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工资个人所得税会计分录
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ YOoZzz 发表的提问:
先由公司承担缴纳(含个人所得税),再扣个人社保部分,计提和发放工资的会计分录怎么做
1.扣个税时,借:应交税费-个税 贷:银行存款,2.交社保时,借:管理费用-社保费 其他应收款-代缴社保费 贷:银行存款 3、计提工资时,借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工资 4、发放工资,借:应付职工薪酬-工资 贷:应交税费-个税 其他应收款-代缴社保费 银行存款或现金
61楼
2023-08-18 20:39:24
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 琴琴 发表的提问:
异地工程预缴个人所得税会计分录又有企业所得税又收了个人所得税这个人所得税如何计提?
你好 借;应交税费——企业所得税 ——个人所得税 贷;银行存款 是工资薪金,还是生产经营个人所得税?
62楼
2023-08-18 20:58:43
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琴琴:回复邹老师 异地工程预缴的,对方收了企业所得税了还另收了个人所得税 这个税是公司承担的
2023-08-18 21:24:34
邹老师:回复琴琴你好,需要知道具体是什么个人所得税,才知道借方是通过什么科目核算的
2023-08-18 21:41:23
琴琴:回复邹老师 公司在异地的工程项目,在项目当地税务局预缴的个人所得税
2023-08-18 22:04:50
邹老师:回复琴琴你好 工资薪金个人所得税 借;应付职工薪酬 贷;应交税费——个人所得税 如果是生产经营个人所得税 借税金及附加 贷;应交税费——个人所得税
2023-08-18 22:34:11
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 包儿 发表的提问:
关系个人所得税的计提和缴纳会计分录,这样正确吗? 计提 借:应付工资 贷:应交税费-个人所得税 缴纳: 借:应交税费-个人所得税 贷:银行 发放工资时: 借:应付工资 贷:其他应收账-个人所得税 现金
你好,发放工资时,不用做分录借:应付工资 贷:其他应收账-个人所得税
63楼
2023-08-18 21:05:59
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包儿:回复汪晨老师 发放工资时为什么不用做分录?你不是写了借:应付工资。贷:其他应收款-个人所得税吗?
2023-08-18 21:20:34
汪晨老师:回复包儿你好,计提 借:应付工资 贷:应交税费-个人所得税 缴纳: 借:应交税费-个人所得税 贷:银行 发放工资时: 借:应付工资(扣除社保及个税后的金额) 贷:银行存款/库存现金
2023-08-18 21:33:03
包儿:回复汪晨老师 不用通过其他应收款这个科目吗?
2023-08-18 21:58:27
汪晨老师:回复包儿你好,不用通过其他应收款科目,因为个税你已经计提过了。
2023-08-18 22:17:11
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 潘潘 发表的提问:
应付工资30000,应交个人所得税2895,个人所得税费由雇主承担,实发30000,这个会计分录怎么做
应付工资30000,应交个人所得税“2895”,数字有误?我们是社会主义国家。 个人所得税费由雇主承担 借:管理费用--福利费 贷:应付职工薪酬--福利费
64楼
2023-08-19 20:48:30
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ tangerine。 发表的提问:
计提,发放4000工资怎么做会计分录 ,个人所得税也写进去吗
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 4000 计提的时候是包括个人所得税的 借应付职工薪酬 4000 贷;银行存款 应交税费——个人所得税
65楼
2023-08-19 20:57:54
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tangerine。:回复邹老师 我们是当月计提当月发放的,也是这样做吗,老师
2023-08-19 21:11:58
邹老师:回复tangerine。你好,是的
2023-08-19 21:27:14
徐璐老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 布朗熊的可妮兔 发表的提问:
异地施工预缴个人所得税会计分录
借应交税费-个人所得税,贷银行存款。
66楼
2023-08-19 21:02:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 宜昌邦盈会计事务有限公司 发表的提问:
工资5000元,个人所得税45元,如何做计提和发放的会计分录
能回答
67楼
2023-08-20 20:04:09
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王雁鸣老师:回复宜昌邦盈会计事务有限公司计提时,借:管理费用-工资等科目,5000元,贷:应付职工薪酬-工资,5000元。发放时,借:应付职工薪酬-工资,贷:现金或者银行存款,4955,应交税费-应交个人所得税,45。
2023-08-20 20:30:36
宜昌邦盈会计事务有限公司:回复王雁鸣老师 这样做分录的话,应交税费一应交个人所得税怎么结平呢,永远是贷方余额,这部分也是公司给员工承担,虽然不邹税前扣除,但是如伺做帐务处理
2023-08-20 20:56:21
王雁鸣老师:回复宜昌邦盈会计事务有限公司交税的时候,借:应交税费-应交个人所得税,45,贷:现金或者银行存款,45,就平了。
2023-08-20 21:18:03
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 酷炫的老鼠 发表的提问:
老师请问,单位发放工资(比方应发4000,实发就是4000)社保个人部分和个人所得税也是单位承担,这样的会计分录怎样记?谢谢。
借营业外支出,贷银行存款汇算清缴调整就可以的。
68楼
2023-08-20 20:32:08
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 萌萌 发表的提问:
老师,我公司出纳在发放工资是忘了扣个人所得税,发出去了,多发了工资,我怎么做账做会计分录呢?
借应交税费贷银存 下月从工资扣除借应付职工薪酬贷应交税费
69楼
2023-08-20 20:39:06
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 李均均 发表的提问:
你好,请问4月工资,5月发放,20000元的工资需要交个人所得税,公司缴的个人所得税不从个人工资里扣除,公司负担,应该怎样做会计分录?4月计提时怎么做?申报缴纳个税怎么做?发放工资怎么做?
借:管理费用 贷:应付职工薪酬 公司承担的个税部分。 借:应付职工薪酬 公司承担个税 贷:银行存款 工资正常的计提照常处理,在交纳个税后,做我给你的分录,
70楼
2023-08-20 21:09:00
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 神采奕奕 发表的提问:
个人工资是10500,公司承担了他的个人所得税845,这个分录怎么做?计提和发放的会计分录?
一、 计提工资 借:管理费用——工资 贷:应付职工薪酬——工资 二、发工资时 借:管理费用——个税 贷:应交税费——应交个人所得税 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款
71楼
2023-08-21 19:47:20
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神采奕奕:回复李爱文老师 公司替这人缴纳的个人所得税记到哪里?
2023-08-21 20:17:17
李爱文老师:回复神采奕奕计入管理费用了,看发工资的分录
2023-08-21 20:33:46
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 秀秀 发表的提问:
公司帮员工交个人所得税,不在工资中扣除,怎么做会计分录?
计入公司的管理费用中处理 借:管理费用——个税 贷:应交税费——应交个人所得税
72楼
2023-08-21 20:14:58
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秀秀:回复李爱文老师 我这个不是计提哦,是在地税刷卡交费的。只是不是工资中扣除。
2023-08-21 20:37:39
李爱文老师:回复秀秀分录是 一、 借:管理费用——个税 贷:应交税费——应交个人所得税 二、 借:应交税费——应交个人所得税 贷:库存现金 (或银行存款) (回公司用现金报销或银行存款报销)
2023-08-21 21:04:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 若蓝 发表的提问:
计提工资和个人所得税,社保分录。实发分录
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
73楼
2023-08-21 20:39:10
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若蓝:回复邹老师 个人所得税和工资在月未须计提吗,分录
2023-08-21 21:07:36
邹老师:回复若蓝你好,是的 借;应付职工薪酬 贷;应交税费——个人所得税 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2023-08-21 21:36:15
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Jenny 发表的提问:
请问计提工资和发放工资的会计分录怎么做?(工资内包含了个人所得税和五险)
您好!1.分配工资  借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保(企业部分)  借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——社保  3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款  4.上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分%2B个人部分)  贷:库存现金/银行存款  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款 
74楼
2023-08-21 20:48:18
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 迷糊中 发表的提问:
老师如工资总额5500、有500是个人所得税、会计分录怎么做
借管理费用,5500贷应付职工薪酬。
75楼
2023-08-21 20:59:59
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郭老师:回复迷糊中借应付职工薪酬5500 贷,银行存款 应交税费500*3%
2023-08-21 21:13:15
迷糊中:回复郭老师 我工资1000实际发了900、100是税、1借管理费1000.贷应付职工薪酬1000、2贷应付职工薪酬1000、贷银行900,应交税金100。个人承担的怎么提现
2023-08-21 21:43:00
郭老师:回复迷糊中本来应该给他1000的工资,结果你给了人家900,这个不就是个人负担的吗?
2023-08-21 21:56:01

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