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商业账月末结转会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
某企业月末结转已售材料成本8000元,求会计分录
借;其他业务成本 8000 贷;原材料 8000
46楼
2023-07-04 21:11:08
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 。。 发表的提问:
事业单位年末结转会计分录
你好,事业结余=(财政补助收入+上级补助收入+附属单位交款+事业收入+其他收入)—(拨出经费+事业支出+上缴上级支出+非经营业务负担的销售税金+对附属单位补助) 经营结余=经营收入-(经营支出+经营业务负担的销售税金) (1)将经营结余和事业结余转入“结余分配”: 借:事业结余 经营结余 贷:结余分配 (2)计算应交纳的所得税: 借:结余分配—应交所得税 贷:应交税金 (3)计算应提取的专用基金: 借:结余分配—提取专用基金 贷:专用基金 (4)将未分配结余转入“事业基金—一般基金”: 借:结余分配 贷:事业基金—一般基金
47楼
2023-07-04 21:38:58
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 学堂用户_ph439732 发表的提问:
涉及月末收入和费用结转会计分录
1)结转各项收入 借:主营业务收入、其他业务收入、营业外收入 贷:本年利润 2)期间费用的结转 借:本年利润 贷:管理费用、销售费用、财务费用
48楼
2023-07-05 20:15:09
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 钱钱 发表的提问:
月末制造费用如何结转及会计分录
借:生产成本 贷:制造费用
49楼
2023-07-05 20:26:30
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钱钱:回复吴月柳 这是把制造费用余额结转为0?那么制造费用分配分录怎么做?
2023-07-05 20:47:29
吴月柳:回复钱钱是的,分配只在附件做,分录只有这样做
2023-07-05 21:02:47
钱钱:回复吴月柳 这样制造费用月末余额就不能结转为0
2023-07-05 21:21:37
吴月柳:回复钱钱制造费用每月分配结转到生产成本科目,要结为0
2023-07-05 21:36:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 自信的茉莉 发表的提问:
月末结转期间损益如何做会计分录
你好,,借;本年利润,贷;管理费用等科目 借;主营业务收入等科目,贷;本年利润
50楼
2023-07-05 20:50:40
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阿水老师
职称:注册会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ AA会计学堂-希老师 发表的提问:
月末结转净利润怎么做啊 会计分录
学员你好, 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润
51楼
2023-07-05 21:08:52
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AA会计学堂-希老师:回复阿水老师 那老师可不可以给我讲讲什么损益类科目最后结转未分配利润科目里面呢
2023-07-05 21:31:43
阿水老师:回复AA会计学堂-希老师学员你好, 所有的损益类科目都要转到本年利润,然后本年利润转到利润分配—-未分配利润。
2023-07-05 21:54:12
言岩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 541657428 发表的提问:
手工帐时,利息收入的会计分录,月末结转的会计分录怎样做?
你好。收到银行利息 借:银行存款 贷:财务费用 月末: 借:财务费用 贷:本年利润
52楼
2023-07-05 21:35:59
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541657428:回复言岩老师 月末结转时 科目金额是红字吗?
2023-07-05 21:48:51
言岩老师:回复541657428你好。手工帐结转的话。就计入财务费用借方蓝字
2023-07-05 22:09:00
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 水中的小鸟 发表的提问:
月末结转税金的会计分录怎么写?
您好,您是结转什么税金
53楼
2023-07-06 20:06:36
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 坐看云起 发表的提问:
手工帐银行结息和月末结转的会计分录应该怎么做?电脑账的会计处理分录和它一样吗?
您好!是一样的。借银行存款 贷财务费用-利息。
54楼
2023-07-06 20:33:27
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坐看云起:回复宋生老师 但是别人说电脑账是借:银存 借:财务费用 (红字),请问这是为什么?手工帐可以这样做吗? 按您的分录,月底结转是不是借:财务费用 贷:本年利润
2023-07-06 20:53:35
宋生老师:回复坐看云起您好!这是因为有的软件它默认管理费用,财务费用这些是借方发生,如果写在贷方,报表统计会出错。
2023-07-06 21:04:59
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 快乐的帽子 发表的提问:
建筑施工会计,工程施工月末结转会计分录
您好 请问当月确认了收入吗
55楼
2023-07-06 20:42:19
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快乐的帽子:回复bamboo老师 老师,我有点懵,什么当月确定收入了吗?
2023-07-06 21:12:47
bamboo老师:回复快乐的帽子就是当月有没有主营业务收入
2023-07-06 21:24:18
快乐的帽子:回复bamboo老师 老师,没有啊
2023-07-06 21:52:09
bamboo老师:回复快乐的帽子没有的话 不需要结转工程施工科目
2023-07-06 22:07:23
快乐的帽子:回复bamboo老师 如果有的话,怎样结转啊
2023-07-06 22:27:44
bamboo老师:回复快乐的帽子借:主营业务成本 贷;工程施工
2023-07-06 22:40:23
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 李小丛 发表的提问:
采用月初汇率记账,月末结转汇兑损益。月中美元结汇应如何做会计分录?
结汇时用的银行汇率,差额是财务费用
56楼
2023-07-06 21:04:31
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李小丛:回复暖暖老师 借:银行存款 发生时汇率*美元 贷:银行存款 _美元 当月月初汇率*美元 差额调整汇兑损益 这样对么???
2023-07-06 21:44:12
暖暖老师:回复李小丛借:银行存款 贷应收账款 差额是汇兑损益
2023-07-06 22:13:21
李小丛:回复暖暖老师 老师,我说的结汇,,,你说的是收汇吧?
2023-07-06 22:32:30
暖暖老师:回复李小丛说的就是结汇,收汇是银行的事情啊
2023-07-06 22:49:28
李小丛:回复暖暖老师 结汇不是银行存款的人民币账户和美元账户之间结转?这个应收账款又是什么?
2023-07-06 23:09:14
李小丛:回复暖暖老师 结汇是银行存款由美元变成人民币了呀
2023-07-06 23:32:27
暖暖老师:回复李小丛收到的不是货款吗?
2023-07-07 00:01:50
李小丛:回复暖暖老师 月末结转汇兑损益情况,除了结汇和购汇情况需要当时结转,其他月末结转。。。。。
2023-07-07 00:14:01
李小丛:回复暖暖老师 您这样回答我不是更明白,等于您现在回答的根本就不是我问的呀?
2023-07-07 00:31:25
李小丛:回复暖暖老师 老师,我问的是结汇,结汇,结汇。重要的事情要说三遍。
2023-07-07 00:41:34
李小丛:回复暖暖老师 就算是收回,。。月末结转汇兑损益,,,做分录的时候也是。 借:银行存款_美元*月初汇率 贷:应收账款_美元*月初汇率 月末在调整汇兑损益吧???而我要问的是这个汇兑损益的问题,老师。
2023-07-07 01:02:37
暖暖老师:回复李小丛你的分录是正确的
2023-07-07 01:18:42
李小丛:回复暖暖老师 ( ˃̶̤́ ꒳ ˂̶̤̀ ) 老师,我是搞不懂汇率到底怎么用。月初,月末,又结汇。结汇的时候谁跟谁用。本月结汇跟上月汇率又有没有关系,,,如果没有关系。。本月初和上月末的汇率差额又咋整!
2023-07-07 01:33:04
暖暖老师:回复李小丛本月的和上月的恩没关系,记账汇率是月初一号的,汇兑损益和月底的
2023-07-07 01:44:21
李小丛:回复暖暖老师 好的,明白。
2023-07-07 02:05:18
暖暖老师:回复李小丛祝你工作开心愉快每一天
2023-07-07 02:23:04
淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ Q^_^Z^_^H 发表的提问:
哪些科目月末年末都需要结转,如何写会计分录
利润表上的所有科目都要结转,收入类月末借:收入类科目贷:本年利润 成本费用类科目借:本年利润贷:成本 费用类科目 年末看本年利润余额方向再结转入未分配利润
57楼
2023-07-06 21:33:00
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 发表的提问:
请问老师,事业单位月初拨付伙食费备用金的会计分录怎么做账,以及月末结转伙食费备用金的会计分录
借,银行存款 贷,上级拨款收入 你直接作为收入处理的。
58楼
2023-07-10 20:28:13
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ DORIS 发表的提问:
累计折旧的余额月末需要结转吗?如果结转会计分录怎么写?
您好!这个不需要结转 累计折旧对应的费用类科目需要月末结转本年利润。 累计折旧只有在处置时才结转
59楼
2023-07-10 20:44:57
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DORIS:回复宋生老师 制造费用科目下的折旧费,房租,办公费,月末应如何结转?
2023-07-10 20:57:25
宋生老师:回复DORIS你好!借生产成本-制造费用 贷制造费用-XX费用
2023-07-10 21:08:23
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 绿地 发表的提问:
求月末结转增值税的具体会计分录!
您好,结转分录: 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
60楼
2023-07-10 21:04:20
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绿地:回复王雁鸣老师 应交增值税明细科目每月可以不结平,年底必须要结平吗?
2023-07-10 21:30:34
王雁鸣老师:回复绿地您好, 应交增值税明细科目,每月可以不结平,年底必须要结平。其实年底不结平关系也不大的。但是最好年底结平。
2023-07-10 21:50:16

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