咨询
近代会计与现代会计划分
分享
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 落寞的牛排 发表的提问:
近代会计发展成为现代会计的重要标志是 的出现
标志是管理会计的出现。
1楼
2023-01-08 11:11:12
全部回复
小颖老师
职称:中级会计师,注册会计师,税务师
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 悦耳的盼望 发表的提问:
.进入近代会计的标志有
一般认为,从单式记账法过渡到复式记账法,是近代会计的形成标志。
2楼
2023-01-08 12:31:22
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 豆芽 发表的提问:
劳务派遣公司代收代付,社保计提与发放的会计分录
你好,是站在一般企业的角度做分录?  
3楼
2023-01-08 13:30:08
全部回复
豆芽:回复邹老师 小规模企业
2023-01-08 13:49:59
邹老师:回复豆芽你好 计提,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—社保 发放,借:应付职工薪酬—社保,其他应收款(个人负担部分),贷:其他应付款—劳务派遣公司 借:其他应付款—劳务派遣公司,贷:银行存款 
2023-01-08 14:11:29
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
帮员工代扣代缴的会计分录怎么做?
您好,是代扣代缴是个税吗
4楼
2023-01-08 14:36:26
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 瘋1樣的女子 发表的提问:
老师,工资记提和发放的会计分录是怎么做的?一个人的工资是4000元代扣代缴的个人保险假如是800,实际到手是3200元为例
你好 借管理费用 4000贷应付职工薪酬4000 借管理费用-公司承担社保 借应付职工薪酬-公司承担社保 借应付职工薪酬-公司承担社保 其他应收款-个人社保800贷银行存款 工资里面扣除 借应付职工薪酬 -工资4000 贷其他应收款-个人社保800 贷银行存款3200
5楼
2023-01-08 16:00:30
全部回复
瘋1樣的女子:回复meizi老师 好的谢谢
2023-01-08 16:21:43
瘋1樣的女子:回复meizi老师 应付职工薪酬里核算的就是含代扣代缴部分的工资数呗?
2023-01-08 16:40:47
meizi老师:回复瘋1樣的女子你好 包括 实际你发放工资的时候做: 借应付职工薪酬 -工资4000 贷其他应收款-个人社保800 贷银行存款 应交税费-应交个人所得税
2023-01-08 16:57:36
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 程阿梦。 发表的提问:
老师。我想问一下这个代扣代缴的怎么把账调平。我也不知道之前是怎么做的。导致账没平?其实账是平了的。老师。我应该怎么做会计分录能把账弄平了?
之前完整的怎么做的 是不是缴纳了没有做 或者你们多计提了
6楼
2023-01-08 17:09:03
全部回复
程阿梦。:回复郭老师 期末余额显示的是正数是缴纳了没有做。是负数是多计提了。该怎么做会计分录呢?
2023-01-08 17:50:45
郭老师:回复程阿梦。多计提的红冲 少交了补做缴纳的
2023-01-08 18:19:46
程阿梦。:回复郭老师 就是把多计提的怎么做的就相同的在做一笔红字就可以了是吗?
2023-01-08 18:49:20
郭老师:回复程阿梦。你分了明细是吧是的话不能一笔,需要分开,少计提的补,多计提的冲
2023-01-08 19:14:59
程阿梦。:回复郭老师 啊?这个明细有点多哎。冲2017年就开始不平了。
2023-01-08 19:35:53
郭老师:回复程阿梦。一样的明细可以一笔
2023-01-08 19:57:28
程阿梦。:回复郭老师 没有一样的。我给你看看。计提的和缴纳都不一样。
2023-01-08 20:18:00
郭老师:回复程阿梦。17年六月份和18年六月份的,19年六月份的一样吧
2023-01-08 20:46:34
程阿梦。:回复郭老师 不一样哦。
2023-01-08 21:07:53
郭老师:回复程阿梦。那你挨个红冲得 要不还是有余额
2023-01-08 21:35:51
程阿梦。:回复郭老师 我直接冲了最后一笔余额。可以吗?
2023-01-08 21:50:55
郭老师:回复程阿梦。那你之前的不还是有余额,之前的有余额你的总账和科目余额表还是有余额
2023-01-08 22:08:05
程阿梦。:回复郭老师 我就是看的科目余额表里面的余额。然后冲红的。
2023-01-08 22:25:00
郭老师:回复程阿梦。那也得看明细账吧 明细账也得是0
2023-01-08 22:44:46
程阿梦。:回复郭老师 明细账就是最后就平了。
2023-01-08 23:10:02
郭老师:回复程阿梦。你能平账的就可以的,
2023-01-08 23:23:49
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 晶晶 发表的提问:
老师您好 我想请教一下 不是本单位的员工代扣代缴失业保险如何做会计分录 如何冲回来
借其他应收款 -xx人 贷银行存款 后期收回 借银行存款 贷其他应收款
7楼
2023-01-08 18:09:59
全部回复
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
划转代扣工会会费记什么会计科目
计入管理费用~~~~~~~~~~·
8楼
2023-01-08 19:06:20
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Invisible light 发表的提问:
销售的时候收到代金券,商品是2080 ,代金券2000 ,现金80.代金券为其中一个合伙的老板赠的,那么我该怎么做会计分录呢?
那你按照80确认收入就可以了,因为你当时在赠送这个代金卷的时候,你并没有做出处理,所以说现在你使用这个代金券,你直接按照80确认收入。
9楼
2023-01-08 20:26:03
全部回复
Invisible light:回复陈诗晗老师 如果这个送代金券的老板说,记在他的名下,最后他给结账,我还该怎么记?借:库存现金80 其他应收款-某某2000 贷:主营业务收入2080?这样么?
2023-01-08 21:01:42
陈诗晗老师:回复Invisible light是的,这样处理是可以的
2023-01-08 21:24:27
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 徐文亚 发表的提问:
汽车代购代销会计分录,完整的分录,代销代购现在是交服务费百分之6吧?求急整个的会计分录
是的借:销售时,借:银行存款,贷:其他应付款,主营业务收入,应交税费
10楼
2023-01-08 21:52:16
全部回复
徐文亚:回复袁老师 先收到购车人款项的分录,还有我们给对方打款的分录,交服务费是我们代销代购的差价交税吗?百分之6,到最后对方还应该给我退回一部分押金
2023-01-08 22:13:17
徐文亚:回复袁老师 其中的一些开支不需要分录吗?税款是直接乘以百分之6吧!
2023-01-08 22:23:33
袁老师:回复徐文亚建议系统学习一下真账实操服务业课程
2023-01-08 22:52:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 布丁 发表的提问:
老师,最近,新进了一家公司做会计,以前公司是代账会计做的,现在我需要去做交接工作,我应该注意什么,交接哪些东西,该问代账会计什么问题
主要是凭证,账簿,相关证件,税务申报网站的密码等
11楼
2023-01-08 22:58:15
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 人性的弱点 发表的提问:
《簿记论》出自于那本书?近代会计之父是谁?
你好!这本来就是一本书啊。卢卡·帕乔利
12楼
2023-01-09 00:00:41
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 太阳花~上课 发表的提问:
现在还分社会信用代码与组织机构代码吗?
没有了,现在五证合一没有组织机构代码
13楼
2023-01-09 01:12:59
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
我司对代理商铺样支持,应该怎样做会计分录?
借:销售费用-样品贷:库存商品,应交税费
14楼
2023-01-09 02:20:15
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
支付代理费钱已经付给对方,对方没开票会计分录怎么做
您好!借:预付账款,贷银行存款等。
15楼
2023-01-09 03:38:54
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×