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帖子
原材料已入库但没付款会计记账
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郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.17w
引用 @
小巧的音响
发表的提问:
账单已收,材料已入库,但是货款还未支付,做会计分录时为什么贷方是应付账款?不是属于借增贷减吗?
借原材料 贷应付账款 应付是负债类科目 借方减少 贷方增加 欠别人的钱。
121楼
2023-01-06 05:48:17
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袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
萌哒哒的小萝卜
发表的提问:
采购的原材料已经入库 款项也付了 没有收到发票 这个怎么做账
借:原材料--暂估 ,贷:应付账款
122楼
2023-01-06 06:15:24
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
敏儿
发表的提问:
请问老师:购买材料,原材料已经入库,款项已经支付,发票尚未收到,如何入账呢
你好 借;预付账款,贷;银行存款 借;原材料,贷;应付账款——暂估
123楼
2023-01-06 06:36:00
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敏儿:
回复
邹老师
老师:这是要分两步走??贷;应付账款——暂估 这个暂估后面要写上供应商明细吗?谢谢
2023-01-06 06:58:31
邹老师:
回复
敏儿
你好,是的,需要做两笔分录 1,一笔预付款 2,因为材料到了发票没有到,就需要按暂估入库处理的 暂估后面不需要写供应商明细的
2023-01-06 07:16:02
敏儿:
回复
邹老师
好的,谢谢
2023-01-06 07:33:51
邹老师:
回复
敏儿
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-06 07:51:13
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
浪花朵朵
发表的提问:
购买原材料,款已付,货已到,增值税发票没来,会计怎么做账啊?
您好 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估应付账款 借:应付账款 贷:银行存款
124楼
2023-01-08 07:25:33
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浪花朵朵:
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bamboo老师
老师,发票到后呢,如何做账呢
2023-01-08 07:38:02
bamboo老师:
回复
浪花朵朵
借:应付账款-暂估应付账款 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
2023-01-08 07:54:00
浪花朵朵:
回复
bamboo老师
老师能否这样做:借:原材料,其他应收款-未到发票,贷银行存款,收到发票后:借:应交税费-进项,贷:其他应收款-未到发票
2023-01-08 08:12:57
bamboo老师:
回复
浪花朵朵
正常就是我上面那样写分录 如果您要这样处理 也可以的
2023-01-08 08:25:14
张艳老师
职称:
注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题:
6.07w
引用 @
MCH
发表的提问:
原材料暂估: 借 原材料 贷 应付账款_暂估入库 收到发票: 借 原材料 贷 应交税费_应交增值税_进项税额 应付账款 冲暂估: 借 原材料 贷 应付账款_暂估入库 原账是这样做的,现收到红字发票的账务如何处理(原发票已认证)?
收到红字发票后,要做的是红冲下面的分录 借 原材料 负数 贷 应交税费_应交增值税_进项税额 负数 应付账款 负数
125楼
2023-01-08 07:52:44
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立红老师
职称:
中级会计师,税务师
5.00
解题:
8.41w
引用 @
WQY
发表的提问:
老师,我们公司收到一张原材料发票,但是预付款是半年前,发票后面才到,之前会计也一直没有做材料暂估入库,我现在收到这张发票,其实仓库实际已经没有这个材料了,要怎么做账呀
同学你好,这个材料已经生产产品,产品已经出售了么?
126楼
2023-01-08 08:18:03
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玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
斯文的夕阳
发表的提问:
购入材料,未说有没有付款,但未验收入库会计分录怎么处理
如果也没有付款 也没有收到货 那就不用做账
127楼
2023-01-08 08:48:00
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王瑞老师
职称:
中级会计师,注册会计师
4.96
解题:
0.94w
引用 @
宝宝
发表的提问:
第二问。采用计划成本法。购入原料发票价款8000。增值税1360。计划成本7000材料已验收入库。会计分录。还用记材料采购吗
你好:借:原材料7000 材料成本差异1000贷:材料采购8000
128楼
2023-01-09 05:43:00
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宝宝:
回复
王瑞老师
那还用在借记原材料采购,贷记银行存款吗。直接借记原材料贷记银行存款是否可行
2023-01-09 06:15:32
王瑞老师:
回复
宝宝
需要借:材料采购 应交税费增值税进项税贷:银行存款
2023-01-09 06:38:37
方老师
职称:
中级会计师、注册税务师
4.98
解题:
2.4w
引用 @
舎鍀
发表的提问:
刚成立的企业,不是很正规,现在只能收到原材料入库单,产品出入库单,而且是否付钱直接在单子上注明,没有收款单和付款单之类的,更别提税票之类的了,这样的帐怎么做啊,
企业的支出未取得发票的部分,不能做为成本费用在企业所得税前扣除。 建议规范处理,购进时按规定取得发票。
129楼
2023-01-09 06:00:52
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舎鍀:
回复
方老师
都是个人企业,没有正规发票,我是零基础的,报税不用我报,就做内帐就行,像这种没有正规发票的,不能按照我们教的方法做吗?
2023-01-09 06:13:51
方老师:
回复
舎鍀
内账不要求发票,按真实单据反映业务实质就可以。
2023-01-09 06:27:30
舎鍀:
回复
方老师
就是不知道怎么做凭证,看着一堆出入库单发愁,凭证做了需要把单子粘贴在凭证上吗?
2023-01-09 06:39:36
方老师:
回复
舎鍀
入库单 借库存商品贷银行存款 附入库单 出库单借银行存款 贷主营业务收入 附出库单
2023-01-09 07:06:23
舎鍀:
回复
方老师
谢谢老师,如果没有付款或没有收款都的是不是借库存商品贷应付账款,借应收账款贷主营业务收入?
2023-01-09 07:21:30
方老师:
回复
舎鍀
是的。
2023-01-09 07:34:14
微微老师
职称:
初级会计师,税务师
4.99
解题:
3.69w
引用 @
浪花朵朵
发表的提问:
购买原材料,款已付,货已到,增值税发票没来,会计怎么做账啊?
您好,借:预付账款 贷:银行存款 借:原材料 贷:应付账款-应付暂估
130楼
2023-01-09 06:30:00
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浪花朵朵:
回复
微微老师
老师,这俩个分录同时做吗,收到发票后再怎样做呢?
2023-01-09 06:53:40
微微老师:
回复
浪花朵朵
您好,同时做 借:应付暂估 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:预付账款
2023-01-09 07:11:26
浪花朵朵:
回复
微微老师
老师,暂做入库的应付账款-应付暂估,为不含税的价格吗
2023-01-09 07:26:47
微微老师:
回复
浪花朵朵
您好,是的,为不含税的金额
2023-01-09 07:37:30
浪花朵朵:
回复
微微老师
老师,可以这样做吗:借:原材料-暂估入库,贷:银行存 款,收到发票后:借原材料-入库 应交税费-应交增值税-进项税,贷:原材料-暂估入库
2023-01-09 08:06:42
微微老师:
回复
浪花朵朵
您好,如果你们设置了有原材料-暂估这样的科目,也是可以的
2023-01-09 08:25:56
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
就是你
发表的提问:
购入原材料,材料已经验收入库,款项用银行存款已转账,对方发票未开,我们公司应该怎么入账,完整的会计分录是
你好 借;预付账款,贷;银行存款 借;原材料,贷;应付账款——暂估
131楼
2023-01-10 05:19:04
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就是你:
回复
邹老师
谢谢老师
2023-01-10 05:39:42
邹老师:
回复
就是你
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-10 06:01:59
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
微信用户
发表的提问:
购入原材料100公斤单价8元含17%税率 货款以银行存款支付 材料已验收入库 涉及到什么会计科目
你好 借:原材料 100*8 ,应交税费—应交增值税(进项税额) 100*8*17%, 贷:银行存款 100*8*1.17
132楼
2023-01-10 05:45:28
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微信用户:
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邹老师
老师你好 他这个含着税钱
2023-01-10 06:02:36
微信用户:
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邹老师
是不是这个单价包含税钱 什么
2023-01-10 06:30:05
邹老师:
回复
微信用户
你好,800是含税金额,那分录就是 借:原材料 100*8/1.17 ,应交税费—应交增值税(进项税额) 100*8/1.17*17%, 贷:银行存款 100*8
2023-01-10 06:59:36
微信用户:
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邹老师
懂了 就是入库得按不含税价格哈
2023-01-10 07:12:20
微信用户:
回复
邹老师
应交税费就是原材料含税价格减去不含税价格
2023-01-10 07:28:04
微信用户:
回复
邹老师
销售给大荣公司产品500件单价52元含增值税17%货款暂未收回 用什么会计科目 并讲解
2023-01-10 07:55:18
微信用户:
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邹老师
也是含税
2023-01-10 08:10:11
邹老师:
回复
微信用户
你好 借:应收账款 500*52 , 贷:主营业务收入 500*52/1.17, 应交税费—应交增值税(销项税额) 500*52/1.17*17%
2023-01-10 08:26:59
微信用户:
回复
邹老师
老师你好,这两个问题为什么第一个应交税费?嗯,就是在借方,然后第二个问题应交税费,就应该是在贷方呢
2023-01-10 08:37:52
邹老师:
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微信用户
你好 第一个是购进,是进项税额,可以抵扣所以会导致应交税费减少,负债减少所以计入借方 第二个是销售,是销项税额,会导致应交税费增加,负债增加所以计入贷方核算
2023-01-10 08:54:51
微信用户:
回复
邹老师
嗯,那比如说那个,第二个问题,那我可不可以直接写那个原材料800元?就是借方是原材料800,就是不提现税可以吗?
2023-01-10 09:08:26
邹老师:
回复
微信用户
你好,不可以。 因为是一般纳税人,取得了专用发票,进项税额是可以抵扣的。
2023-01-10 09:24:27
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.34w
引用 @
时光
发表的提问:
购买原材料款已付,但未收到发票怎么入账
您好!借预付账款 贷银行存款
133楼
2023-01-10 06:04:26
全部回复
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
周二今天也开心
发表的提问:
麻烦问下,我们有采购材料,款已付,货已到,但是对方的发票不会来了,货到时,我们已做了暂估入库,借:原材料,贷:应付帐款暂估,但现在对方没有业务了,发票也不会来了,但我们的款已付了,这个应付帐款-供应商的借方余额如何冲平呀
你冲回暂估,按实际做借原材料 贷应付账款 供应商
134楼
2023-01-10 06:29:59
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
香香百合
发表的提问:
购入原材料一批,材料以运达企业但尚未入库,款未付
借;材料采购 贷;应付账款
135楼
2023-01-11 05:24:09
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