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固定资产减少的会计分录
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 重要的小兔子 发表的提问:
补记2018年固定资产折旧的会计分录, 2019年新购入的固定资产财务会计和预算会计分录,及固定资产折旧的会计分录
财务会计 借,单位管理费用 贷,固定资产累计折旧 预算会计不做处理
76楼
2023-08-02 20:57:40
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 小桥 发表的提问:
工会会计,报废固定资产的会计分录?购买固定资产的会计分录?
你好,是一般纳税人吗,报废固定资产要转固定资产清理。
77楼
2023-08-02 21:03:00
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小桥:回复月月老师 工会账套,工会会计
2023-08-02 21:30:14
小桥:回复月月老师 像事业单位会计
2023-08-02 21:43:05
月月老师:回复小桥你好,工会购买固定资产 借:职工活动费3000 贷:银行存款3000 借:固定资产3000 贷:固定基金3000
2023-08-02 22:03:47
小桥:回复月月老师 老师,麻烦问下报废怎么处理?
2023-08-02 22:19:32
月月老师:回复小桥你好, 借:固定基金 贷:固定资产
2023-08-02 22:36:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
2017年年底清理了一些固定资产,固定资产原值减少了,那累积折旧的余额是不是相应也减少了,减少的话分录怎么做、固定资产折旧都提完了
借;固定资产清理 累计折旧 贷;固定资产 借;银行存款 贷;固定资产清理 应交税费 借;营业外收支 贷;固定资产清理
78楼
2023-08-07 20:03:55
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 左右逢源 发表的提问:
请教老师资产减少会计分录?请教老师资产减少会计分录?
你好 同学 具体是什么原因导致资产减少的?还有是什么资产减少呢?
79楼
2023-08-07 20:10:58
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左右逢源:回复答疑苏老师 老师贷款买车入帐按车价,现在发票少开5000
2023-08-07 20:52:49
答疑苏老师:回复左右逢源你好 发票少开5000 你们只能按发票入账 多支付部分计入营业外支出科目。
2023-08-07 21:22:11
左右逢源:回复答疑苏老师 老师我把原值改了,固定资产结账不平,我的意思用凭证怎么调平
2023-08-07 21:49:57
答疑苏老师:回复左右逢源你好 你用营业外收支调整。
2023-08-07 22:07:59
左右逢源:回复答疑苏老师 老师固定资产原值和账面不平分录和累计折旧不平分录,我怎么都调不平
2023-08-07 22:31:49
答疑苏老师:回复左右逢源你好 具体是什么原因造成的不平?
2023-08-07 22:58:39
左右逢源:回复答疑苏老师 发票少开和税率不同
2023-08-07 23:23:08
左右逢源:回复答疑苏老师 买车税率17个点,现在13个点
2023-08-07 23:51:02
答疑苏老师:回复左右逢源你好 按你们发票做就可以了,你们买的时候税率多少就按多少。
2023-08-08 00:07:44
左右逢源:回复答疑苏老师 买车开回4万.余下6万现在开回5万五,现在原值改了,帐不平
2023-08-08 00:21:29
答疑苏老师:回复左右逢源你好 你就按9.5来做固定资产就可以了
2023-08-08 00:45:51
左右逢源:回复答疑苏老师 老师我就按9.5改的固定资产原值,但结账不平
2023-08-08 00:57:26
答疑苏老师:回复左右逢源你好 同学具体说下 是哪里有差额?
2023-08-08 01:15:08
左右逢源:回复答疑苏老师
2023-08-08 01:29:17
答疑苏老师:回复左右逢源你好 这个好像没法调整 固定资原值多了,累计折旧怎么变少了
2023-08-08 01:39:34
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 凶狠的鱼 发表的提问:
我们公司把固定资产分立出去成立一个独子公司,那个固定资产减少如何帐务处理,这个涉及到哪些税?
你好,同学 你是作为固定资产投资处理 借 长期股权投资 贷 固定资产等 视同销售交税
80楼
2023-08-07 20:28:00
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 热心的台灯 发表的提问:
固定资产盘亏会计分录,用资产减值损失里可以吗?
不是那个科目哈,计入营业外支出
81楼
2023-08-07 20:53:58
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 董晓西西 发表的提问:
政府会计中的固定资产计提折旧,当月减少的当月不再计提折旧。对于这句话有两个疑问,烦请您解答一下。1.当月最后一天的固定资产减少,此时要计提折旧吗?2.为何政府会计中处置固定资产时,要先借:资产处置费用 固定资产累计折旧 贷:固定资产此时借方的“固定资产累计折旧”是在冲减之前已经计提的折旧吗?
1.不提 2.是在把之前为这个资产提的折旧冲掉
82楼
2023-08-08 20:22:07
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 小白 发表的提问:
当月减少的固定资产当月照提折旧,会计分录: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 这里的累计折旧除了之前的累计折旧,要不要把这个月照提的折旧加上呢?
你好加上 加上本月的
83楼
2023-08-08 20:34:55
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小白:回复郭老师 是不是卖固定资产的时候,固定资产清理科目要结平,不能有余额?结转到营业外收入或者支出里面?
2023-08-08 20:53:54
郭老师:回复小白是的是的,是这么做。
2023-08-08 21:19:25
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 动人的网络 发表的提问:
因在做固定资产增加时将原值录入了含税金额,已计提一个月的折旧了,现将原值减少,原值减少的会计分录怎么做
借应交税费应交增值税 贷固定资产。
84楼
2023-08-08 20:48:38
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动人的网络:回复陈诗晗老师 我增加时做的分录是正确的
2023-08-08 21:25:01
陈诗晗老师:回复动人的网络你现在就是把那个少的部分,直接贷固定资产就行呀。
2023-08-08 21:46:29
动人的网络:回复陈诗晗老师 那借方呢
2023-08-08 21:59:12
陈诗晗老师:回复动人的网络借方就是你增值税的进项税。
2023-08-08 22:15:00
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ myx 发表的提问:
老师您好:我是行政单位会计,在做2018年资产年报时,系统提示将单位金额太低的时间太久的固定资产转出,2019年启用新的会计制度,用了财务系统,固定资产年报系统里减少了1460元,2019年我如何做这个分录固定资产减少1460元。
减少了1460? 你是说你这个固定资产录入的时候没有录入?现在要补进来 ?
85楼
2023-08-08 21:11:59
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myx:回复陈诗晗老师 不是的,固定资产期初录入时是有录1460的,我想在2019年减少1460的固定资产。跟财报对上
2023-08-08 21:48:53
陈诗晗老师:回复myx借:资产处置费用 1460 固定资产累计折旧 贷:固定资产
2023-08-08 22:00:22
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 流云 发表的提问:
当月新增的固定资产,当月不提折旧下月提;当月减少的固定资产,当月继续提折旧,下月不提折旧。 这道题中,2019年年初将固定资产转为在建工程,也就是2019年一月份固定资产减少,2019年应当继续计提一个月的折旧呀,为什么没有计提呢?
你好,你固定资产价值算转去在建工程了,根本就没固定资产了啊,就不用提了
86楼
2023-08-09 19:49:10
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流云:回复小云老师 老师,不是规定,固定资产减少的当月,继续计提折旧吗?
2023-08-09 20:12:04
流云:回复小云老师 下个月才不再提的吗?
2023-08-09 20:34:25
小云老师:回复流云这个不冲突啊,你这个是改扩建又不是处置报废
2023-08-09 21:01:23
流云:回复小云老师 意思,改扩建的时候,当月就可以不计提折旧了吗?
2023-08-09 21:25:08
小云老师:回复流云是的,这个并不交减少
2023-08-09 21:41:50
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 不自由的风 发表的提问:
2月有一个固定资产需要报废,那么我就做了固定资产减少的处理,但是我忘记制单了。直到我要结账时发现,由于我那笔没完成制单,所以没办法结账。因为我当时已经把报表上交出了,所以2月报表是没办法改动了,没办法制单了,所以我就将这笔没制单的凭证删除了(想到3月再做这笔凭证)。那么想问:现在该怎么操作?
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借营业外支出贷固定资产清理
87楼
2023-08-09 20:05:15
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不自由的风:回复郭老师 谢谢老师解答。3月应该不用再做减少的处理了吧,直接做凭证就行是吗
2023-08-09 20:43:42
郭老师:回复不自由的风你现在是不是还在折旧
2023-08-09 20:54:57
不自由的风:回复郭老师 嗯,还在折旧。3月计提折旧的凭证做好才能做上笔忘做的凭证吗
2023-08-09 21:20:36
郭老师:回复不自由的风那你得在卡片里面做减少会出第一个分录
2023-08-09 21:38:04
不自由的风:回复郭老师 卡片2月做了减少,但是没制单,然后因为没办法再做进去那张单子,所以我当时是删掉了没做的凭证。那么现在我还要再在卡片里做减少的操作吗
2023-08-09 21:48:40
郭老师:回复不自由的风你做了减少不应该折旧了 没处理成功吧 你现在再减少
2023-08-09 22:12:05
不自由的风:回复郭老师 我现在3月做了两张报废处理的凭证,就是 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借营业外支出 贷固定资产清理 然后现在固定资产账和总账对住了,显示平衡。
2023-08-09 22:37:36
不自由的风:回复郭老师 减少的操作因为上个月做了,然后我刚才进去卡片管理里看,那个资产已经没了。那我就不用再做减少了,直接做了那两笔凭证。
2023-08-09 23:02:03
郭老师:回复不自由的风你看下差额 是不是没有计提折旧
2023-08-09 23:22:18
知音老师
职称:中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 不自由的风 发表的提问:
是这样的:2月有一个固定资产需要报废,那么我就做了固定资产减少的处理,但是我忘记制单了。直到我要结账时发现,由于我那笔没完成制单,所以没办法结账。因为我当时已经把报表上交出了,所以2月报表是没办法改动了,没办法制单了,所以我就将这笔没制单的凭证删除了,然后结账了。(想到3月再做这笔凭证)。那么我想问:我该怎么操作?
可以在三月份中做调整凭证
88楼
2023-08-09 20:32:52
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不自由的风:回复知音老师 那3月做的时候还要在进行资产减少的处理吗?还是只要直接做固定资产清理的凭证就行了?2月确认资产减少的时候,对我的累计折旧有影响吗
2023-08-09 21:02:49
知音老师:回复不自由的风2月份作资产减少,累计折旧当月还是要计提的
2023-08-09 21:25:41
不自由的风:回复知音老师 2月的我计提了的。3月做这笔的时候是直接可以做还是需要计提折旧后才可以?
2023-08-09 21:52:16
知音老师:回复不自由的风固定资产当月购入 ,当月 不计提,下月计提,资产处置当月照提折旧
2023-08-09 22:10:35
知音老师:回复不自由的风清理的当月也得继续折旧的哦*
2023-08-09 22:40:22
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 发表的提问:
固定资产减少的会计处理。 资料:宏兴公司2019年发生的固定资产减少业务如下: (1)该厂设备一套,因不适用而提前清理报废。该设备原值为150000元,预计使用10年,实际使用年限为8年零6个月,按平均年限法计算折旧,预计净残值率为3%。清理时用银行存款支付清理费200元,取得残料2500元,残料已入库。设备清理完毕,结转清理损益。 (2)对固定资产进行清查发现盘亏打包机一台,价值5000元,已提折旧3000元,已上报审批。盘亏打包机经批复同意转账,作为企业营业外支出。 (3)将旧设备一台向红星公司作投资用,账面价值45000元,已提折旧15000元,双方协商价值为32000元。 要求:编制以上经济业务的会计分录。
你好 1 借,固定资产清理25050 借,累计折旧124950 贷,固定资产150000 借,固定资产清理200 贷,银行存款200 借,原材料2500 贷,固定资产清理2500 借,营业外支出22750 贷,固定资产清理22750 时间不够了,您再说句话
89楼
2023-08-09 20:41:44
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铭:回复立红老师 谢谢老师的回答
2023-08-09 21:25:41
立红老师:回复你好 (2)对固定资产进行清查发现盘亏打包机一台,价值5000元,已提折旧3000元,已上报审批。盘亏打包机经批复同意转账,作为企业营业外支出。 借,待处理财产损溢2000 借,累计折旧3000 贷,固定资产5000 借,营业外支出2000 贷,待处理财产损溢2000 (3)将旧设备一台向红星公司作投资用,账面价值45000元,已提折旧15000元,双方协商价值为32000元。 借,固定资产清理45000 借,累计折旧15000 贷,固定资产60000 借,长期股权投资32000 贷,固定资产清理32000 借,资产处置损益13000 贷,固定资产清理13000
2023-08-09 21:37:08
铭:回复立红老师 谢谢老师
2023-08-09 21:58:00
立红老师:回复不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2023-08-09 22:26:51
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 一条正经的广告博主 发表的提问:
 我想请教个问题 我们公司转让汽车给另外一个公司 我已经记了固定资产减少 我开啊票给另外一个公司(经过二手市场的) 那我接下来怎么记账啊
借,银行存款 贷,固定资产清理 应交税费 资产处置损益
90楼
2023-08-09 20:47:59
全部回复
一条正经的广告博主:回复陈诗晗老师 可是我开票的金额就是固定资产清理的金额16750元 我借:应付账款16750元贷:固定资产清理16750 那我应交税费的几百块不是就不好写了么 我就是应交税费不知道怎么记
2023-08-09 21:15:52
陈诗晗老师:回复一条正经的广告博主你的这个增值税,就是你销售的这个价格,来计算你的增值税啊。
2023-08-09 21:42:49
一条正经的广告博主:回复陈诗晗老师 什么意思啊?没有明白 我借应收16750贷:固资清理16750 再贷方应交税费487.86这个凭证不是不平了吗? (这个汽车原值减去累计折旧就等于固定资产清理的16750元 我也就只开了16750元的票) 能麻烦老师您写下具体关于销项税的分录吗?
2023-08-09 21:59:36
陈诗晗老师:回复一条正经的广告博主借,应收账款 贷,固定资产清理16750 借,固定资产清理,16750对应的增值税 贷,应交税费
2023-08-09 22:16:49
一条正经的广告博主:回复陈诗晗老师 有点明白了 总之这个就不关其他业务收入或者营业外收入科目是吧
2023-08-09 22:36:50
陈诗晗老师:回复一条正经的广告博主是的是的,我这样子跟你讲吧,首先你这个固定资产还有账面价值对不对?首先是把这个账面价值全部结转到固定资产清理,然后就是说后面所发生的所有的费用,不管是你收到的钱还是付出去的钱,都是往这个固定资产清理里面去,发完了之后你看一下固定资产清理的余额有多少全部转到资产处置损益。
2023-08-09 22:52:42

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