咨询
门店会计和公司会计分录
分享
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 虚心的金毛 发表的提问:
我公司付另外一个公司4000块钱不用收回的摘要和会计分录怎么写
付款原因是什么。
31楼
2023-08-19 20:34:39
全部回复
小奇老师
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ 大意的流沙 发表的提问:
T字形账户和会计分录的书写
同学您好,以下数字的单位为万元, 1、借:银行存款  30        贷:短期借款  30 2、借:库存现金  8         贷:银行存款  8 3、借:原材料   0.1         贷:库存现金  0.1 4、借:固定资产  0.5         贷:实收资本  0.5 5、借:应付账款   3.2         贷:银行存款  3.2 6、借:银行存款   2          贷:应收账款   2 7、借:应付票据   5          贷:应付账款  5 8、借:应付账款   100          贷:实收资本  100 画T型账需要各资产或负债的明细,例如银行存款期初多少,库存现金起初多少,您的这一题只是笼统的给了一个资产、负债、所有者权益的起初余额,没有给出具体的资产起初余额是多少,所以想要画T型账,麻烦提供一下这些信息
32楼
2023-08-19 21:04:16
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 天之痕 发表的提问:
不懂这个业务,可以解释下吗?业务,和会计分录都解释下
借:其他应收款——应收出口退税款(增值税)   (按期末留抵税额与免抵退税额较小一方记账)   应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)   (金额等于免抵税额)   贷:应交税费——应交增值税(出口退税)     (金额等于免抵退税额) 你好,你可以根据这个分录,有 的就用,没有余额的不需要 免抵退税额=应退税额+出口抵减内销产品应纳税额
33楼
2023-08-19 21:29:47
全部回复
天之痕:回复邹老师 你能帮我解释下图片的分录吗?
2023-08-19 22:12:22
邹老师:回复天之痕你好,退免税额,计入应交税费——应交增值税(出口退税),没有退税款,说明没有其他应收款是0,所以就是 应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)
2023-08-19 22:30:48
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 稳重的小笼包 发表的提问:
老师,支付员宿舍房租半年和门店租金半年怎么做会计分录。怎么摊销到每个月的会计分录
你好! 1.支付时 借预付账款 贷银行存款
34楼
2023-08-19 21:44:59
全部回复
蒋飞老师:回复稳重的小笼包分摊时, 支付员宿舍房租:记入福利费, 门店租金记入销售费用
2023-08-19 22:36:15
蒋飞老师:回复稳重的小笼包借管理费用…福利费 销售费用…门店租金 贷预付账款
2023-08-19 22:59:30
稳重的小笼包:回复蒋飞老师 谢谢,请问购买系统软件怎么做
2023-08-19 23:17:16
稳重的小笼包:回复蒋飞老师 6600要做固定资产分摊吗?
2023-08-19 23:33:35
蒋飞老师:回复稳重的小笼包是的,你的理解很对。
2023-08-19 23:52:06
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ sherry 发表的提问:
我公司是集团公司(总部),有公司自己内部开设的几家小公司,还有开设了几家餐饮的门店。然后现在财务部内部有三个会计,经理要这三个会计安排分工接手几家账的全盘做。有餐饮门店会计和公司会计,老师给我点建议,我做满一年了,按长远发展来说,是接手餐饮门店会计好还是公司会计好??
公司会计较好,接触的面更广
35楼
2023-08-20 21:10:16
全部回复
sherry:回复文文老师 公司的账很简单,也会做得快
2023-08-20 21:24:33
文文老师:回复sherry这样啊,公司账简单,从多接触角度,建议接手餐饮门店
2023-08-20 21:52:39
sherry:回复文文老师 具体分析一下
2023-08-20 22:09:55
文文老师:回复sherry公司账简单,也都会了。 就要多接触自己不会的,不了解的行业,利于以后的发展与择业
2023-08-20 22:32:26
sherry:回复文文老师 公司账也不是很会,我觉得简单是因为每个月都是根据回单入账。。。但实际不会
2023-08-20 22:52:44
文文老师:回复sherry根据回单做账,是基本思路,不管从事什么行业的会计,都是一样的
2023-08-20 23:18:00
sherry:回复文文老师 如果对未来发展长远来看,做哪个会计好?
2023-08-20 23:40:21
文文老师:回复sherry主要是看公司的安排,哪个会计更有前途,更能晋升
2023-08-21 00:06:56
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.89w
引用 @ ? 发表的提问:
老师好,我们餐饮管理公司,下面门店加盟商个人每周转给我们的门店抽成怎么写会计分录?
同学你好 计入销售费用-劳务费/服务费就行了
36楼
2023-08-20 21:39:55
全部回复
?:回复朴老师 老师您好,这是我司部分银行流水,像饿了么,美团,合利宝这三个平台是每天几个门店的收入一起进的公账,是不是借记银行存款,贷记其他业务收入?加盟商个人转给我们的是不是也是借记银行存款,贷记其他业务收入?我们转出去给加盟商的钱实际是饿了么,美团,合利宝三个平台我们合计且扣掉抽成之后的钱,这又要怎么写分录尼?(对方账户是个人的都是加盟商) 刚刚入职的小白,问题较多,老师您多担待,辛苦老师了。
2023-08-20 22:07:51
朴老师:回复?同学你好谁给客户开发票呢
2023-08-20 22:19:45
?:回复朴老师 老师,您好,目前只有小部分门店顾客要求开票,是我们这边开,但是因为我司金税盘有问题,暂时开不了票,其他收入都没有开票,增值税那边也是零申报
2023-08-20 22:39:12
朴老师:回复?那你开了发票就要做收入的,按照开的发票做收入 付出去的是成本费用,需要有发票的
2023-08-20 22:55:25
?:回复朴老师 老师,您好,开票的很少,门店一单外卖或堂食大概都是10到30元,只有上百元的顾客才会要求开发票,我司目前收入两种,一种是下面的门店收入及加盟费和保证金,另一种是提供给门店的物料赚了差价
2023-08-20 23:13:15
朴老师:回复?同学你好 你的问题是什么呢
2023-08-20 23:25:20
?:回复朴老师 老师,您好,不知道我做的银行流水对不对,还有我们转出去给加盟商的钱实际是饿了么,美团,合利宝三个平台我们合计且扣掉抽成之后的钱,这又要怎么写分录尼?(对方账户是个人的都是加盟商)
2023-08-20 23:51:43
朴老师:回复? 你好 你们转出的有发票开过来吗
2023-08-21 00:09:06
?:回复朴老师 老师,您好,都没有发票
2023-08-21 00:37:47
朴老师:回复?那你做代收代付的就行了 最后按照你的实际收入做收入的分录
2023-08-21 01:00:46
?:回复朴老师 老师,您好,具体怎么写分录尼?
2023-08-21 01:28:42
朴老师:回复?借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
2023-08-21 01:44:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 天之痕 发表的提问:
可以解释下这个业务和会计分录?
你好,先计入低值易耗品,然后领用 了就一次性摊销计入费用
37楼
2023-08-20 21:45:35
全部回复
天之痕:回复邹老师 为什么计入销售费用,你能解释下吗?
2023-08-20 22:12:06
邹老师:回复天之痕你好,这里的工程师是不是为销售服务的
2023-08-20 22:38:20
天之痕:回复邹老师 不是,只是为了维修
2023-08-20 22:48:49
邹老师:回复天之痕维修产品的就是计入销售费用的
2023-08-20 23:00:00
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 月儿 发表的提问:
公司购进商品,货分别在1号店(个体)、2号店(个体)兑换礼品或积分,客户钱充公司,公司和个体店签订委托代销协议,公司账会计分录?个体会计分录?
你好!按委托代销商品处理 委托方的账务处理如下: (1)发出商品时: 借:委托代销商品 贷:库存商品 (2)收到代销清单时: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:委托代销商品 借:销售费用 贷:应收账款 (3)收到支付的贷款时: 借:银行存款 贷:应收账款 受托代销商品会计分录 一、视同买断方式 (1)收到代销商品时: 借:受托代销商品 贷:受托代销商品款 (2)实际销售时: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:受托代销商品 借:受托代销商品款 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 (3)按约定将款付给甲企业时: 借:应付账款 贷:银行存款 二、收取手续费方式 (1)收到代销商品时: 借:受托代销商品 贷:受托代销商品款 (2)实际销售时: 借:银行存款 贷:应付账款 应交税费--应交增值税(销项税额) 借:应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 借:受托代销商品款 贷:受托代销商品 (3)归还甲企业货款并扣收手续费时: 借:应付账款 贷:银行存款 主营业务收入
38楼
2023-08-20 21:54:00
全部回复
月儿:回复QQ老师 学习下,第一次接触
2023-08-20 22:35:16
QQ老师:回复月儿你好!你可以仔细看一下。
2023-08-20 22:58:04
月儿:回复QQ老师 公司商品发个体提出库单做账?不开发票?
2023-08-20 23:22:20
QQ老师:回复月儿你好!通过发出商品合算不用开发票,实际收款时开票确认收入
2023-08-20 23:41:00
月儿:回复QQ老师 客户钱提前交公司了,对换商品在个体店,在公司做借:银行存款 贷,预收账款——张三 在个体兑换商品做账会计分录?没开发票
2023-08-21 00:01:32
QQ老师:回复月儿你好!兑换商品你们承担吗?他挂你们的其他应收款,你们补给商品平账
2023-08-21 00:14:13
月儿:回复QQ老师 公司收钱,借银行存款 贷主营业务收入 应交税费——应交增值税(销)对吗?开发票?
2023-08-21 00:25:18
QQ老师:回复月儿你好!不管是否开票都要确认收入
2023-08-21 00:49:36
月儿:回复QQ老师 知道了谢谢
2023-08-21 01:13:39
QQ老师:回复月儿不客气 欢迎下次提问 满意请好评 谢谢
2023-08-21 01:26:27
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ San123 发表的提问:
请问酒店行业 购买的门锁 门窗怎么做会计分录
借:管理费用-维修费 贷:银行存款
39楼
2023-08-21 20:49:18
全部回复
San123:回复三宝老师 新开的酒店 也这样做吗
2023-08-21 21:12:40
三宝老师:回复San123新开的也可以,新企业会计准则不再设立开办费,直接计入管理费用
2023-08-21 21:26:26
San123:回复三宝老师 好的 谢谢
2023-08-21 21:47:47
三宝老师:回复San123不客气,祝你工作愉快,满意请五星好评
2023-08-21 21:59:30
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ Sunny 发表的提问:
企业租的门店装修费怎么做会计分录
同学你好 借:长期待摊费用 贷:应付账款
40楼
2023-08-21 21:13:42
全部回复
小祝老师
职称:初级会计师,中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ 瘦瘦的果汁 发表的提问:
会计分录和会计凭证,会计作帐的联系
你好,会计做账就是会计分录和会计凭证合并,会计分录就是财务人员做的账,会计凭证就是做账用的原始凭证。
41楼
2023-08-21 21:20:16
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.87w
引用 @ Leo 发表的提问:
求问第六题详细解答和会计分录
1借原材料100000 应交税费进项税额16000 贷银行存款116000
42楼
2023-08-21 21:41:59
全部回复
暖暖老师:回复Leo2借在途物资160000 应交税费进项税额25600 贷银行存款185600
2023-08-21 22:21:12
暖暖老师:回复Leo3不做会计凭证处理的
2023-08-21 22:37:51
暖暖老师:回复Leo4借原材料~暂估150000 贷应付账款~暂估150000
2023-08-21 22:48:24
暖暖老师:回复Leo5借原材料250000 应交税费进项税额40000 贷应付票据290000
2023-08-21 23:04:19
暖暖老师:回复Leo冲上月暂估 借原材料~暂估-150000 贷应付账款~暂估-150000
2023-08-21 23:26:57
暖暖老师:回复Leo借材料采购差异7000 贷原材料7000
2023-08-21 23:47:06
暖暖老师:回复Leo6借在途物资200000 应交税费进项税额32000 贷银行存款232000
2023-08-22 00:16:40
暖暖老师:回复Leo7借原材料~暂估80000 贷应付账款~暂估80000
2023-08-22 00:43:16
Leo:回复暖暖老师 3为什么不做会计处理
2023-08-22 01:09:53
暖暖老师:回复Leo原材料收到,没有给金额也怎么处理
2023-08-22 01:30:25
赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 胖嘟 发表的提问:
解释一下A D选项的意思和会计分录 区别?有点混淆
A不能选,A是核准转销
43楼
2023-08-22 20:52:43
全部回复
赵海龙老师:回复胖嘟借:坏账 贷:应收账款 收回核销的 借:应付账款 贷:营业外收入
2023-08-22 21:30:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 发表的提问:
我们开连锁店 新开门店放备用金 会计分录如何做
借;库存现金 贷;其他应付款等科目
44楼
2023-08-22 20:59:14
全部回复
,:回复邹老师 为什么是其他应付款呢 ? 贷方还能是什么科目比较容易理解或更加符合放备用金
2023-08-22 21:17:40
邹老师:回复你好,因为是借来的款项,所以计入了其他应付款核算
2023-08-22 21:47:31
,:回复邹老师 不是借来的款项 是我们自营店的备用金 哥哥
2023-08-22 22:03:47
邹老师:回复那这个备用金 的来源是? 投资?
2023-08-22 22:32:18
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 狗尾巴草 发表的提问:
门店会计,请问过年门店买的一些灯笼,新年快乐的对联,之类入哪个科目?
您好 可以计入管理费用-其他
45楼
2023-08-22 21:22:55
全部回复
狗尾巴草:回复bamboo老师 其他是什么?从来没做过
2023-08-22 21:34:17
bamboo老师:回复狗尾巴草其他是二级科目啊 一般单位都有这个科目的啊
2023-08-22 21:47:11
狗尾巴草:回复bamboo老师 一般什么情况用这个二级科目?
2023-08-22 21:59:28
bamboo老师:回复狗尾巴草管理费用下设置的二级科目不好归类的时候发生的支出 不经常发生的支出 一般都计入其他
2023-08-22 22:17:04
狗尾巴草:回复bamboo老师 底下不用设三级科目,直接用二级科目是吧?
2023-08-22 22:42:46
bamboo老师:回复狗尾巴草这个根据单位的实际情况 大部分不设置三级科目的
2023-08-22 23:09:19
狗尾巴草:回复bamboo老师 好的,谢谢老师,我知道了
2023-08-22 23:35:36
bamboo老师:回复狗尾巴草不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-08-22 23:51:49

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×