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支付厂房年租金会计分录
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阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 平淡的唇彩 发表的提问:
支付房租会计分录中税费和租金分开写还是计入一个科目
你好,你是一般纳税人还是小规模纳税人?
91楼
2023-07-20 20:01:46
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ Pluto 发表的提问:
收到厂房租金的专票,已认证,但未付款,怎么做会计分录?
借管理费用或成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷其他应付款
92楼
2023-07-20 20:25:38
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Pluto:回复方老师 谢谢老师!
2023-07-20 20:40:24
方老师:回复Pluto不客气,满意请给老师五星好评哈!
2023-07-20 21:01:46
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 小米 发表的提问:
1月支付了2022年1-6月房租 按月分摊房租 请问会计分录怎么做?
借预付账款贷银行存款,然后按月分摊,借管理费用贷预付账款。
93楼
2023-07-20 20:37:44
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 陶巧巧 发表的提问:
厂房打水泥地板的费用怎么做会计分录,现金支付
你好 借;长期待摊费用 贷;库存现金
94楼
2023-07-20 20:43:03
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陶巧巧:回复邹老师 那老师我想问下购买胶印机早就装好了,现在又买电缆装上去,买电缆的这笔费用怎么入分录,也是现金付的<br><br>
2023-07-20 21:04:00
邹老师:回复陶巧巧你好,借;管理费用 贷;库存现金
2023-07-20 21:30:01
陶巧巧:回复邹老师 可是电缆是装在固定资产上的东西,不是入固定资产吗
2023-07-20 21:59:43
邹老师:回复陶巧巧你好,因为之前固定资产已经完工,可以把这个看做是固定资产的维修支出,所以计入了管理费用
2023-07-20 22:16:12
陶巧巧:回复邹老师 哦,好的,谢谢
2023-07-20 22:30:31
邹老师:回复陶巧巧不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-07-20 22:54:23
陶巧巧:回复邹老师 老师我在问下您,我是做内帐的嘛,我们前两个月药厂的钱还没给我们,但这个月开的是前两个月的发票,然后这个月的销售额是100万的话我怎么出凭证
2023-07-20 23:19:14
邹老师:回复陶巧巧你好 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2023-07-20 23:35:05
陶巧巧:回复邹老师 是按前两个月的收入这个月开票金额来 入吗,因为我们这个月的发票外账会计拿走了,我以为不做这个税,就没做,我做的是这月的销售收入,内帐的话不管他发票拿没拿回来,收入都要做,我就直接做了应收,自己估算了下税,就直接入了税,但是我们5月份也开了发票给客户,是开的前几个月的,
2023-07-20 23:52:35
邹老师:回复陶巧巧你好,内帐,就不需要做税金,借;应收账款 贷;主营业务收入
2023-07-21 00:21:01
陶巧巧:回复邹老师 那我就不管这个月开了多少发票出去吗
2023-07-21 00:39:51
陶巧巧:回复邹老师 不管这个月开的发票,也不管这个月开的是几月份的发票,直接做这个月实际的销售额对吧
2023-07-21 01:09:35
邹老师:回复陶巧巧你好,需要考虑这个月开具了多少发票,多少发票是之前月份没有开具的发票,多少是这个月的销售发票
2023-07-21 01:33:03
陶巧巧:回复邹老师 可是以前我没开票的只要有送货单的我就直接做了应收账款了啊,发票在做一遍不是做重了吗
2023-07-21 01:46:37
邹老师:回复陶巧巧你好,之前已经做了应收账款,那现在开具发票就不需要再做这个分录的
2023-07-21 02:00:46
陶巧巧:回复邹老师 嗯,好的,,谢谢
2023-07-21 02:11:48
邹老师:回复陶巧巧不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-07-21 02:33:01
陶巧巧:回复邹老师 工厂开了好几年,以前的内帐会计没做这个账,只做了应收应付和现金日记账,我今年五月过来的,我五月装了用友软件,我从四月份开始记账,期初数实收资本就填注册资本吗?资本公积和盈余公积要填吗,怎么填
2023-07-21 02:55:55
邹老师:回复陶巧巧你好,期初数是上年期末余额,而不是4月份的期末余额的 有余额的都需要填写的
2023-07-21 03:22:13
陶巧巧:回复邹老师 我知道,因为1.2.3月的账直接接转了,我做直接做的期初余额入的是3月底的余额,1.2.3月份我不在,我就直接从4月份做的,但是实收资本资本公积,和盈余公积怎么填不太清楚
2023-07-21 03:43:51
邹老师:回复陶巧巧你好,需要填写期初数,然后本年累计借方,本年累计贷方
2023-07-21 03:55:54
陶巧巧:回复邹老师 我已经填写了期初数,但是因为这边之前没做内帐,外账会计的期初数肯定是不对的,那我的期初数只能说按照之前的做应收应付这个来做
2023-07-21 04:06:56
邹老师:回复陶巧巧你好,你期初数是需要通过去年12月份的期末数据抄过来就是了
2023-07-21 04:20:45
陶巧巧:回复邹老师 那我就必须要把1.2.3月的账做掉是吗
2023-07-21 04:41:02
陶巧巧:回复邹老师 如果去年12月没有数的话我从哪里开始做呢
2023-07-21 04:56:50
邹老师:回复陶巧巧你好,是的,需要从1月份建账,然后录入1-3月份的凭证
2023-07-21 05:17:54
陶巧巧:回复邹老师 好吧,我问下如果我们的厂房租赁合同我们没有,这边老板说也不知道放哪里了,我只知道我们每个月的租金一起是四万多,我能直接入到管理费用或者制造费用吗
2023-07-21 05:44:09
邹老师:回复陶巧巧你好,需要取得租金发票计入制造费用核算的
2023-07-21 05:57:49
陶巧巧:回复邹老师 我们没有发票,他们都不开发票的
2023-07-21 06:08:40
邹老师:回复陶巧巧你好,没有开具发票你可以做无票支出,汇算清缴做纳税调整
2023-07-21 06:34:58
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 柔弱的流沙 发表的提问:
1月支付工厂2-7月半年的房租时,如何做会计分录,发票已在12月收到并入账。
一月份支付的是当年的二到七月份吗?如果是的话,借预付账款,贷银行存款,然后二月份开始借管理费用贷预付账款。
95楼
2023-07-20 21:05:58
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柔弱的流沙:回复郭老师 好的去年12月份先收到发票时应该怎么做会计分录呢
2023-07-20 21:19:46
柔弱的流沙:回复郭老师 之前做的是错的
2023-07-20 21:31:42
郭老师:回复柔弱的流沙一号12月份收到了发票,不用做。
2023-07-20 21:59:25
柔弱的流沙:回复郭老师 前会计已经做账并抵扣了应该怎么办呢
2023-07-20 22:13:03
郭老师:回复柔弱的流沙你好,当时的分录怎么做的?
2023-07-20 22:26:01
柔弱的流沙:回复郭老师 借  应付账款-工厂房租      应交税费-应交增值税(进项税额) 贷  应付账款-工厂房租
2023-07-20 22:37:33
郭老师:回复柔弱的流沙借应付账款贷银行存款,一月份做这个,然后按月分摊,从二月份开始借制造费用贷应付账款。
2023-07-20 23:01:28
郭老师:回复柔弱的流沙你上面这个分录可以的。
2023-07-20 23:20:15
柔弱的流沙:回复郭老师 好的,谢谢
2023-07-20 23:42:51
郭老师:回复柔弱的流沙不用客气,工作愉快。
2023-07-21 00:03:00
柔弱的流沙:回复郭老师 老师,请问1月支付工厂1.25-7.24日半年物业费  发票付款时收到,应该如何做账务处理
2023-07-21 00:25:28
郭老师:回复柔弱的流沙借预付账款贷银行存款。
2023-07-21 00:48:55
柔弱的流沙:回复郭老师 发票不用做账吗
2023-07-21 01:05:21
郭老师:回复柔弱的流沙你好,收到了发票不一定非得做账的,你想抵扣增值税,可以抵扣的,借预付账款应交税费,应交增值税进项贷银行存款。
2023-07-21 01:31:33
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ 梓馨 发表的提问:
请问以前的会计没有计提2017到2019年厂房租金,今年房东让我们付款了,把发票开过来了,这个会计分录怎么做
同学,你好 那你一次性做费用
96楼
2023-07-31 19:59:58
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梓馨:回复小菲老师 我想做以前年度损益调整,老师具体分录要怎么做呢
2023-07-31 20:15:58
小菲老师:回复梓馨同学,你好 借:以前年度损益调整 贷:银行存款 借: 利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-07-31 20:32:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问:
付厂房租金应该计放哪个科目的 是我方租对方的,会计分录如何做的?
你好 借;制造费用 贷;银行存款等科目
97楼
2023-07-31 20:21:42
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 杏花微雨 发表的提问:
公司支付的房租怎么写会计分录?
借:待摊费用贷:银行存款 每月分摊
98楼
2023-07-31 20:38:52
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杏花微雨:回复袁老师 16年的房租忘记做账,现在怎么补救?
2023-07-31 21:06:25
袁老师:回复杏花微雨借:以前年度损益调整贷:应付账款
2023-07-31 21:16:50
杏花微雨:回复袁老师 以前年度损益调整,在哪个科目?
2023-07-31 21:35:59
袁老师:回复杏花微雨损益科目
2023-07-31 21:50:43
杏花微雨:回复袁老师 在管理费用里吗?没有这项科目是否可以增加
2023-07-31 22:12:54
袁老师:回复杏花微雨可以新增的
2023-07-31 22:31:07
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 着急的爆米花 发表的提问:
支付四个月的房租 怎么做会计分录
借预付账款贷银行存款,然后按月分摊,借管理费用贷预付账款。
99楼
2023-07-31 21:02:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 古风之悦 发表的提问:
请问老师公司支付一年的房租,会计分录怎么做
你好 借;待摊费用 贷;银行存款
100楼
2023-08-01 19:51:40
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古风之悦:回复邹老师 是不是先计入预付账款,然后在分月推销
2023-08-01 20:06:54
古风之悦:回复邹老师 老师可不可以计入预付账款
2023-08-01 20:24:09
邹老师:回复古风之悦你好,只是付款没有取得租金发票?
2023-08-01 20:40:06
古风之悦:回复邹老师 已经取得普票,只是我们公司没设待摊费用科目,只有长期待摊费用
2023-08-01 21:07:58
邹老师:回复古风之悦你好,你可以在长期待摊费用 下面增加一个二级明细,待摊费用
2023-08-01 21:27:45
古风之悦:回复邹老师 老师,你好!房租计入待摊费用后是不是当月就可以推销,分12个月
2023-08-01 21:37:47
邹老师:回复古风之悦你好,需要看你房租是从什么时候到什么时候的 从房租开始的月份摊销
2023-08-01 21:47:50
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ '' じ小奋斗ゝ 发表的提问:
支付前欠房租怎么做会计分录,
借:管理费用--房租 贷:银行存款 但是要在摘要中写明是付哪几个月的
101楼
2023-08-01 20:17:33
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'' じ小奋斗ゝ:回复王超老师 银行存款有没有对方的银行明细
2023-08-01 20:40:45
'' じ小奋斗ゝ:回复王超老师 知道了,谢谢老师
2023-08-01 20:54:10
王超老师:回复'' じ小奋斗ゝ不需要对方的明细啊,你直接把钱打给对方,回单就可以入账了。当然,有发票更好
2023-08-01 21:22:02
'' じ小奋斗ゝ:回复王超老师 好的
2023-08-01 21:48:39
王超老师:回复'' じ小奋斗ゝ不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d 
2023-08-01 22:15:57
'' じ小奋斗ゝ:回复王超老师 老师,法人向公司借款会计分录是 借:其他应收款 贷:银行存款 那法人借款给公司作为发工资用,法人借款给公司会计分录是 借:1001/1002 贷:其他应付款 其他应付款冲其他应收款对吗
2023-08-01 22:38:39
王超老师:回复'' じ小奋斗ゝ可以的。这样做相当于对冲两个科目的余额
2023-08-01 22:51:07
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 蝶儿翩翩飞xiaoxiao 发表的提问:
支付房租会计分录如何写?
借管理费用,等贷银行存款
102楼
2023-08-01 20:26:04
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黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 朱珠 发表的提问:
支付房屋租赁费会计分录
你好,计入借:管理费用-房租费 贷:现金
103楼
2023-08-01 20:41:59
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朱珠:回复黄老师 老师,是一次性支付全年租金,要每月摊销嘛,支付的时候怎么做账,摊销怎么做账
2023-08-01 21:00:30
黄老师:回复朱珠可以每个月计提,借:管理费用-房租费 贷:其他应付款-房租费 支付时候:借:其他应付款-房租费 贷现金
2023-08-01 21:18:05
朱珠:回复黄老师 如果是一次性全年支付租金呢?
2023-08-01 21:35:43
黄老师:回复朱珠那就分期平均分摊入管理费用
2023-08-01 21:54:28
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 周思娟 发表的提问:
请问支付一年的房租,每个月怎么记会计分录?
借预付账款 /待摊费用 贷其他应付款,借管理费用 贷预付账款 /待摊费用
104楼
2023-08-02 19:43:14
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周思娟:回复maize老师 一次性支付一年房租时:借预付账款 贷银行存款 每月摊销时:借管理费用 贷预付账款 是这样吗?
2023-08-02 19:59:34
maize老师:回复周思娟不是,需要先通过其他应付款,你发票要是和你付款没有差额才可以这么做,有差额不能这么做,
2023-08-02 20:20:42
周思娟:回复maize老师 没有差额的
2023-08-02 20:42:00
周思娟:回复maize老师 每月摊销时会计凭证摘要怎么写
2023-08-02 20:56:31
maize老师:回复周思娟xx月发生xx房租就可以
2023-08-02 21:11:07
周思娟:回复maize老师 好的,谢谢老师
2023-08-02 21:36:00
maize老师:回复周思娟好,我先回复别的学员了,
2023-08-02 21:54:40
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 甘蔗 发表的提问:
支付厂房5月水费支付厂房5月电费支付厂房5月租金一级和二级科目分别是什么
支付厂房5月水费计入制造费用——水费 支付厂房5月电费计入制造费用——电费 支付厂房5月租金计入制造费用——租金
105楼
2023-08-02 20:13:08
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