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支付广告费在会计分录里怎么做
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 13.86w
引用 @ 含蓄的银耳汤 发表的提问:
支付广告费属于什么会计科目
属于销售费用-广告费
76楼
2022-12-22 05:35:34
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 123啊谁都能看见的那 发表的提问:
怎么做下面的会计分录。1.支付设计公司第三阶段款项2.支付深圳腾宇睿网络科技有限公司朋友圈广告投放服务费3.支付深圳市志尚广告有限公司 招牌制作、安装费4.支付员工报销的士费
您好,1,分录,借:预付账款,贷;现金或者银行存款,2,借:销售费用-广告费,贷:现金或者银行存款,3、借:销售费用-广告费,贷:现金或者银行存款,4、借:管理费用-交通费,贷:现金或者银行存款。
77楼
2022-12-22 05:58:08
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123啊谁都能看见的那:回复王雁鸣老师 @王老师: 1.为什么支付设计公司第三阶段款项的分录是预付账款 2.为什么朋友圈发广告和招牌制作又不是预付账款是销售费用
2022-12-22 06:39:47
王雁鸣老师:回复123啊谁都能看见的那您好,不好意思,我只能按您给出的信息来判断处理,1、因为是第三阶段,有可能没开出发票,所以按预付账款处理,2、因为朋友圈广告投放服务费,有可能是一次性的,开了发票了,所以按销售费用处理。
2022-12-22 06:51:07
123啊谁都能看见的那:回复王雁鸣老师 @王老师:所以老师,其实要是收到了发票就是按费用处理,没收到就是按预付账款对吗
2022-12-22 07:01:18
王雁鸣老师:回复123啊谁都能看见的那您好,对的。
2022-12-22 07:13:57
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 紫苑 发表的提问:
以前计提的广告费,现在来发票怎么做分录
有差额么,你之前做啥,现在差额是多还是少?
78楼
2022-12-22 06:24:20
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紫苑:回复maize老师 有差额,之前做,借营业费用,贷计提费用2000 现在来发票10646
2022-12-22 06:50:54
maize老师:回复紫苑跨年了?补12月账上,按剩下继续做,借销售费用
2022-12-22 07:03:38
紫苑:回复maize老师 没有跨年
2022-12-22 07:18:31
紫苑:回复maize老师 已经计提的2000怎么做分录
2022-12-22 07:35:01
maize老师:回复紫苑借xx费用 负数 贷xx 负数,按发票做,
2022-12-22 07:49:26
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ D · 发表的提问:
广告费,网络推广费,分录怎么做,计入什么科目
你好 借销售费用 宣传费 
79楼
2022-12-22 06:32:46
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.5w
引用 @ 宋枭 发表的提问:
美元付广告宣传费是要代扣税费吗?分录怎么做呢?广告宣传费4200元。
你好,支付货款不需要代扣代缴
80楼
2022-12-22 06:54:00
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 发表的提问:
付屋顶广告园区招牌费用会计分录
借:销售费用——广告费 贷:库存现金(或银行存款)
81楼
2022-12-23 05:45:20
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 一笑而过 发表的提问:
一般发生一万的广告费用应 借:待摊费用 10000 银行存款  10000  然后再每个月摊销,但是现在发现以前的会计是这么做的会计分录借:其他就收款-潜江先声广告 10000   贷:银行存款10000  以前的会计这么做分录还用第月摊销吗?
您好,可以不用摊销的,是不是发票没到啊?如果是的话,可以不用摊销的,如果发票到了的话,这个应该按发票直接记入费用也行的。
82楼
2022-12-23 05:58:35
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一笑而过:回复王雁鸣老师 老师,如果应摊销的没有摊销或者不能摊销的摊销了,税务查到会处罚吗?
2022-12-23 06:34:23
王雁鸣老师:回复一笑而过您好,会的。
2022-12-23 06:52:23
一笑而过:回复王雁鸣老师 老师,哪些费用能摊销呢?为什么有些费用可直接计入费用呢?
2022-12-23 07:12:24
王雁鸣老师:回复一笑而过您好,一般受益期跨年了,比如租赁费是2年的,就要摊销了,如果当年3个月的就不用摊销了,可以直接入费用了。
2022-12-23 07:38:16
一笑而过:回复王雁鸣老师 老师,这笔分录 借:其他应收款-潜江先声广告  10000   贷:银行存款  10000   这笔分录为什么用到了其他应收款这个科目,这个科目在这笔分录中是什么意思?
2022-12-23 07:57:08
王雁鸣老师:回复一笑而过您好,因为没收到发票,付款后,可以先记入预付账款,或者其他应收款科目的。等来了发票再冲减这个科目的。
2022-12-23 08:14:51
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ ( 。ớ ₃ờ)ھ 发表的提问:
老师公司支付了一笔广告费正好一年的19万 那我支付这笔分录怎么做 后面摊销怎么做
你好 借预付账款 贷银行存款。 按月分摊 借管理费用或者销售费用-广告费 贷预付账款
83楼
2022-12-23 06:26:15
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( 。ớ ₃ờ)ھ:回复meizi老师 嗯嗯我也这么想的我这老师之前做的我都没看懂
2022-12-23 06:55:25
meizi老师:回复( 。ớ ₃ờ)ھ你好 之前是有做待摊费用 。 用的这个科目 。待摊费用取消了 所以现在一年内的支出 可以走预付账款或者其他应付款来分摊的
2022-12-23 07:10:02
( 。ớ ₃ờ)ھ:回复meizi老师 老师比如广告费100800那么支付时候借预付账款100800 贷银行存款100800 收到发票后金额怎么做怎么摊有点晕
2022-12-23 07:28:32
meizi老师:回复( 。ớ ₃ờ)ھ你好 按你们广告服务的期间 。比如1年的服务 那么就是100800除以12个月来分摊 每月
2022-12-23 07:53:19
( 。ớ ₃ờ)ھ:回复meizi老师 这个我知道那怎么做分录收到发票后又怎么分摊分录
2022-12-23 08:05:57
meizi老师:回复( 。ớ ₃ờ)ھ你好 借管理费用或者销售费用-广告费 贷预付账款 这个就是分摊分录的
2022-12-23 08:29:09
( 。ớ ₃ờ)ھ:回复meizi老师 我的意思是收到发票后进项填写后另外两个科目金额填怎么填写
2022-12-23 08:57:37
meizi老师:回复( 。ớ ₃ờ)ھ你好 你们这个发票是专票 是吗 你是先支付 后收到专票 吗
2022-12-23 09:20:24
( 。ớ ₃ờ)ھ:回复meizi老师 对的 比如我12月支付19万 1月收到进项发票 然后金额怎么结合分录
2022-12-23 09:49:15
meizi老师:回复( 。ớ ₃ờ)ھ你好 那你做 12月 借预付账款贷银行存款 1月收到专票 借管理费用-或者销售费用 -广告费 进项税 (这个金额就是你专票的税费 )贷预付账款
2022-12-23 10:13:32
( 。ớ ₃ờ)ھ:回复meizi老师 嗯这个我会 就是做好进项这笔分录 后面我要再摊销的分录和金额不知道怎么对应填写 麻烦老师写分录和金额一起比如金额100800进项11596那这个数据帮我做个完整的吧谢谢
2022-12-23 10:36:13
meizi老师:回复( 。ớ ₃ờ)ھ你好 12月 借预付账款100800贷银行存款 100800 1月收到专票 借管理费用-或者销售费用 -广告费 7433.67进项税11596 贷预付账款19029.67 以后每个月就是 借管理费用-或者销售费用 -广告费 7433.67贷预付账款7433.67
2022-12-23 10:59:26
( 。ớ ₃ờ)ھ:回复meizi老师 终于明白了谢谢
2022-12-23 11:24:24
meizi老师:回复( 。ớ ₃ờ)ھ没事的 希望能帮到你 满意请给予评价 记得最后一个月的时候 由于有小数点 最后一个月的分摊金额 会小于7433.67
2022-12-23 11:42:30
( 。ớ ₃ờ)ھ:回复meizi老师 嗯嗯好的 谢谢乐老师
2022-12-23 12:07:04
meizi老师:回复( 。ớ ₃ờ)ھ没事的哈 满意请给予评价
2022-12-23 12:32:13
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 玉 发表的提问:
老师,发票比我们支付的广告费多0.01帐务分录如何平
你好 按你实际付款的金额入账即可
84楼
2022-12-23 06:37:44
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 嫌疑之索 发表的提问:
我们7月份银行支付了2020.7.23-2021.7.22的广告费含税7万元,已收到发票 金额69306.93,税额693.07,会计分录怎么做?
您好 借:其他应付款 70000 贷:银行存款 70000 借:管理费用 69306.93/12=5775.58 借:应交税费-应交增值税-进项税额 693.07 贷:其他应付款 5775.58%2B693.07=6468.65 然后每个月写摊销分录 借:管理费用 69306.93/12=5775.58 贷:其他应付款 5775.58
85楼
2022-12-23 06:53:59
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 爱笑的寒风 发表的提问:
我今天支付了一笔广告费10000,这个月要开始摊销,请问分录怎么做
你好 借:预付账款 贷:银行存款 借:销售费用 贷:预付账款
86楼
2022-12-24 05:54:59
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爱笑的寒风:回复小惑老师 为什么是预付账款呢?
2022-12-24 06:21:52
小惑老师:回复爱笑的寒风你先支付就是预付账款了,然后在按期摊销处理
2022-12-24 06:39:42
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 嫌疑之索 发表的提问:
我们7月份银行支付了2020.7.23-2021.7.22的广告费含税7万元,已收到发票 金额69306.93,税额693.07,会计分录怎么做?
你好,借:销售费用-广告费69306.93 应交税费-应交增值税(进项税额)693.07 贷:银行存款70000
87楼
2022-12-24 06:14:38
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嫌疑之索:回复小云老师 1年的 不用摊销吗?
2022-12-24 06:39:35
小云老师:回复嫌疑之索要,看错了 借:预付账款69306.93 应交税费-应交增值税(进项税额)693.07 贷:银行存款70000 借:销售费用  贷:预付账款
2022-12-24 06:59:33
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 激昂的冬瓜 发表的提问:
用银行存款支付广告宣传费20000(含税,取得增值税普通发票),做会计分录需要做价税分离?
你好,普通发票的话不需要价税分离。
88楼
2022-12-24 06:26:10
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 海纳 发表的提问:
广告费已用银行存款支付30000元,对方现在暂时没给发票怎么做账?分录如何写?
你好 可以借记预付账款 贷记银行存款
89楼
2022-12-24 06:40:09
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 格格巫 发表的提问:
支付债券设计及广告宣传费的分录如何写?
你好,这些和发行债券的有关费用计入应付债券—利息调整。
90楼
2022-12-24 06:50:59
全部回复
格格巫 :回复宇飞老师 具体分录该如何写?
2022-12-24 07:14:54
宇飞老师:回复格格巫 借:应付债券—利息调整 贷银行存款
2022-12-24 07:30:44

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