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社保退回会计分录怎么做
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 咸蛋超人 发表的提问:
老师,退回疫情期间减免的社保费,应该怎么做会计分录?
借:银行存款 贷:其他收益 (或者冲减管理费用,也是可以的)
16楼
2023-01-09 10:25:26
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 飞鸟和蝉 发表的提问:
社保退费的会计分录怎么做
你好,借银存贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬借管理费用负数 红冲多计提的
17楼
2023-01-09 11:31:02
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飞鸟和蝉:回复郭老师 第一个用蓝字,第二个用红字
2023-01-09 11:50:39
郭老师:回复飞鸟和蝉第一个都是蓝字 第二个借蓝字借红字
2023-01-09 12:19:30
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 孟祥海 发表的提问:
老师!退回社保会费的会计分录怎么做?计提时已走应付职工薪酬。
借 银行存款贷营业外收入
18楼
2023-01-09 12:36:40
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 不负时光 发表的提问:
退回来的社保怎么做分录
借银行 贷应付职工薪酬 社保
19楼
2023-01-09 13:51:58
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maize老师:回复不负时光借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数,
2023-01-09 14:11:13
不负时光:回复maize老师 老师,不对吧,就2月已经计提并缴纳。再贷方是应付职工薪酬,不就更多了吗
2023-01-09 14:34:25
maize老师:回复不负时光后面是冲掉了,2个做一起,那这个合计是借银行 借管理费用 负数,冲掉之前计提了
2023-01-09 14:49:26
不负时光:回复maize老师 您的意思是,借,管理费用,红字贷应付职工薪酬,红字,再同事时借银行存款,贷应付职工薪酬是吧!但是这个分录让我感觉,一进一出没有影响,那我2月份计提时候做的借管理费用,贷应付职工薪酬,不就还是计入了应付职工薪酬吗,
2023-01-09 15:02:17
不负时光:回复maize老师 冲,肯定是管理费用也减少,应付职工薪酬科目也应该相应的减少,可是那么一做,那个分录里面一进一出并没有减少职工薪酬啊
2023-01-09 15:25:23
maize老师:回复不负时光你这个之前计提,现在冲掉,那是相当没有交,那这个就抵减了,你之前咋做,现在退回就咋冲掉就可以,
2023-01-09 15:39:54
不负时光:回复maize老师 之前2月计提缴纳的社保三月份没有退回,就只是抵减了个人部分,那我三月份就冲减了管理费用,没有冲减应付职工薪酬,该怎么办
2023-01-09 16:05:15
maize老师:回复不负时光需要冲掉重新做,抵减个人部分做的是借管理费用 单位社保 负数 贷应付职工薪酬 单位社保负数,借应付职工薪酬 单位社保 负数 借其他应付款个人社保
2023-01-09 16:34:27
不负时光:回复maize老师 上面退回现金的那笔分录是不是应该借银存,贷营业外收入呢老师,总是理解不了,已经冲了,为啥还要借银存贷应付职工薪酬
2023-01-09 16:51:28
maize老师:回复不负时光这个是退之前交的,本来是不需要交,才冲掉你之前交的,你不理解做借银行 贷营业外收入这个也可以
2023-01-09 17:02:46
不负时光:回复maize老师 意思就是,之前因为都是过了应付职工薪酬,现在退回也是同样过渡一下这个科目是这意思吗?
2023-01-09 17:26:24
maize老师:回复不负时光是的,是这个意思,是的
2023-01-09 17:47:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 张小宝 发表的提问:
社保费有退回,怎么做分录
你好,社保费有退回 借:银行存款,贷:应付职工薪酬——社保 借:应付职工薪酬——社保,贷:管理费用等科目
20楼
2023-01-09 14:54:39
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张小宝:回复邹老师 收到上月社保退的钱,这么做是吗?小企业会计准则,为什么不是借银行存款贷营业外收入呢
2023-01-09 15:15:57
邹老师:回复张小宝你好,退回需要做之前计提,缴纳的相反分录 
2023-01-09 15:41:04
张小宝:回复邹老师 国家给退的,之前也不知道退多少怎么计提
2023-01-09 16:04:45
邹老师:回复张小宝你好,现在退多少,就冲销多少计提金额就是了。
2023-01-09 16:20:49
张小宝:回复邹老师 分录怎么做,为什么不是营业外收入呢
2023-01-09 16:45:07
邹老师:回复张小宝你好,因为这个只是缴纳多了,之后退回了 借:应付职工薪酬—社保 贷:管理费用等科目 
2023-01-09 16:55:48
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 淡然 发表的提问:
收到社保局退回上月单位部分保费,会计分录怎么写
直接冲减公司的社保费用,如管理费用——社保费。
21楼
2023-08-01 21:06:50
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淡然:回复江老师 能说下具体会计分录?
2023-08-01 21:32:35
江老师:回复淡然一、如果是手工做账务处理,或者是考试的分录是: 借:银行存款 贷:管理费用——社保费 二、如果是软件的账务处理: 借:银行存款 正数 借:管理费用——社保费 负数
2023-08-01 22:00:40
淡然:回复江老师
2023-08-01 22:16:09
江老师:回复淡然就是上述的账务处理。
2023-08-01 22:41:31
淡然:回复江老师 请问,你看计提时,借管理费用贷应付职工薪酬,支付时借应付职工薪酬,贷银行存款,收到退回的直接冲减了费用,那么应付职工薪酬的余额是不是依然没变,是否不用呢?
2023-08-01 23:07:08
江老师:回复淡然一、可以用应付职工薪酬——社保费,这个科目过渡一下。 因为计提时 借:管理费用——社保费 贷:应付职工薪酬——社保费 按公司承担的社保费计提 二、缴纳社保时 借:应付职工薪酬——社保费 借:其他应收款——代扣个人社保费 贷:银行存款
2023-08-01 23:25:32
淡然:回复江老师 那具体分录如何写?
2023-08-01 23:54:49
江老师:回复淡然借:银行存款 贷:应付职工薪酬——社保费 同时 借:应付职工薪酬——社保费 正数 借:管理费用——社保费 负数
2023-08-02 00:22:15
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 震动的星月 发表的提问:
在吗?麻烦问一下2016年的失业保险社保退回单位,怎么做会计分录
这个会计分录分两种情况: 第一种退的是企业缴纳社保金,当年度,贷记管理费用等科目;上年度,贷记以前年度损益调整,再结转至利润分配科目. 第二种退的是个人缴纳社保金,则贷记其他应付款--个人缴纳社保金 4、退回多扣的社保费给员工的会计分录:按做工资计提时分录冲红多扣的社保,并发放到员工手上. 单位为职工缴纳社保后的会计处理为: 借:应付职工薪酬--应付社会保险费(基本养老保险,失业保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险等明细科目); 借:其他应付款--职工工资代扣社保费(基本养老保险,失业保险,基本医疗保险,个人负担的大病医疗补助金); 贷:银行存款 月底将单位负担的社保费转入管理费用--职工薪酬--社会保险费 借:管理费用--公司经费--职工薪酬--社会保险费(也可设下级明细科目) 贷:应付职工薪酬--应付社会保险费(基本养老保险,失业保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险等明细科目);
22楼
2023-08-01 21:31:30
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 追梦人 发表的提问:
老师!这次疫情退回的社保怎么做会记分录呢?
借银行存款贷营业外收入
23楼
2023-08-01 21:41:38
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.89w
引用 @ 杨妞儿 发表的提问:
疫情退的社保怎么做会计分录
你好,直接红冲缴纳社保的分录,不用计入营业外
24楼
2023-08-01 21:56:59
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杨妞儿:回复朴老师 分录怎么做啊
2023-08-01 22:11:56
杨妞儿:回复朴老师 全的分录
2023-08-01 22:35:39
杨妞儿:回复朴老师 有的老师让入营业外收入
2023-08-01 22:53:04
朴老师:回复杨妞儿不, 疫情期间的减免都不计入营业外的,你直接红冲你的交社保的分录就行
2023-08-01 23:05:02
杨妞儿:回复朴老师 这样做对不
2023-08-01 23:21:50
朴老师:回复杨妞儿嗯,直接原分录负数红冲就行了
2023-08-01 23:40:24
杨妞儿:回复朴老师 这样做对不对
2023-08-01 23:57:55
朴老师:回复杨妞儿对,这样做也可以的
2023-08-02 00:27:19
杨妞儿:回复朴老师 借银行贷应付职工薪酬 是负数还是正的
2023-08-02 00:43:57
朴老师:回复杨妞儿你好,原分录负数就可以了,借银行借应付职工新负数,这样,或者贷应付职工薪酬正数
2023-08-02 01:06:58
杨妞儿:回复朴老师 不明白分录,怎么做,是负数还是正数分不清楚
2023-08-02 01:31:43
朴老师:回复杨妞儿借:××费用(管理/销售等) 负数 贷:应付职工薪酬——社保 负数 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 负数 贷:银行存款或现金 负数
2023-08-02 01:43:57
杨妞儿:回复朴老师 算不算负数啊
2023-08-02 01:55:21
杨妞儿:回复朴老师 全部是负数啊
2023-08-02 02:19:23
朴老师:回复杨妞儿是负数,都是负数的哦或者 借:××费用(管理/销售等) 负数 贷:应付职工薪酬——社保 负数 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 负数 借:银行存款或现金
2023-08-02 02:49:04
杨妞儿:回复朴老师 物业公司电梯维保费和电梯年检费,入成本还是管理费
2023-08-02 03:04:21
朴老师:回复杨妞儿你好,计入管理费就行了
2023-08-02 03:17:15
杨妞儿:回复朴老师 电梯维保费是属于物业的成本吧
2023-08-02 03:36:03
朴老师:回复杨妞儿都可以的,你们有单独的电梯费收入那就计入成本里面
2023-08-02 03:50:11
杨妞儿:回复朴老师 年检费呢
2023-08-02 04:08:03
杨妞儿:回复朴老师 一次付一年的
2023-08-02 04:20:03
朴老师:回复杨妞儿也计入成本就可以的
2023-08-02 04:39:12
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 豆爷 发表的提问:
投标保证金会计分录怎么做?退回来的分录又怎么做,退不回来的怎么做?
你好, 借:其他应收款—保证金 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其他应收款—保证金 要发票的,可以计入 借:管理费用—业务费 贷:其他应收款
25楼
2023-08-02 21:01:53
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.89w
引用 @ 桃子姐姐 发表的提问:
收到社保局退回的2月份减免的社保,如何做会计分录
直接红冲你的计提缴纳分录就可以了哦,不做营业外
26楼
2023-08-02 21:09:42
全部回复
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 孟祥海 发表的提问:
老师!退回社保费的会计分录怎么做?计提时走了应付职工薪酬。
冲减应付职工薪酬,然后冲减费用
27楼
2023-08-02 21:28:39
全部回复
孟祥海:回复辜老师 就是做与交社保费时一样只是红字分录?对吗?
2023-08-02 21:44:19
辜老师:回复孟祥海是的,你的理解是对的
2023-08-02 22:03:12
瑜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.3w
引用 @ 噜噜噜 发表的提问:
只有代扣社保的银行回单怎么做会计分录,没有社保专用票据,怎么做会计分录
借 应付职工薪酬 社保 其他应收款 贷 银行存款
28楼
2023-08-02 21:35:01
全部回复
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 学堂用户_ph553445 发表的提问:
3月份社保退回怎么做分录
你好,借:银行存款 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:管理费用等
29楼
2023-08-02 21:54:00
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 月霞 发表的提问:
2020年2月缴纳的公司社保不分退回公司账户,该怎么做会计分录怎么
借银行 贷应付职工薪酬,借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数
30楼
2023-08-07 20:55:47
全部回复

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