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帖子
商业账月末结转会计分录
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婷婷老师
职称:
,税务师,中级会计师
4.90
解题:
0.02w
引用 @
浨浨、
发表的提问:
建筑业企业月末结转增值税的会计分录是什么?求规范的,包含一般计税跟简易计税,
你是要问你月末有需要缴纳的增值税分录么
181楼
2023-10-09 17:44:44
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浨浨、:
回复
婷婷老师
是的
2023-10-09 18:20:09
婷婷老师:
回复
浨浨、
一般计税 借:应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税, 简易的,同上
2023-10-09 18:46:32
浨浨、:
回复
婷婷老师
老师,销项-进项-预缴=转出未交,是这样的吗?还是要分开结转啊……网上答案众说纷纭,都搞懵了
2023-10-09 19:01:04
婷婷老师:
回复
浨浨、
你说的就对,你这样做就是对的
2023-10-09 19:15:16
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
40.97w
引用 @
火星上的帆布鞋
发表的提问:
上月月末未开发票商品已售出,结转成本是暂估价格,本月票已开回,直接差额怎么做考会计分录啊?
@停留 红冲之前的暂估,做个发票上的 借库存商品贷应付暂估(红字) 借库存商品应交税费贷应付
182楼
2023-10-09 18:07:50
全部回复
安与逸老师
职称:
中级会计师,注会专业阶段已过,税务师已过四门,初级会计师
5.00
解题:
0.1w
引用 @
诺亚方舟
发表的提问:
一般纳税人企业,月末应交税费 应交增值税为负数,还需要做结转的会计分录吗?正常应交增值税期末该如何结转?
你好,应交税费应交增值税月末为负的时候,会计分录与为正的时候一样,只是科目余额的方向在借方,不用实际缴纳税款而已 月底增值税要结转本月未交增值税,结转过程如下: 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
183楼
2023-10-09 18:35:59
全部回复
诺亚方舟:
回复
安与逸老师
增值税为负数时,也要做1-3这三个会计分录吗?
2023-10-09 18:58:10
诺亚方舟:
回复
安与逸老师
应交增值税为负数,另外还有一个税盘减免的480元,该如何做?比如,进项税额一共是5000,销项税额是4500,税盘减免480,具体的会计分录该如何写?
2023-10-09 19:19:20
安与逸老师:
回复
诺亚方舟
是的,增值税为负数时也要这样做。 支付时: 借:管理费用480 贷:库存现金等 抵减时: 借:应交税费--应交增值税(减免税款)480 贷:管理费用 结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)5000 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)5000 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额)4500 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)4500 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-增值税 -减免税 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
2023-10-09 19:45:39
安与逸老师:
回复
诺亚方舟
不好意思没弄完就点上去了,稍等一下啊。
2023-10-09 20:09:48
安与逸老师:
回复
诺亚方舟
支付时: 借:管理费用480 贷:库存现金等 抵减时: 借:应交税费--应交增值税(减免税款)480 贷:管理费用 结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)5000 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)5000 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额)4500 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)4500 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 480 贷应交税费-增值税 -减免税480 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)980 贷:应交税费—未交增值税980
2023-10-09 20:38:06
诺亚方舟:
回复
安与逸老师
谢谢您的耐心解答,这样的话,这980元是不需要缴纳的吧?还需要做银行的那个会计分录吗?
2023-10-09 21:01:57
诺亚方舟:
回复
安与逸老师
借:应交税费-未交增值税 980 贷:银行存款 980 这个会计分录好像也合理? 另外,附加税 企业所得税该如何计提?
2023-10-09 21:16:47
安与逸老师:
回复
诺亚方舟
不好意思啊,最后一个应交税费未交增值税是借方980.不用再继续交钱了。
2023-10-09 21:44:26
安与逸老师:
回复
诺亚方舟
借:税金及附加 贷: 应交税费——应交城建税 ——应交教育费附加 ——应交地方教育费附加
2023-10-09 22:08:41
安与逸老师:
回复
诺亚方舟
借所得税费用 贷应交税费应交企业所得税
2023-10-09 22:34:20
诺亚方舟:
回复
安与逸老师
是负数的话,是不是第3个会计分录就不用做了?
2023-10-09 22:58:49
诺亚方舟:
回复
安与逸老师
还是应该做成: 借:应交税费-未交增值税 980 贷:应交税费-转出未交增值税 980 也需要这样写一下会计分录吗?
2023-10-09 23:10:45
安与逸老师:
回复
诺亚方舟
借:应交税费-未交增值税 980 贷:应交税费-转出未交增值税 980 这个分录需要做。
2023-10-09 23:24:28
诺亚方舟:
回复
安与逸老师
好的,就做到这一步就可以了对吧?余额下个月可以继续抵减应交税费-未交增值税?
2023-10-09 23:54:08
安与逸老师:
回复
诺亚方舟
是的,这样就行了。下个月可以继续抵减。
2023-10-10 00:16:24
诺亚方舟:
回复
安与逸老师
谢谢!非常感谢!
2023-10-10 00:29:55
安与逸老师:
回复
诺亚方舟
不用谢,有时间打个五星好评哦!
2023-10-10 00:49:20
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
40.97w
引用 @
魏玉蓉
发表的提问:
老师,月末结转增值税的时候,进项大于销项了,怎么结转,会计分录怎么做?
借应交税费应交增值税销项 应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项。
184楼
2023-10-10 18:19:53
全部回复
立红老师
职称:
中级会计师,税务师
5.00
解题:
8.41w
引用 @
故意的棉花糖
发表的提问:
固定资产折旧的会计分录怎么写,月末要不要结转
同学你好 借,制造费用等 贷,累计折旧 累计折旧不需要结转
185楼
2023-10-10 18:29:43
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王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
1.49w
引用 @
??
发表的提问:
月末结转税费和计提附加税,这两种会计分录怎么写啊
您好,1、结转增值税分录,借:应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。 2,计提附加税分录,借:税金及附加,贷:应交税费-应交城建税,应交税费-应交教育费附加,应交税费-应交地方教育附加费。
186楼
2023-10-10 18:35:59
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maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
H.H
发表的提问:
月末结转损益,怎么结转分录
借本年利润 贷x费用,主营业务成本 其他业务成本,借主营业务收入 其他业务收入 贷本年利润
187楼
2023-10-11 17:12:41
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
11.9w
引用 @
雨萱麻麻
发表的提问:
当月计提下月工资,入管理费用科目。月末还要结转吗?怎么做会计分录
你好,需要的 借;本年利润 贷;管理费用
188楼
2023-10-11 17:33:07
全部回复
江老师
职称:
高级会计师,中级会计师
4.98
解题:
0.4w
引用 @
随风
发表的提问:
收到银行利息,怎么做帐?月末怎么结转?会计分录是什么?
一、收到利息时 借:银行存款 借:财务费用——银行利息 负数 二、月末结转 借:本年利润 贷:财务费用——银行利息
189楼
2023-10-11 18:02:29
全部回复
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.98
解题:
14.66w
引用 @
静~sophia
发表的提问:
结转成本是月末结转吗?分录是借主营业务收入,贷库存商品,那么这个金额怎么算呢?
你好!是有收入才结转对应的成本 比如你10块钱的东西12块钱卖出去 12块就是收入,10块就是成本
190楼
2023-10-11 18:15:05
全部回复
静~sophia:
回复
宋生老师
那么老师我在实际工作中,是在月末根据入库单的单价加起来算成本吗? 那么卖出去和进货在一个月中不对应的话,怎么算呢?
2023-10-11 18:32:39
宋生老师:
回复
静~sophia
你好!是的。不在一个月也是一样啊。比如你10块钱的东西1月买回来。12月才卖,也是一样的10块钱成本
2023-10-11 18:54:16
静~sophia:
回复
宋生老师
老师,那就是月末根据一个月的入库单来算成本,不管哪个月卖出去,对不对?
2023-10-11 19:23:33
宋生老师:
回复
静~sophia
你好!是这样的。收入是对应它取得的时候的成本的。不管是什么时候卖。
2023-10-11 19:38:39
吴月柳
职称:
会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题:
3.57w
引用 @
度度
发表的提问:
年末需要结转本年利润会计分录吗
要的
191楼
2023-10-11 18:32:59
全部回复
度度:
回复
吴月柳
每个月做完在结账完,再做一笔 借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润 如果亏损的话
2023-10-11 18:54:03
吴月柳:
回复
度度
是的
2023-10-11 19:07:21
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