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帖子
服务业专用发票怎么做会计分录
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立红老师
职称:
中级会计师,税务师
5.00
解题:
8.41w
引用 @
山中大老贼
发表的提问:
收到建筑安装服务发票,会计分录怎么做
同学你好,您方是建筑业还是?
46楼
2022-12-09 08:14:55
全部回复
山中大老贼:
回复
立红老师
是建筑业
2022-12-09 08:30:38
立红老师:
回复
山中大老贼
同学你好,计入工程施工一工程成本一安装费;
2022-12-09 08:49:28
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.34w
引用 @
留恋花开
发表的提问:
收到的进项发票是专业技术服务费怎么做分录?
您好!借管理费用-服务费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应付账款。
47楼
2022-12-09 08:25:57
全部回复
留恋花开:
回复
宋生老师
老师可以记成预付吗?
2022-12-09 08:52:40
宋生老师:
回复
留恋花开
您好!可以的。可以贷方预付。
2022-12-09 09:02:49
留恋花开:
回复
宋生老师
老师什么情况下记应付和预付?
2022-12-09 09:32:02
留恋花开:
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宋生老师
老师 ,现在预付账款在贷方挂了387000,这个需要冲账吗?应该不需要吧
2022-12-09 09:55:00
宋生老师:
回复
留恋花开
您好!如果你先给钱对方,就先计入预付。 如果对方先给货给你,计入应付。
2022-12-09 10:17:23
留恋花开:
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宋生老师
老师是这样的,开的这30万发票我们不需要付钱的,怎么做账务处理?
2022-12-09 10:32:38
宋生老师:
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留恋花开
您好!你这个相当于应付了,你付钱的时候冲
2022-12-09 10:53:14
留恋花开:
回复
宋生老师
老师咱们不付钱啊,对方也不用我们付钱,这样的分录该怎么做好?
2022-12-09 11:20:31
紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
健忘的花瓣
发表的提问:
软件企业申请专利服务费发票,怎么入账?怎么做分录
借 管理费用等 贷 银行存款
48楼
2022-12-09 08:53:59
全部回复
健忘的花瓣:
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紫藤老师
软件企业,研发部门购买主机,588元,怎么做分录?月末怎么结转!?
2022-12-09 09:05:43
紫藤老师:
回复
健忘的花瓣
金额小的,计入研发支出-费用化支出
2022-12-09 09:30:13
健忘的花瓣:
回复
紫藤老师
那月末怎么结转呢?
2022-12-09 09:53:13
健忘的花瓣:
回复
紫藤老师
分录详细讲一下,谢谢
2022-12-09 10:10:54
紫藤老师:
回复
健忘的花瓣
研发支出-费用化支出 贷 银行存款
2022-12-09 10:25:43
健忘的花瓣:
回复
紫藤老师
月末结转的时候呢?
2022-12-09 10:36:48
紫藤老师:
回复
健忘的花瓣
借 管理费用 贷 研发支出-费用化支出
2022-12-09 11:02:25
健忘的花瓣:
回复
紫藤老师
老师,借管理费用不用建一个二级科目研发费用吗?可以这样建吗
2022-12-09 11:31:13
紫藤老师:
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健忘的花瓣
你可以设置二级科目的
2022-12-09 11:45:07
健忘的花瓣:
回复
紫藤老师
可以建研发费用吗
2022-12-09 12:03:01
健忘的花瓣:
回复
紫藤老师
老师,那费用话支出可以不计入到研发支出,直接计入到管理费用研发费用里吗?这样不是省一步吗
2022-12-09 12:26:22
紫藤老师:
回复
健忘的花瓣
你也可以计入研发费用
2022-12-09 12:53:23
三宝老师
职称:
高级会计师,税务师
4.99
解题:
1.19w
引用 @
瘦瘦的你
发表的提问:
用友服务费发票,收到票的同时银行付的款,怎么做会计分录
借管理费用 贷银行存款
49楼
2022-12-11 08:15:09
全部回复
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
随遇而安
发表的提问:
保险公司给我们公司开具的 专用发票 “*保险服务*其他人身保险服务”,可以认证抵扣吗?怎么做会计分录?
其他人身保险服务 一般是不能抵扣,需要去看保单具体是啥,
50楼
2022-12-11 08:30:29
全部回复
晓海老师
职称:
会计中级职称
5.00
解题:
2.42w
引用 @
涵
发表的提问:
走了账的业务怎么在内账里做会计分录了?开的增值税专用发票
你好!不太明白,开了发票内帐按业务的真实情况做分录就可以,应该是确认收入和销项税
51楼
2022-12-11 08:55:06
全部回复
涵:
回复
晓海老师
是别的公司开的发票,我们实际上没有业务往来,只是对方开了票,又把钱从个人卡上转过来,我们又从我们公司公户转过去,不知道内账怎么做
2022-12-11 09:20:30
晓海老师:
回复
涵
你好!发票是给你们的吗?需要用现金做一遍,和正常业务一样处理。
2022-12-11 09:45:04
涵:
回复
晓海老师
发票给我们,钱也转给我们,我们在转给他,内账也要做嘛?这不是没有发生经济业务嘛
2022-12-11 10:08:10
晓海老师:
回复
涵
你好!有现金往来开始过一笔比较稳妥
2022-12-11 10:35:42
轶尘老师
职称:
注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题:
4.13w
引用 @
房丽~
发表的提问:
公司外包一项工程,收到外边公司开给我们建筑服务专用发票10W,我们开建筑服务专用发票给业主13W;这两项业务分别怎么做分录呢
1.借:工程施工-合同成本-分包费用 10 贷:应付账款 2.借“应收账款 13 贷:工程结算 13
52楼
2022-12-11 09:19:11
全部回复
房丽~:
回复
轶尘老师
什么情况用:工程施工—工程成本
2022-12-11 09:40:01
轶尘老师:
回复
房丽~
没有这个科目 只有工程施工-合同成本-三级明细
2022-12-11 10:01:30
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
梦
发表的提问:
招待费专用发票怎么做会计分录
借 管理费用-招待费 贷银行存款 不能抵扣
53楼
2022-12-11 09:26:59
全部回复
梦:
回复
玲老师
借 管理费用 应交税费―进项税额 贷银行存款 借 管理费用 贷 应交税费―进项税额转出 可以么
2022-12-11 09:53:42
玲老师:
回复
梦
可以 你这是最正规的处理方法
2022-12-11 10:15:38
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
景方?
发表的提问:
分包了一部分工程给乙方做,现在乙方开具了增值税专用发票-工程服务发票给我们。具体的会计分录怎么做?谢谢
您好,借;工程施工-分包成本,应交税费-应交增值税-进项,贷;现金或者银行存款等科目。
54楼
2022-12-12 07:46:27
全部回复
小菲老师
职称:
中级会计师,税务师
4.97
解题:
9.49w
引用 @
欣欣子
发表的提问:
老师,服装厂签发现金支票3000元,用于差旅费,这个业务的商业银行会计分录怎么做 您可以两种情况都讲一下怎么做会计分录吗
同学,你好 借:其他应收款 贷:银行存款
55楼
2022-12-12 08:04:49
全部回复
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.17w
引用 @
阳光
发表的提问:
购入住宿服务取得专用发票,怎样做分录?
你好,什么业务的住宿费
56楼
2022-12-12 08:20:59
全部回复
阳光:
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郭老师
就是单纯的住宿服务
2022-12-12 08:45:20
郭老师:
回复
阳光
你好,什么业务产生的?是招待客户的还是自己员工的,还是出差的
2022-12-12 09:11:24
阳光:
回复
郭老师
个人的
2022-12-12 09:25:31
郭老师:
回复
阳光
你好,和你单位经营无关的不能做账的
2022-12-12 09:47:36
阳光:
回复
郭老师
自己员工的
2022-12-12 10:06:42
郭老师:
回复
阳光
你好,员工为了单位什么业务住宿的呢?
2022-12-12 10:28:54
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
重要的小蚂蚁
发表的提问:
企业邮箱服务费开专票怎么做分录
你好 是你们开具出去还是收取?
57楼
2022-12-13 07:58:00
全部回复
岳老师
职称:
注册会计师、注册税务师
4.97
解题:
1.35w
引用 @
跳跃的野狼
发表的提问:
那公司股份制企业邀请专业股权专家授课和做ERP软件售后上门服务产生的这些飞机票等费用怎么做会计分录!
如果与取得主营业务收入没有直接关系(这种情况一般不会存在),则可一并作为职工教育经费列支。
58楼
2022-12-13 08:05:44
全部回复
张艳老师
职称:
注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题:
6.07w
引用 @
粗糙的七七
发表的提问:
业务招待费开了专票 怎么做会计分录
借:管理费用等--招待费 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 借:管理费用等--招待费 贷: 应交税费--应交增值税(进项税额转出)
59楼
2022-12-13 08:17:58
全部回复
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.17w
引用 @
热心的小熊猫
发表的提问:
收到银联手续费专用发票,怎么红冲财务费用,会计分录怎么做
借应交税费应交增值税进项借财务费用负数。
60楼
2022-12-14 07:46:22
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