咨询
多计奖金怎么做会计分录
分享
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 冰水 发表的提问:
预提奖金怎么做会计分录?
借:费用或成本 贷:应付职工薪酬
1楼
2023-01-07 19:40:46
全部回复
冰水:回复佟老师 计提福利费的时候,不应该包括这部分计提
2023-01-07 20:08:07
佟老师:回复冰水这部分的要包括在内的,属于工资组成部分
2023-01-07 20:30:27
冰水:回复佟老师 那我是实际发放时报奖金个税还是现在报个税,我都糊涂了
2023-01-07 20:42:42
佟老师:回复冰水实际发放以后次月进行申报
2023-01-07 21:05:58
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 发表的提问:
计提年终奖金会计分录怎么做呢
你好!借:管理费用---奖金 贷:应付职工薪酬----奖金
2楼
2023-01-07 20:43:02
全部回复
景:回复宋生老师 那发放工资的时候呢
2023-01-07 21:14:25
宋生老师:回复你是问发放工资还是发放奖金? 发放奖金时: 借:应付职工薪酬 贷:现金 应缴税费-应缴个人所得税
2023-01-07 21:42:26
景:回复宋生老师 老师这个应交个人所得税是个人承担的是吗,
2023-01-07 22:03:59
景:回复宋生老师 老师企业缴纳个人所得税相当于是代扣代缴的是嘛?,在发放员工工资的时候再扣除企业已经缴纳的个人所得税,按发放到员工手上的实际金额来算
2023-01-07 22:16:58
宋生老师:回复你好!是的。是代扣代缴,按扣掉后的部分给员工
2023-01-07 22:34:42
景:回复宋生老师 那这个个人所得税是不能税前扣除的吧
2023-01-07 22:47:59
宋生老师:回复你好!对于公司来说。比如给他发6000工资,交18元个税,实际发放5982 那么公司税前扣除6000
2023-01-07 23:01:12
景:回复宋生老师 谢谢哈
2023-01-07 23:13:06
宋生老师:回复你好!不用客气的了。
2023-01-07 23:34:55
景:回复宋生老师 老师,有一张增值税进项发票当时做账的时候是做待认证进项税额,现在确定无法认证了,我会计分录怎么改
2023-01-08 00:02:52
宋生老师:回复您好!你当时分录是怎么做的。借贷方是什么
2023-01-08 00:32:10
景:回复宋生老师 借管理费用,应交税额-待认证进项税额贷现金
2023-01-08 00:43:03
宋生老师:回复你好!你现在不抵扣了。借管理费用 贷应交税额-待认证进项税额 就可以了。
2023-01-08 01:07:49
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 轻松的咖啡 发表的提问:
多发员工奖金,已现金方式收回,怎么做收回的会计分录
你好! 借:银行存款 贷:应付职工薪酬(或管理费用-奖金)
3楼
2023-01-07 21:53:06
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 冬冬 发表的提问:
年终奖金的会计分录怎么做呢?
1、计提 借:管理费用(销售费用、制造费用、生产成本等)---工资 贷:应付职工薪酬 2、发放 借:应付职工薪酬 贷:应付税费-代扣个人所得税 待:银行存款(库存现金)
4楼
2023-01-07 22:55:11
全部回复
冬冬:回复宋生老师 应付职工薪酬下面还要有明细吗?比如说年终一次性奖金
2023-01-07 23:23:47
宋生老师:回复冬冬你好!你可以根据需要设置明细。
2023-01-07 23:42:17
冬冬:回复宋生老师 年终奖金计入工资总额里面吗?那几天福利费等就要包含这年终奖金吧?另外这年终奖是不是也要计入残保金计提金额里面呢?
2023-01-08 00:09:02
宋生老师:回复冬冬你好!年终奖最终是计入应付职工薪酬的,只是这个税单独缴纳。 福利费这些是计入到那个月的工资,而不是计入年终奖的部分
2023-01-08 00:32:56
冬冬:回复宋生老师 我表达的不清楚,就是计提福利费时是估计工资总额的14%计提,这工资总额里面应该包含这年终奖金吧?
2023-01-08 00:57:39
冬冬:回复宋生老师 估计=根据
2023-01-08 01:26:24
冬冬:回复宋生老师 计提福利费时是根据工资总额的14%计提,这年终奖金是计入工资总额里面吗?
2023-01-08 01:43:43
宋生老师:回复冬冬您好!是的,是包括的。
2023-01-08 01:54:47
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小苇 发表的提问:
员工餐费,聚餐怎么做会计分录,员工承揽快递的奖金怎么做会计分录
午餐费,根据不同部门计入期间费用。聚餐计入福利费。奖金计入工资
5楼
2023-01-08 00:03:13
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 鲁西西向前冲 发表的提问:
2018年12月未做奖金计提,2019年1月发放员工奖金,怎么做会计分录?
你好 补计提 借方以前年度损益 贷方应付职工薪酬 借方应付职工薪酬贷方银行 借方未分配利润 贷方以前年度损益
6楼
2023-01-08 01:09:53
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 0°C 发表的提问:
现金付的年终奖会计分录怎么做
您好,分录,借:应付职工薪酬-工资奖金,贷:现金,应交税费-应交个人所得税。
7楼
2023-01-08 02:06:31
全部回复
0°C:回复王雁鸣老师 我有点矛盾,未发放的工资也是属于应付职工薪酬吧?这个科目怎么记呢?福利已经发放了还是记应付薪酬?
2023-01-08 02:25:53
王雁鸣老师:回复0°C您好,是的,未发放的工资也是属于应付职工薪酬,也可以记入其他应付款。福利已经发放了还是记应付薪酬。
2023-01-08 02:38:22
0°C:回复王雁鸣老师 那借贷相抵以后,未发放的工资和应付薪酬的余额不就不符了吗?
2023-01-08 02:58:28
王雁鸣老师:回复0°C您好,借贷相抵后,未发放的工资那就记入其他应付款,那么应付薪酬的余额就符了。
2023-01-08 03:14:32
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 发表的提问:
发放年终奖金的会计分录怎么做
借:应付职工薪酬--年终奖 贷:银行存款 应交税费--应交个人所得税
8楼
2023-01-08 03:09:31
全部回复
景:回复张艳老师 老师这个贷应交税费-应交个人所得税,这个个人所得税是员工自己交的是吗,那发放年终奖要不要先计提,计提分录怎么做
2023-01-08 03:34:00
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 自觉的跳跳糖 发表的提问:
个人一次性奖金怎么做会计分录
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工资 借;应付职工薪酬——工资 贷;银行存款等科目 和工资一样的
9楼
2023-01-08 04:19:44
全部回复
自觉的跳跳糖:回复李霞老师 好的,谢谢
2023-01-08 04:49:50
李霞老师:回复自觉的跳跳糖祝您生活愉快开心快乐
2023-01-08 05:18:54
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 许春明 发表的提问:
给加盟商的奖金怎么做会计分录
对方给你开发票吗。
10楼
2023-01-08 05:32:19
全部回复
许春明:回复郭老师 不确定,因为现在有加盟商了,然后以后会设置一万元两万元的奖金,这个开发票和不开发票分别怎么处理呢?请问老师
2023-01-08 05:49:34
郭老师:回复许春明借销售费用贷银存
2023-01-08 06:10:25
许春明:回复郭老师 好的,谢谢老师,那如果这个是加盟商之前付的保证金,能不能算是其他应付款呢,算其他应付款有没有企业所得税
2023-01-08 06:26:53
郭老师:回复许春明你好,可以的。
2023-01-08 06:37:40
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小雨滴 发表的提问:
付优秀员工奖金的会计分录怎么做
借 管理费用 等 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款 应交税费个人所得税
11楼
2023-01-08 06:28:49
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 孙婷, 发表的提问:
公司发的年终奖金怎么做会计分录
借管理费用工资贷,应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资贷银行存款。
12楼
2023-01-08 07:54:28
全部回复
孙婷,:回复郭老师 这个要交个税吗?
2023-01-08 08:11:14
郭老师:回复孙婷,你好,需要交个税的,合并到综合所得,或者是单独申报全年一次奖金
2023-01-08 08:25:21
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ A00王晓婷 发表的提问:
支付员工效益奖金,怎么做会计分录
同学你好, 借,管理费用等一奖金 贷,应付职工薪酬一奖金 借,应付职工薪酬一奖金 贷,银行存款
13楼
2023-01-08 08:50:09
全部回复
A00王晓婷:回复立红老师 是要先计提,可以当月计提吗?
2023-01-08 09:11:01
立红老师:回复A00王晓婷同学你好 是可以当月计提的;
2023-01-08 09:34:48
A00王晓婷:回复立红老师 是要先计提吗?可以当月计提吗?
2023-01-08 09:46:40
立红老师:回复A00王晓婷同学你好,正常是需要先计提;但如要之前没有计提,可以在发放的当月计提 ;
2023-01-08 10:03:07
小文老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 夏楠 发表的提问:
老师,21年年尾时我把员工的奖金做的会计分录 借:利润分配60万 贷:职工奖励及福利奖金60万 22年月头要发40万奖金,那会计分录怎么做
你好,之前是计提,现在是发放,分录就是 借 职工奖励及福利奖金 40 贷 银行存款 40
14楼
2023-01-08 09:52:07
全部回复
夏楠:回复小文老师 计提的会计分录是和发放工资的会计分录时间是同一天吗
2023-01-08 10:08:20
夏楠:回复小文老师 计提时 借:管理费用—工资 贷:职工奖励及福利奖金—王某某 然后发放时 借:职工奖励及福利奖金—王某某 40 贷:银行存款40,整个过程是这样吗
2023-01-08 10:36:05
小文老师:回复夏楠不是呢,计提是看归属期间,发放的话,就是看公司实际什么时候付钱就什么时候入账
2023-01-08 10:56:42
小文老师:回复夏楠职工奖励及福利奖金,这个的一级科目是应付职工薪酬吧。如果是的话,分录那样就对了。
2023-01-08 11:13:30
夏楠:回复小文老师 职工奖励及福利奖金一级科目是利润分配,现在应该怎么做呢
2023-01-08 11:28:58
小文老师:回复夏楠奖金应该是做应付职工薪酬薪酬呢,不应当是利润分配
2023-01-08 11:52:53
夏楠:回复小文老师 年底利润分配这个科目我是做成 借:利润分配100 贷:利润分配—职工奖励及福利奖金40         利润分配—储备基金60 本来是账上有200万资金,要转成利润分配,所以我就这样转的,
2023-01-08 12:12:54
夏楠:回复小文老师 年底钱剩200万,然后我做的会计分录 借:本年利润200万 贷:利润分配—未分配利润 然后 借:利润分配—未分配利润100万 贷:利润分配—职工奖励及福利奖金40万         利润分配—储备基金60万 这样做对吗,那这40万奖金的会计分录怎么做
2023-01-08 12:30:16
小文老师:回复夏楠职工有持有股权么,不然怎么会进入利润分配呢
2023-01-08 12:45:59
夏楠:回复小文老师 他们是业务员
2023-01-08 13:03:57
小文老师:回复夏楠那只能进入职工薪酬呀,利润分配是分给股东的
2023-01-08 13:20:37
夏楠:回复小文老师 那老师,我们年尾的本年利润这个科目怎么转
2023-01-08 13:37:14
小文老师:回复夏楠你结转到利润分配未分配利润就好呢
2023-01-08 13:49:57
小文老师:回复夏楠奖金应该是计提管理费用的
2023-01-08 14:14:06
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 冬冬 发表的提问:
年终奖金的会计计提发放分录应该怎么做啊
你好! 1...计提 借:管理费用-工资(年终奖) 贷:应付职工薪酬
15楼
2023-01-08 11:10:27
全部回复
蒋飞老师:回复冬冬2..发放 借:应付职工薪酬 贷:应交税费-应交个税 银行存款
2023-01-08 11:28:51
冬冬:回复蒋飞老师 谢谢老师,那这年终奖在汇算清缴时计入工资总额里面吗
2023-01-08 11:46:53
蒋飞老师:回复冬冬你好! 记入的
2023-01-08 12:14:08
冬冬:回复蒋飞老师 谢谢老师
2023-01-08 12:41:43
冬冬:回复蒋飞老师 公司负担的社保公积金不计入工资总额里面吧
2023-01-08 13:05:49
蒋飞老师:回复冬冬你好! 对的。
2023-01-08 13:28:24

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×