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会计分录的业务处理销售
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 发表的提问:
建筑施工企业会计账务处理。,会计分录怎么写
同学您好,如果可以的话,您自己先写一下试试,然后发我给您检查
121楼
2023-09-13 19:07:02
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夕:回复文老师 我写完了,哈哈哈,谢谢你
2023-09-13 19:29:08
文老师:回复同学您好, 不客气,这是我们的职责所在,如果对我的回复满意的话,记得给我好评,谢谢!
2023-09-13 19:49:51
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ CY 发表的提问:
老师,进项税转出,销售方开出专票负票,怎么进行财务处理,怎么录入账,做会计分录
  1、取得企业的增值税专用发票,并且认证,会计处理:   借:库存商品   应交税费-应交增值税(进项税额)   贷:应付账款   2、取得税务机关出具的《开具红字增值税专用发票通知单》,将当期的进项税额转出,会计处理   借:库存商品   贷:应交税费-应交增值税(转出进项税额)   3、收到销售方开具的增值税红字发票,不需要进行认证(注:如果认证了,会计处理和未认证相同),会计处理   借:库存商品(红字冲减)   贷:应付账款(红字冲减)
122楼
2023-09-13 19:33:45
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ smile 发表的提问:
电商行业,但是又包含了线下的销售,一个月销售不同种商品,发货的运费怎么分摊到已销商品中去,会计分录怎么处理
用总运费÷各种商品销售数量或者金额之和,得出单位成本,再×某种商品的金额或数量就是那种商品要承担的运费,借:销售费用 贷:银行存款
123楼
2023-09-13 20:02:59
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smile:回复小云老师 老师那是不是记销售费用后,我可以按照各种产品应承担的运费做明细的分录 借销售费用 A / B 贷:银行存款
2023-09-13 20:20:25
小云老师:回复smile你好, 是的。
2023-09-13 20:31:00
smile:回复小云老师 快速公司开票的话,税费怎么的会计分录怎么处理
2023-09-13 20:44:54
小云老师:回复smile你是一般纳税人还是小规模呢?
2023-09-13 21:05:34
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 大镜框 发表的提问:
交了三个月的物业费,会计分录怎么写?需要摊销吗?账务上怎么处理?
如果金额不大 可以不摊销 一次性计入 缴费收到发票 借:管理费用——物业费 贷:库存现金/银行存款等
124楼
2023-09-19 19:01:29
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 如意的耳机 发表的提问:
请问一下这个销售商品业务会计分录怎么写
借应收账款1314325.6 贷主营业务收入1163120*0.98 预计负债1163120*0.02 应交税费151205.6
125楼
2023-09-19 19:12:18
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如意的耳机:回复小云老师 老师应该借银行存款还是应收账款呢
2023-09-19 19:54:10
如意的耳机:回复小云老师 如何辨别是银行存款还是应收账款呢
2023-09-19 20:05:53
小云老师:回复如意的耳机这个看你自己有没有收到钱呀,你图片是没体现收到钱
2023-09-19 20:19:04
如意的耳机:回复小云老师 不是看增值税专用发票吗
2023-09-19 20:48:06
如意的耳机:回复小云老师 老师原始凭证还有一个收货单
2023-09-19 21:09:42
小云老师:回复如意的耳机这些并不能说明你有收到钱呀,收到钱会有银行回单。
2023-09-19 21:24:28
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 机灵的橘子 发表的提问:
17的销售业务补到19的账务里怎么做会计分录
你好 借银行存款或者应收账款 贷以前年度损益调整-收 入 应交税费-应交增值税 然后补缴纳增值税附加税以及企业所得税等 结转以前年度损益调整到未分配利润去
126楼
2023-09-19 19:33:27
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机灵的橘子:回复meizi老师 结转未分配利润的时候是借:以前年度损益调整贷利润分配未分配利润嘛
2023-09-19 19:51:19
meizi老师:回复机灵的橘子嗯 如果以前年度损益调整余额是在贷方的话
2023-09-19 20:09:25
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 叶子 发表的提问:
你好,老师,请问平台销售商品,售后仅退款不退货这个账务怎么处理,如何做会计分录
借销售费用贷银行存款
127楼
2023-09-19 19:50:58
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叶子:回复郭老师 请问为什么不是冲销主营业务收入?这是平台销售商品货款已确认到账并已经提现到银行账户。
2023-09-19 20:06:22
郭老师:回复叶子你好,需要视同销售的,这是你们赠送的。
2023-09-19 20:24:00
靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 海之吻 发表的提问:
销售商品有几种特殊业务?它们的会计分录都是怎么做的??
销售商品怎么做会计分录 销售乙产品120件给凌峰公司,每件售价340元,增值税额6936元,货款已通过银行收讫。展开 我来答 魔笛maga 来自百度知道认证团队 2018-09-24 实现销售 借:库存现金 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税) 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 1、销售实现 借:应收账款409500 贷:主营业务收入350000 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)59500 2、结转成本 借:主营业务成本182000 贷:库存商品182000 3、收到货款 借:银行存款409500 贷:应收账款409500 4、计提消费税 应纳消费税=350000*消费税税率
128楼
2023-09-20 19:22:11
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 我随悦动 发表的提问:
销售业务员拿餐费报销会计分录怎么做
你好,是自己餐费,还是招待费
129楼
2023-09-20 19:41:25
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我随悦动:回复小惑老师 自己的餐费怎么做,招待的餐费怎么做,麻烦老师都讲一下谢谢
2023-09-20 19:59:01
小惑老师:回复我随悦动自己的餐费通常做福利费,招待费-业务招待费
2023-09-20 20:11:28
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 张云 发表的提问:
收到员工2017年12月的跨年发票要报销的,会计分录怎么处理这项业务?
您好!你要不就只能反结账到12月做。要不就做到1月算了。
130楼
2023-09-20 19:50:59
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 动听的小懒猪 发表的提问:
你好,老师,我们公司往国外销售碳化钙,会计处理是怎么样的
借:应收账款 贷:原材料/库存商品 销项增值税
131楼
2023-09-21 18:22:18
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 妮子 发表的提问:
融资租出业务,会计处理分录是什么,分期收款的
1.租赁开始日 借:长期应收款(最低租赁收款额+初始直接费用)   未担保余值   贷:融资租赁资产(原账面价值)     银行存款(初始直接费用)   营业外收入(融资租赁资产公允价值大于账面价值的差额;反之,借记“营业外支出”)     未实现融资收益[(最低租赁收款额+未担保余值)-(最低租赁收款额的现值+未担保余值的现值)] 2.未确认融资费用/实现融资收益的分摊 借:未实现融资收益   贷:租赁收入(期初长期应收款的摊余成本乘以租赁内含利率) 4、支付租金/收到租金 借:银行存款   贷:长期应收款 5.或有租金的处理 实际发生时确认为当期收入 借:应收账款或银行存款   贷:租赁收入(例如经营分享收入等) 未担保余值的处理(出租人特有的处理) .未担保余值的可收回金额低于其账面价值时 借:资产减值损失   贷:未担保余值减值准备
132楼
2023-09-21 18:36:32
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 依缘稞果 发表的提问:
#提问#销售折让的会计分录怎么处理?发生销售折让了销项税额可以冲回来吗?销售退回也是可以直接相反分录冲回吗?
您好 借:应收账款 借方红字 贷:主营业务收入 贷方红字 应交税费——应交增值税——销项税额 贷方红字 发生销售折让了销项税额可以冲回来 像我上面这样写分录就好了
133楼
2023-09-21 19:03:37
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 爱听歌的星星 发表的提问:
麻烦老师们回答一下我的问题,做无票销售财务上要怎么处理?会计分录该怎么写
借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
134楼
2023-09-21 19:28:30
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爱听歌的星星:回复方亮老师 可是既然是无票销售了,那么这个应交税费就挂账吗???还是需要交到税务局去
2023-09-21 19:46:55
方亮老师:回复爱听歌的星星需要交到税务局去
2023-09-21 20:14:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 罗达 发表的提问:
企业购入某专利权价值800000元,合同规定使用年限为10年,求每月计提累计摊销金额,并做购入和计提累计摊销的账务处理。怎么编制会计分录呢?
购进 借;无形资产 贷;银行存款 800000 每个月摊销 借;管理费用等科目 贷;累进摊销 800000/(10*12)
135楼
2023-09-21 19:47:59
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罗达:回复邹老师 那老师,企业购入一台需要安装的生产设备,价值400000元,增值税发票注明增值税68000元,运费1000元,增值税110元,款已支付;安装过程中领用生产用原材料2000元,其购入时增值税为340元,另用银行存款支付安装费3000元,增值税510元,安装调试后达到预计可使用状态。
2023-09-21 20:19:59
邹老师:回复罗达你好,针对这个题目有什么疑问?
2023-09-21 20:40:57
罗达:回复邹老师 是的,老师,会计分录我不懂
2023-09-21 20:55:20
邹老师:回复罗达你好 借;在建工程 400000+1000 应交税费(进项税额) 68000+110 贷;银行存款 借;在建工程 2000 贷;原材料 2000 借;在建工程3000 应交税费(进项税额)510 贷;银行存款 借;固定资产 400000+1000 +2000+3000 贷;在建工程
2023-09-21 21:13:39

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