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支付广告费在会计分录里怎么做
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答疑陈园老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ thh欢欢 发表的提问:
公司广告宣传支付了费用给对方,但是对方还没开票,这个分录怎么做呢
先挂在预付款下面,等发票回来了,再冲掉。
136楼
2023-01-11 05:14:31
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 12.25w
引用 @ 闫玉亭·明小玉 发表的提问:
预付2019年广告费,增值税专用发票注明:广告费500000,税率6%,税额30000,价税合计530000,签发转账支票一张,分录如何做?
借;长期待摊费用 500000 应交税费(进项税额) 30000 贷;银行存款 530000
137楼
2023-01-11 05:42:34
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 12.25w
引用 @ 发表的提问:
形象广告纸,这么做分录对吗,借:销售费用-广告纸,贷:应付账款
你好,是的,是这样做分录的
138楼
2023-01-11 06:04:37
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ ~_~ 发表的提问:
预提广告费的分录怎么做?
您好 借:销售费用——广告费 贷:应付账款——暂估应付账款
139楼
2023-01-11 06:17:59
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~_~:回复bamboo老师 那本月没有发生广告费 ,月末结账的分录怎么做呢?
2023-01-11 06:45:25
bamboo老师:回复~_~没有发生的话 那您月末就要红冲上面的分录啊
2023-01-11 07:13:40
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ sunny 发表的提问:
我公司发生一笔广告费用,已经付款,本月未收到发票,以后月份才能收到,怎么做分录?
您好!借:管理费用-广告费 贷预付账款
140楼
2023-01-12 05:34:56
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 笨笨的梦想 发表的提问:
公司支付9个月广告费2700,已经支付现金 借:预付账款 2700 贷 现金 2700 借 广告费 300 贷 预付款 300 老师 我写的分录对么?
您好 请问发票收到了么
141楼
2023-01-12 05:43:52
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 学堂用户_ph619400 发表的提问:
饭店筹备中,应支付广告费7000,还有3000元以会员充卡方式支付(未充),如何做账
借;销售费用 贷:应付账款 你没有收到钱的话,不用账务处理的
142楼
2023-01-12 05:49:18
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学堂用户_ph619400:回复辜老师 是付给广告商的
2023-01-12 06:19:18
辜老师:回复学堂用户_ph619400广告费用是,借;销售费用 贷:应付账款 3000元以会员充卡方式支付,是你们收钱吗
2023-01-12 06:35:32
学堂用户_ph619400:回复辜老师 合同是10000元,付了7000元,还有3000元以会员卡方式冲抵应付广告商得钱
2023-01-12 07:04:12
辜老师:回复学堂用户_ph619400借;销售费用 贷:应付账款 ,3000,银行存款 7000 借:应付账款 3000 贷:预收账款 3000
2023-01-12 07:18:33
学堂用户_ph619400:回复辜老师 不用放到长期待摊费用里面吗
2023-01-12 07:38:24
辜老师:回复学堂用户_ph619400你是广告费计入长期待摊费用吗
2023-01-12 08:04:27
学堂用户_ph619400:回复辜老师 是的,然后给广告商充的卡单独做
2023-01-12 08:29:41
辜老师:回复学堂用户_ph619400如果你是一年以上的广告费,可以计入长期待摊费用
2023-01-12 08:45:28
学堂用户_ph619400:回复辜老师 只在网上发布两个月
2023-01-12 09:15:04
辜老师:回复学堂用户_ph619400那这个要计入销售费用的
2023-01-12 09:40:04
学堂用户_ph619400:回复辜老师 不是用银行存款付,是公司资本
2023-01-12 10:04:46
辜老师:回复学堂用户_ph619400公司的资本是什么意思
2023-01-12 10:21:44
学堂用户_ph619400:回复辜老师 可不可以贷:实收资本
2023-01-12 10:50:37
学堂用户_ph619400:回复辜老师 要和公司挂账,是开分店
2023-01-12 11:06:21
辜老师:回复学堂用户_ph619400不可以直接贷:实收资本的
2023-01-12 11:33:53
学堂用户_ph619400:回复辜老师 那应该是怎么做分录
2023-01-12 12:02:01
辜老师:回复学堂用户_ph619400你如果是收到投资款,借:银行存款 贷:实收资本 广告费还是借;销售费用 贷:应付账款 ,3000,银行存款 7000 借:应付账款 3000 贷:预收账款 3000
2023-01-12 12:16:27
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 晶骚 发表的提问:
广告公司1月份的外包安装费累计未付,2月份怎么做分录呢
你好,对方给你们开具发票你们未付款是吗?
143楼
2023-01-12 06:06:56
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晶骚:回复小惑老师 没有发票,做内账的,老板同意
2023-01-12 06:30:35
小惑老师:回复晶骚借:费用 贷:应付账款
2023-01-12 06:49:18
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 21.44w
引用 @ 果果嘉宝? 发表的提问:
房地产公司制作营销中心电子显示屏:其中电子显示屏244885元,广告制作费15360元,广告宣传材料费50976元,总计311221元,现在支付80%,对方分别开了80%的专票,应该怎么做分录?
那后面的20%什么时候开呢
144楼
2023-01-12 06:14:58
全部回复
果果嘉宝?:回复朴老师 余下20%在一年后无任何质量问题一次性付清
2023-01-12 06:29:02
朴老师:回复果果嘉宝?那你这个先做在建工程呢还是直接计入固定资产和宣传费,剩下20%先做预付,收到发票的时候再做账,发票是怎么开的?什么内容
2023-01-12 06:42:19
果果嘉宝?:回复朴老师 发票
2023-01-12 07:03:00
果果嘉宝?:回复朴老师 发票这样开的
2023-01-12 07:25:52
果果嘉宝?:回复朴老师 第一个是彩屏费用,第二个是发光字,第三个是围挡
2023-01-12 07:50:03
果果嘉宝?:回复朴老师 我也不知道是记在建工程好,还是直接入固定资产
2023-01-12 08:07:10
朴老师:回复果果嘉宝?那另外的20%会开什么呢?你现在先做这个发票的分录吧,20%计入预付账款或者其他应收款 发票分录是借预付62244 借固定资产241725.24 借进项7251.76贷银行311221
2023-01-12 08:21:11
果果嘉宝?:回复朴老师 20%还没付的,要做预付么?
2023-01-12 08:39:02
果果嘉宝?:回复朴老师 20%要一年后付哟,应该做其他应付款吧
2023-01-12 08:58:39
朴老师:回复果果嘉宝?做其他应收款也可以的,或者借方其他应付
2023-01-12 09:11:27
果果嘉宝?:回复朴老师 另外老师,这个发票里开的那些制作费和宣传材料费,其实都是为电子显示屏的制作产生的,都应该是固定资产,不是列开记什么广告宣传费用吧
2023-01-12 09:21:53
果果嘉宝?:回复朴老师 因为有同事提过说要列开,所以就有点不懂?
2023-01-12 09:50:13
朴老师:回复果果嘉宝?制作费和材料费也可以计入宣传费里面
2023-01-12 10:19:30
果果嘉宝?:回复朴老师 哦,好的,这是其实就是看单位怎么入了对吧
2023-01-12 10:48:12
朴老师:回复果果嘉宝?是的,满意请给五星好评,谢谢
2023-01-12 11:15:41

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