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会计发现有问题该怎么办
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 温柔的草莓 发表的提问:
老师,您好。我的问题是从2012年开始的现金日记账和会计对不起来,怎么办
你好,对不上就聪对不起来的
181楼
2023-09-21 18:17:17
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玲子
职称:中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
我想问下,做会计电算化的时候,已经做到期末了,发现应付职工薪酬二级科目没有录,现在录提示不成功,这个该怎么办?
你好,要先在会计科目里添加二级明细
182楼
2023-09-21 18:46:22
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 机灵的枫叶 发表的提问:
我的会计继续教育已经超过3年没有学习,现在该怎么办了
你好 一般是可以补教育的 要和当地财政局联系一下 怎样操作
183楼
2023-09-21 19:00:03
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 发表的提问:
请问这两道实训题会计分录应该怎么写 有点模糊了
你好需要计算做好了发给你
184楼
2023-09-21 19:08:59
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暖暖老师:回复1发放液晶电视 借生产成本696150 管理费用122850 贷应付职工薪酬819000
2023-09-21 19:37:57
暖暖老师:回复借应付职工薪酬819000 贷主营业务收入700000 应交税费销项税119000
2023-09-21 19:50:08
暖暖老师:回复借主营业务成本500000 贷库存商品500000
2023-09-21 20:17:15
蓉:回复暖暖老师 实训四我弄明白啦 只有实训三就行了 谢谢老师
2023-09-21 20:37:42
暖暖老师:回复发放电暖气 借生产成本58500 管理费用49728 贷应付职工薪酬8775
2023-09-21 20:50:16
暖暖老师:回复借应付职工薪酬58500 贷库存商品50000 应交税费进项税额转出8500
2023-09-21 21:19:55
暖暖老师:回复2.借管理费用32500 贷应付职工薪酬32500
2023-09-21 21:45:56
暖暖老师:回复借应付职工薪酬32500 贷累计折旧12500 银行存款20000
2023-09-21 21:58:30
蓉:回复暖暖老师 发放电暖气应该错了吧 借贷方不平噢
2023-09-21 22:28:28
蓉:回复暖暖老师 液晶电视生产成本应该是85人×多少呀
2023-09-21 22:57:07
蓉:回复暖暖老师 为啥是8190×85 没明白8190
2023-09-21 23:19:51
暖暖老师:回复借生产成本49728 管理费用8775 第贷应付职工薪酬58500
2023-09-21 23:34:56
蓉:回复暖暖老师 我明白了 是将增值税加进去了
2023-09-21 23:49:21
蓉:回复暖暖老师 生产成本里面需要算增值税吗
2023-09-22 00:00:04
暖暖老师:回复是的,需要把增值税加进去,开始我写混了把数字
2023-09-22 00:23:58
蓉:回复暖暖老师 生产成本算增值税不是小规模纳税人才加进去吗
2023-09-22 00:41:41
暖暖老师:回复这里也是,不管一般还是小规模
2023-09-22 00:53:54
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 心心向蓉 发表的提问:
现在是我们会计要去做成现金,我应该怎么办呀?
你好!你是什么业务要做成现金
185楼
2023-10-09 17:52:46
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心心向蓉:回复宋生老师 我们公账上转账转了100万到出纳的卡上,我们会计说是现金!要我把现金费用做了!
2023-10-09 18:21:00
宋生老师:回复心心向蓉您好!你应该做其他应收款更好。 除非是体现然后再存到出纳账上 以后不要这样操作了。
2023-10-09 18:42:58
心心向蓉:回复宋生老师 @宋老师:我本来就是出纳,我就是觉得会计要我这样做不妥,所以我才来咨询您的!
2023-10-09 18:57:41
宋生老师:回复心心向蓉您好!这样是不好,现在国家对钱管控越来越严了。 先提现,然后再存,一次小一点金额
2023-10-09 19:16:34
心心向蓉:回复宋生老师 @宋老师:好的,老师,谢谢您!
2023-10-09 19:45:40
宋生老师:回复心心向蓉你好!不客气的。
2023-10-09 20:05:06
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ *如月* 发表的提问:
老师,给个人回扣这个问题只有去发票处理才最好?发票可以按3%抵扣吗?取现了给个人没发票不能做费用?该怎么做?有没有其他办法?
您好!是的。但是不能抵扣。没发票做进去也没用啊。
186楼
2023-10-09 18:19:25
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*如月*:回复宋生老师 我可以做成销售人员工资给他吗?
2023-10-09 18:48:40
宋生老师:回复*如月*您好!如果你做工资,社保你也没办法处理的。
2023-10-09 19:06:50
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
请问老师,有个朋友06年考的会计证,到现在都没继续教育过了,怎么办,有什么办法吗
问下财政局可以补吗,主要时间太长了,他可以考初级
187楼
2023-10-09 18:35:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 默默 发表的提问:
也就是说最好就不要虚开发票,但现实有时候会出现这样该怎么办
你好,是的 会有相关税务风险了
188楼
2023-10-10 17:46:01
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默默:回复邹老师 但是如果我们不同意开这个票,客户要求这么多钱,只能收他相应的税点了吗?很纠结
2023-10-10 18:04:16
邹老师:回复默默你好,是的
2023-10-10 18:14:33
默默:回复邹老师 小规模不是一季度9万的限额开票,超出部分才要交税,如果不超过9万还需要交税吗?
2023-10-10 18:41:38
邹老师:回复默默你好,是的,这个是针对普通发票的优惠
2023-10-10 19:07:36
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ *燕* 发表的提问:
您好老师,去年会计在计提和发放工资时如图所示,现在发现问题该如何解决
这个只能冲销更正凭证处理,因为应付职工薪酬的数据是20000元,不是19820元,对于应付职工薪酬——工资属于一个过渡性的科目,最后计入管理费用——工资的费用20000元是正确的,对于个税的金额也是缴纳的正确的。只是属于过渡性科目的数据少计180元
189楼
2023-10-10 17:52:58
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*燕*:回复江老师 老师我刚接手这个公司,以前会计把过渡科目少计提了,而且是去年的,那我现在该怎么调整?
2023-10-10 18:14:05
江老师:回复*燕*直接冲销去年的账务处理(冲销右边的分录),按你左边正确的分录进行账务处理。
2023-10-10 18:27:16
*燕*:回复江老师 老师那执行小企业会计准则是不是,还要把管理费用~工资转入未分配利润~利润分配
2023-10-10 18:50:01
江老师:回复*燕*这个去年已经转了,这个可以当年不用转。也没有影响
2023-10-10 19:13:14
曼曼老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 毛毛雨 发表的提问:
老师,发现6月份有一个会计分录做错了怎么办
你好,按原来那张错误凭证,照样做一张相同分录但金额为红字的凭证,然后再重新按正确的方法编制凭证。
190楼
2023-10-10 18:02:08
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毛毛雨:回复曼曼老师 你还需要付附件么
2023-10-10 18:19:17
曼曼老师:回复毛毛雨你好,需要附上之前错误凭证复印件作为更正分录附件。
2023-10-10 18:49:17
毛毛雨:回复曼曼老师 原始凭证不需要了对吧?
2023-10-10 18:59:35
曼曼老师:回复毛毛雨你好,原始凭证就放在之前错误的凭证不动就好了啊。
2023-10-10 19:12:12
毛毛雨:回复曼曼老师 冲红那个凭证就不需要附件了吧
2023-10-10 19:32:22
曼曼老师:回复毛毛雨你好,是的。 如果对我的回答满意,请给五星好评。
2023-10-10 19:47:30
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 危机的秀发 发表的提问:
我北京人托别人在成都高新区办理了个体工商执照 但是办下来了一直没有经营 20年6月份办下来的 现在突然发现了这个问题 我想问一下会有什么影响 我想注销需要到哪里怎么操作
一直没有报税,工商年检,易进入异常名单,会影响个人信用 需要个人去现场办理注销或委托当地财务公司代办注销
191楼
2023-10-10 18:12:35
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 小确幸 发表的提问:
如果发现之前的会计分录做错了,但是已经结账了该怎么办呢
你好 可以在这个月调整
192楼
2023-10-10 18:32:59
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小确幸:回复郭老师 如何调整
2023-10-10 18:50:39
郭老师:回复小确幸具体的啥业务
2023-10-10 19:04:57
小确幸:回复郭老师 就是交残保金的会计分录做错了
2023-10-10 19:21:00
小确幸:回复郭老师 可以做一笔红字的
2023-10-10 19:45:09
小确幸:回复郭老师 然后做一笔正确的吗
2023-10-10 20:07:13
郭老师:回复小确幸当年的可以的,
2023-10-10 20:23:34
小确幸:回复郭老师 跨年的呢
2023-10-10 20:44:48
郭老师:回复小确幸以前年度损益调整做的
2023-10-10 21:02:50
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 依依一 发表的提问:
2018年发现2017年审计报告附注有部分错误,但资产负债表跟损益表没问题,除了重新出报告这种办法,还能怎么办?
同学。非常抱歉,还是我。之前你给的2星我表示疑惑。有问题可以再追问,直接2星你什么意思呢? 审计报告 错误,第一你联系之前的事务所,他可以对审计报告 进行修改重新出具 还有就是你下一年度的审计时,新接手的事务所,会对之前的审计报告 有所评定,他会和前任事务所进行沟通,他同样也会在新的审计报告 里面给予充分说明 。
193楼
2023-10-11 17:09:45
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 发表的提问:
老师,建筑工程老项目的,应该是3%税率的,被开成9%税率了 2019年7月开的发票 ,现在才发现这个问题 ,这个该怎么办好呢 ?
发票收回 开具红字发票冲减 然后按照3%税率开具正确发票
194楼
2023-10-11 17:21:14
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陆:回复轶尘老师 问题是跨年了,还可以这样处理吗 ? 现在2020年1月了
2023-10-11 17:40:04
轶尘老师:回复可以的 通过以前年度损益调整科目
2023-10-11 17:58:52
陆:回复轶尘老师 这样是不是相当于多交税了?
2023-10-11 18:12:10
轶尘老师:回复红字发票开了 就不会多交税
2023-10-11 18:23:40
陆:回复轶尘老师 要找专管员先沟通吗?
2023-10-11 18:49:14
轶尘老师:回复不需要 直接冲红 开具正确发票
2023-10-11 19:07:25
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 坚持 发表的提问:
租赁的设备收入,金额比较大。当时购进设备时没有取得发票。现在会计处理该怎么办?
先按采购合同金额暂估入账固定资产就是了。
195楼
2023-10-11 17:43:30
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坚持:回复张艳老师 那对方不开发票了呢?
2023-10-11 18:04:11
张艳老师:回复坚持那就做无票支出入账了,您公司会损失进项税额,而且折旧费不能在所得税税前扣除。
2023-10-11 18:16:43

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