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其他个人所得税会计分录
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 包儿 发表的提问:
关系个人所得税的计提和缴纳会计分录,这样正确吗? 计提 借:应付工资 贷:应交税费-个人所得税 缴纳: 借:应交税费-个人所得税 贷:银行 发放工资时: 借:应付工资 贷:其他应收账-个人所得税 现金
你好,发放工资时,不用做分录借:应付工资 贷:其他应收账-个人所得税
16楼
2023-01-09 07:05:26
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包儿:回复汪晨老师 发放工资时为什么不用做分录?你不是写了借:应付工资。贷:其他应收款-个人所得税吗?
2023-01-09 07:33:16
汪晨老师:回复包儿你好,计提 借:应付工资 贷:应交税费-个人所得税 缴纳: 借:应交税费-个人所得税 贷:银行 发放工资时: 借:应付工资(扣除社保及个税后的金额) 贷:银行存款/库存现金
2023-01-09 08:02:48
包儿:回复汪晨老师 不用通过其他应收款这个科目吗?
2023-01-09 08:14:34
汪晨老师:回复包儿你好,不用通过其他应收款科目,因为个税你已经计提过了。
2023-01-09 08:42:25
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ Yue na 发表的提问:
外购商品用于职工福利,缴纳个税的这个会计分录,借:其他应收款---员工 贷:应交税费---应交个人所得税,金额应该怎么平衡呢
缴纳时 借应交税费---应交个人所得税 贷银行存款
17楼
2023-01-09 08:13:38
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Yue na:回复暖暖老师 是把外购商品的不含税价汇总进员工当月工资薪金吗
2023-01-09 08:39:08
暖暖老师:回复Yue na含税价格,税额转出处理
2023-01-09 08:52:11
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ ????J.ing???????? 发表的提问:
代开发票,根据经营所得缴纳个人所得税。据其他收入缴纳工会经费。两个税费怎么做会计分录?
借:所得税费用 贷:应交税费 借:管理费用 贷:应付职工薪酬
18楼
2023-01-09 09:33:48
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ abc 发表的提问:
其他应付款—社保,其他应付款—公积金,应交税费—个人所得税,这三个明细账怎么调平,数据都找到了,社保和个税员工要补钱,公积金倒欠员工钱,员工都离职,补的补不了,要的要不回来,怎么做会计分录,详细点
你好 应交个税这个科目是借方还是贷方的余额 。 其他应付款—社保,其他应付款—公积金 这个两个科目 是已经扣除了员工金额 多扣了钱 吗?
19楼
2023-01-09 10:41:42
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abc:回复meizi老师 公积金和个税是贷方余额,社保是借方余额,社保等于工资里扣的少,多发工资了,公积金是正相反,都离职了,怎么写会计分录,详细店
2023-01-09 11:03:41
meizi老师:回复abc你好 1. 社保少扣了 公司承担 你就做 借营业外支出 贷 其他应付款—社保 2. 公积金和个税当时已经扣了员工 意思是多扣了 你做 借 其他应付款—公积金 应交税费—个人所得税 贷营业外收入
2023-01-09 11:27:54
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 娟子 发表的提问:
老师,这个会计分录,我可否这样做,借,劳务成本,贷:应交税费-个人所得税;其他应付款 付款款后,我写借:其他应付款 贷:银行存款
你好,没有确认收入的可以
20楼
2023-01-09 11:55:59
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娟子:回复郭老师 如果确认收入呢
2023-01-09 12:07:15
郭老师:回复娟子借主营业务成本贷劳务成本
2023-01-09 12:29:52
郭老师:回复娟子接着你的上个分录来的
2023-01-09 12:50:28
娟子:回复郭老师 我刚刚接手还是不会,我发图片给你可以吗?11月份开发票给农业农村局,技术服务费,32480元,12月份收到农业农村句的款32480元,12月11日有收到个人开给我们的普通发票劳务费,5个个人名义开,详见发票,我司2020年支付5个人扣缴后的货款,我想知,每个月分别的会计科目怎么做,
2023-01-09 13:01:50
娟子:回复郭老师 我刚刚接手还是不会,我发图片给你可以吗?11月份开发票给农业农村局,技术服务费,32480元,12月份收到农业农村句的款32480元,12月11日有收到个人开给我们的普通发票劳务费,5个个人名义开,详见发票,我司2020年支付5个人扣缴后的货款,我想知,每个月分别的会计科目怎么做,
2023-01-09 13:26:28
娟子:回复郭老师 还有一些发票
2023-01-09 13:43:42
娟子:回复郭老师 以上
2023-01-09 14:12:47
郭老师:回复娟子你这个人工费是你的成本是吗。
2023-01-09 14:26:59
娟子:回复郭老师 我做劳务成本,
2023-01-09 14:50:30
郭老师:回复娟子是的话,连续起来就是借银行存款32480 贷主营业务收入应交税费。 借主营业务成本贷银行存款,应交税费
2023-01-09 15:14:37
娟子:回复郭老师 农业生产成本我可以做劳务成本吗
2023-01-09 15:33:01
娟子:回复郭老师 可否帮我按月来做,我怕我不会
2023-01-09 16:01:37
郭老师:回复娟子你有农业生产成本吗?没有的话就可以用劳务成本。
2023-01-09 16:16:45
娟子:回复郭老师 没有,我就用劳务成本代替
2023-01-09 16:29:01
郭老师:回复娟子你好,可以的。
2023-01-09 16:50:58
娟子:回复郭老师 我收到个人开的发票不会做,2020年支付个人扣缴后的分录不会做
2023-01-09 17:15:59
娟子:回复郭老师 我想要一个详细的会计分录
2023-01-09 17:28:06
郭老师:回复娟子你单位开出去也是一月份开的吗?
2023-01-09 17:53:37
娟子:回复郭老师 不是单位发出去的是11月份的,货款是12月份收到,请人的劳务工资是12月份开给我们,我们在2020年1月份支付的款
2023-01-09 18:13:19
郭老师:回复娟子是借银行存款32480 贷主营业务收入应交税费。 借主营业务成本贷应付账款,应交税费 1月份借应付帐款,贷银存
2023-01-09 18:41:44
娟子:回复郭老师 你能按月份开吗?
2023-01-09 19:11:29
郭老师:回复娟子12月份 你收到钱开了发票 借银行存款32480 贷主营业务收入应交税费。 借主营业务成本贷应付账款,应交税费
2023-01-09 19:40:13
郭老师:回复娟子1月份借应付帐款,贷银存
2023-01-09 19:50:45
娟子:回复郭老师 是这样吗?
2023-01-09 20:09:49
郭老师:回复娟子你好,可以的,
2023-01-09 20:33:48
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 秀丽的蜜蜂 发表的提问:
9.12月11日,收到工商银行扣款通知,支付上月社会保险费40000元,其中单位负担25000元,职工个人负担15000元(上月已计入其他应付款),支付职工个人所得税7500元。会计分录~
你好, 借其他应付款-社保15000 应付职工薪酬-社保25000 贷银行存款40000
21楼
2023-07-20 21:10:56
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冉老师:回复秀丽的蜜蜂借应交个人所得税7500 贷银行存款7500
2023-07-20 21:26:29
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 自由 发表的提问:
你好,老师,交的个人所得税是老板交的,这个没有计提哦,导致应交税费是负的,然后,用会计分录是这样子写了一张,借:其他应收款1823.25 ,贷:应交税费 1823.25,对了,下个月我要把这张冲掉,怎么做分录啊?麻烦老师解答一下哦,谢谢!
您好!这个个人所得税本身是应该谁负担?
22楼
2023-07-20 21:28:58
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自由:回复宋生老师 老板承担的哦,公司类型是有限责任公司(自然人独资)
2023-07-20 21:47:38
宋生老师:回复自由你好!是他的工资还是什么收入
2023-07-20 22:05:26
自由:回复宋生老师 老师,是地税上报的通用申报表中以不含税销售收入填入的数据
2023-07-20 22:16:23
宋生老师:回复自由您好!有限责任公司的话,这个收入跟个税没关系的了
2023-07-20 22:27:10
自由:回复宋生老师 老师,麻烦老师解答我的问题好吗?
2023-07-20 22:48:00
宋生老师:回复自由你好!好的。是这样,我是要确认你这个个税是谁负担,如果本身是应该个人负担,公司可以不用计提。 如果你只想冲掉,就做红字分录冲减。 另外,个税与不含税销售收入没关系的。
2023-07-20 23:10:46
自由:回复宋生老师 老师,看一下,这个是在地税端申报的通用申报表,以不含税销售收入金额填入的。冲红的话,分录是:借应收应收款 红字金额,贷:应交税费 红字金额 ,是这样写吗?
2023-07-20 23:21:48
宋生老师:回复自由你好!是的。你当时是这样做的分录。冲红也是一样的分录,只是金额写负数而已
2023-07-20 23:33:49
自由:回复宋生老师 老师,那张通用申报表看过了吗?是不是老板交的个税啊?金额是负数,用红笔写数字是吗?还是写-1823.25吗?
2023-07-21 00:00:27
宋生老师:回复自由您好!看过了。是利润分红的个税,但是我不确定你们那边为什么这么收。因为正常来说,是分红才交。而且是要交20%,除非你们那边核定先收一部分
2023-07-21 00:28:10
自由:回复宋生老师 老师,我也不知道哦,第一次没报这个通用申报表,地税也催了,必须得交,这个利润分红时要交20%好了是吗?老师,第一张图片是向老板收钱,第二张冲掉,这样写可以吗?我感觉不对哦。老师,帮我看看哦,谢谢!
2023-07-21 00:47:44
宋生老师:回复自由你好!你冲掉的这个是没关系的。建议你问下税务局为什么要收那个税,是因为什么要收
2023-07-21 01:04:01
自由:回复宋生老师 好的,老师,这二张分录,负数要用红色笔写吗?
2023-07-21 01:29:03
宋生老师:回复自由你好!你已经加了负号就不用红色了
2023-07-21 01:43:14
自由:回复宋生老师 好的,老师,能加你**吗?还有老师,我前几个月的印花税记入到管理费用,在12月份印花税要不要转入到税金及附加中去啊?要的转的话,管理费用转到税金及附加的话,分录怎么写啊?谢谢!
2023-07-21 01:58:18
宋生老师:回复自由你好!学堂不能加**。不好意思。建议转入 借税金及附加 贷管理费用
2023-07-21 02:19:20
自由:回复宋生老师 哦,老师,管理费用前面几个月的管理费用结转好了啊,那分录金额怎么写啊?
2023-07-21 02:43:13
宋生老师:回复自由你好!结转的分录的金额是你计入到税金及附加的金额。
2023-07-21 03:06:35
自由:回复宋生老师 老师,印花税是598元,分录:借: 税金及附加 598 贷:管理费用 598(红笔数字写在借方)是这样写的是吗?
2023-07-21 03:26:27
宋生老师:回复自由您好!可以的。可以这样写
2023-07-21 03:56:19
自由:回复宋生老师 老师,借:其他应收款1823.25 ,贷:应交税费 1823.25 ,冲掉的话,借:其他应收款1823.25(红字数字写) ,贷:应交税费 1823.25 (红字数字写)这样子也可以吗?
2023-07-21 04:09:52
宋生老师:回复自由您好!可以的。这样也可以
2023-07-21 04:34:34
自由:回复宋生老师 你好,老师,这张图片是应交税费的总账表格,老师,帮我看看这样填对吗?因为我不确定怎么填用了铅笔,负数应该用红字数字写是吗?应交税费出现有没有关系啊?麻烦老师帮我看一下哦,谢谢!
2023-07-21 05:00:51
宋生老师:回复自由你好!你是一般纳税人还是小规模?
2023-07-21 05:15:05
自由:回复宋生老师 老师,公司是小规模纳税人
2023-07-21 05:34:06
自由:回复宋生老师 老师是小规格纳税人
2023-07-21 05:46:13
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 不思量 发表的提问:
股东借款转做股东分红的会计分录是这样吗?借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-应付现金股利借:利润分配-应付现金股利 贷:应付股利借:应付股利 应交税费—个人所得税 贷:其他应付款—股东
借利润分配贷应付股利,借应付股利贷银存应交税费-个税
23楼
2023-07-20 21:56:58
全部回复
不思量:回复郭老师 可以借:应付股利 贷:其他应付款 吗 因为这个钱实际已经走往来款支出去了
2023-07-20 22:32:39
郭老师:回复不思量可以
2023-07-20 22:57:55
不思量:回复郭老师 个税该怎么处理?假设往来款是50, 借:应付股利 62.5 贷:其他应付款 50 应交个税 12.5 这样吗?
2023-07-20 23:22:04
郭老师:回复不思量
2023-07-20 23:46:03
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 惘然 发表的提问:
我7月份管理人员工资,9月份发放,7月份有做一笔计提个人所得税 借:其他应收款-个税 贷:应交税费-代扣代缴个人所得税,8月份缴纳个人所得税借:应交税费-代扣代缴个人所得税 贷:库存现金,那么9月份我发放工资时改怎么做会计分录
您好!借应付职工薪酬 贷现金。 1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
24楼
2023-07-31 21:05:50
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惘然:回复宋生老师 可是我是先缴纳的个税,然后在发放的工资,这个怎么做
2023-07-31 21:31:02
宋生老师:回复惘然您好!一样的啊只是第5跟第3反过来而已
2023-07-31 21:46:53
惘然:回复宋生老师 @宋老师:这样没关系的是吗?那我个人所得税是不是当月可以不用计提,也是一样的操作
2023-07-31 22:01:58
宋生老师:回复惘然您好!没关系的。你要计提才行。
2023-07-31 22:18:12
惘然:回复宋生老师 @宋老师:当月要计提一笔这样的分录吗?借:其他应收款-个税 贷:应交税费-代扣代缴个人所得税,还是说可以直接下个月缴纳的是在做一笔借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2023-07-31 22:40:13
宋生老师:回复惘然您好!你要分2步,因为后面你要从工资扣下来这笔钱的
2023-07-31 22:54:52
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ heyrowe 发表的提问:
请问其他应收款—个人所得税 科目余额借方有余额。。 想冲销掉这部分钱 用 借其他应交税费—个人所得税 贷其他应收款—个人所得税 这个分录可以吗
你好,可以的,这样就平了
25楼
2023-07-31 21:33:36
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
漏记其他业务收入补交所得税的会计分录
1. 确认其他业务收入 借 应收账款 贷 以前年度损益 ; 2. 缴纳所得税 借 以前年度损益 贷 银行存款; 3 截止以前年度损益 借 以前年度损益 贷 利润分配-未分配利润
26楼
2023-07-31 21:56:58
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阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 发表的提问:
计提个人所得税,缴纳个人所得税会计分录
你好,计提:借:所得税费用贷:应交税费--应交个人所得税缴纳:借:应交税费--应交个人所得税贷:银行存款
27楼
2023-08-01 21:16:55
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 哦买嘎 发表的提问:
计提个人所得税和交个人所得税会计分录。
借;应付职工薪酬 贷应交税费——个人所得税 计提应付工资减少,同时应交税费增加 扣缴 借;应交税费——个人所得税 贷;银行存款 应交税费减少计入借方
28楼
2023-08-01 21:27:34
全部回复
哦买嘎:回复邹老师 意思就是计提的时候,从工资里面扣除了。
2023-08-01 21:39:59
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 咸蛋超人 发表的提问:
个人所得税生产经营所得的会计分录要怎么做。之前一直做的借:其他应付款-个税,贷:银行存款。有朋友说我这样错了,应该借:营业外支出,贷:银行存款。这笔分录到底怎么做?
你好,是这个税你企业给承担了吗
29楼
2023-08-01 21:35:59
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Mena. 发表的提问:
公司交的个人所得税,地税按比例返回的三代手续费兑付的钱,怎样做会计分录啊,到底是属于营业外收入还是其他应付款
你好!借营业外收入就可以了。
30楼
2023-08-02 20:17:33
全部回复
Mena.:回复宋生老师 具体的会计分录怎样做,然后这个钱奖励给财务人员的会计分录又怎样做呢
2023-08-02 20:46:43
宋生老师:回复Mena.你好!如果你打算给财务人员的话,借银行存款 贷其他应付款 给财务人员的时候借其他应付款 贷应付职工薪酬
2023-08-02 21:02:42
Mena.:回复宋生老师 @宋老师:如果这个月先做借银行存款 贷其他应付款,下个月给财务人员可以吗
2023-08-02 21:22:54
宋生老师:回复Mena.你好!可以的了。这个公司自己安排
2023-08-02 21:37:43
Mena.:回复宋生老师 @宋老师:其他应付款的二级科目是什么
2023-08-02 22:04:09
宋生老师:回复Mena.你好!其他应付款-财务的名字
2023-08-02 22:14:49

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