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支付职工福利费会计分录
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 学堂用户_ph341092 发表的提问:
老师,想请问工会经费支付时的会计分录为 借:管理费用 贷:应付职工薪酬    借:应付职工薪酬 贷:银行存款   用工会经费发放端午节福利时,应该怎么做会计分录呢?
那做工会账上,不是做公司账上了,你做公司账上只能做福利费下面,
31楼
2023-07-19 20:53:45
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学堂用户_ph341092:回复maize老师 工会账是什么账呢?由会计负责吗?
2023-07-19 21:12:27
maize老师:回复学堂用户_ph341092就是你们公司成立单独工会,需要去你们那边总工会备案,单独开工会的银行账户,可以会计做账,那这个不需要申报
2023-07-19 21:29:54
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 李艳春 发表的提问:
计提职工福利、职工教育经费怎么写会计分录
借管理费用 贷应付职工薪酬,这个明细不一样
32楼
2023-07-19 21:11:34
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英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 燕语未懂 发表的提问:
老师,支付职工福利费,这样做分录对吗?
同学好,同学的分录是正确的,
33楼
2023-07-19 21:23:41
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燕语未懂:回复英老师 好的,谢谢
2023-07-19 21:43:15
英老师:回复燕语未懂不客气,谢谢同学,请给予5星好评,加油!!
2023-07-19 22:11:14
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 静静流淌ゞ"心旳距离 发表的提问:
给员工支付的房租费,如何写分录呢?借:应付职工薪酬—职工福利费8000贷:银行存款8000.,收到发票后记借:销售费用—职工福利费贷:应付职工薪酬—职工福利费吗?是这样吗?
你做的会计分录是正确的
34楼
2023-07-19 21:46:11
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 发表的提问:
公司租房子给员工,支付中介费,有发票。第一个会计分录 借:管理费用—福利费 贷:银行存款/现金第二个会计分录 借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款/现金哪个正确?
您好,第一个不规范,第二个不完整。
35楼
2023-07-19 21:56:59
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乐:回复王雁鸣老师 请问正确的会计分录是什么?
2023-07-19 22:29:41
王雁鸣老师:回复您好,正确的分录是,借:应付职工薪酬—福利费,贷:银行存款/现金,同时,借;管理费用-福利费等科目,贷;应付职工薪酬-福利费。
2023-07-19 22:40:24
乐:回复王雁鸣老师 借;管理费用-福利费等科目,贷;应付职工薪酬-福利费。 这个中介费是要和房租一起摊销吗?
2023-07-19 22:59:21
王雁鸣老师:回复您好,是的,要与房租一起摊销的。
2023-07-19 23:24:00
乐:回复王雁鸣老师 如果中介费和房租未收到发票需要摊销吗?
2023-07-19 23:52:02
王雁鸣老师:回复您好,如果没有收到发票的话,也是需要摊销的。
2023-07-20 00:11:02
乐:回复王雁鸣老师 我司给员工租房子,支付中介费900,押金1800,半年的房租10800.其中中介费和房租均未有发票 支付押金,借:其他应收款—押金 1800 贷:库存现金 1800 支付中介费,借:其他应收款—xx中介 900 贷:库存现金 900 支付房租,借:预付账款—房租 10800 贷:库存现金 10800 摊销房租和中介费,借:管理费用—中介费 1950 贷:预付账款—房租 1950 这样做对吗?
2023-07-20 00:21:45
王雁鸣老师:回复您好,最后一个分录是不对的,摊销房租和中介费,借:应付职工薪酬-福利费 1950,贷:预付账款—房租 1950。再计提,借:管理费用-福利费,1950,贷;应付职工薪酬-福利费,1950。最好备查账记录一下没有收到发票的金额和单位。
2023-07-20 00:43:11
乐:回复王雁鸣老师 为什么要通过应付职工薪酬—福利费这个科目?那收到房租和中介费发票后的会计分录是什么?
2023-07-20 00:59:33
王雁鸣老师:回复您好,因为是为员工租赁的房子,要记入福利费的,为方便统计福利费金额,就通过应付职工薪酬-福利费科目核算了。收到发票时,借:长期待摊费用-租赁费,11700,贷:预付账款—房租 10800,其他应收款—xx中介 900。同时,借;预付账款-房租,(已摊销的金额),贷:长期待摊费用-租赁费,(已摊销的金额)。
2023-07-20 01:14:37
乐:回复王雁鸣老师 如果一开始就有房租和中介费发票,那会计分录就是 支付房租费 借:预付账款—房租 11700 贷:库存现金 11700 支付中介费 借:应付职工薪酬—福利费900,贷:银行存款/现金900 ,同时,借;管理费用-福利费900,贷;应付职工薪酬-福利费900 摊销房组和中介费 借:应付职工薪酬—福利费1950,贷:预付账款—房租 1950 同时,借;管理费用-福利费用1950,贷;应付职工薪酬-福利费1950 这样对吗?
2023-07-20 01:43:46
王雁鸣老师:回复您好,房租不是10800吗?
2023-07-20 02:10:49
乐:回复王雁鸣老师 对,房租是10800
2023-07-20 02:31:17
王雁鸣老师:回复您好,中介费已经入费用了,分摊时,就不用再加上了。
2023-07-20 02:51:39
乐:回复王雁鸣老师 摊销房租 借:应付职工薪酬—福利费1800,贷:预付账款—房租 1800 同时,借;管理费用-福利费用1800,贷;应付职工薪酬-福利费1800 这样做对吗? 因中介费已计入费用,所以不用摊销了对吗?
2023-07-20 03:07:05
王雁鸣老师:回复您好,对的,对的,您理解正确。
2023-07-20 03:34:33
乐:回复王雁鸣老师 因为房子是租的个人的,所以要到税局代开,那么这个开的是个人给公司的吗?如果开给公司某个员工,是不是不能入账?
2023-07-20 03:51:20
王雁鸣老师:回复您好,是的,如果开给公司某个员工,也可以入账的,但最好开给公司。
2023-07-20 04:19:43
铭铭老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.07w
引用 @ FINE &赵娜 发表的提问:
老师请问现在最新的职工福利费扣除标准是多少那。 会计分录的核算是什么样子的那。 借:管理费用 职工福利费 贷:应付职工薪酬 职工福利费 借:应付职工薪酬 职工福利费 贷:库存现金/银行存款
同学你好 1.职工福利费税前扣除标准是工资薪金总额的14% 2.会计分录你写的是正确的。
36楼
2023-07-20 20:44:42
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ Amy(艾米) 发表的提问:
老师好!公司发给员工1000元过节费,会计分录写: 发放时: 借:应付职工薪酬-职工福利费1000 贷:库存现金1000 月底结转福利费: 借:管理费用-职工福利费 1000 贷:应付职工薪酬-职工福利费1000 老师是这样做吗?
你好 是的 这么做的
37楼
2023-07-20 20:56:15
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Amy(艾米):回复郭老师 老师好! 如果发放时: 借:管理费用-职工福利费 1000 贷:应付职工薪酬-职工福利费1000 借:应付职工薪酬-职工福利费1000 贷:库存现金1000 这样也可以吗?
2023-07-20 21:28:31
郭老师:回复Amy(艾米)l你好,可以这么做的,可以的。
2023-07-20 21:57:45
Amy(艾米):回复郭老师 老师好! 哪种做法更规范,更好些啊?
2023-07-20 22:25:48
郭老师:回复Amy(艾米)哪个也没有问题,这个不是一样的,只不过是两个分录,一个在前,一个在后
2023-07-20 22:54:44
Amy(艾米):回复郭老师 老师好! 实务中哪个用的多啊?第一种还是第二种?
2023-07-20 23:06:45
郭老师:回复Amy(艾米)你好,实物当中第二种用的多。
2023-07-20 23:20:16
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 搞怪的冬日 发表的提问:
我刚才在网查的新会计准则下,福利费不用计提了,但实际发生时会计分录到底该怎么做?以管理部门为例,当月发生福利费500元,现金支付,会计分录为:1: 借:管理费用----福利费 500 贷:现金 5002: 借:应付职工新酬------应付福利费 500 贷:现金 500 借:管理费用-----福利费 500
你好!新准则取消了原“应付工资”、“应付福利费”会计科目、增设“应付职工薪酬”科目核算企业根据有关规定应付给职工的各种薪酬。按照“工资”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“解除职工劳动关系补偿”等应付职工薪酬项目进行明细核算,即将职工福利费列入职工薪酬范围核算。  借:管理费用----福利费 500 贷:应付职工新酬------应付福利费 500 它是这个意思
38楼
2023-07-20 21:01:50
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 高兴的枕头 发表的提问:
按职工工资总额的14%计提职工福利费的会计分录
借管理费用、福利费等贷应付职工薪酬福利费, 这个不用提前计提,按照实际业务来做就可以了
39楼
2023-07-20 21:30:22
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
计提职工福利费怎么做会计分录?
借:管理费用/销售费用--福利费 贷:应付职工薪酬--应付福利费
40楼
2023-07-20 21:50:58
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 云吸猫VIP用户 发表的提问:
老师好,请问购买饮料用作员工福利的会计分录是不是:借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金/银行存款
你好,这样处理是正确的。
41楼
2023-07-31 20:38:10
全部回复
云吸猫VIP用户:回复玲老师 那老师,当初购入的时候因为取到的是专票,所以抵扣了进项,也做了进项税额转出,所以这笔分录我跳过了应付职工薪酬,直接做成:借:管理费用-福利费 应交税费-进项税额 贷:银行存款 借:管理费用-福利费 贷:应交税费-进项税额转出 这样可以吗
2023-07-31 21:05:20
玲老师:回复云吸猫VIP用户这样处理可以的是的。
2023-07-31 21:17:35
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 浅浅 发表的提问:
支付的员工餐费时冲销应付职工薪酬-福利费,贷银行,这样是不是在这个分录前计提了呢才冲销应付职工薪酬-福利费的呢
你好,是的,需要先计提,然后支付
42楼
2023-07-31 21:02:24
全部回复
浅浅:回复邹老师 谢谢老师
2023-07-31 21:13:00
邹老师:回复浅浅不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-07-31 21:29:31
路老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 发表的提问:
职工福利费的会计分录怎么做的
您好 支出时 借:应付职工薪酬--职工福利费 贷:库存现金/银行存款 计提时 借:管理费用/销售费用/制造费用/生产成本--职工福利费(按人员所在部门入账) 贷:应付职工薪酬--职工福利费
43楼
2023-07-31 21:19:30
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 发表的提问:
老师好!员工聚餐的会计分录: 1.借:管理费用-职工福利费 贷:银行存款 还是 2.借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 然后借:借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:银行存款 应该选择哪种做法呀?
你好,是第2个对的。借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 然后借:借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:银行存款
44楼
2023-07-31 21:47:58
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 刘泳杉 发表的提问:
我们这月就发生了150元给员工购买食品的费用,会计分录也要计提福利费吗?计提:借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费,发放:借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金(银行存款)
是的
45楼
2023-08-01 20:44:13
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