:08:20
实操学堂:回复郭老师 发票目前收到了200多万,共付了400多万,还欠一半
2023-06-27 22:29:08
郭老师:回复实操学堂那继续做在建工程就可以的。
2023-06-27 22:42:24
实操学堂:回复郭老师 收到发票继续借应付账款贷在建工程 借在建工程 贷应付帐款 把他冲完,是吗?完工后,在建工程转固定资产
2023-06-27 23:03:35
郭老师:回复实操学堂对的是的,完工了之后你再转固定资产。
2023-06-27 23:17:57

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