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一开始的会计分录怎么做
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 安然自若 发表的提问:
会计科目都不会 ,怎么一开始就做分录呢
你好,找一下学堂的技术将你的情况告知一下,他会为你量身定制课件
1楼
2023-01-08 20:15:57
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.89w
引用 @ 隐形的小海豚 发表的提问:
公司买的厂房,已经开始还贷了,但是还没开发票呢,该怎么做账呢,从一开始付的首付,加上银行放贷开始,到开始还贷,会计分录怎么做
你好,首付的发票也没有吗
2楼
2023-01-08 21:08:43
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隐形的小海豚:回复朴老师 没的,只是给了收据,都没开发票呢
2023-01-08 21:54:39
朴老师:回复隐形的小海豚那你就只能先挂往来
2023-01-08 22:09:50
隐形的小海豚:回复朴老师 是挂着帐呢,但是已经开始还贷了,该怎么做账呢?会计分录怎么做
2023-01-08 22:22:47
朴老师:回复隐形的小海豚都是计入往来 借其他应收款贷银行,等收到发票的时候计入固定资产
2023-01-08 22:37:17
隐形的小海豚:回复朴老师 首付我做的预付账款,银行放贷下来转给开发商的会计分录该怎么做,然后还贷的时候会计分录该怎么做,有详细的会计分录吗?谢谢
2023-01-08 22:59:45
朴老师:回复隐形的小海豚分录都是计入预付账款 借预付账款 贷银行存款 每个月的也是 借预付账款 贷银行存款 等发票开出来了 借固定资产 贷预付账款 然后每月还钱就还是借预付贷银行 因为开始用了预付账款,然后现在还是一样的科目
2023-01-08 23:28:12
隐形的小海豚:回复朴老师 好的,谢谢
2023-01-08 23:43:09
朴老师:回复隐形的小海豚满意请给五星好评,谢谢
2023-01-09 00:03:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ guolaoshi 发表的提问:
新公司,新户。如何开始做?怎么会计分录
你好,这是收款还是付款
3楼
2023-01-08 22:38:23
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 忘了时间的钟 发表的提问:
保证金的会计分录怎么做的?从投标开始到结束。
你好,借其他应收款一保证金,贷银行存款
4楼
2023-01-08 23:36:17
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庄老师:回复忘了时间的钟收回,借银行存款,贷其他应收款一保证金
2023-01-08 23:49:10
忘了时间的钟:回复庄老师 不是其他应付款吗
2023-01-09 00:01:38
庄老师:回复忘了时间的钟你好,你们是收到的保证金,借银行存款,贷其他应付款一保证金
2023-01-09 00:23:55
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ ????檬宝麻麻???? 发表的提问:
房租一年18000,17年三月份交一年的,六月份开始做账的,押金3000,怎么做会计分录
您好!你之前有做过什么分录
5楼
2023-01-09 00:56:20
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????檬宝麻麻????:回复宋生老师 没有,六月份开始申请一般纳税人的
2023-01-09 01:23:57
宋生老师:回复????檬宝麻麻????你好!借其他应收款-押金 预付账款 贷银行存款 然后借管理费用-租金 贷预付账款。
2023-01-09 01:52:19
????檬宝麻麻????:回复宋生老师 是6月份做借预付账款18000<br>贷银行存款18000,然后7月份开始摊销吗
2023-01-09 02:12:46
????檬宝麻麻????:回复宋生老师 7月份摊销金额是18000➗12吗
2023-01-09 02:28:31
????檬宝麻麻????:回复宋生老师 老师,怎么说
2023-01-09 02:41:20
????檬宝麻麻????:回复宋生老师 人呢,你在不在啊
2023-01-09 03:07:46
宋生老师:回复????檬宝麻麻????你好!是的,你交一年的,就是用18000/12
2023-01-09 03:28:10
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 菜务小白 发表的提问:
老师,12月份开始参保,年末怎么做会计分录?
1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
6楼
2023-01-09 02:13:39
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Sophie/ka 发表的提问:
线路板的原始数据在别的厂里做回来,这个怎么做会计分录,原始数据就是线路板的一种机器语言会计分录
老师,线路板的原始数据在别的厂里做回来,这个怎么做会计分录,原始数据就是线路板的一种机器语言
7楼
2023-01-09 03:33:44
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辜老师:回复Sophie/ka借:制造费用—加工费 贷:银行存款
2023-01-09 04:11:23
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 郑秀霞 发表的提问:
低值易耗品从是当月开始摊还是次月开始摊,会计分录怎么做
您好!可以领用的时候一次摊销。
8楼
2023-01-09 04:36:49
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紫藤老师:回复郑秀霞借: 管理费用-低值易耗品摊销 贷: 低值易耗品-低值易耗品摊销
2023-01-09 04:51:56
森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ luckyld 发表的提问:
老师,员工保险的最开始到交纳的会计分录怎么做呢?
计提工资: 借:管理费用—工资, 贷:应付职工薪酬—工资, 发放工资: 借:应付职工薪酬—工资, 贷:银行存款, 其他应付款—个人社保, 应交税费—个人所得税, 缴个税时: 借:应交税费—个人所得税, 贷:银行存款, 社保计提: 借:管理费用—社保单位, 贷:应付职工薪酬—社保单位。 缴社保时: 借:应付职工薪酬—社保单位, 其他应付款—个人社保, 贷:银行存款,
9楼
2023-01-09 05:51:55
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 格桑花 发表的提问:
新办的劳务公司,买了一辆皮卡车,怎么坐会计分录,折旧什么时候开始提,是按月提还是一次性提取,折旧的会计分录怎么做
你好,同学。 折旧,按月计提处理。购进次 月开始计提。 借 Xx费用成本 贷 累计折旧
10楼
2023-01-09 07:15:15
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 念涵 发表的提问:
2020年一月份开始交社保,没有提前计提现在交纳社保的会计分录怎么做?
您好 可以现在补计提社保分录 然后做缴纳的分录
11楼
2023-01-09 08:13:14
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念涵:回复bamboo老师 具体的会计分录是什么?谢谢老师!
2023-01-09 08:27:37
bamboo老师:回复念涵借:管理费用——单位社保费等 贷:应付职工薪酬——单位社保费 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费 银行存款 上交 借:应付职工薪酬——单位社保费等 其他应收款——个人社保费 贷:银行存款
2023-01-09 08:53:12
荣荣老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 娜 (๑• . •๑) 发表的提问:
2021年第四季度开始缓缴50%的增值税会计分录怎么做
你好同学,结转增值税的分录不变,还是原来的。 只是扣款的时候,只扣一半,分录为 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款 最后,应交税费未交增值税会有一半的余额一直在账上体现着。等最终扣款的时候会平账。
12楼
2023-01-09 09:10:32
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
企业内账,刚刚开始的时候,房租押金会计分录怎么做
借其他应收款贷银行存款。
13楼
2023-01-09 10:02:23
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小鱼儿:回复郭老师 法人先付款的可以挂其他应付款吗?
2023-01-09 10:30:28
郭老师:回复小鱼儿你好,借其他应收款贷其他应付款。
2023-01-09 10:49:46
小鱼儿:回复郭老师 或者有一个私账付款怎么做?
2023-01-09 11:17:35
郭老师:回复小鱼儿你好,上面分录给你写了。
2023-01-09 11:28:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 舒服的煎饼 发表的提问:
原材料发外加工成品由出仓开始怎么做会计分录
借;委托加工物资 贷;原材料 借;委托加工物资 贷;银行存款 借;库存商品 贷;委托加工物资
14楼
2023-01-09 10:53:23
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 9916456+豆浆牛奶 发表的提问:
缴纳增值税怎么做分录? 一开始计提呢
你好,是一般纳税人单位缴纳的增值税? 
15楼
2023-01-09 12:19:52
全部回复
9916456+豆浆牛奶:回复邹老师 一般纳税人
2023-01-09 12:34:28
邹老师:回复9916456+豆浆牛奶你好,月末结转的时候 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 月初缴纳的时候 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
2023-01-09 13:02:55

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