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支付厂房年租金会计分录
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ robot 发表的提问:
支付厂房一年租金22万,已收到发票,可以帮我做下具体分录嘛
借预付账款 进项税额 贷银行存款 借费用 贷预付账款
76楼
2023-07-12 20:28:09
全部回复
robot:回复佟老师 厂房的房租不需要计入制造费用么?
2023-07-12 20:47:34
佟老师:回复robot如果是生产车间就计入制造费用
2023-07-12 21:06:09
robot:回复佟老师 计入制造费用以后,怎么结转啊
2023-07-12 21:25:45
佟老师:回复robot结转到库存商品,为了是生产商品使用的
2023-07-12 21:41:42
robot:回复佟老师 那目前还没有生产,只用于研发呢
2023-07-12 21:52:12
佟老师:回复robot那就计入研发费用,不是制造费用
2023-07-12 22:15:01
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 夏花花 发表的提问:
老师,请问一下公司缴纳厂房租金计入说明科目,比如当月支付2000元,当月减免租金200元,怎么写会计分录?
您好,借 管理费用1800  贷 银行unknown1800
77楼
2023-07-12 20:49:14
全部回复
夏花花:回复小锁老师 请不要重复接,谢谢
2023-07-12 21:00:23
小锁老师:回复夏花花噢噢好吧,是对于这个分录有疑问吗
2023-07-12 21:12:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 有些 发表的提问:
厂房租金付了但是对方没开票,可是月末我要分摊房租,这个会计分录怎么做呢、
你好,你需要取得发票才可以摊销的,付款没有发票,挂账预付账款的
78楼
2023-07-12 21:17:53
全部回复
邹老师:回复有些你好,你需要取得发票才可以摊销的,付款没有发票,挂账预付账款的
2023-07-12 21:34:13
有些:回复邹老师 但是这个月发票回不来,那我厂房租金就不计入成本了?
2023-07-12 21:49:58
邹老师:回复有些你好,你可以等取得发票再补摊销这个月的
2023-07-12 22:03:10
有些:回复邹老师 好的,谢谢
2023-07-12 22:18:21
邹老师:回复有些不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-07-12 22:41:29
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 懂小姐 发表的提问:
支付工厂租金属于什么分录
您好!计入管理费用或者制造费用-租金
79楼
2023-07-12 21:32:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 轻舞飞扬 发表的提问:
请问,我厂租用了一房屋用来生产加工的·租期5年,每年8月付一次租金一年的房租请问会计分录怎么写,前已付发票还没收到
借;预付账款 贷;银行存款
80楼
2023-07-17 20:25:29
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轻舞飞扬:回复邹老师 那么结转是不是借:制造费用,贷:预付账款
2023-07-17 20:52:14
邹老师:回复轻舞飞扬借;待摊费用 贷;预付账款 借;制造费用等科目 贷;待摊费用
2023-07-17 21:12:33
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 江中月 发表的提问:
老板将租来的厂房租给公司使用,后期老板代公司支付租金怎么报销呢。
借管理费用 租赁费贷其他应付款,报销做借其他应付款,贷库存现金
81楼
2023-07-17 20:54:08
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江中月:回复maize老师 那票据这块怎么处理呢,是租赁公司开给老板的票直接拿过来报销就可以了吗
2023-07-17 21:19:06
maize老师:回复江中月可以开公司就可以,贴这个后面没有差额借管理费用 租赁费贷其他应付款 有就红冲之后重新做按发票
2023-07-17 21:48:18
江中月:回复maize老师 对方因为是和老板签的合同,只答应开票给老板,这样又怎么处理呢
2023-07-17 22:10:33
maize老师:回复江中月换合同,这个,你们协商换合同,需要开公司才可以
2023-07-17 22:24:59
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 一米阳光 发表的提问:
请问各位老师,本厂的厂房出租,租金怎么写会计分录?
你好, 借,银行存款 贷,其他业务收入 应交税费
82楼
2023-07-17 21:11:58
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一米阳光:回复陈诗晗老师 你好,老师,出纳收到钱后做账是:借,银行存款,贷,其他应收款。然后我做账是:借,其他应收款,贷,其他业务收入 应交税费。这样做对吗?
2023-07-17 21:26:25
陈诗晗老师:回复一米阳光可以的,也是正确 的
2023-07-17 21:38:14
一米阳光:回复陈诗晗老师 好的,谢谢!
2023-07-17 22:03:21
陈诗晗老师:回复一米阳光不客气,祝你工作愉快。
2023-07-17 22:32:29
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 学堂用户ai7itf 发表的提问:
甲公司从乙公司租入全新办公用房一套,租期为3年。办公用房原账面价值 30 000 000 元,预计使用年限为 25 年。租赁合同规定,租赁开始日甲公司向乙 公司一次性预付租金 1200000 元,第一年末支付租金 100000 元,第二年末支 付租金 100 000 元,第三年末支付租金 250 000 元。租赁期满后预付租金不退回, 乙公司收回办公用房使用权。 (1)编制甲公司租入办公用房时会计分录。 (2)编制甲公司租入办公用房第一年末会计分录。 (3)编制甲公司租入办公用房第二年末会计分录。 (4)编制甲公司租入办公用房第三年末会计分录
1.第一次预付款 借:预付账款或待摊费用-甲公司-租金 120万 贷:银行存款 120万 2.第一年末支付 借:预付账款或待摊费用-甲公司-租金 10万 贷:银行存款10 第一年应结转当年租金成本 借:管理费用-租金 55万(165/3年) 贷:预付账款或待摊费用-甲公司-租金55万 第二年支付租金 借:预付账款或待摊费用-甲公司-租金 10万 贷:银行存款10 第三年支付租金 借:预付账款或待摊费用-甲公司-租金 25万 贷:银行存款25
83楼
2023-07-18 20:32:40
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ ╭╮黑宝° 发表的提问:
2018年6月一次性支付了一年的厂房租金85000元,我怎么做账?
借:待摊费用85000贷:银行存款85000
84楼
2023-07-18 20:49:48
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╭╮黑宝°:回复袁老师 待摊费用怎么结转?借管理费用 贷待摊费用? 次月结转还是当月结转?
2023-07-18 21:05:59
╭╮黑宝°:回复袁老师 不应该是借预付费用-租赁费 贷银行存款?
2023-07-18 21:34:34
袁老师:回复╭╮黑宝°借管理费用 贷待摊费用,当月结转的
2023-07-18 21:55:52
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 行っている 发表的提问:
计提房租会计分录,季度支付,
每月计提房租,借:管理费用—租赁费 贷:应付账款 支付时,借:应付账款 贷:银行存款
85楼
2023-07-18 20:55:15
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行っている:回复辜老师 我们是一个季度一付,按月计提摊销
2023-07-18 21:23:32
辜老师:回复行っている你是季度初先预付的吗
2023-07-18 21:45:28
行っている:回复辜老师 对滴
2023-07-18 21:58:40
行っている:回复辜老师 这种怎么编制分录,季支付
2023-07-18 22:16:46
辜老师:回复行っている那你先付款的时候,借:预付账款 贷:银行存款 然后每月分摊,借:管理费用—租赁费 贷:预付账款
2023-07-18 22:45:27
行っている:回复辜老师 好滴
2023-07-18 23:14:53
行っている:回复辜老师 老师电费要计提吗
2023-07-18 23:35:17
辜老师:回复行っている根据权责发生制是要计提的
2023-07-18 23:50:09
行っている:回复辜老师
2023-07-19 00:09:43
辜老师:回复行っている好的,客气,帮到你就好
2023-07-19 00:30:23
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 发表的提问:
老师,我们租的厂房,提前计提租金,没有发票,没付款,计提租金的会计分录应该怎么写?
你好,这样计提 借:管理费用-房租 贷:其他应付款-房租
86楼
2023-07-18 21:08:59
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末:回复月月老师 这个计提是按不含税的还是含税
2023-07-18 21:34:08
月月老师:回复你好,是价税合计数,年底要冲回的。
2023-07-18 21:54:18
末:回复月月老师 充回是什么意思?
2023-07-18 22:23:52
月月老师:回复你好, 借:管理费用—房租 负数 贷:其他应付款 负数 发票回来再做账。
2023-07-18 22:53:17
末:回复月月老师 那计提是必须按含税的计提对吗
2023-07-18 23:22:55
月月老师:回复你好,是的,按照含税的金额计提。
2023-07-18 23:37:44
末:回复月月老师 我们这个两年了,也一直没收到发票,这样跨年的呢
2023-07-18 23:52:54
月月老师:回复你好,跨年度的 付款 借:其他应付款—房租 贷:银行存款 当年的房租 借:管理费用—房租 贷:其他应付款
2023-07-19 00:05:43
末:回复月月老师 跨年的是,什么时候来了发票,什么时候充吗,那这样当月费用不就很好高了吗
2023-07-19 00:25:43
月月老师:回复你好,明年的汇算清缴前一定要取得发票的。
2023-07-19 00:54:01
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 簿荷梨子 发表的提问:
老师,计提当月的厂房租金,分录怎样出呢?
借:管理费用--房租,贷:待摊费用
87楼
2023-07-19 20:09:58
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簿荷梨子:回复袁老师 下个月,房租发票回来时,借:待难费用,贷:银行存款吗?
2023-07-19 20:26:32
袁老师:回复簿荷梨子是的啊
2023-07-19 20:46:00
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 春日杨柳 发表的提问:
未支付的一年厂房租金计入什么科目?
您好,可以根据合同先预提入成本,实际支付时可以税前扣除
88楼
2023-07-19 20:20:23
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ ∞ 茜 发表的提问:
请问老师,按季度支付厂房租金的分录怎么做
您好 请问支付的时候收到租金发票了么
89楼
2023-07-19 20:48:21
全部回复
∞ 茜:回复bamboo老师 不是,先支付,次月收发票
2023-07-19 21:13:45
bamboo老师:回复∞ 茜借:其他应付款 贷:银行存款
2023-07-19 21:41:01
∞ 茜:回复bamboo老师 收到发票是一次记入制造费用还是每月摊销?
2023-07-19 21:56:18
bamboo老师:回复∞ 茜收到发票 按月摊销计入制造费用
2023-07-19 22:09:38
∞ 茜:回复bamboo老师 请问老师我按月摊销,税金也是按月做吗?
2023-07-19 22:38:39
bamboo老师:回复∞ 茜请问是增值税专用发票进项税额么
2023-07-19 23:03:43
∞ 茜:回复bamboo老师 是的
2023-07-19 23:31:07
bamboo老师:回复∞ 茜那收到发票的时候一次性计入进项税额 不需要按月做
2023-07-19 23:50:21
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 开心的枫叶 发表的提问:
支付厂房第二年租金12万 应计什么科目
您好,计入预付账款科目
90楼
2023-07-19 21:11:59
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