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税不是会计做账做出来的
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 祁林飞 发表的提问:
老师,用软件做账的是不是不需要会计账簿,直接软件打出来就可以
软件做账的话 凭证/账簿什么的 都是可以直接打印的
16楼
2023-01-09 06:35:56
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祁林飞:回复许老师 发票属于原始凭证吗
2023-01-09 06:52:10
许老师:回复祁林飞这个的话 是属于的哦
2023-01-09 07:06:21
祁林飞:回复许老师 既然属于那原始凭证必须要经办人签字或盖章,然而发票上是不允许签字的,这不矛盾吗
2023-01-09 07:28:30
许老师:回复祁林飞发票的话 是要盖章的啊
2023-01-09 07:47:12
祁林飞:回复许老师 但是发票没有经手人签字呀
2023-01-09 07:59:44
许老师:回复祁林飞写的是或的呀 只要有一个 都可以的呀
2023-01-09 08:16:24
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ Double No 发表的提问:
老师,请问,公司有一般户,是不是也要做账的?之前的会计没有做一般户的账,现在可以补回去吗?一般户转钱到基本户的话,摘要是往来款,可以吗?
是的,有业务的话就要做账的,自己的账户之间转账不用挂往来的借银行贷银行就行了,二级明细用银行卡号来区分
17楼
2023-01-09 07:46:27
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Double No:回复朴老师 老师,那2个银行互相转账的话,摘要写什么比较好呢?
2023-01-09 08:08:07
朴老师:回复Double No就写内部银行转账
2023-01-09 08:19:22
Double No:回复朴老师 好的
2023-01-09 08:31:25
朴老师:回复Double No满意请给五星好评,谢谢
2023-01-09 08:55:10
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 蓝色!经典 发表的提问:
意思就是说出库这款往来和开票做账一样对吧!那还有个问题就是出库单我要不要吧一份给客户签字还要自己留一份客户签字的做账用
是的,是的
18楼
2023-01-09 08:46:44
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 海的声音鱼 发表的提问:
老师,像我做实务计算替老错,是不是做题应该列出t型账户来计算不会错?
哈哈,T型账户有所帮助,但考试太费时间了,多练习几天了
19楼
2023-01-09 09:45:38
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海的声音鱼:回复陈诗晗老师 老做错
2023-01-09 10:16:10
陈诗晗老师:回复海的声音鱼你是哪里的问题,是科目的发生额和余额,还是借贷方,还是属于其他知识点的问题
2023-01-09 10:40:41
海的声音鱼:回复陈诗晗老师 就是关于计算上的问题都会算错
2023-01-09 11:01:53
陈诗晗老师:回复海的声音鱼计算会错,买个计算器吧。
2023-01-09 11:28:46
海的声音鱼:回复陈诗晗老师 就是不知道该怎么计算太弱了,计算方法
2023-01-09 11:55:39
海的声音鱼:回复陈诗晗老师 例如这种,我选的是d,正确的是c
2023-01-09 12:06:11
陈诗晗老师:回复海的声音鱼期初贷方600万减去借方200万加上贷方300万,等于贷方700万。做题时拿个纸和笔,画出来
2023-01-09 12:35:51
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 午后清凉茶 发表的提问:
公司进项留抵太多,税务局要来查账,账是之前会计做的,之前的会计有什么责任不?税局来了直接说之前会计做的,我不知道可以不?
你好 进项可以留 没毛病 你接手前的你可以说不清楚
20楼
2023-01-09 11:11:19
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午后清凉茶:回复玲老师 那税务局会找之前的会计来对接清楚吗?
2023-01-09 11:40:48
午后清凉茶:回复玲老师 税务局要问,就说是凭发票入账认证了可以不?
2023-01-09 11:58:22
玲老师:回复午后清凉茶我按实际 情况说就好的
2023-01-09 12:19:54
午后清凉茶:回复玲老师 感觉好害怕呀
2023-01-09 12:35:55
玲老师:回复午后清凉茶不用怕呀 也没你什么事的 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评!祝您工作学习愉快!
2023-01-09 13:05:06
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 李文静 发表的提问:
老师我这么对账,是不是可以确定香河人民医院欠我公司1200元未回款。对方10月打的这笔钱我怎么做账呢?之前会计直接回款的不挂往来,未回款的挂往来。
借:银行存款 贷:其它应收款(应收账款) 这样对冲的同学
21楼
2023-07-18 21:08:51
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李文静:回复何江何老师 老师其他应收款没有这个户就用对应的应收账款是吗?
2023-07-18 21:33:52
何江何老师:回复李文静是的同学这样就是这样的情况
2023-07-18 21:52:38
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
如何从一堆凭证中看出有问题的科目?我没有用友软件,只有打印出来的表和装订好的凭证。账不是我做的,我也不认识做账的会计。我是新手,没有做过账的。老板说他票据报销金额和会计做出来的差别很大,让我把差的问题找出来。该怎么做呢
不了解情况要找清楚相当于要重新把账理一次了。所有的附件,凭证都要看。
22楼
2023-07-18 21:25:58
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 前同学 发表的提问:
当时因公司公帐没有钱了,员工个人借钱转账给公司公帐上,当时备注写往来,现在公帐有钱了,需要还给员工,备注写了还款,对公司和会计做账会有影响吗?
没有影响按你们实际做就可以。
23楼
2023-07-18 21:37:22
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 发表的提问:
代账会计做的账,打印出来装订成册的账是由代账会计保管吗
你好!是的。但是一般一年交付一次
24楼
2023-07-18 21:56:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 疯癫 发表的提问:
老师,请问我们原来做账用的是小企业会计准则,然后这个今年我们报税突然变成了企业会计准则,小企业会计准则月末增值税不做转出,下月直接交,现在企业会计准则,是月末要做转出的,那我们以前做的会计凭证要改么,还是接着做做,不用管
以前的不用改动,现在你接着按企业准则处理就是了。
25楼
2023-07-20 21:15:33
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疯癫:回复陈诗晗老师 老师,我现在报18年的财务报表年报,请问资产负债表里面的未分配利润期末数-期初数=利润表的净利润,但是我18年未分配利润期末数-起初数相减的数据比18的净利润少了300,这个300正好是我18年5月份汇算清缴补交的所得税,这个我要怎么调整
2023-07-20 21:40:13
陈诗晗老师:回复疯癫借:以前年度损益调整 贷,:应交税费~所得税 借:未分配利润 贷:以前年度损益调整 在19年的调整分录
2023-07-20 21:55:43
疯癫:回复陈诗晗老师 老师,我这是18年补交17年的所得税,为什么要在19年做个分录,这个不是我当年补交上面的时候做的分录么
2023-07-20 22:19:58
陈诗晗老师:回复疯癫你现在还能在18年的张涛里做账? 你只能在当期调整
2023-07-20 22:43:35
疯癫:回复陈诗晗老师 老师.我18年汇算清缴的时候做了这个分录,借 以前年度损益调整 贷应交税费,借 未分配利润 贷 以前年度损益调整 ,借应交税费 贷银行,但是我现在看报表资产负债表里面未分配利润期末数-期初数金额与利润表金额差这个汇算清缴的数字,例如我汇算清缴缴税1万,现在资产负债表相减数字=5万,利润表净利润=6万,
2023-07-20 23:01:25
陈诗晗老师:回复疯癫你如果18年的帐套里面调整了,那么18年的报表的资产负债表的未分配利润期末-期初,和利润表有差额是正常的
2023-07-20 23:21:26
疯癫:回复陈诗晗老师 正常的,为什么,请问那我财务报表年报可以这样报么,就是有差额的这种
2023-07-20 23:44:08
陈诗晗老师:回复疯癫可以这样报送,涉及以前年度损益调整,这里会相差这个金额
2023-07-20 23:56:34
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 齐悦 发表的提问:
老师你好,我们公司刚刚成立,老板要求我做内账,外账已经请了事务所的 ,我现在要分单给外账会计,那是不是我要做所有的,就是他做的我要做,他不做的我也要做?如果是这样,那么如果我开具出来的发票给客户,不分给外账会计,而是自己做账,这样税务局会不会查到呢?
你好,你做的包含了外账的了,发票一定要给外账,你开的票税局可是有资料的。
26楼
2023-07-20 21:34:50
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齐悦:回复吴月柳 那是不是过了钱过了对公账户,或是我开出给客户的票都要给外账会计?那这样我要怎么给老板避税呀,老板请外账的目的是为了提高成本,减少实际收入单据,以便达到减少税收的目的?
2023-07-20 22:04:48
吴月柳:回复齐悦是的,开票是避不了税的,避税只能不开票。
2023-07-20 22:26:24
齐悦:回复吴月柳 那避税是不是还可以在往来款项面做文章呢?
2023-07-20 22:49:52
吴月柳:回复齐悦如果你不开票就可以这样做
2023-07-20 23:13:54
齐悦:回复吴月柳 对方不要发票,我就没开发票,收对方的钱的方式是不是也不能过公户,否者要做外账收入处理,也不能做现金收入处理,否者也要做收入处理,如果是这样,那这个时候我收的钱要怎么处理,是要单独记一本没有给外账会计做收入处理的,现金收入账本吗?
2023-07-20 23:33:29
吴月柳:回复齐悦如果不开票款最好不要通过公户,你给银行对账单给他们知道怎么处理的。
2023-07-20 23:47:33
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 好好学 发表的提问:
查了一下以前会计做的账,发现有两笔是无意中就做出来的,也从来没有房租发票,使待摊费用-房租有借方余额7525.71 一直都没有平,当时会计就是为了虚减费用而做的,摘要写的调账不明不白的,一对就出来了。以下是分录,你帮看看没有多计提的费用,只是外账会计做的很乱,记不清,就随意就调,账不多,要是一笔一笔就能对出来的.
直接将原来的凭证原样冲销就行了(在这个月的账里面处理),冲平就行了。
27楼
2023-07-20 21:43:16
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好好学:回复李爱文老师 他为了调这笔账,只要是想让16年稍微交点所得税,我要是把他冲了,可以吗?会有影响吗
2023-07-20 21:55:33
李爱文老师:回复好好学他为了调这笔账,只要是想让16年稍微交点所得税(有可能真是这么回事,不交税说不过去,调一下账交一点企业所得税,估计是这样)。直接冲回来,今年再重新计企业所得税
2023-07-20 22:18:51
好好学:回复李爱文老师 哪就是把这两笔分录都冲了是吧
2023-07-20 22:33:32
李爱文老师:回复好好学就是把这两笔分录都冲了
2023-07-20 22:47:41
好好学:回复李爱文老师 老师,我才想起来,今年接账回来我把待摊费用这科目余额(这科目早取消了吗,合并到预付账款科目了),变成,预付账款-房租,我是冲预付账款,还是待摊费用
2023-07-20 22:59:48
李爱文老师:回复好好学变成,预付账款-房租,就是冲预付账款
2023-07-20 23:28:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计出纳中 跑银行跑地税是什么意思
跑银行办理相关收款,付款业务 跑地税,一般是办理税务申报事项
28楼
2023-07-20 21:53:58
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邹老师:回复爱笑的流沙跑银行办理相关收款,付款业务 跑地税,一般是办理税务申报事项
2023-07-20 22:15:51
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 玩命的花生 发表的提问:
企业往来明细账,是出纳做账?还是会计?
正规有往来会计这个是往来会计做,出纳正规是做涉及银行 和现金的分录,往来是会计做,不过你们要是私企看你们公司制度
29楼
2023-07-31 20:23:11
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 宵宵 发表的提问:
开出去的定额发票上的金额是价税合计数吧?做账的时候是不是需要把税分离出来做账?
同学你好 对的 是价税合计数
30楼
2023-07-31 20:47:53
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宵宵:回复朴老师 那做账时候需要分离开来做账吗?
2023-07-31 21:19:10
朴老师:回复宵宵同学你好 对的 这个要分开的 收入的销项要单独做
2023-07-31 21:48:36

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