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增值税出口退税会计处理
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ xneopw 发表的提问:
非出口企业,收到增值税期末留抵的退税款的会计分录?
借 银行存款 贷 应交税费——增值税进项
106楼
2023-08-19 20:05:48
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Vanessa老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.02w
引用 @ 风趣的小鸭子 发表的提问:
出口退税,要交的税和退税怎么处理
同学,你好。当月要交税的话,就退不了谁,只能等到以后有进项了再处理
107楼
2023-08-19 20:26:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 张瀞洢 发表的提问:
如果我当月有免抵退税额,会计分录怎么做?以前会计是做借:其他应收款—应收出口退税,贷:应交税费—应交增值税—出口退税,这样做可以吗?
你好,可以这么做的
108楼
2023-08-20 19:19:05
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俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 时光机 发表的提问:
老师您好,申报出口时,留抵税额15万,免抵退税额10万,应退税额10万,免抵税额5万;当月出口退税分录:借:其他应收款-出口退税 10万 贷:应交税费-应交增值税(出口退税)10万。当月的应交税费-应交增值税就有借方余额5万(留抵借方15万-出口退税贷款10万)余额,请问怎么处理?
这种情况下,留抵税额继续挂5万余额才对!
109楼
2023-08-20 19:33:38
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 槑 宝 发表的提问:
老师,我问的是增值税退税的会计分录,你写的是出口退税,同一个科目吗?
你好,增值税出口退税本来就是通过其他应收款-出口退税科目核算
110楼
2023-08-20 20:03:11
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槑 宝:回复邹老师 我们不是出口退税,我们地方政府给我们本地企业的招商引资的退税
2023-08-20 20:21:28
邹老师:回复槑 宝借;银行存款 贷;营业外收入
2023-08-20 20:38:38
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 叶婷婷^ _ ^ 发表的提问:
,出口企业,报关出口在增值税报表填了免税,现在这一票由于成本没有开票,不能退税要做成内销,怎么做账务处理,增值税报表怎么改?
您好,那以后还有成本发票开进来吗,还是就视同内交增值税
111楼
2023-08-20 20:33:00
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叶婷婷^ _ ^:回复文老师 成本开不进来,要做成内销,但是我们账上有进行抵扣4万多,这种情况可以用进项抵扣吗?
2023-08-20 21:10:23
叶婷婷^ _ ^:回复文老师 还有成本没有发票,成本也做了,汇算清缴的时候纳税调整,是吗?
2023-08-20 21:26:13
文老师:回复叶婷婷^ _ ^是的,您进成本的,没有发票的,需要汇算清缴的时候纳税调整, 要做成内销,你原来申报免增值税的时候有开发票吗
2023-08-20 21:39:27
叶婷婷^ _ ^:回复文老师 之前已经开了免税的外销发票,现在要做内销,账务怎么处理,增值税怎么申报,内销的销售发票还要开吗?
2023-08-20 21:58:23
文老师:回复叶婷婷^ _ ^那您可以冲减外销收入,再做内销收入,申报的时候,可以在未开具发票里面体现,账务就是贷主营业务收入--外销负数贷主营业务收入--内销 销项税额
2023-08-20 22:16:35
叶婷婷^ _ ^:回复文老师 老师,18年出口还有一票,成本开的是专票,已经做了不抵扣认证,现在要做免税,账务上怎么处理,增值税报表怎么处理?
2023-08-20 22:33:48
文老师:回复叶婷婷^ _ ^帐上确认收入啦吗没有确认收入的话就正常确认收入,借应收账款贷主营收入 你开发票的吧,开的是增值税普票,就填在第18行其他发票里面
2023-08-20 22:59:23
俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 时光机 发表的提问:
老师您好,申报出口时,留抵税额15万,免抵退税额10万,应退税额10万,免抵税额5万;当月出口退税分录:借:其他应收款-出口退税 10万 贷:应交税费-应交增值税(出口退税)10万。当月的应交税费-应交增值税就有借方余额5万(留抵借方15万-出口退税贷款10万)余额,请问怎么处理?
这种情况下,留抵税额继续挂5万余额才对!
112楼
2023-08-21 19:29:01
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ an_eileen 发表的提问:
你好,老师,生产企业的进出口退税的会计分录如何处理?
你好 应退税额: 借:其他应收款 - 出口退税 贷:应交税费 - 应交增值税 - 出口退税 免抵税额: 借:应缴税费 - 应交增值税 - 出口抵减内销的应纳税额 贷:应交税费 - 应交增值税 - 出口退税 次月收到退税款时: 借:银行存款 贷:其他应收款 - 出口退税
113楼
2023-08-21 19:57:37
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an_eileen:回复老江老师 谢谢老师
2023-08-21 20:25:57
老江老师:回复an_eileen不客气 祝工作愉快!
2023-08-21 20:52:40
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 杨三岁 发表的提问:
出口退税的增值税进项发票认证时没有在退税模块进去勾选的,会影响后期出口退税申请吗
同学你好 这会影响的
114楼
2023-08-21 20:23:59
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杨三岁:回复朴老师 那怎么办
2023-08-21 20:45:15
朴老师:回复杨三岁同学你好 这个需要退回重新开发票
2023-08-21 21:07:35
老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 大葡萄 发表的提问:
本月增值税勾选平台升级,区分内销和出口退税了,那么出口货物的进项勾选了出口退税后,是不是账务处理方面也有变化,进项税额转出这一步还需要做吗?
您好,如果这样操作的话,按我的理解,进项税额转出就不需要做了。但是最好有文件规定,还没见到啊。
115楼
2023-08-22 19:25:38
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 장 신 영 发表的提问:
17年增值税留底退税 会计应该怎么处理?
你好! 借:银行存款 贷:营业外收入
116楼
2023-08-22 19:45:08
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蒋飞老师:回复장 신 영借:营业外收入 贷:应交税费-未交增值税
2023-08-22 20:17:57
蒋飞老师:回复장 신 영或者直接做分录 借:银行存款 贷:应交税费-未交增值税
2023-08-22 20:29:21
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 但为君故 发表的提问:
即征即退的增值税怎么做会计处理?
借:应交税费贷:营业外收入,借:其他应收款贷:应交税费;借:银行存款贷:其他应收款
117楼
2023-08-22 20:03:26
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 暖心 发表的提问:
外贸出口企业免税增值税怎么进行账务处理,求指点,增值税报表怎么填,是不是借其他应收款出口退税,贷应交税费出口退税,如果是对的这个分录什么时候做,还有增值税表如何填写,收到的退税的发票是借记待抵扣抵扣贷记银行存款吗
对于外贸企业出口退税转免税的做账,可以这样做账: 1、 收入调整 借:主营业务收入-出口退税收入 贷:主营业务收入-出口免税收入 2、该笔出口退税转成免税的出口销售收入对应的进项税额作进项税额转出 借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
118楼
2023-08-22 20:20:58
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刘文坚老师
职称:注册会计师,税务师,厦大硕士毕业
4.12
解题: 0.13w
引用 @ 务实的月光 发表的提问:
农产品增值税税率是多少?出口退税怎么操作呢大致的账务处理是什么?
最新的税率是11%
119楼
2023-08-23 19:22:39
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艾昵老师
职称:初级会计师
4.94
解题: 0.32w
引用 @ 张月 发表的提问:
出口退税时,退税率为零怎么处理?
出口退税率为零主要适用于一些国家限制出口的商品。根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税若干问题的通知》(国税发〔2006〕102号)第一条规定,出口企业出口的下列货物,除另有规定外,视同内销货物计提销项税额或征收增值税:(一)国家明确规定不予退(免)增值税的货物。(二)出口企业未在规定期限内申报退(免)税的货物。(三)出口企业虽已申报退(免)税但未在规定期限内向税务机关补齐有关凭证的货物。(四)出口企业未在规定期限内申报开具《代理出口货物证明》的货物。(五)生产企业出口的除四类视同自产产品以外的其他外购货物。 出口退税率为零的货物视同内销,计提销项税额。 1、首先,将出口收入计入主营业务收入,不计算应收的退税款。 2、其次,再根据公式计算销项税金 3、再其次,该货物的进项税额不需作转出,可以直接进行抵扣。应计提销项税额的出口货物,如果生产企业已按规定计算免抵退税不得免征和抵扣税额并已转入成本科目的,可以从成本科目转入进项税额科目。外贸企业如果已按规定计算征税率与退税率之差,并已转入成本科目的,可将征税率与退税率之差及转入应收出口退税的金额,转入进项税额科目。
120楼
2023-08-23 19:50:11
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张月:回复艾昵老师 出口退税时,商品编码查询到的退税率为零,需要视同内销计算收入,进而计算销项税额。对应的进项发票可以用来抵扣进项税额。是吧?
2023-08-23 20:24:12
张月:回复艾昵老师 抵扣销项税额。
2023-08-23 20:49:50
张月:回复艾昵老师 在电子税务局中进行出口退税申报时,退税率为零的商品是不是就不用申报了?还是也要申报,但是选择退税率为零。
2023-08-23 21:18:41
张月:回复艾昵老师 如果在勾选发票的时候发现,已经做了退税勾选,发现商品退税率为零,如何取消退税勾选, 然后进行进项抵扣勾选?
2023-08-23 21:41:54
艾昵老师:回复张月你好,这是几个问题吧?第一个问题,是的,第二个问题,也要申报,第三个问题,取消不了
2023-08-23 22:11:02

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