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会计也要做到日清月结?
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小小刘老师
职称:CMA,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.3w
引用 @ ???? 发表的提问:
我是学校会计,现在我想问一下,在按月结转的时候是不是和年终结转一下也得做会计分录?需要做的话,怎样做?
你好,月末结转主要是将收入、成本费用结转到本年利润;年终结转除了要做一般的月末结转外,还要做一笔将本年利润结转到未分配利润的分录。
46楼
2023-08-22 20:14:45
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????:回复小小刘老师 您能帮我看下这个有问题吗?
2023-08-22 20:49:16
小小刘老师:回复????您好,我觉得没有问题哈。
2023-08-22 21:10:32
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 纯情的花生 发表的提问:
月末结转职工工资的会计分录怎么写,已经计提完工资也付完工资了最后要月末结转要怎么做呢
应付职工薪酬,是负债类科目,月末如有余额,应该放在那里不动,不需要把它结转到本年利润去。 月末,小企业应当将本月发生的职工薪酬区分以下情况进行分配: 1. 生产部门(提供劳务)人员的职工薪酬,借记“生产成本”、“制造费用”等科目,贷记本科目。 2. 应由在建工程、无形资产开发项目负担的职工薪酬,借记“在建工程”、“研发支出”等科目,贷记本科目。 3. 管理部门人员的职工薪酬和因解除与职工的劳动关系给予的补偿,借记“管理费用”科目,贷记本科目。 4. 销售人员的职工薪酬,借记“销售费用” 科目,贷记本科目。 有损益类科目,月末才结转到本年利润科目。 与计提工资有关的损益类科目,月底需要结转到本年利润 借:管理费用(或销售费用等科目)---工资 贷:应付职工薪酬 借:本年利润 贷:管理费用(或销售费用等科目)---工资
47楼
2023-08-22 20:43:16
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
我刚接到新公司的账,汇算清缴前会计已,并且也收到税务局退的税 现在我发现去年计提了一笔的成本费用,没有冲减要,发票不够。这个税务上和账务上要怎么处理呢? 要反结到去年账上调整吗? 还有那账务上怎么处理呢,是反结到去年12月,该是做到这个月,只改汇算清缴报表和财报呢?
你好,这种你直接带你汇算清缴的纳税调整项目表里减少成本,调整你的利润就可以的,然后你寄存的那笔成本,而你没有实际的费用发票的话,您今年反冲那个凭证就可以了。不需要修改第四季度的报表了。
48楼
2023-08-22 20:54:26
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欣欣子:回复李霞老师 那汇算清缴调减成本后,之前退的税又要交这个可以吗
2023-08-22 21:13:00
李霞老师:回复欣欣子你好同学,嗯,你之前已经申请过退税吗?
2023-08-22 21:42:50
李霞老师:回复欣欣子我看到你第一句话说已经收到税务局的退税了,那现在交上就是可以的。
2023-08-22 21:54:10
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 学堂用户dik9ui 发表的提问:
现金应是日清日结,题中A是日清月结,为什么选
你好,现金是日清月结,这个说法没错
49楼
2023-08-22 21:20:14
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学堂用户dik9ui:回复小云老师 那日清日结的说法也是对的?两种都行吗
2023-08-22 21:53:35
小云老师:回复学堂用户dik9ui现金盘点这块大部分都是说日清月结
2023-08-22 22:12:26
学堂用户dik9ui:回复小云老师 好的,谢谢老师
2023-08-22 22:28:45
小云老师:回复学堂用户dik9ui不客气,祝你考试顺利
2023-08-22 22:50:08
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 烂漫的音响 发表的提问:
现金日记账日清日结还是日清月结,为什么
日清月结 日清月结是出纳员办理现金出纳工作的基本原则和要求,也是避免出现长款、短款的重要措施。这里所说的按日清理,是指出纳员应对当日的经济业务进行清理,全部登记日记账,结出库存现金账面余额,并与库存现金实地盘点数核对相符。将当日发生的所有现金收付业务全部登记入账,在此基础上,看看账证是否相符,即现金日记账所登记的内容、金额与收、付款凭证的内容、金额是否一致。如果实际库存现金低于库存限额,则应及时补提现金
50楼
2023-08-22 21:44:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 端庄的羽毛 发表的提问:
本月已经交纳的海关增值税,前期也未计提,月底结转要怎么做会计处理
你好,你之前购进是按含税金额全部计入了库存商品成本?
51楼
2023-08-23 20:50:52
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丁老师
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 口口咯~ 发表的提问:
老师,你好,想问下题目(1)没有休假也需要做会计分录吗?题目说的意思是不是1月没有休假,结转到2月休,2月要先休1月没休的,然后2月又结转到3月,3月要再先休2月的?
没有休假正常做账就可以了
52楼
2023-08-23 21:13:20
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口口咯~:回复丁老师 那直接做的话,分录表示的是什么意思啊?我实际也并没休啊
2023-08-23 21:32:51
丁老师:回复口口咯~你先看看解析好吗?
2023-08-23 21:46:00
口口咯~:回复丁老师 1和2我都不是看太懂
2023-08-23 22:05:14
口口咯~:回复丁老师 老师能帮我解释一下吗
2023-08-23 22:18:20
丁老师:回复口口咯~你这个他是在第一月份的时候计提了那个那个带薪休假的工资,然后他一直在帐上面就挂在应付职工薪酬。累计带薪缺勤那里,然后挂了1000名职工,然后20个工作日,每一个工作日的工资是90块钱,然后呢,他在二月份的时候,这1000名职工全部都休了这一天的带薪假,所以在二月份的时候就要把一月份计提的那个冲掉,所以才是借应付职工薪酬贷银行存款。
2023-08-23 22:45:28
口口咯~:回复丁老师 好的,谢谢老师,我刚刚自己也有想明白了
2023-08-23 22:56:24
口口咯~:回复丁老师 老师,问题又来了,答案中1和2的第一个分录,都是计提应付职工薪酬,为什么分录做的不一样
2023-08-23 23:08:27
口口咯~:回复丁老师 每个月计提的工资和累计带薪假期不是都一样吗?只是有休假的要走银行存款吗?
2023-08-23 23:23:45
丁老师:回复口口咯~因为第一个月他计提了,但是没有人休假,所以这个工资并没有发放,第二个月的时候因为他休假了,所以这个工资还要发放要发放,所以银行存款才会减少。
2023-08-23 23:38:33
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 济南李哓利 发表的提问:
老师在吗,。我想问一下,对于不是日清月结的这种,出纳会计交接需要注意什么呢?
1.交接前的准备工作。 (1)已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。 (2)尚未登记的账目应当登记完毕,结出余额,并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 (3)整理好应该移交的各项资料,对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。 (4)编制移交清册,列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、数据盘、磁带等内容。 (5)会计机构负责人(会计主管人员)移交时,应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员等情况等向接替人员介绍清楚。 2.按照移交清册逐项移交 接管人员应认真按照移交清册逐项点收。具体要求是: (1)现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交,不得短缺,接替人员发现不一致或白条抵库现象时,移交人员在规定期限内负责查清处理。 (2)有价证券的数量要与会计账簿记录一致,有价证券面额与发行价不一致时,按照会计账簿余额交接。 (3)所有会计资料必须完整无缺。如有短缺,必须查明原因,并在移交清册中加以说明,由移交人负责。 (4)银行存款账户余额要与银行对账单核对相符,如有未达账项,应编制银行存款余额调节表调节相符;各种财产物资和债权债务的明细账户余额,要与总账有关账户的余额核对相符;对重要实物要实地盘点;对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。 (5)公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚。 (6)实行会计电算化的单位,交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作,确认有关数字正确无误后,方可交接。 3.专人负责监交。 对监交的具体要求是: (1)一般会计人员办理交接手续,由会计机构负责人(会计主管人员)监交。 (2)会计机构负责人(会计主管人员)办理交接手续,由单位负责人监交,必要时主管单位可以派人会同监交。 主管部门派人会同监交的情况: ①所属单位负责人不能监交。如因单位撤并而办理交接手续等; ②所属单位负责人不能尽快监交。如主管单位责成所属单位撤换不合格的会计机构负责人(会计主管人员),所属单位负责人却以种种借口拖延不办交接手续时,主管单位就应派人督促会同监交等; ③不宜由所属单位负责人单独监交,而需要主管单位会同监交。如所属单位负责人与办理交接手续的会计机构负责人(会计主管人员)有矛盾,交接时需要主管单位派人会同监交,以防可能发生单位负责人借机刁难等。 ④主管单位认为交接中存在某种问题需要派人监交时,也可派人会同监交。 4.交接后的有关事项。 (1)会计工作交接完毕后,交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章,并应在移交清册上注明:单位名称,交接日期,交接双方和监交人的职务、姓名,移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。 (2)接管人员应继续使用移交前的账簿,不得擅自另立账簿,以保证会计记录前后衔接,内容完整。 (3)移交清册一般应填制一式三份,交接双方各执一份,存档一份。
53楼
2023-08-23 21:33:47
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 发表的提问:
六月份收到银行结息,会计分录要怎么做
借;银行存款 贷;财务费用——利息收入 (或借方负数)
54楼
2023-08-23 21:41:59
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景:回复邹老师 我如果做借方负数,这个分录是不是这样子做,借:银行存款 23. 借财务费用 -23
2023-08-23 22:08:31
邹老师:回复你好,是的,可以这样
2023-08-23 22:28:29
王利老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 想人陪的小甜瓜 发表的提问:
出纳员根据会计凭证登记日记账,日清日结,但如果当天发生的现金或银行存款业务,会计没做完凭证,出纳员怎么办,还要登记账吗
你好,是要登记的,出纳是按日登记的
55楼
2023-09-05 20:00:06
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想人陪的小甜瓜:回复王利老师 那日记账中的凭证号怎么填,顺序不一样
2023-09-05 20:41:15
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ hellojk 发表的提问:
老师,这个结算清单的日期是8月,但是10月开票,1月收到款,那么要把收入做到8月吗?10月没有收到款但是已经申报开票数据
您好, 把收入做到10月,开票的日期.
56楼
2023-09-05 20:26:53
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hellojk:回复微微老师 不做到8月吗?因为是属于8月的收入
2023-09-05 20:57:06
微微老师:回复hellojk我们通常会将开票的日期作为确认收入的日期,这样不会出现税和账目的差异.主要也是看企业的习惯.
2023-09-05 21:21:22
hellojk:回复微微老师 哦哦,那么我要更正10的申报表喽
2023-09-05 21:49:32
微微老师:回复hellojk那您8月申报增值税的时候,这笔确认收入的,是否申报?是在未开票收入中申报的吗?
2023-09-05 22:11:10
hellojk:回复微微老师 当时8月我没有确认收入,没有申报,10月申报的时候把开票金额填上去了
2023-09-05 22:24:46
微微老师:回复hellojk那您都没有确认收入,10月确认的收入,那就没问题了啊
2023-09-05 22:39:36
hellojk:回复微微老师 10月也没有确认收入,只是开了发票
2023-09-05 23:03:36
微微老师:回复hellojk但是您开了票,申报了,只是没入账,对吗?
2023-09-05 23:20:09
hellojk:回复微微老师
2023-09-05 23:33:05
微微老师:回复hellojk那您就是在税上确认了收入,把这笔收入计入到10月的账中就行了。
2023-09-05 23:51:03
hellojk:回复微微老师 哦哦,谢谢老师
2023-09-06 00:04:15
微微老师:回复hellojk不客气哦,祝你快乐
2023-09-06 00:32:02
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 行走的美艺 发表的提问:
老师,做账会用仓库管理模块,但是现实是公司每次付了款,货也到,当月也卖出去了,可是发票总是次月到,那这个库存怎么做?因为当月卖了,要结转成本,卖了一部分,结转一部分成本?(我是直接做到当月,结转成本也是当月,把次月的成本票夹到当月转账那天,这样处理可以吗?成本结转用的也是仓库模块)
你好! 可以的。
57楼
2023-09-05 20:55:42
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 留胡子的绿茶 发表的提问:
老师,请问“日清日结”和“日清月结”的分别是哪种账簿?
同学你好,“日清日结”是指的现金日记账和银行日记账,“日清月结”的分别是现金,银行,库存等明细账簿。
58楼
2023-09-05 21:17:59
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羽飞老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.41w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
我刚接到新公司的账,汇算清缴前会计已,并且也收到税务局退的税 现在我发现去年计提了一笔的成本费用,没有冲减要,发票不够。这个税务上和账务上要怎么处理呢? 要反结到去年账上调整吗? 还有那账务上怎么处理呢,是反结到去年12月,该是做到这个月,只改汇算清缴报表和财报呢? 那汇算清缴调减成本后,之前退的税又要交这个可以吗 ?
你好,最简便的方法汇算清缴的时候调低成本,本年汇算的时候交回去
59楼
2023-09-06 20:29:39
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 美丽 发表的提问:
考勤统计日按月25日结,那银行对账单和销售收入统计是否也可以按月25日结
这个根据你企业的财务制度。这样建议都在25号结账,更好核算
60楼
2023-09-06 20:35:49
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