咨询
计提个人所得税会计分录
分享
汤贵彬老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 青青子衿 发表的提问:
请教以下业务完整会计分录:1.核算计提工资(包含职工及企业承担的社保费、住房公积金);2.企业向税务局缴纳社保费、住房公积金、个人所得税;3.企业向职工支付工资。
同学你好,请参考以下表格
61楼
2023-08-08 19:38:55
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 冰雪微微 发表的提问:
计提个人所得税分录?
你好,是工资薪金个人所得税?
62楼
2023-08-08 20:07:31
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 慕小暖的小小梦想 发表的提问:
上个月之前的会计没计提工资,我在本月怎么计提呢 ?比如应该工资5000 扣掉个人社保部分500 个人所得税 50元 实发4450 怎么做账呢 麻烦给出一整套的会计分录
你等会我写给你,等会,等会
63楼
2023-08-08 20:37:12
全部回复
慕小暖的小小梦想:回复maize老师 什么时候给我呀
2023-08-08 20:59:47
maize老师:回复慕小暖的小小梦想1、 计提工资、社保和公积金时: 借:管理费用一工资5000 管理费用一社保(公负担) 贷:应付职工薪酬一工资5000 应付职工薪酬一社保(公司负担) 2、 支付员工工资: 借:应付职工薪酬一工资5000 贷:银行存款;4450 其他应付款一社保 (个人负担) 500 应交税费一应交个人所得税50 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保 (公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担)500 应交税费一应交个人所得税50 贷:银行存款
2023-08-08 21:28:52
慕小暖的小小梦想:回复maize老师 1、我这个5000是没有扣除社保跟个税之前的金额呀,意思是社保多少钱要从5000里面扣掉吗?2、社保是当月扣当月的,当月的工资下个月发放呀,相当于员工部分社保公司先帮员工垫支了,怎么用其他应付款了,不应该是其他应收吗?
2023-08-08 21:47:03
maize老师:回复慕小暖的小小梦想1 是的,这个取得是应付工资,2 那你把去其他应付款换成其他应收款就可以 其他应收款的话,就是你先付了社保,然后要再跟职工收取的,所以用其他应收款。 其他应付款的话就是,你先把职工这个钱扣下来了,以后再去交社保,所以用其他应付款。
2023-08-08 22:11:51
慕小暖的小小梦想:回复maize老师 1、社保是当月扣当月的,为什么还要计提呢?工资才应该计提呀,当月的工资下个月发放。2、还是不懂 我本月没扣社保跟个税之前的金额是5000 ,假如社保公司承担部分是100元,那我做计提工资分录是 借:管理费用-工资 4900 管理费用-公司承担社保部分 100 贷:应付职工薪酬-工资 4900 应付职工薪酬-单位承担社保部分 100 这样做账吗?
2023-08-08 22:23:05
慕小暖的小小梦想:回复maize老师 另外把换成其他应收的分录麻烦也做一下把
2023-08-08 22:41:38
maize老师:回复慕小暖的小小梦想只要是职工薪酬相关就需要计提,不管是单位社保,还是个人的(个人通过工资) 是的 1、 计提工资、社保和公积金时: 借:管理费用一工资5000 管理费用一社保(公负担) 贷:应付职工薪酬一工资5000 应付职工薪酬一社保(公司负担) 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保 (公司负担) 其他应收款一社保 (个人负担)500 应交税费一应交个人所得税50 贷:银行存款 2、 支付员工工资: 借:应付职工薪酬一工资5000 贷:银行存款;4450 其他应收款一社保 (个人负担) 500 应交税费一应交个人所得税50
2023-08-08 23:03:35
慕小暖的小小梦想:回复maize老师 第一个分录搞错了吧 我说了 这个5000是没扣除个人社保部分跟个人所得税的金额 相当于这个5000里面是包含了公司承担社保部分的金额的 假设公司承担车社保部分是500 那我计提的分录是不是 借:管理费用-工资 4500 管理费用-公司承担社保不忿 500 贷:应付职工薪酬-工资 4500 音符职工薪酬-公司承担部分 500 这样写吧?你把5000全放工资里面去了
2023-08-08 23:15:34
maize老师:回复慕小暖的小小梦想不是,单位社保,和个人社保是分开的,单位社保单独做的,个人社保做工资下面
2023-08-08 23:43:10
maize老师:回复慕小暖的小小梦想2211 应付职工薪酬 一、本科目核算企业根据有关规定应付给职工的各种薪酬。企业(外商)按规定从净利润中提取的职工奖励及福利基金,也在本科目核算。 二、本科目可按“工资”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“非货币性福利”、“辞退福利”、“股份支付”等进行明细核算。 三、企业发生应付职工薪酬的主要账务处理。 (一)生产部门人员的职工薪酬,借记“生产成本”、“制造费用”、“劳务成本”等科目,贷记本科目。应由在建工程、研发支出负担的职工薪酬,借记“在建工程”、“研发支出”等科目,贷记本科目。管理部门人员、销售人员的职工薪酬,借记“管理费用”或“销售费用”科目,贷记本科目。 (二)企业以其自产产品发放给职工作为职工薪酬的,借记“管理费用”、“生产成本”、“制造费用”等科目,贷记本科目。 无偿向职工提供住房等固定资产使用的,按应计提的折旧额,借记“管理费用”、“生产成本”、“制造费用”等科目,贷记本科目;同时,借记本科目,贷记“累计折旧”科目。 租赁住房等资产供职工无偿使用的,按每期应支付的租金,借记“管理费用”、“生产成本”、“制造费用”等科目,贷记本科目。 (三)因解除与职工的劳动关系给予的补偿,借记“管理费用” 科目,贷记本科目。 (四)企业以现金与职工结算的股份支付,在等待期内每个资产负债表日,按当期应确认的成本费用金额,借记“管理费用”、“生产成本”、“制造费用”等科目,贷记本科目。在可行权日之后,以现金结算的股份支付当期公允价值的变动金额,借记或贷记“公允价值变动损益”科目,贷记或借记本科目。企业(外商)按规定从净利润中提取的职工奖励及福利基金,借记“利润分配——提取的职工奖励及福利基金”科目,贷记本科目。 四、企业发放职工薪酬的主要账务处理。 (一)向职工支付工资、奖金、津贴、福利费等,从应付职工薪酬中扣还的各种款项(代垫的家属药费、个人所得税等)等,借记本科目,贷记“银行存款”、“库存现金”、“其他应收款”、“应交税费——应交个人所得税”等科目。 (二)支付工会经费和职工教育经费用于工会活动和职工培训,借记本科目,贷记“银行存款”等科目。 (三)按照国家有关规定缴纳社会保险费和住房公积金,借记本科目,贷记“银行存款”科目。 (四)企业以其自产产品发放给职工的,借记本科目,贷记“主营业务收入”科目;同时,还应结转产成品的成本。涉及增值税销项税额的,还应进行相应的处理。 支付租赁住房等资产供职工无偿使用所发生的租金,借记本科目,贷记“银行存款”等科目。 (五)企业以现金与职工结算的股份支付,在行权日,借记本科目,贷记“银行存款”、“库存现金”等科目。 (六)企业因解除与职工的劳动关系给予职工的补偿,借记本科目,贷记“银行存款”、“库存现金”等科目。 五、本科目期末贷方余额,反映企业应付未付的职工薪酬。
2023-08-08 23:59:41
慕小暖的小小梦想:回复maize老师 我也不明白是你没听懂我的意思还是我没懂 这个金额5000是没扣除个人承担社保部分金额以及没有扣除个人所得税的金额 那是不是里面包含了单位承担社保部分 我就问 我这个5000是包含了单位承担社保部分的
2023-08-09 00:24:35
maize老师:回复慕小暖的小小梦想5000是不包括单位社保,只包括个人社保和个税,
2023-08-09 00:39:38
maize老师:回复慕小暖的小小梦想单位社保是单独做的,单独计提,借:管理费用一工资5000 管理费用一社保(公负担)100 贷:应付职工薪酬一工资5000 应付职工薪酬一社保(公司负担)100
2023-08-09 01:02:39
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 简凉的秋 发表的提问:
老师,您好!计提工资的会计分录怎么写啊,含社保的 发工资时怎么写分录,有交个人所得税时
你好 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金 按这个来做
64楼
2023-08-08 20:59:11
全部回复
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 董莉 发表的提问:
老师,计提工资时需要计提社保和个人所得税吗?会计分录是怎么写的?
假设个人所得税100,社保200,实发工资1000 计提时 借:管理费用(或销售费用、在建工程、生产成本、制造费用等科目)---工资 1300 贷:应付职工薪酬---工资 1000 应付职工薪酬---社保个人部分 200 应交税费---应缴个人所得税 100 发放时 借:应付职工薪酬---工资1000 贷:银行存款(或库存现金)1000 缴纳社保 借:管理费用(或销售费用、在建工程、生产成本、制造费用等科目)---社保公司部分 应付职工薪酬---社保个人部分 200 贷:银行存款 缴纳个人所得税 借: 应交税费---应缴个人所得税 100 贷:银行存款 100
65楼
2023-08-08 21:17:59
全部回复
董莉:回复晓海老师 我百度了,有几种处理方法。有的是个人社保要计入:其他应付款。不知道是不是都可以?
2023-08-08 21:44:35
董莉:回复晓海老师 而且有的也说,个人所得税是在缴税的时候才反映,不需要计提。
2023-08-08 22:09:06
晓海老师:回复董莉你好!在其他应付款和其他应收款科目下核算主要看你是先发工资,还是先交社保
2023-08-08 22:23:13
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 现代的溪流 发表的提问:
个独企业计提生产经营个人所得税,会计分录是借:所得税 贷 应交税金-应交个人所得税吗?计提的所得税列入利润表的“所得税”栏目中吗
同学你好,会计分录是借:所得税 贷 应交税金-应交个人所得税吗?——是的; 计提的所得税列入利润表的“所得税”栏目中吗——是的;
66楼
2023-08-09 19:54:10
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 雅俗共赏 发表的提问:
如个体户 个人经营所得税如何计提 会计分录怎么做
你好,借所得税,贷应交税费--应交所得税,
67楼
2023-08-09 20:04:09
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ Flower 发表的提问:
一般纳税人 1.计提增值税的会计分录 2.缴纳增值税的会计分录 3.计提营业税金及附加的分录 4.缴纳营业税金及附加的分录 5.计提企业所得税的会计分录 6.缴纳企业所得税的会计分录
1、结转进项税额:   借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费—应交增值税(进项税额)   2、结转销项税额:   借:应交税费—应交增值税(销项税额)   贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)   3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):   借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费—未交增值税   4、实际交纳时   借:应交税费—未交增值税   贷:银行存款
68楼
2023-08-09 20:10:07
全部回复
暖暖老师:回复Flower3借税金及附加 贷应交税费应交附加税
2023-08-09 20:31:33
暖暖老师:回复Flower4借应交税费应交附加税 贷银行存款
2023-08-09 20:55:46
暖暖老师:回复Flower5借所得税 贷应交税费应交所得税
2023-08-09 21:22:10
暖暖老师:回复Flower6借应交税费应交所得税 贷银行存款
2023-08-09 21:42:04
Flower:回复暖暖老师 关于企业所得税能写具体点吗?
2023-08-09 22:04:04
暖暖老师:回复Flower企业所得税的计提就是这个分录
2023-08-09 22:22:32
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 轻描淡写 发表的提问:
个人所得税由公司交纳,计提,缴纳会计分录怎么做?
你好,工资,个税你们单位承担是吗。
69楼
2023-08-09 20:39:49
全部回复
轻描淡写:回复郭老师 是的
2023-08-09 20:54:06
郭老师:回复轻描淡写借营业外支出贷银行存款。
2023-08-09 21:13:07
轻描淡写:回复郭老师 不能做为公司费用吗?计入应付职工薪酬?
2023-08-09 21:28:04
郭老师:回复轻描淡写你如果加到工资里,然后从工资里扣除,可以做费用,通过应付职工薪酬。
2023-08-09 21:55:22
轻描淡写:回复郭老师 借:应付职工薪酬~工资,贷:个人所得税吗?
2023-08-09 22:20:20
郭老师:回复轻描淡写你好,计提是在工资里,是这么做。
2023-08-09 22:35:57
蝴蝶老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 沐风 发表的提问:
18年多计提了个人所得税,年终结转了损益,19年怎么冲销多计提的个人所得税,会计分录怎么做?
你好,借应缴税额个人所得税,贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
70楼
2023-08-09 20:53:59
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 一天一点爱恋 发表的提问:
计提五险一金的企业部分、个人部分、个人所得税的会计分录怎么写?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
71楼
2023-08-10 20:18:01
全部回复
一天一点爱恋:回复袁老师 上交社保有时间要求吗?
2023-08-10 20:34:18
袁老师:回复一天一点爱恋这个社保局有规定的,咨询社保局吧
2023-08-10 20:47:17
李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 002 发表的提问:
计提工资发放工资、计提个人所得税缴个人所得税怎样写分录?
借XX费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷应缴税费个税 银行存款
72楼
2023-08-10 20:40:31
全部回复
002:回复李老师 缴纳汽车保险费是计入管理费用吗还是和车一起入固定资产?
2023-08-10 21:12:13
李老师:回复002管理费用
2023-08-10 21:39:15
002:回复李老师 公司配给总经理的车使用年限一般是几年?
2023-08-10 22:05:44
李老师:回复0024年以上一般
2023-08-10 22:29:18
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 水果掌柜 发表的提问:
社保、公积金、个人所得税计提和交纳相关会计分录
计提单位部分社保、公积金借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 缴纳时借:应付职工薪酬 其他应付款—个人部分社保、公积金 贷:银行
73楼
2023-08-10 20:53:59
全部回复
姜老师:回复水果掌柜个人所得税是在发工资时直接扣除,借:应付职工薪酬 贷:银行存款 等 应交税费—个人所得税 其他应付款—个人部分社保、公积金。缴纳个税借:应交税费 贷:银行。
2023-08-10 21:09:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ xian 发表的提问:
你好,老师! 异地工程,在异地缴纳个人所得税,个人所得税计提和缴纳的会计分录?
你好,是缴纳的工资薪金个人所得税?
74楼
2023-08-16 20:08:34
全部回复
邹老师:回复xian如果是,计提分录是 借;应付职工薪酬,贷;应交税费——个人所得税 缴纳,借;应交税费——个人所得税,贷;银行存款
2023-08-16 20:19:29
xian:回复邹老师 为什么计入工资?老
2023-08-16 20:46:38
邹老师:回复xian你好,因为这个个人所得税是需要从单位职工工资扣除的,所以计提的时候借方是应付职工薪酬——工资明细科目
2023-08-16 20:57:23
xian:回复邹老师 老师,我这个是异地工程缴的个人所得税,我也不知道为什么要缴,公司在肇庆,要在工程佛山所在地缴
2023-08-16 21:16:26
邹老师:回复xian你好,这个就是税局对建筑业外出经营纳税的管理
2023-08-16 21:41:01
xian:回复邹老师 甘分录也是按之前的做吗?那我扣除谁工资扣减个税?
2023-08-16 22:03:55
邹老师:回复xian你好 计提分录是 借;应付职工薪酬,贷;应交税费——个人所得税 缴纳,借;应交税费——个人所得税,贷;银行存款 这个是作为一个整体扣除,无法具体到某个人的
2023-08-16 22:21:23
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 年轻,不懂事。 发表的提问:
计提个人所得税的分录
企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
75楼
2023-08-16 20:19:21
全部回复
年轻,不懂事。:回复紫藤老师 你这个分录是看不出来计提个税,是不是不用计提个税?直接放在工资里面
2023-08-16 20:36:24
紫藤老师:回复年轻,不懂事。应交税费——应交个人所得税 ,这个就是个税
2023-08-16 20:50:14
年轻,不懂事。:回复紫藤老师 老师我们应发工资总额5900元,实发5873元.个税27 元,这个怎么写分录?
2023-08-16 21:12:24
紫藤老师:回复年轻,不懂事。企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 1.借:应付职工薪酬——工资 .贷:应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款
2023-08-16 21:32:55
紫藤老师:回复年轻,不懂事。上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 27 2.贷:银行存款27
2023-08-16 21:55:25
年轻,不懂事。:回复紫藤老师 谢谢老师
2023-08-16 22:17:33
紫藤老师:回复年轻,不懂事。不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-08-16 22:43:21

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×