首页
快账
云进销存
快账
云进销存
云业财
购买
购买快账
购买云进销存
财税问答
财税知识
关于我们
帮助中心
演示账套
登录
/
注册
账号:
企业工作台
我的提问
退出登录
快账
财会知识论坛
帖子
会计把帐做错了怎么办?
分享
喜欢
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
彪壮的大门
发表的提问:
会计做错了账,自己不知道,谁都不知道的这种可能怎么办?以后这个会计离开公司了,如果才发现错账,给公司造成了损失了怎么办?
你好 要看具体是什么情况和结果 再分析
61楼
2023-10-09 20:53:59
全部回复
钟存老师
职称:
注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题:
3.91w
引用 @
阔达的未来
发表的提问:
会计做错了工资档案,多发了,九年之后才发现,现在要求我把多领的工资扣回去,我应该怎么办
同学你好 如果合同有明确规定 需要退回
62楼
2023-10-10 20:04:35
全部回复
袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
now
发表的提问:
发票做错帐了怎么改 科目写错了 上月的帐
红冲,重做即可
63楼
2023-10-10 20:22:44
全部回复
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.98
解题:
14.66w
引用 @
波波
发表的提问:
这边会计把增值税记到营业税金及附加,利润表都报错了怎么办
您好!你这个月红字冲减错误的凭证,然后做正确的。
64楼
2023-10-10 20:36:47
全部回复
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.71w
引用 @
华
发表的提问:
速达软件结帐后发现有笔分录做错了怎么办
你好 红冲 做正确的
65楼
2023-10-10 20:50:59
全部回复
华:
回复
meizi老师
怎么红冲,没做
2023-10-10 21:05:07
华:
回复
meizi老师
结帐以后还可以录入凭证吗
2023-10-10 21:22:21
meizi老师:
回复
华
你好 你要么反结账去修改 要么次月做红字分录 然后再做正确的分录 具体速达软件没用过
2023-10-10 21:42:48
朱老师
职称:
,税务师,初级会计师
4.90
解题:
0.1w
引用 @
booara
发表的提问:
开错的普票去年12月开的,1月会计报税发现税率错了,该怎么办?对方说已经扎帐票还能要回来吗?
你好,看和对方沟通能否要回来作废再重开
66楼
2023-10-11 20:10:24
全部回复
booara:
回复
朱老师
跨月了得是只要能要回来,冲红,在开张正确的,下个月报税报正确的就行吗?本月报税的时候报的是错的的税。
2023-10-11 20:21:19
booara:
回复
朱老师
跨月了得是只要能要回来,冲红,在开张正确的,下个月报税报正确的就行吗?本月报税的时候报的是错的的税。
2023-10-11 20:32:18
朱老师:
回复
booara
嗯嗯,要回来冲红,然后下月报税的时候转出税额,再把正确的上报即可了
2023-10-11 20:46:25
booara:
回复
朱老师
开了张红字发票,还需要再开一张正确的发票给购方吗?
2023-10-11 21:09:01
朱老师:
回复
booara
@268*698:你好,需要的,让对方退回作废的
2023-10-11 21:26:24
booara:
回复
朱老师
那就是对方把之前错误的退回,我这边开一张负数发票。那我是直接给他我开的负数发票购方记账联吗?
2023-10-11 21:51:46
朱老师:
回复
booara
@268*698:不是,退回来,你开一个负数发票和正数发票,自己留记账联,给 对方2.3联
2023-10-11 22:18:29
booara:
回复
朱老师
那就是我开了红字和正确普票给对方记账联。就行吗?还是
2023-10-11 22:31:50
朱老师:
回复
booara
你好,这样不可以的,对方不会收你的,给对方抵扣联和购买方记账联。也就是2.3联,你自己留记账联(第1联)
2023-10-11 22:42:25
文老师
职称:
中级职称
4.97
解题:
7.38w
引用 @
獾不可貌相
发表的提问:
这个月报税时把填错了,报税报错了怎么办?
可以到税务局窗口去修改申报表
67楼
2023-10-11 20:18:32
全部回复
袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
爱吃蘑菇的小菇凉
发表的提问:
公司刚开办时注册资金300万,是认缴,不是实缴。以前的会计把300万做进实收资本科目了,又走的其他应收款,这样已经一年了,现在这笔错帐该咋办?
借:实收资本贷:其他应收款
68楼
2023-10-11 20:47:59
全部回复
爱吃蘑菇的小菇凉:
回复
袁老师
中间有股东打款进对公账户,当时是做借银行存款,代其他应收,如果借实收资本代其他应收的话其他应收就成为贷方余额了,中间的该如何调呢
2023-10-11 21:07:33
袁老师:
回复
爱吃蘑菇的小菇凉
没有做实收资本就不用做账了啊
2023-10-11 21:19:46
首页
上一页
1
2
3
4
5
初级题库
真题模拟
历年真题
中级题库
绝密押题
最后一卷
微信扫码做题
×
普通登录
动态码登录
扫码登录
使用手机号/用户名登录
使用动态密码登录
登录
忘记密码?
还没有快账账号?
点击注册
使用APP扫码登录
二维码已失效
刷新
免输入
更快
更安全
×
注册
手机号:
验证码:
手机验证码:
获取验证码
设置密码:
确认密码:
注册
领取会员
亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!
微信扫码加老师开通会员
在线提问
累计解决
68456
个问题
齐红老师
|
官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师
亲爱的学员你好,我是来自
快账的齐红老师
,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
提交问题
已经收到您的问题,请填写手机号,解答成功后可以快速查看答案。
获取验证码
提交获取答案
×
您的问题已提交成功,老师正在解答~
微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!
会计问小程序
该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码
立即领取
长按保存二维码
微信添加老师领取资料
×
注册
手机号:
验证码:
手机验证码:
获取验证码
注册
×
普通登录
动态码登录
扫码登录
使用手机号/用户名登录
使用动态密码登录
登录
忘记密码?
还没有快账账号?
点击注册
使用APP扫码登录
二维码已失效
刷新
免输入
更快
更安全