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一般纳税人需要会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 东鹏建筑 发表的提问:
一般纳税人预开增质税专票需要做会计科目分录吗?如果需要怎么做会计分录。
你好,需要做分录的 借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
1楼
2023-01-09 17:57:34
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东鹏建筑:回复邹老师 工程已经结算开具了专票,但末付工程款,应该怎么做会计科目分录
2023-01-09 18:09:38
邹老师:回复东鹏建筑你好,开具发票,没有收款就是做这个分录啊
2023-01-09 18:35:24
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ *如月* 发表的提问:
内帐一般纳税人缴纳增值税怎么做会计分录?需要计提吗?
你好,内账不需要计提增值税,按交税的金额,借:管理费用 贷:应交税费——应交增值税
2楼
2023-01-09 19:21:01
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*如月*:回复立红老师 缴纳增值税是银行扣款,分录怎么反应?
2023-01-09 19:42:55
*如月*:回复立红老师 金税盘年服务费减免增值税怎么做?
2023-01-09 19:58:53
立红老师:回复*如月*你好,借:管理费用 贷:应交税费——应增 借:应交税费——应增 贷:银行存款 2、借:应交税费——应增 贷:管理费用
2023-01-09 20:20:15
*如月*:回复立红老师 销项税和进项税都按一般纳税人做了分录,后面缴纳时,借:管理费用 贷:应交税费——应交增值税?
2023-01-09 20:38:38
立红老师:回复*如月*你好,您说你之前销项和进项都作了,是么?
2023-01-09 21:00:19
*如月*:回复立红老师 是的
2023-01-09 21:22:07
*如月*:回复立红老师 应交增值税怎么期末余额不为0?
2023-01-09 21:40:21
立红老师:回复*如月*你好,如果您之前进项和销项都做了,期末,需要结转增值税,借:应交税费——应增(销) 贷:应交税费——应增(进)应交税费——未交增值税 交税,借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2023-01-09 21:55:29
*如月*:回复立红老师 不用管理费用了吗?如果和金税盘年费减免增值税一起缴纳的增值税怎么做呢?
2023-01-09 22:17:43
立红老师:回复*如月*你好,金税盘减免是按减免后的增值税交税。 期末,需要结转增值税,借:应交税费——应增(销) 贷:应交税费——应增(进) 应交税费——应增(减免税款)应交税费——未交增值税
2023-01-09 22:33:10
*如月*:回复立红老师 我是这样做的,就是期末余额不平,不知道是什么原因?
2023-01-09 23:01:47
立红老师:回复*如月*你好,期末余额就是我们本月没交的税款,需要在下月申报期交税的
2023-01-09 23:27:38
*如月*:回复立红老师 内帐 缴纳增值税时有留抵税额怎么账务处理
2023-01-09 23:48:37
立红老师:回复*如月*你好,缴税有留抵不用处理,在下期应交税款中抵减。
2023-01-10 00:14:01
*如月*:回复立红老师 我之前这样做的该怎么更正啊?
2023-01-10 00:35:07
立红老师:回复*如月*你好,您这个是用银行存款交税了么
2023-01-10 00:57:14
*如月*:回复立红老师 是的。就是这个留抵税额该怎么办?销项税额和进项税额应该是哪个数字?是本月期初余额加本期发生额吗?
2023-01-10 01:18:24
立红老师:回复*如月*你好,您这个留抵税额不是已经在销项中抵扣了么
2023-01-10 01:38:07
*如月*:回复立红老师 钱是已经正确金额交了,现在我的应交税费科目余额这里多了这个留抵税额的金额,我该怎么更正?
2023-01-10 02:05:31
立红老师:回复*如月*你好,您上期应有一个借方的留抵数,然后本期从贷方转出,差额是交税的金额,应是没有余额的
2023-01-10 02:23:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 惠栋梁 发表的提问:
一般纳税人月末有留坻税额,需要做会计分录吗
你好,有留抵税额是不需要做结转未交增值税的账务处理的
3楼
2023-01-09 20:22:47
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惠栋梁:回复邹老师 @邹老师:哦,那当销项大于进项时分录咋写
2023-01-09 20:37:02
邹老师:回复惠栋梁期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2023-01-09 20:52:33
惠栋梁:回复邹老师 @邹老师:好的,谢谢老师
2023-01-09 21:19:21
邹老师:回复惠栋梁不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-01-09 21:44:37
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ ~~~ 发表的提问:
一般纳税人,现在需要缴纳上一月份增值税,会计分录怎么写???
借:应交税费–增值税 贷:银行存款
4楼
2023-01-09 21:16:41
全部回复
~~~:回复彩丽老师 不用转到未交增值税里??
2023-01-09 21:48:27
彩丽老师:回复~~~你公司月末有做结转增值税分录吗?
2023-01-09 22:02:29
~~~:回复彩丽老师 没有,月末什么都没有做
2023-01-09 22:28:24
彩丽老师:回复~~~借:应交税费–增值税–未交增值税 贷:银行存款 看你明细科目是怎么设置的
2023-01-09 22:54:43
~~~:回复彩丽老师 我月末没有计提啊,你就一个科目???我没有计提,缴纳增值税,怎么写
2023-01-09 23:10:49
彩丽老师:回复~~~确认收入 借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 增值税结转分录 借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税 交税时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
2023-01-09 23:25:11
~~~:回复彩丽老师 非常感谢
2023-01-09 23:49:17
彩丽老师:回复~~~不客气,祝你生活愉快!如果你对解答满意请给五星好评
2023-01-10 00:04:23
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 彩色的凉面 发表的提问:
一般纳税人,月末有留底需要做会计分录处理吗?
一般纳税人,月末有留底不需要做会计分录处理
5楼
2023-01-09 22:38:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 害羞的雨 发表的提问:
请问一般纳税人每月都需要缴纳增值税税款,增值税的会计分录,需要结转和计提吗
你好,需要结转未交增值税,然后做缴纳分录 借;应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款
6楼
2023-01-09 23:54:17
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 安详的小蝴蝶 发表的提问:
  老师,一般纳税人增值税结转时做会计分录需要附件吗
结转增值税的时候不需要附附件的
7楼
2023-01-10 01:09:57
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.94w
引用 @ 英勇的面包 发表的提问:
老师,一般纳税人增值税结转时做会计分录需要附件吗
你好,可以不用原始凭证。
8楼
2023-01-10 02:23:49
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小爽老师
职称:初级会计师
4.97
解题: 0.02w
引用 @ ????朱凤文 代理记账 发表的提问:
一般纳税人的需要缴纳增值税需不需要计提?分录怎么写
需要计提,做账时把销项与进项结转到未交增值税科目,在交税时用未交增值税科目冲销即可
9楼
2023-01-10 03:46:00
全部回复
????朱凤文 代理记账 :回复小爽老师 请问科目怎么写?
2023-01-10 04:37:57
小爽老师:回复????朱凤文 代理记账 例如销项税结转未交增值税:借:应交增值税—销项税,贷:应交税金-未交增值税,进项税的话:借:应交税金-未交增值税,贷:应交增值税—进项税,交税时走未交即可
2023-01-10 04:53:14
????朱凤文 代理记账 :回复小爽老师 嗯,多的进账需要结转到留底吗?
2023-01-10 05:19:45
小爽老师:回复????朱凤文 代理记账 都结转到未交增值税科目,未交增值税多的就是进项留底了,不需要在结转别的科目了
2023-01-10 05:33:45
????朱凤文 代理记账 :回复小爽老师 嗯,好的,谢谢,这样也比较省事了
2023-01-10 05:52:54
小爽老师:回复????朱凤文 代理记账 不客气,如果没有问题了可以评价一下吗
2023-01-10 06:11:48
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 栀虞 发表的提问:
老师,一般纳税人,进项税大于销项税,需要做什么会计分录吗?
你好 你可以把进项税销项税结转到转出未交增值税 借方放着即可
10楼
2023-01-10 05:00:52
全部回复
栀虞:回复meizi老师 分录怎么做?
2023-01-10 05:25:40
meizi老师:回复栀虞你好结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;,
2023-01-10 05:42:13
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.83w
引用 @ 天会亮、心会暖 发表的提问:
一般纳税人增值税会计分录,要全的
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
11楼
2023-01-10 06:03:40
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 雨懿 发表的提问:
一般纳税人,取得的收入,不需要提供发票,会计分录怎么做?
和你有发票是一样分录,借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额。
12楼
2023-01-10 06:58:54
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 陈茵 发表的提问:
一般纳税人总小企业会计准则增值税、附加税是不需要计提吗?需要计提分录是?为什么?
你好 借应收 贷收入 应交税费 借税金及附加 贷应交税费  发生就做账 准则 规定的 
13楼
2023-01-10 07:55:29
全部回复
陈茵:回复玲老师 这个解答对不?
2023-01-10 08:26:19
陈茵:回复玲老师 本月15前缴纳的是上月的增值税,附加税是不是应该计提啊?
2023-01-10 08:49:13
玲老师:回复陈茵你好 图上老师回的没有错 
2023-01-10 09:09:48
陈茵:回复玲老师 增值税到底计提不计提啊?查了很多,也不明白,能给我说的清楚点吗?
2023-01-10 09:32:17
玲老师:回复陈茵增值税是发生时就确认了 借应收 贷收入 应交税费。
2023-01-10 09:51:29
陈茵:回复玲老师 请详细回答,比如7月进项小于销项了。是要在8月15号前交7月的增值税,这个时候七月的账需要计提增值税吗?
2023-01-10 10:18:11
玲老师:回复陈茵增值税不用单独写计提的分录,确认收入时就写了,我上面给你写分录了。一般纳税人期末做结转增值税的分录。 是不是把期末结转增值税的分录理解为具体了?如果是需要期末结转。
2023-01-10 10:45:03
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 发表的提问:
一般纳税人是否需要有增值税计提分录
增值税的账务处理实录: 1、进项税额”的账务处理 (1)国内购进货物。企业在国内采购的货物,按照增值税发票上注明的增值税额: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 材料采购/商品采购/原材料/制造费用/销售费用/管理费用 贷:应付账款/应付票据/银行存款 2、“销项税额”的账务处理 (1)销售货物或提供应税劳务。企业销售货物或提供应税劳务(包括将自产、委托加工或购买的货物分配给股东、投资者),按照实现的销售收入和按规定收取的增值税额: 借:应收账款/应收票据/银行存款 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 主营业务收入/其他业务收入 同时结转成本。 借:主营业务成本 贷:库存商品 3.月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。期末时,根据(销售税额-进项税额-减免税款)数字: 对于当月应交未交的增值税, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 次月申报缴纳上月应交的增值税: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
14楼
2023-01-10 09:10:46
全部回复
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 发表的提问:
老师要一份一般纳税人会计分录流程
你好,学员,这个可以咨询一下客服,课程里面有的 答疑老师没有,不然发你了,很抱歉的
15楼
2023-01-10 10:24:16
全部回复

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