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会计也要做到日清月结?
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 等!! 发表的提问:
4月28日购买一批产品,做预付账款,5月2日已发出,现在收到产品清单,进销存入库也是4月份,现在要冲减预付账款,日期应该选哪一天?
根据清单在5月份冲销预付账款,根据发票来做税(最后是收到发票入账最好入账)
61楼
2023-09-06 21:04:20
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等!!:回复李爱文老师 公司内账,因为5月2日已经开始发货,5月已经结转,如果我冲减预付账款,做5月31日会不会有影响?
2023-09-06 21:26:05
李爱文老师:回复等!!没有什么影响。本来就是收货时冲预付账款
2023-09-06 21:43:24
职称:
解题: 
引用 @ gukai1988 发表的提问:
美金结汇的问题,比如6月19日收到10000美金,6月1日中间价为680,7月10号结汇10000美金,7月1日中间价为670,7月10日中间价为675,我该怎么做会计分录,还有具体算法
您好,6月分录,借:银行存款,美元10000,人民币,68000,贷:相关科目,68000。7月10日结汇时,借:银行存款,67500,财务费用-汇兑损益,500,贷:银行存款,美元10000,人民币68000
62楼
2023-09-06 21:14:59
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回复gukai1988您好,6月分录,借:银行存款,美元10000,人民币,68000,贷:相关科目,68000。7月10日结汇时,借:银行存款,67500,财务费用-汇兑损益,500,贷:银行存款,美元10000,人民币68000。计算时,10000*6.8-10000*6.75=500.
2023-09-06 22:02:17
袁老师:回复gukai19886月分录,借:银行存款,美元10000,人民币,68000,贷:相关科目,68000。7月10日结汇时,借:银行存款,67500,财务费用-汇兑损益,500,贷:银行存款,美元10000,人民币68000。计算时,10000*6.8-10000*6.75=500.
2023-09-06 22:25:11
李爱文老师:回复gukai1988对于6月19日的汇率可以以每月月初汇率的中间价记账,挂应收账款,一般是按双币种记账,人民币金额多少,美元金融多少;对于七月十日结汇,这块都不是中间价结汇,是按买入价结汇的,应是低于中间价的,并且会收结汇的银行手续费,因此最后会存在汇兑损失
2023-09-06 22:38:23
回复gukai1988还缺少1个6月30日汇率
2023-09-06 22:58:31
杨@老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ ???? 发表的提问:
现在我想问一下,在按月结转的时候是不是和年终结转一下也得做会计分录?需要做的话,怎样做?
是的,都是利润进行结转
63楼
2023-09-07 20:10:39
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????:回复杨@老师 我们是学校,没有经营收入,都是财政拨款
2023-09-07 20:42:00
????:回复杨@老师 您能帮我看下这个有问题吗?
2023-09-07 21:11:32
杨@老师:回复????不好意思,我没涉及过事业行业,你再咨询其他的老师吧
2023-09-07 21:26:56
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 洛爱神羽 发表的提问:
我是一名出纳,我们的会计3月15日要离职了,主管让我来做会计,会计从15年到现在的账都没有装订,会计也不打算做二月份的账了,想留给我做了这样合理吗?我要要求会计把之前的凭证装订好了才交接吗?
不合理,让他做完2月交接比较好
64楼
2023-09-07 20:26:58
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 快乐满满 发表的提问:
老师好!出纳记现金日记账和银行日记账,也要和会计一样按照复式记账法做到会计等式平衡吗?谢谢!
您好,出纳记现金日记账和银行日记账,按照记账凭证记账,就要和会计一样按照复式记账法做到会计等式平衡,如果是流水账就不用平衡了。
65楼
2023-09-07 20:50:50
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 郭敏 发表的提问:
一个小公司刚开始做帐,也不清楚要做什么,去会计学堂里看哪些阔以学到这些知识
你好!你主要看手工账/财软账/报税/工商年检/发票开具/汇算清缴.
66楼
2023-09-07 21:17:58
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郭敏:回复陈静老师 @陈静老师:能简单点吗?做帐过程我清楚,就是做帐前的准备工作???这些我不清楚
2023-09-07 21:36:06
陈静老师:回复郭敏你好!你要先看看它前期的凭证,把握三点,准确核算收入.成本.利润,最后报税呀,这些常规处理,.
2023-09-07 22:00:05
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 黑冰 发表的提问:
曰记账要求日清月结,记账凭证由会计每5天制单,出纳每日可以根据原始凭证记账吗,希望回复详细点
你好出纳是管钱的,记账是会计的事,二者出纳不可以记账,会计要制单还是记账
67楼
2023-09-11 20:37:08
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黑冰:回复小洪老师 出纳管钱,这个我知道,我意思是说如果记账凭证每5日登记一次,那日记账要做到日清月结,根据什么登
2023-09-11 21:08:05
黑冰:回复小洪老师 没问答我问的问题
2023-09-11 21:27:47
黑冰:回复小洪老师 况且出纳应该可以编货币资金记账凭证
2023-09-11 21:52:52
黑冰:回复小洪老师 日记账不是由出纳记账吗
2023-09-11 22:16:49
小洪老师:回复黑冰你好,出纳不得编制任何凭证,要说严格规范,是因为现在很多公司不规范,他就能负债资金的管理
2023-09-11 22:42:49
黑冰:回复小洪老师 好,就算不能编吧,出纳管钱,这个我知道,我意思是说如果记账凭证每5日登记一次,那日记账要做到日清月结,根据什么登,但这个问题,你一直没回答
2023-09-11 22:55:05
黑冰:回复小洪老师 不会,你给我说,出纳不登日记账
2023-09-11 23:19:27
小洪老师:回复黑冰你好,出纳可以开票,但是只负责现金盘点,每日的流水账是会计统计的
2023-09-11 23:45:43
黑冰:回复小洪老师 出纳不登记现金日记账,你确
2023-09-12 00:04:43
小洪老师:回复黑冰我确定,账本是财务管理的,这是内控的职责分离
2023-09-12 00:17:14
黑冰:回复小洪老师 我第一次听说出纳不登记现金日记
2023-09-12 00:36:40
小洪老师:回复黑冰出纳主要办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳。
2023-09-12 01:05:37
黑冰:回复小洪老师 佩服,头一次听说出纳不登记现金日记账,况且答非所
2023-09-12 01:16:26
小洪老师:回复黑冰行吧,那你还有什么要问的吗
2023-09-12 01:28:31
黑冰:回复小洪老师 不敢问呢,你颠覆了我对出纳的认识,谢谢
2023-09-12 01:56:12
小洪老师:回复黑冰那行,那就先这样吧。
2023-09-12 02:25:26
森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ ℡ J.Y 发表的提问:
刚毕业的小白,要不要去做外勤会计,我知道很累,我也好纠结,钱好少2500,纠结要不要去,能学到东西吗
同学,你好,积累经验很重要,同时要加强学习,提升自身。有些证书必须要考。收入和工作要匹配,平台起点很重要。
68楼
2023-09-11 20:53:39
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℡ J.Y:回复森林老师 代理记账公司有前途吗
2023-09-11 21:30:05
森林老师:回复℡ J.Y可以学点东西,但看自己喜好了。
2023-09-11 21:42:41
℡ J.Y:回复森林老师 想问下代账公司的提成怎么算的
2023-09-11 22:08:24
森林老师:回复℡ J.Y同学,你好,这个不太清楚。
2023-09-11 22:28:34
克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 明天会更好 发表的提问:
前任会计把宿舍、办公、车间的电费计提到制造费用了,在结转到库存商品了(18年3月到11月有计提),12月到19年2月没有计提,电费结到19年3月15日共计28469元取得专票,计提了21815元。现在做3月的帐怎么做
你好,我建议,差额部分需要补计提,按照宿舍、办公、车间使用的电量分配用电金额,车间入制作费用,其他的入管理费用。以前年度,已经结转了,可以不用处理,毕竟车间的电费是大头。
69楼
2023-09-11 21:05:59
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明天会更好:回复克江老师 那进项税额呢,宿舍的用电不是属于福利吗
2023-09-11 21:50:31
克江老师:回复明天会更好按比例转出啊。这样没有问题
2023-09-11 22:17:39
明天会更好:回复克江老师 结转到库存商品的电费含税,不需要冲销吗
2023-09-11 22:47:32
克江老师:回复明天会更好前任,成本里含税吗。应该抵扣了吧。
2023-09-11 23:11:45
明天会更好:回复克江老师 我现在取得的票就是18年3月到19年3月的电费,没有抵扣,每度电是按0.8元计提的。现在是我们开专票人家加了一个16%的税,中间还有其他事电费的度数有出入
2023-09-11 23:28:02
克江老师:回复明天会更好那就扣掉进项税后的金额,按照部门使用电量分配。以发票为准。多大少点关系不大,成本核算不能100%精准的
2023-09-11 23:45:13
明天会更好:回复克江老师 那我就按宿舍的用电量计算个税额,做个进项转出
2023-09-11 23:55:37
克江老师:回复明天会更好是的。这样处理比较规范。
2023-09-12 00:05:53
明天会更好:回复克江老师 老师您我现在做的话,宿舍、办公、生产计提电费怎么写分录
2023-09-12 00:22:37
明天会更好:回复克江老师 宿舍的通过应付职工薪酬
2023-09-12 00:40:47
克江老师:回复明天会更好要的。非货币性福利
2023-09-12 01:03:58
明天会更好:回复克江老师 具体分录怎么写,不会
2023-09-12 01:23:55
明天会更好:回复克江老师 借 管理费用_电费,管理费用_福利费 制造费用_电费 贷方怎么写
2023-09-12 01:52:13
克江老师:回复明天会更好计提 借:福利费-非货币性福利 贷:应付职工薪酬 支付电费: 借:应付职工薪酬 应交税费-进项税 贷:应付账款-电费
2023-09-12 02:14:52
明天会更好:回复克江老师 这样看不出本月的应付电费金额,计提 借:管理费用_电费(办公)制造费用_电费 贷:应付账款_某公司
2023-09-12 02:43:37
克江老师:回复明天会更好实际做账,还要结合以前已经出的分录。调整
2023-09-12 03:12:02
明天会更好:回复克江老师 这样对吗,不理解您说的
2023-09-12 03:39:00
克江老师:回复明天会更好可以的。只有能够冲平往来就可以。
2023-09-12 03:50:51
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 莳桦 发表的提问:
公司去年12月成本票没有收到忘记暂估和结转,今年5月年报之前收到了成本发票,开票日期是5月10日,这发票还能补上去年12月漏暂估的成本吗?汇算清缴怎么调?会计分录怎么做?
这个就作为2018年的成本费用处理,就可以了
70楼
2023-09-12 20:10:07
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 明天会更好 发表的提问:
前任会计把宿舍、办公、车间的电费计提到制造费用了,在结转到库存商品了(18年3月到11月有计提),12月到19年2月没有计提,电费结到19年3月15日共计28469元取得专票,计提了21815元。现在做3月的帐怎么做
您好,您现在的意思是少计提了,那就需要补计提,
71楼
2023-09-12 20:23:39
全部回复
明天会更好:回复文老师 电费都记到制造费用在结转到库存商品了是不是不对,我现在想做正确分录。电费我们是按0.8元计提的,对方开专票加了16%的销项税额,电费度数不对还有其他事情。现在我按实际的度数比开票的度数少,现在分录怎么做,宿舍的电费进项是否转出
2023-09-12 21:03:03
明天会更好:回复文老师 开票也是按0.8元开的
2023-09-12 21:22:00
明天会更好:回复文老师 0.8含税开的
2023-09-12 21:33:18
文老师:回复明天会更好都记入制造费用不对的,宿舍的记入福利费,福利费的进项税额生不可以抵扣的,需要进项税额抵扣的
2023-09-12 21:52:33
明天会更好:回复文老师 我现在做正确的怎么做,以前的怎么处理
2023-09-12 22:21:34
文老师:回复明天会更好您去年的制造费用否结转库存商品,并结转到成本了吧,现在要求调整去年的话,都应该通过以前年度损益调整,..您可以汇算清缴的时候调表不调帐
2023-09-12 22:43:29
明天会更好:回复文老师 库存商品还有20几万,不调去年的怎么弄
2023-09-12 23:06:51
文老师:回复明天会更好那分不清这20万的里面有多少制造费用转进去 ,或者去年的就不调整了,要调整都是以前年度损益调整,意义也不大
2023-09-12 23:17:14
明天会更好:回复文老师 不调整就按这个发票怎么做好
2023-09-12 23:36:00
文老师:回复明天会更好今年的,借管理费用——福利费,管理费用——电费,制造费用——电费进项税额贷银行存款
2023-09-12 23:47:04
明天会更好:回复文老师 需不需要把宿舍的电费进项转出来
2023-09-13 00:09:39
文老师:回复明天会更好需要的,这福利费的进项税额不可以抵扣的
2023-09-13 00:34:51
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 花脸猫 发表的提问:
之前会计做账做到6月25日,已经结账,总账,明细账都已经装订成册,我现在要做6月剩余的收入和单据,可以怎么操作呢?
你好,可以做在7月份的帐里
72楼
2023-09-12 20:36:29
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花脸猫:回复徐阿富老师 老师,6月有开票,增值税有数字,主营无数字,不影响吗?
2023-09-12 21:05:34
徐阿富老师:回复花脸猫你好,有增值税就要有收入,不是主营业务收入就应该有其他业务收入或营业外支收入,不能没有收入
2023-09-12 21:23:17
花脸猫:回复徐阿富老师 对呀,照你说的坐在7月,那不是就6月增值税有收入,报表没收入了。
2023-09-12 21:45:29
徐阿富老师:回复花脸猫你好,你6月份开的票要做在6月份的,如果是没有开票的,可以做在7月。
2023-09-12 22:01:54
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Aban 发表的提问:
我公司要付的房租,到年底也没发票,也没付款,我做会计分录为借:管理费用,贷:应付账款,到企业所得税汇算清缴时,会有影响吗?怎么做才是对的
您好!你到汇算清缴的时候调增利润交所得税就可以了
73楼
2023-09-12 21:02:59
全部回复
Aban:回复宋生老师 年底也没有利润,不是负利润,是不是就不影响了
2023-09-12 21:33:20
宋生老师:回复Aban你好!是的。但是你一样还是要调,只是不交税
2023-09-12 21:52:08
Aban:回复宋生老师 @宋老师:对我账务没有影响是吧
2023-09-12 22:02:14
宋生老师:回复Aban您好!是的。没什么影响的
2023-09-12 22:16:33
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ nnmm 发表的提问:
我们公司2017年11月发的执照,一直到2018年3月才结束筹建期,我们也需要做汇算清缴吗?2017年,我们没有增值税,也没有所得税
你好,你们17年从哪个月开始申报? 如果没申报就不用做
74楼
2023-09-13 20:17:47
全部回复
nnmm:回复吴月柳 我们2017年12月就一直做了增值税申报,都是0申报
2023-09-13 20:33:46
吴月柳:回复nnmm因为你们申报了12月的税,所以现在也要做汇算清缴,但是零申报就可以了
2023-09-13 20:51:33
nnmm:回复吴月柳 请问是在哪里做呢?网上电子税务厅里的哪里?我都没有找到
2023-09-13 21:17:48
吴月柳:回复nnmm电子税务局网站上可以做
2023-09-13 21:34:54
nnmm:回复吴月柳 还是就是工商要的财务信息公示也要做吗?
2023-09-13 22:00:02
吴月柳:回复nnmm要公示,在6月30日前完成
2023-09-13 22:26:05
nnmm:回复吴月柳 我刚刚在网上税务局看了一下,我们公司没有要汇算清缴的表,我们这个地区,别的公司都已经在清算了,那我们这个公司是不是不需要做呢?
2023-09-13 22:46:08
吴月柳:回复nnmm没有表那就不用做,你们是零申报刚开始可能不用报
2023-09-13 23:06:45
nnmm:回复吴月柳 谢谢老师啦
2023-09-13 23:20:51
吴月柳:回复nnmm不客气
2023-09-13 23:32:13
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 大西洋刘 发表的提问:
请问库存现金不是应该由注册会计师进行么 出纳可以盘点现金么 日清月结的日清是有谁完成的呢
你好,您单位是委托会计师事务所做账么?
75楼
2023-09-13 20:29:14
全部回复
大西洋刘:回复立红老师 emm做题。。。
2023-09-13 21:00:32
大西洋刘:回复立红老师 a选项
2023-09-13 21:19:01
立红老师:回复大西洋刘你好,这个题的内容是?
2023-09-13 21:35:44
大西洋刘:回复立红老师 截图里的。。
2023-09-13 21:47:15
立红老师:回复大西洋刘你好,这个是财产清查的考核,库存现金是由出纳员来清点的。A说的是对的。
2023-09-13 22:04:44
大西洋刘:回复立红老师 课上说的需要出纳在场的库存现金盘点不是这个么 请问课上说的出纳在场会计盘点的是多长时间一次呢
2023-09-13 22:33:23
立红老师:回复大西洋刘你好,库存现金分为每天下班的清查和单位的抽查,如果是每天下班的清查,是由出纳自已完成的,如果是抽查,是需要别人查钱,出纳在现场的,这个抽查时间企业自已规定
2023-09-13 22:58:17
大西洋刘:回复立红老师 get thx
2023-09-13 23:16:10
立红老师:回复大西洋刘你好,请问还有什么问题么?
2023-09-13 23:33:35

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