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支付职工福利费会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 暖洋i 发表的提问:
计提职工福利费的会计分录
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-职工福利费
16楼
2023-01-09 06:27:33
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森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ lion 发表的提问:
工地上开来茶叶发票 可以入 福利费吗? 会计分录如下是否正确 借:工程施工-福利费-职工福利费-项目名称 4900 贷:应付职工薪酬-职工福利费 4 900 借:应付职工薪酬-职工福利费 4900 贷:银行存款 4900
同学,你好,分录对的。
17楼
2023-01-09 07:20:48
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小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 小七 发表的提问:
公司支付员工的培训费,会计分录是借管理费用-培训费还是职工福利费比较好
同学,你好,计入职工教育经费
18楼
2023-01-09 08:31:01
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小七:回复小叶老师 好的,谢谢老师
2023-01-09 08:42:41
小叶老师:回复小七亲爱的同学,不客气哈
2023-01-09 09:05:50
班助小琪
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.41w
引用 @ 发表的提问:
利用工会经费购买职工福利的会计分录。
企业收到上级返还的工会经费时:借:银行存款-行 贷:应付职工薪酬-工会经费 使用时: 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:现金
19楼
2023-01-09 09:46:08
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 可儿 发表的提问:
老师,两张发票为员工用,会计分录借:管理费用-福利费,贷应付职工薪酬- 福利费,借应付职工薪酬福利费,贷库存现金,这样对吗?
你好 是的 分录是这样来做账的
20楼
2023-01-09 10:41:59
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可儿:回复meizi老师 公司员工用,不管是吃饭、住宿或其他的日用品等,都列入福利费对吗
2023-01-09 11:12:26
meizi老师:回复可儿你好 是的 为员工支出的应该计入福利费的
2023-01-09 11:26:16
可儿:回复meizi老师 招待费年底做税审,按60%计算,那么做福利费,费用是怎么算的呢
2023-01-09 11:48:48
meizi老师:回复可儿你好 福利费是不超过工资总额的14%可以税前扣除的。
2023-01-09 12:02:48
可儿:回复meizi老师 公司购焊丝,车间用,会计分录怎么做呢?借:制造费用-二级为什么?贷库存现金
2023-01-09 12:27:48
meizi老师:回复可儿你好 制造费用-低值易耗品
2023-01-09 12:45:01
可儿:回复meizi老师 直接损耗,不用做原材料下面的二级科目是吗
2023-01-09 13:04:55
meizi老师:回复可儿你好 这个明细科目你们自己设置的。 没有要求的。 一级科目是有要求。
2023-01-09 13:26:04
可儿:回复meizi老师 老师,福利费14%是按年累计还旧按当月工资总额来计算呢?
2023-01-09 13:45:42
meizi老师:回复可儿你好 这个是汇算 按年来看的
2023-01-09 13:55:52
可儿:回复meizi老师 好的谢谢老师
2023-01-09 14:22:18
meizi老师:回复可儿没事的 希望能帮到你
2023-01-09 14:34:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 佘老师 发表的提问:
我有个问题,解除劳动合同经济补偿金的会计分录是这样吗? 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 借:管理费用-福利费 贷:应付支付薪酬-福利费 还是借:应付职工薪酬-工资?
你好,是这样做分录 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-辞退补偿 借;应付职工薪酬-辞退补偿, 贷;银行存款等科目
21楼
2023-07-17 20:41:19
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佘老师:回复邹老师 申报个税的时候有一项是解除劳动合同一次性补偿金,所以跟我的应付职工薪酬工资金额就对不上了
2023-07-17 21:01:40
邹老师:回复佘老师你好,按计提的辞退补偿金额申报,怎么会对不上呢?
2023-07-17 21:16:31
佘老师:回复邹老师 我明白了,个税申报是分开申报的,正常的工资薪金收入与应付职工薪酬-工资一致就没问题了,对不?然后应付职工薪酬-离职补偿金是单独申报个税的
2023-07-17 21:33:49
邹老师:回复佘老师你好,是的 ,是这样的
2023-07-17 21:49:19
曼曼老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 小茗同学 发表的提问:
请问2019年2月,年夜饭的分录是不是这样 借管理费用-职工福利费 贷应付职工薪酬-职工福利费 然后支付是借 应付职工薪酬-职工福利费 贷库存现金
你好,你的分录是对的。
22楼
2023-07-17 21:05:01
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小茗同学:回复曼曼老师 要计提吗???
2023-07-17 21:29:20
曼曼老师:回复小茗同学你好,不需要计提
2023-07-17 21:52:57
小茗同学:回复曼曼老师 那我的第一个分录不就是计提吗??你还说可以
2023-07-17 22:04:48
曼曼老师:回复小茗同学你好,不好意思,我误解你的意思,我以为你说还要再计提 你这笔分录就是正确的。
2023-07-17 22:24:11
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 叶子 发表的提问:
请问:职工福利费的会计分录?
你好,借:管理费用--福利费 贷:应付职工薪酬--职工福利 借:应付职工薪酬--职工福利 贷:库存现金 等
23楼
2023-07-17 21:25:34
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叶子:回复紫藤老师 管理费用下面直接设福利费吗? 请问:福利费不是设计在职工薪酬下面吗?
2023-07-17 21:49:49
紫藤老师:回复叶子管理费用下面直接设福利费
2023-07-17 22:06:05
叶子:回复紫藤老师 那么职工薪酬和福利费都是管理费用下的二级科目吗?
2023-07-17 22:27:18
紫藤老师:回复叶子管理费用--福利费 应付职工薪酬--职工福利
2023-07-17 22:41:25
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ fdq 发表的提问:
老师,请问公司组织员工旅游 1会计分录是 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:银行存款 借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费吗? 2 要交个税吗?
按照税费是要缴纳个税的,不过一般都没有缴纳。
24楼
2023-07-17 21:41:32
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fdq:回复罗老师 不交纳个税查到是不是要补缴还要罚款?如果交的话,是不是要把每个人旅游的费用并到工资表中交个税?
2023-07-17 22:03:51
罗老师:回复fdq一般税局没有检查这个项目 如果缴纳就并入工资表中。
2023-07-17 22:19:08
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 夏季微凉 〃 发表的提问:
报销职工福利费的会计分录
您好,借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费贷银行存款
25楼
2023-07-17 21:53:58
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夏季微凉 〃:回复文老师 有的是不是直接不用计提,直接借福利费,贷银行存款可以吗
2023-07-17 22:24:07
文老师:回复夏季微凉 〃最好是通过应付职工薪酬过渡一下
2023-07-17 22:47:46
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ surprise 发表的提问:
老师你好,公司支付员工中餐费805元的会计分录正确吗?借 管理费用-福利费 805 贷-银行存款 805 还是借 管理费用 福利费805贷应付职工薪酬 福利费 805 借应付职工薪酬 福利费805货银行存款805
两个处理都是正确的,这是最下面的处理是规范的处理。
26楼
2023-07-18 21:04:01
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surprise:回复张艳老师 老师你好再麻烦你下,我这个月开票1668751.06,销项150187.55,固定资产金额349137.93 进项55862.7 那我这个月进项要抵扣多少钱?我们运输行业增值税应交税费是开票金额×0.03吧,这进项要怎么算
2023-07-18 21:18:10
张艳老师:回复surprise是要知道您公司的增值税税负率,才好帮您计算的。
2023-07-18 21:44:58
surprise:回复张艳老师 老师我们这边是3%
2023-07-18 21:59:07
张艳老师:回复surprise利用公式 (不含税销售×税率-进项税额)/不含税销售额=增值税税负率 公式中不含税销售额,增值税税负率都是已知数,求解进项税额即可,就是您当期需要认证抵扣的进项税额的数字。
2023-07-18 22:20:57
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 大乐乐。 发表的提问:
分配应支付的职工工资500000元,按工资总额的14%提前福利费,求福利费分录
你好,借管理费用--职工福利费70000,贷应付职工薪酬--职工福利费70000
27楼
2023-07-18 21:12:43
全部回复
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 愛不随人愿&只留有心人 发表的提问:
中秋买月饼的会计分录是:计提时:借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬支付时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款
是的,这样的账务处理是对的,
28楼
2023-07-18 21:23:12
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李雪婷老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.15w
引用 @ 十月 发表的提问:
给员工支付体检费时 1.计提 借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 2..报销 借应付职工薪酬…福利费 贷银行存款 现在员工有部分人没体检,退回了体检费,除了冲报销时的分录,还需要冲计提的分录吗
同学你好,需要冲计提的费用的,否则会造成费用虚进,应付职工薪酬不平
29楼
2023-07-18 21:43:39
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
福利费需要用应付职工薪酬过度吗?具体分录怎么做 支付了福利费那
借管理费用福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
30楼
2023-07-18 21:53:59
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