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报销差旅费补助会计分录
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职称:中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 安安嘛嘛 发表的提问:
老师,员工出差车费、餐费、住宿费等时1943元,公司给其的补助是240元。她来报销时,我把差旅费和补助一起发给她了。请问这个分录怎么做?
差旅补助要写在差旅费报销单上门 也计入管理费用
136楼
2023-09-05 19:16:07
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安安嘛嘛:回复 二级科目是工资,还是差旅费呢?
2023-09-05 19:33:18
回复安安嘛嘛差旅费
2023-09-05 19:55:22
安安嘛嘛:回复 那依照老师的意思,分录是不是:借: 管理费用-差旅费 2183 贷:库存现金 2183.??
2023-09-05 20:23:36
回复安安嘛嘛是的
2023-09-05 20:34:47
安安嘛嘛:回复 但是我有听说过一种说法,出差补助要计算为职工工资补贴的。就是说:借:管理费用-差旅费 1943 管理费用-工资 240 贷:库存现金 2183???
2023-09-05 20:51:01
回复安安嘛嘛差旅津贴贴不并入工资算个税的。
2023-09-05 21:01:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 高贵的长颈鹿 发表的提问:
差旅补助没发票可以报销吗
你好,这个是不需要发票,就可以入账的
137楼
2023-09-05 19:41:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 开放的高跟鞋 发表的提问:
由于往返车票费用由对方公司报销;单出差补助我们公司报销;现在出差人员是无车票,也没有住宿发票(有住宿收据),只有一张写着1600的差旅补助单可以报销吗?无发票的差旅补助是否要计入个税?
你好 那这样的情况就计入工资表里面缴个税把 因为你报销没发票也无法税前扣除的
138楼
2023-09-06 19:00:24
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开放的高跟鞋:回复meizi老师 老师,那我们公司有人出差往返是被人搭回来,也只报了4天出差补助200元,这个怎么做账呢?
2023-09-06 19:16:20
meizi老师:回复开放的高跟鞋你好 计入工资表里面写出差补助 然后和工资一起做分录就行 就不用单独做出差补助了 因为你没发票的
2023-09-06 19:29:56
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 蓝色的思念 发表的提问:
出差补助可以跟报销差旅费一起发给员工吗?走公户
你好,可以的
139楼
2023-09-06 19:26:08
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崔老师
职称:初级
5.00
解题: 0.07w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
回来报销差旅费,预借款不足的差额以现金补付,结清原来的预借款.会计分录
借:管理费用——差旅费 贷:其他应收款 贷:库存现金
140楼
2023-09-06 19:39:00
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 永不言弃&木林森 发表的提问:
差旅费报销单上的食补和补助,是直接写补助多少还是根据发票来写?
你好,直接写不休多少,领导签字就可以
141楼
2023-09-07 18:55:01
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汤贵彬老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 有魅力的向日葵 发表的提问:
张三出差回来报销差旅费12000元,企业出纳补给张三库存现金2000元,编会计分录
张三是销售,还是行政员工
142楼
2023-09-07 19:03:33
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有魅力的向日葵:回复汤贵彬老师 张三是员工
2023-09-07 19:25:32
汤贵彬老师:回复有魅力的向日葵借,管理费用12000 贷,现金2000 其它应应收款10000
2023-09-07 19:54:48
有魅力的向日葵:回复汤贵彬老师 张三出差向企业预借差旅费10000元,企业出纳付给张三现金,编会计分录。2、张三出差回来报销差旅费10000元,和笫1题是同一
2023-09-07 20:17:37
汤贵彬老师:回复有魅力的向日葵借,其他应收款10000 贷,现金10000
2023-09-07 20:28:47
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 李明月 发表的提问:
差旅补助是跟对应的出差报销单一起发放吗?差旅补助金额需要操作什么流程在发放?
差旅补助是跟对应的出差报销单一起报销,按你单位的财务制度执行就可以
143楼
2023-09-07 19:12:42
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李明月:回复玲老师 不用在个税系统申报的是吧?
2023-09-07 19:39:39
玲老师:回复李明月你好,这个不交个税的。不用报
2023-09-07 19:56:05
李明月:回复玲老师 我们公司有的员工是由外服发工资和社保公积金,那么他们的报销和差旅补助我们可以直接发吗?
2023-09-07 20:11:48
玲老师:回复李明月只要是你们单位的职工报销差旅费就可以直接转账给这个报销人,金额小的也可以直接现金报销,
2023-09-07 20:37:30
李明月:回复玲老师 有差旅补助跟工资一起申报,补助报免税收入之说吗?我们财务说他是这么操作的
2023-09-07 21:06:43
玲老师:回复李明月不这样操作,出差补助是放到差旅费一起报销的。
2023-09-07 21:34:15
玲老师:回复李明月因为这个报销没有走应户职工薪酬科目,所以不用填写到个人所得税申报里
2023-09-07 21:54:59
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ WATER 发表的提问:
出差补贴,不用交个税?是不是随着普通的报销一起做,有发票的部分计入差旅费,没有的可以计入出差补助?
同学。如果是以报销形式的不交个税,如果是以工资形式发放的交纳个税。
144楼
2023-09-07 19:41:58
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WATER:回复陈诗晗老师 请问老师,有没有完整的财务制度范本?尤其是报销制度?
2023-09-07 19:55:50
陈诗晗老师:回复WATER不好意思,同学。没有范本的哟。
2023-09-07 20:22:15
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ Howei 发表的提问:
老师,差旅津贴、补助报销需不需要发票?
你好 出差补贴在税务上是不需要发票的,不会征收个人所得税。   根据国家税务总局关于印发《征收个人所得税若干问题的规定》的通知(国税发[1994]89号)规定:   “(二)下列不属于工资、薪金性质的补贴、津贴或者不属于纳税人本人工资、薪金所得项目的收入,不征税:1.独生子女补贴;2.执行公务员工资制度未纳入基本工资总额的补贴、津贴差额和家属成员的副食品补贴;3.托儿补助费;4.差旅费津贴、误餐补助。”写差旅费报销单写清楚明细 在税务局的规定限额内的可以税前扣除,不需要发票   
145楼
2023-09-11 18:31:06
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 梓馨 发表的提问:
报销差旅费时,其中的伙食补助需要发票吗
你好,报销差旅费时,其中的伙食补助不需要发票
146楼
2023-09-11 18:58:34
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ YL 发表的提问:
差旅费报销时采用实报实销和定额补助是什么意思。
你好!实报实销是你花了多少就报销多少。 定额是就给你那么多,你少花就自己赚了,多花就自己付钱
147楼
2023-09-11 19:15:26
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 会计 发表的提问:
我想问下,出差给的补助,和差旅费合并计入管理费用还是补助的这部分计入福利费?
您好 如果是做为补助随工资发放,记入管理费用-工资,合并计算个人所得税; 如果是用差旅费报销单据的话,则记入管理费用-差旅费,直接列费用,税前扣除。
148楼
2023-09-11 19:29:59
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 杨清清 发表的提问:
老师,出差人员的餐费补助,比如30元/人/天,这个需要做在工资表里面吗?还是和差旅费一起报销?
你好,和差旅费一起报销就可以了。
149楼
2023-09-12 18:10:58
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杨清清:回复汪晨老师 不用票,直接入差旅费科目吗?
2023-09-12 18:26:42
汪晨老师:回复杨清清你好,不用票,入差旅费即可。
2023-09-12 18:52:49
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 生动的悟空 发表的提问:
老师,你好。我单位是小企业,每月发的差旅补助,是应计入补助还是差旅费?是否交个税?
计入工资总额中,要交个税。
150楼
2023-09-12 18:33:46
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