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收到工程发票的会计分录
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 发表的提问:
收到工程款如何做会计分录?
你好,借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
61楼
2023-07-05 20:39:33
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 发表的提问:
收到工程款如何做会计分录
你好,借 银行存款 贷 预收账款 确认收入 借 预收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
62楼
2023-07-05 21:05:00
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阳:回复汪晨老师 不能直接 借银行存款 贷主营业务收入吗
2023-07-05 21:24:43
汪晨老师:回复你好,如果不是预收的,可以直接 借银行存款 贷主营业务收入的。
2023-07-05 21:48:15
阳:回复汪晨老师 但是这个工程款应该付90万,只付了70万,我们已经全额开初10个点的专票
2023-07-05 22:02:50
阳:回复汪晨老师 这样如何做会计分录
2023-07-05 22:14:32
汪晨老师:回复你好,按照实际支付金额入账,
2023-07-05 22:39:38
阳:回复汪晨老师 借:银行存款 70 贷:主营业务收入818181.82 应交税费 增值税销项 81818.18 这样也不平也
2023-07-05 23:04:40
汪晨老师:回复你是支付工程款还是收工程款
2023-07-05 23:28:10
阳:回复汪晨老师 我收工程款
2023-07-05 23:52:27
汪晨老师:回复你好,借 银行存款 700000 应收账款 200000 贷 主营业务收入 818181.8 应交税费-应交增值税(销项税额)81818.2
2023-07-06 00:17:20
阳:回复汪晨老师 不是一借多贷,也可以一贷多借吗?
2023-07-06 00:29:12
汪晨老师:回复你好,剩余20万计入应收账款科目 可以另外做分录,也可以合并做分录
2023-07-06 00:49:13
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
问外出承包工程,收到个人开具的安装设备发票、劳务费发票。怎样做会计分录
这个应当计入工程成本。
63楼
2023-07-05 21:24:03
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
我收到对方的材料发票, 这单工程完工了, 我确认收入, 会计分录怎样做 建筑行业
是建筑施工企业还是建筑开发企业,施工企业用工程施工科目核算,开发企业是开发成本核算
64楼
2023-07-05 21:32:59
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天天向上:回复江老师 建筑施工企业
2023-07-05 21:55:01
天天向上:回复江老师 我见上任做账,确认收入就记主营业务成本 工程施工 合同毛利 贷:主营业务收入
2023-07-05 22:13:37
江老师:回复天天向上上述做法是对的,就是工程施工企业的账务处理。
2023-07-05 22:26:54
天天向上:回复江老师 然后结转工程施工,借:工程结算 贷:工程施工-直接材料、人工 ,工程施工 合同毛利。 我不是太明白,材料还没入账就有主营业务成本了吗?
2023-07-05 22:46:17
江老师:回复天天向上材料应该是入到工程施工科目了。工程结算属于过渡科目。就是这部分进行结算收入的成本
2023-07-05 23:11:37
老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 范范  发表的提问:
我们是建筑劳务公司,2017年分几次收到了项目工程款,今年初才进行工程结算,那2017年那几次收到工程款的会计分录怎么写?接着发工人工资的会计分录呢?麻烦写详细点
收的的工程款 借:银行存款 贷:应收账款 发工资时借:应付工资 贷:银行存款
65楼
2023-07-06 20:38:20
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范范 :回复老刘 不是说在没有进行工程结算前,是不能用应收账款的吗?我们是今年才结算的,我是问去年收到的几次工程款怎么做?不是借银存,贷工程结算吗
2023-07-06 21:04:01
老刘:回复范范 也行,收款用借:银行存款,贷:工程结算
2023-07-06 21:25:12
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 悦耳的高山 发表的提问:
专项资金支付预付工程款的会计分录,收到预付款发票怎么做分录,专项资金支付活动策划款怎么做会计分录
借:专项应付款 贷:银行存款 所有开支都计入这个科目的借方
66楼
2023-07-06 20:44:20
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ LL 发表的提问:
收到工程款的发票怎么做分录啊
借:在建工程 贷:银行存款/预付账款
67楼
2023-07-06 21:09:05
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LL:回复张艳老师 是分包单位开过来的呢 不是自用的工程 是投标中的
2023-07-06 21:27:50
张艳老师:回复LL借:工程施工---分包工程 贷:银行存款等
2023-07-06 21:53:42
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 时尚的过客 发表的提问:
建筑行业收到工程款会计分录
一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
68楼
2023-07-06 21:30:00
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大强老师
职称:注册会计师
4.96
解题: 0.11w
引用 @ 沐浴阳光 发表的提问:
请问老师我公司给甲方按合同开出工程发票,可甲方(扣除一些费用)外比发票少付了工程款,可现在工程已经结束,会计分录应该怎么做帐务处理
要看扣除的费用性质,如果是罚款,那么你公司还是要按照合同和开票金额确认收入,挂账应收。至于收不回来的应收账款转入营业外支出。将付款事项写清楚即可
69楼
2023-07-10 20:57:26
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 风趣的大雁 发表的提问:
请问老师,收到商业汇票作为工程保证金的会计分录
你好 收到商业汇票作为工程保证金 借:应收票据 贷:其他应付款
70楼
2023-07-10 21:09:42
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 发表的提问:
收到这样的发票怎么做会计分录
你好,借:原材料等 贷:银行存款等
71楼
2023-07-10 21:21:00
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娇:回复立红老师 这是食堂采购给员工中午做饭吃的,而且还没有付款。
2023-07-10 21:33:45
立红老师:回复你好,借:管理费用——福利费 贷:应付账款
2023-07-10 21:48:30
娇:回复立红老师 这供应商是怎么分类的
2023-07-10 22:14:08
立红老师:回复你好,您指的是什么供应商
2023-07-10 22:35:34
娇:回复立红老师 现在用友里要加购买方的信息,
2023-07-10 22:46:02
立红老师:回复你好,基础设置-往来单位-供应商分类-增加。
2023-07-10 23:00:52
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 发表的提问:
收到这样的发票,怎么做会计分录
你好,正常计入管理费用——服务费,如果是专票 借:管理费用——服务费 应交税费——应增(进)贷:银行存款等
72楼
2023-07-11 19:59:34
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娇:回复立红老师 收到这样的发票也入服务费里吗?
2023-07-11 20:28:55
立红老师:回复你好,您这个是用于什么,如果是用于研发,计入研发支出——费用化支出或资本化支出。
2023-07-11 20:50:12
娇:回复立红老师 怎么做会计分录,这是个人报销单里用在工程上的
2023-07-11 21:16:13
立红老师:回复你好,如果是单位自建工程,借:在建工程 贷:银行存款等
2023-07-11 21:35:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 左岸 发表的提问:
收到不征税的发票,要怎么做会计分录
你好,发票内容是?
73楼
2023-07-11 20:27:49
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左岸:回复邹老师 预付费卡销售和充值 老师 怎么做会计分录呢
2023-07-11 20:55:04
邹老师:回复左岸你好,残值率是可以为0的
2023-07-11 21:12:04
左岸:回复邹老师 不明白 老师你可以直接告诉我怎么做分录吗 谢谢
2023-07-11 21:31:23
邹老师:回复左岸借;预付账款 贷;银行存款
2023-07-11 21:57:07
左岸:回复邹老师 我就是已经把钱预付给他们了,结果问他们要发票,他们给的我这样的发票 这种发票没什么意义吧 老师
2023-07-11 22:16:19
邹老师:回复左岸你好,需要对方提供有税率的发票计入费用核算的
2023-07-11 22:33:00
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 爱笑的眼睛岑巩 发表的提问:
老师,请问下,公司买了10吨水泥,360元,款未付,但是水泥已经用于维修了,发票也没收到,这个会计分录怎么写
借:管理费用 贷:应付账款 汇缴之前取得发票即可。
74楼
2023-07-11 20:36:39
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爱笑的眼睛岑巩:回复岳老师 那付款 后并取得发票,分录怎么写
2023-07-11 20:57:48
岳老师:回复爱笑的眼睛岑巩借:应付账款 贷:银行存款
2023-07-11 21:16:26
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ LoVe,FoRbID. 发表的提问:
收到跨年差旅发票会计分录如何做
你好 跨年损益入19年的帐 走以前年度损益 借以前年度损益贷方银行借方未分配利润贷方以前年度损益
75楼
2023-07-11 21:03:48
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LoVe,FoRbID.:回复meizi老师 可以直接入账到19年1月吗?不经过损益调整
2023-07-11 21:23:31
meizi老师:回复LoVe,FoRbID.你好 需要走以前年度损益来做 入19年1月可以的
2023-07-11 21:34:06

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