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会计月底拿到票可以汇总做帐吗
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 一米阳光 发表的提问:
老师,2季度房租3月底已付,可是发票到6月估计才能拿到。现在要做摊销吗,4.5.6月
你好,先现在可以把暂估入账的
31楼
2022-11-28 10:54:58
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一米阳光:回复玲老师 借 预付账款_房租,代银行存款
2022-11-28 11:10:27
一米阳光:回复玲老师 然后4月摊销怎么做呢,没有发票
2022-11-28 11:27:37
玲老师:回复一米阳光你以后能取得发票不?。
2022-11-28 11:57:35
一米阳光:回复玲老师 可以
2022-11-28 12:13:23
玲老师:回复一米阳光那每月正常做费用 收到发票时把前面没有发票的分录 红冲 再按发票金额入账
2022-11-28 12:29:15
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.16w
引用 @ cindycm 发表的提问:
银联收入可不可以月底汇总一笔收入做账的
你好 可以一块做的,
32楼
2022-11-29 10:12:41
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ hyy 发表的提问:
我今年成人大专毕业,7月底可以拿到毕业证书,我想问一下,我今年可以考中级会计吗
你好,7月底可以拿到毕业证书,这种情况不能报名今年的中级会计
33楼
2022-11-29 10:40:01
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
贸易公司,收货,发货都没有单?怎么样做?可以月底业务统计报总数做应付,应收帐款吗?
借应收账款,贷主营业务收入,应交税费。 借主营业务成本贷库存商品。 需要有。采购入库单和销售出库单。
34楼
2022-11-29 10:49:59
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ Nadasa 发表的提问:
老师,关于月底结转成本,我按出库单做汇总表,按汇总表一次结转成本,可以吗?
可以,只要是能准确结转成本就行
35楼
2022-12-08 09:53:04
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Nadasa:回复东老师 老师,那成本就不能对应每份收入,这样没关系吗?
2022-12-08 10:15:48
东老师:回复Nadasa没事,只要是总额对应上就行
2022-12-08 10:27:04
Nadasa:回复东老师 好的。老师,出库单的汇总表有模板可以让我参考一下吗?
2022-12-08 10:52:15
东老师:回复Nadasa抱歉啊,我这里没有模板
2022-12-08 11:17:27
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 张凌宇 发表的提问:
年底有一个149元的办公用品,发票没拿到,有可能是2018年的,也有可能是2019年的,但没拿到,怎么做帐,预付账款吗
借 预付账款 贷银行存款
36楼
2022-12-08 10:20:24
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.16w
引用 @ 喜悦的鸭子 发表的提问:
请问21年12月底有费用未入帐(发票是12月份),汇算清缴时,可以调增成本,相应调减营业利润、利润总额吗?
你好有发票的可以的。
37楼
2022-12-08 10:37:08
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 筱歌 发表的提问:
18年年底发票没到,成本暂估,19月发票到需付款,可以直接冲应付帐款吗?这个发票可以作为18年汇算清缴成本里核算吗?
你好,可以作为18年汇算清缴成本的,直接做付款分录
38楼
2022-12-08 10:44:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 陈咪咪 发表的提问:
收到运费发票 运费未付 月底发票拿去给会计做账 凭证怎么写?
你好,是购买货物的运费,还是销售货物 运费?
39楼
2022-12-09 07:34:22
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陈咪咪:回复邹老师 我们是外贸公司 运费都是货代开出来的内陆运输费用和海运费 是从工厂采购的货物直接集装箱装走运到国外或者进仓库然后运到国外 这个应该算销售货物的运费?
2022-12-09 07:56:27
邹老师:回复陈咪咪你好,是的,借;销售费用,贷;应付账款
2022-12-09 08:22:45
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 大脸猫家的小小鱼 发表的提问:
会计每月末都做什么,凭证做完后,汇总T型帐,做科目余额表,然后是什么,可以把这个做账的流程说一下吗
你好!在编报表,报税就行啦!
40楼
2022-12-09 07:57:42
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 胡杨林 发表的提问:
请问固定资产折旧,总帐和明细帐月计提有出入,总帐记多了,可以根据明细帐在年底前把总帐和明细帐余额直接调一致吗?
你好!是可以的,你是登记错了嘛?手工帐还是软件账
41楼
2022-12-09 08:25:47
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胡杨林:回复QQ老师 是手工帐。总帐前期登错了,当时没发现,现在核对才发现有出入,但前期都己经申报了。打算I1月只计提差额,12月就不计提了让总帐和明细帐保持一致。
2022-12-09 08:44:31
QQ老师:回复胡杨林你好!直接划红线更正就可以
2022-12-09 08:54:48
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 紫怡 发表的提问:
16年底的餐饮发票17年可以拿来做账吗?另外音乐会买票,没有名字的那种可以拿来做账吗? 专票,发票联丢了,抵扣联可以拿去认证吗,可以的话做账怎么办?
可以的,不能的,可以认证的,复印件入账
42楼
2022-12-09 08:33:24
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.33w
引用 @ 发表的提问:
老师,一月份就拿到土地证了,4月份做帐,可以补提摊销吗
可以的。
43楼
2022-12-09 08:50:59
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 〆Amber 发表的提问:
用金蝶软件,年底了,可以把帐反结到一月,把以前没做好的补上吗?这样会影响数据吗
你好,可以补,但是肯定数据有变化的啊,不然你补什么呢?
44楼
2022-12-11 08:50:59
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〆Amber:回复徐阿富老师 不会账务数据混乱吧?
2022-12-11 09:13:51
徐阿富老师:回复〆Amber你好,这个一般不会乱掉的
2022-12-11 09:29:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 韩吉儿 发表的提问:
跨月的发票可以拿来做账吗?七月份的发票可以做到12月吗?
你好,如果是之前遗漏入账,可以补入帐(跨月的发票可以拿来做账吗) 七月份的发票可以做到12月吗(最好是做到及时入账,偶尔跨月也是难免的)
45楼
2022-12-11 09:00:57
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