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会计把帐做错了怎么办?
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
上一任会计 把应付帐款 错入为 应收帐款, 应怎样调回呢
借应收账款贷应付账款
31楼
2023-09-07 21:56:58
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.86w
引用 @ 123 发表的提问:
老师我们以前的会计把企业所得税报错了这个现在怎么办
您好,已经申报的没有办法改正了,那您就在本期12.31日再申报第四季度所得税时进行调整
32楼
2023-09-11 20:26:22
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123:回复暖暖老师 老师我们的企业所得税报表我看了一下就填三个数一个是营业收入,一个是营业成本,还有就是利润总额,他就把利润总额填错了!到年底时我只要把年底这一季度的填对就行是吧?以前的不影响是吧
2023-09-11 20:38:30
暖暖老师:回复123对,对着你12月份的利润表把这个数字调整就可以
2023-09-11 20:57:56
123:回复暖暖老师 老师我在利润表上上调,怎么调啊!我看了一下他以前的利润表都是对的,只是报企业所得税时报错了!那我到12月底时利润表的怎么调,
2023-09-11 21:19:39
暖暖老师:回复123你调整时在要填写的纳税审报表上调整啊,不是在财务报表上
2023-09-11 21:35:00
123:回复暖暖老师 好的,老师那他这个纳税申报表上的营业成本到底是把利润表上的营业收入减利润炒过来,还是把利润表上的营业成本直接抄过来,这两个数是不一样的
2023-09-11 21:58:17
暖暖老师:回复123按你的利润表数字为准进行调整处理
2023-09-11 22:18:48
123:回复暖暖老师 老师内账上的物业费,房租费该不该摊销啊!
2023-09-11 22:40:27
暖暖老师:回复123是的,需要在年度内进行摊销处理的
2023-09-11 22:59:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 朱静-天赋测评&帝邦智友汇 发表的提问:
以前会计把账做错了,把应付账款做到了应收账款,这个账该怎么处理?
借;应收账款 贷;应付账款 做这个调整分录
33楼
2023-09-11 20:54:18
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朱静-天赋测评&帝邦智友汇:回复邹老师 那我怎么把应收账款平掉呢
2023-09-11 21:29:05
邹老师:回复朱静-天赋测评&帝邦智友汇你好,你错误的计入贷方,现在计入借方就平了啊
2023-09-11 21:42:55
朱静-天赋测评&帝邦智友汇:回复邹老师 我明白了,谢谢老师
2023-09-11 22:11:43
朱静-天赋测评&帝邦智友汇:回复邹老师 这个是上月做错的账,这个月直接做凭证吗
2023-09-11 22:28:01
邹老师:回复朱静-天赋测评&帝邦智友汇你好,是的,做一笔综合调整分录
2023-09-11 22:53:17
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.94w
引用 @ 千里马体验账号 发表的提问:
老师,你好!我在外账中把资产类会计科目记错了怎么办
你好,具体的什么业务的,当年的吗
34楼
2023-09-11 21:18:39
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 青苹果 发表的提问:
之前的会计把申报表填错了,本来是劳务填的是货物,年底了怎么办。
货物和劳务,只要是增值税率一致,不受影响
35楼
2023-09-11 21:44:59
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
我想问一下会计把20年的账做错了,我应该怎么调呢? 就是这个账目录错了,我应该怎么把帐改过来呢?就是这个账目录错了,我应该怎么把帐改过来呢 因为这家公司要申请高新企业 需要把之前录的人员工资调一笔出来做成研发费用 之前录的人员工资是借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 库存现金
你好,具体之前怎么做的,哪里错了
36楼
2023-09-12 20:36:02
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牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 杨向坤 发表的提问:
国庆节快乐!咨询一下,会计把分包发票抵错了,把不能抵得发票抵扣了,该怎么办?
你好,具体是什么原因不能抵扣的呢?
37楼
2023-09-12 21:02:53
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杨向坤:回复牛老师 我们是老项目,按3%抵扣分包发票,把不是分包的发票抵了一张
2023-09-12 21:21:12
杨向坤:回复牛老师 税务局也没仔细看
2023-09-12 21:50:33
牛老师:回复杨向坤如果是税法不允许企业抵扣进项税额的业务,比如集体福利、免税项目或者建筑差额征收项目,认证抵扣了没关系的,只需要把抵扣的进项税额转出就可以了。纳税申报时,将转出的进项税额填入增值税纳税申报表附表二:进项税额转出栏就可以了。
2023-09-12 22:10:00
牛老师:回复杨向坤这个没关系的,本身就要认证,然后按我上面说的,在纳税申报时,进项税额转出就可以了。
2023-09-12 22:22:25
杨向坤:回复牛老师 那就是少缴税款了吗
2023-09-12 22:48:37
杨向坤:回复牛老师 我们是老项目,普票
2023-09-12 23:04:06
牛老师:回复杨向坤不是的,比如,你正常应该交税10万元,不符合抵扣条件的简易计税分包发票又抵扣了5万元,这样的话应纳税额申报时会显示5万元。这时,在纳税申报表填写进项税额转出5万元。这样纳税申报表主表的应纳税额就会恢复为正常应交税的10万元。
2023-09-12 23:25:13
杨向坤:回复牛老师 好的谢谢老师
2023-09-12 23:37:29
牛老师:回复杨向坤不客气,如果没有其他问题,满意的话,麻烦给个五星好评,谢谢!
2023-09-12 23:48:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ zhouxia 发表的提问:
上一个会计把外帐的现金做红了,红了5万,她做成了11月,现在12月我应该怎么操作才把帐做好。
你好,是什么原因造成的现金余额负数
38楼
2023-09-12 21:25:43
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zhouxia:回复邹老师 老师,明天回复你,我具体看下
2023-09-12 21:37:02
邹老师:回复zhouxia好的,看了之后查明原因才好做相应调整的
2023-09-12 21:58:09
zhouxia:回复邹老师 老师,我看了下,就是一直是支出,没有进来的7—11月,只有9月才没红
2023-09-12 22:16:16
邹老师:回复zhouxia你好,你需要查明是什么原因造成的负数,然后做相应调整分录处理的
2023-09-12 22:36:56
zhouxia:回复邹老师 老师,现在我就只有做借老板钱了,借,库存现金,贷,其他应付款了
2023-09-12 22:55:50
邹老师:回复zhouxia你好,在现金出现负数之前就需要做这个借款分录,避免现金余额红字的
2023-09-12 23:24:16
zhouxia:回复邹老师 因为之前是上个会计做的,我不好去动她的,报表也交接了,现在我就只有在12月做了,分成几张收据做帐,老师,你看拖吗,还是喊那个会计回来
2023-09-12 23:47:45
邹老师:回复zhouxia你好,你可以根据之前的情况做相应调整就是了
2023-09-13 00:09:57
zhouxia:回复邹老师 还是在12月调帐哈老师
2023-09-13 00:35:30
邹老师:回复zhouxia你好,是的,喊那个会计回来一般也不现实的
2023-09-13 00:59:49
zhouxia:回复邹老师 嗯,谢谢老师。
2023-09-13 01:27:34
邹老师:回复zhouxia不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-09-13 01:37:35
zhouxia:回复邹老师 收据日期不能写一个月哈,分开写月份哈,
2023-09-13 02:02:45
邹老师:回复zhouxia你好,收据日期根据实际收款日期填写就是了
2023-09-13 02:26:15
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 开放的冬日 发表的提问:
财务系统里,记账凭证的会计科目做错了,怎么把做错的账冲掉
你好科目不变数值是负数冲之后重新做
39楼
2023-09-12 21:44:59
全部回复
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 文文 发表的提问:
你好,老师,想问下,上一手会计把应付帐款错入为应收帐款,应怎样调回呢?已经跨年了
直接冲销更正处理,就是直接更正
40楼
2023-09-13 20:48:55
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花卷老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.06w
引用 @ 十月 发表的提问:
从外账会计那里把帐接回来了,发现所有数据都是错的,应该怎么建账呢
你好 你可以先按照那个数据来 先把账建立起来,不然会对不上, 然后后期再慢慢的调整就可以了。
41楼
2023-09-13 21:02:43
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十月:回复花卷老师 银行存款都是负数,从年初就做错了,没有办法下手整理,做的乱七八糟,还要延用之前的数据吗
2023-09-13 21:30:16
花卷老师:回复十月嗯  你先建立起来, 然后每期都要去对,然后把他调整过来。前期做错了没有办法的。
2023-09-13 21:41:41
十月:回复花卷老师 老师那银行存款负数这块怎么调整呢,该用什么科目冲
2023-09-13 22:03:22
十月:回复花卷老师 重新建账的时候能不能银行存款直接用正确的数字建账,其他按照她做的建账
2023-09-13 22:28:27
花卷老师:回复十月也可以 但是 到时候那你别的科目也要调整了。
2023-09-13 22:53:21
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.94w
引用 @ Shiloh 发表的提问:
老师,银行实际存款比帐上多0.25元,查不出来哪里错了,调帐会计科目要怎么做?
借营业外支出贷银存 以后查到再调整
42楼
2023-09-13 21:14:02
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Shiloh:回复郭老师 是银行存款多,老师
2023-09-13 21:53:25
郭老师:回复Shiloh借银行存款贷营业外收入。
2023-09-13 22:06:11
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 丰富的花瓣 发表的提问:
有一笔业务对方发票开了没寄过来我这边就下账了,结果对方看到票开错了就直接作废又重开的,把新开的票寄过来了,结果这边会计做账还是按错误的票金额记得帐报的税,这种情况怎么办
账务调整,根据账务报税
43楼
2023-09-13 21:23:22
全部回复
乐乐老师
职称:初级会计师,中级会计师,税务师
4.89
解题: 0.01w
引用 @ 发表的提问:
由于长期没和银行对帐,发现了以前会计的一错帐,存入银行账号五万元,结果帐上按三万入的帐。现在怎么办,
补记就可以,再看这是什么钱,走对应的科目
44楼
2023-09-13 21:41:59
全部回复
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 奋斗的乌冬面 发表的提问:
老师你好,以前会计做的帐应收,应付都有余额,实际己经没有了,怎么把帐平了
您好,把应收账款全部结转营业外支出,把应付账款全部结转营业外收入。
45楼
2023-09-19 20:28:05
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