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待认证进项税额会计分录
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 逢考必过 发表的提问:
待认证进项税额分录怎么填写
待认证进项税额认证以后会计分录: 借:应交税费-应交增值税-进项税额, 贷:应交税费-待认证进项税额。
31楼
2023-09-11 20:36:34
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逢考必过:回复venus老师 我是这样做的,做完进项税额借方金额多了,我以为不对,谢谢老师
2023-09-11 20:58:53
venus老师:回复逢考必过不用客气,祝你生活愉快
2023-09-11 21:12:29
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 会计学员 发表的提问:
上月进项发票未认证,记账是借应交税费待认证,这个月再抵扣,会计分录为借应交税费进项税额贷应交税费待认证,通俗理解是什么意思
你好  对 这样对的  就是把没有认证的认证后转到进项科目 了 后面就填写报表抵扣了
32楼
2023-09-11 20:58:18
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会计学员:回复玲老师 老师,通俗理解借贷方是什么意思
2023-09-11 21:14:29
玲老师:回复会计学员你好  借贷就是符号 没有特殊意义 
2023-09-11 21:37:31
玲老师:回复会计学员这笔业务就是 就是把没有认证的认证后转到进项科目 了 后面就填写报表抵扣了
2023-09-11 21:55:25
会计学员:回复玲老师 好的,老师月末结转,借生产成本贷制造费用是什么意思
2023-09-11 22:23:35
玲老师:回复会计学员你好   同学你好: 和第一个提问不相关的问题请重新提问,学堂规定是一事一问。谢谢您的配合。
2023-09-11 22:52:15
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 半夏微凉 发表的提问:
将待认证进项税额转到进项税额的分录怎么做?
借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额
33楼
2023-09-11 21:23:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 半夏微凉 发表的提问:
7月份已经把专票进项分录全做了,但我们本月没有销项,我也没有认证进项专票,这样的话我把进项转到待认证进项税额该怎么做分录?是之前的分录不变,再多做一次转入待认证里还是在我录过的分录里直接把进项改为待认证进项税额?
您好!建议直接改成待认证。
34楼
2023-09-12 20:50:34
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ TsT&雪 发表的提问:
老师,我有几笔税额做入简易计税材料的,但认证抵扣了我现可以做借:待认证进项税额 贷进项税额转出 负数 还有一笔是2019年是做了借待认证进项税额的分录,但发票不见了我抵扣了,我现做了分录借管理费用 贷待认证进项税额负数可以吗
你好 ;    意思是不能抵扣 ;你跑去做了抵扣处理 。要转出 ? 
35楼
2023-09-12 21:03:36
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TsT&雪:回复meizi老师 是的,账上是入了材料的,但抵扣了。还有一个是账上做了借待认证进项税额,但发票不见了,平台上我做了不抵扣
2023-09-12 21:23:41
meizi老师:回复TsT&雪 你好 做勾选不抵扣处理的话      那你就价税合计入 原材料去就行了。    
2023-09-12 21:52:23
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 胡筱潇 发表的提问:
上月份做了进项大票待转认证分录,借:应交税金-应交增值税-待认证进项税额 贷:应交税金-应交税费-进项税额 次月认证时如何回冲做分录,是做相反的分录吗
你好,是的,是做相反的分录。
36楼
2023-09-12 21:23:59
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 咸鱼 发表的提问:
身边的老会计说实务中没有从待认证进项税额转到进项税额这个情况,书里面才有的。意思是当月票没用认证进项不就转到待认证,当认证进项再转到进项税额,分析一下老会计思路,不懂,她说会做乱的
相信前辈吧。都是辛苦聚集的经验。所谓待认证进项,都是书呆子误解了这个科目,不是一线人员的实践,也不是会计制度的规定
37楼
2023-09-13 20:58:14
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三宝老师:回复咸鱼好好请教身边的前辈,难得有那么一个脑子清醒的还愿意教你的
2023-09-13 21:14:59
咸鱼:回复三宝老师 不懂,老会计思路啊!我不要说教,哪种好我就哪种,因为我还不太理解的便处
2023-09-13 21:29:11
三宝老师:回复咸鱼按财务制度规定,取得发票后做应交税金-进项税额,从没区分认证或者不认证。按财务制度执行就是
2023-09-13 21:53:57
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 学习 发表的提问:
我上个月有增值税专用发票进项税没有认证,挂了待认证进项税,会计分录怎么做
你好,等认证的当月再转入进项税额。 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-待认证进项税额
38楼
2023-09-13 21:06:34
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星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 0.84w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
待认证的进项税认证通过后,分录:借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应交税费—待认证进项税吗?应交税费—待抵扣进项税是怎么用呢?
同学 应交税费—待抵扣进项税已经很少用了,以前不动产是分两年抵扣的时候会用到,现在基本用不上这个科目了。 根据《财政部 国家税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号) 第五条规定,自2019年4月1日起,《营业税改征增值税试点有关事项的规定》(财税〔2016〕36号)第一条第(四)项第1点、第二条第(一)项第1点停止执行,纳税人取得不动产或者不动产在建工程的进项税额不再分2年抵扣。此前按照上述规定尚未抵扣完毕的待抵扣进项税额,可自2019年4月税款所属期起从销项税额中抵扣。
39楼
2023-09-13 21:20:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ TsT&雪 发表的提问:
老师,我有几笔税额做入简易计税材料的,但认证抵扣了我现可以做借:待认证进项税额 贷进项税额转出 负数 还有一笔是2019年是做了借待认证进项税额的分录,但发票不见了我抵扣了,我现做了分录借管理费用 贷待认证进项税额负数可以吗
你好,可以这么做的。
40楼
2023-09-19 20:36:59
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郭老师:回复TsT&雪
2023-09-19 20:49:05
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ TsT&雪 发表的提问:
老师,我有几笔税额做入简易计税材料的,但认证抵扣了我现可以做借:待认证进项税额 贷进项税额转出 负数 还有一笔是2019年是做了借待认证进项税额的分录,但发票不见了我抵扣了,我现做了分录借管理费用 贷待认证进项税额负数可以吗
同学你好 进项转出直接做贷进项转出
41楼
2023-09-19 20:57:03
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TsT&雪:回复朴老师 麻烦详细点,是简易计税做了价税的,但抵扣了
2023-09-19 21:17:40
朴老师:回复TsT&雪借主营业务成本 贷进项转出
2023-09-19 21:42:20
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 雨停江南 发表的提问:
收到专票,计入待认证进项税额,认证后留抵,是借:应交税费--进项税额 贷:应交税额--待认证进项税额?还是借:应交税额--待抵扣进项税额 贷 :贷认证进项税额
借:应交税费--进项税额 贷:应交税额--待认证进项税额
42楼
2023-09-19 21:08:58
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雨停江南:回复文文老师 好的,谢谢老师
2023-09-19 21:25:51
文文老师:回复雨停江南不用谢,有帮到你就好
2023-09-19 21:44:17
雨停江南:回复文文老师 老师,如果有转出是不是,借:应交 税费--进项税额 借:应交税费--进项税额转出 贷:应交税费--待认证进项税额
2023-09-19 22:13:55
文文老师:回复雨停江南借:应交税费--进项税额转出 贷:应交 税费--进项税额
2023-09-19 22:37:00
雨停江南:回复文文老师 老师,为什么留抵的话,不是借:应交税费--待抵扣进项税额 贷:应交税费--待认证进项税额
2023-09-19 22:54:42
文文老师:回复雨停江南留抵是不需要做分录的。
2023-09-19 23:14:24
路老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 波斯猫 发表的提问:
当月有进项10万入了待认证进项税额,下月再认证,分录如何写
您好, 借:管理费用(等) 应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷:银行存款(等)
43楼
2023-09-20 20:45:20
全部回复
波斯猫:回复路老师 但是计算当月的应交增值税时,待认证进项税额与应交增值税相冲减了
2023-09-20 20:58:30
路老师:回复波斯猫计算当月应交增值税,不要减去待认证进项税
2023-09-20 21:23:55
文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 美好的大山 发表的提问:
待认证进项税额认证的分录怎么做?月底结转有留底税额怎么做分录?
同学,你好 认证后 借应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应交税费-应交增值税(待认证进项税额) 有留抵税额可以不处理,等到销项税大于留抵税额时再结转
44楼
2023-09-20 20:56:36
全部回复
美好的大山:回复文静老师 不处理的话,资产负债表的金额不正确呀
2023-09-20 21:09:27
文静老师:回复美好的大山怎么不正确呢,留抵税额应交税费-应交增值税负数余额,或者重分类到其他流动资产
2023-09-20 21:32:01
美好的大山:回复文静老师 忘记是什么错误了。资产负债表应交税费的公式是怎么设置呢?难道是公式错误?不能显示负的
2023-09-20 21:58:42
文静老师:回复美好的大山手动重分类到其他流动资产
2023-09-20 22:20:32
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ TsT&雪 发表的提问:
老师,我有几笔税额做入简易计税材料的,但认证抵扣了我现可以做借:待认证进项税额 贷进项税额转出 负数 还有一笔是2019年是做了借待认证进项税额的分录,但发票不见了我抵扣了,我现做了分录借管理费用 贷待认证进项税额负数可以吗
你好 不能抵扣的抵扣了,现在转出是借成本费用 贷进项转出,可以用复印件 
45楼
2023-09-20 21:08:59
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TsT&雪:回复玲老师 我是做了入账价税材料的,现转出是借待认证进项税额, 贷进项转出负数 。还有一笔是2019年正常入账的借办公费用 借待认证进项税额 贷现金, 现这张发票不见了,我不能抵扣了就做了 借管理费用 贷待认证进项税额负数
2023-09-20 21:23:37
TsT&雪:回复玲老师 要怎样操作呢
2023-09-20 21:43:30
玲老师:回复TsT&雪你好 你的不对,错的红冲  转出做我写的分录  
2023-09-20 22:08:43
TsT&雪:回复玲老师 老师,认真看看我的问题先,我当时是做借材料 贷银行存款 然后抵扣了,同一个问题问了三个老师答案不一样
2023-09-20 22:22:11
玲老师:回复TsT&雪你好 做借材料 贷银行存款 然后抵扣了   这样抵扣了说明你多抵扣了,多抵扣的进项转 借原材料贷进项转出   前面分录 没记进项要做更正 借进项贷原材料
2023-09-20 22:40:21

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