咨询
工程收到收据没有发票会计分录
分享
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 沐浴阳光 发表的提问:
开了10万的收据给甲方,甲方只给付了8万元的工程款还有2万以后在付,会计分录应该怎么处理
借:银行存款8贷:应收账款8,即可
16楼
2022-11-24 11:15:51
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.45w
引用 @ 阳光 发表的提问:
老师,请问2016年3月1号,收到6个月期,面值为10万,利率为3%,带息票据一张,于5月1号向银行贴现,该票据带有追索权,贴现率为4.5%,做出相关分录,写出相关计算过程。
到期值为100000*(1+3%/2)=101500 贴现利息为60天*101500*4.5%/360=761.25 贴现收入=101500-761.25 =100738.75
17楼
2022-11-24 12:11:42
全部回复
阳光:回复朴老师 老师,请问速达软件里面的科目 被停用之后 怎么恢复啊
2022-11-24 12:51:43
朴老师:回复阳光不好意思哦,这个不清楚呢
2022-11-24 13:11:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 囡囡 发表的提问:
收到工程款发票,做成本会计分录怎么写
你好,这个是你单位建造不动产发生的工程款?
18楼
2022-11-24 13:03:53
全部回复
囡囡:回复邹老师 是工程款
2022-11-24 13:21:50
囡囡:回复邹老师 建筑劳务工程款
2022-11-24 13:47:34
邹老师:回复囡囡你好,这个是你们的收入,然后需要做相应成本?
2022-11-24 14:12:18
囡囡:回复邹老师 啥意思啊
2022-11-24 14:39:44
囡囡:回复邹老师 一定要送心意吗
2022-11-24 14:56:06
邹老师:回复囡囡你好,没有规定必须送心意,看学员自愿的 就是你这个是收入,然后需要计算相应成本的意思吗
2022-11-24 15:24:27
杨凌老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.01w
引用 @ Wsj 发表的提问:
建筑公司一般纳税人,我们有一项工程己财审,但没收到工程尾款,也没开发票,税务局说财审完的项目要把剩余部分工程款的税金交了,我们公司没收到款,没开发票,税交完了要如何做会计分录?以后开票回款又要如何做会计分录?
1、先把剩余部分工程款确认收入做应收账款2、税交完后,正常做分录就行 借:应交税费 贷:银行存款 以后开票回款,冲减应收账款就行。借:银行存款 贷:应收账款
19楼
2022-11-24 14:02:01
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 明媚 发表的提问:
建筑公司收到工程款,查账征收,没有成本发票,如何计提工程成本,分录怎么写
你好,借银行存款,贷工程结算,没有成本发票,按实际发生,借工程施工--合同成本,贷银行存款,
20楼
2022-11-24 15:24:59
全部回复
建筑王老师
职称:高级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 小调皮 发表的提问:
建筑公司收到工程款,查账征收,没有成本发票,如何计提工程成本,分录怎么写。
没有发票税务局不认可计提成本,
21楼
2022-11-24 18:30:11
全部回复
小调皮:回复建筑王老师 后期有发票的
2022-11-24 19:08:10
何老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 囡囡 发表的提问:
收到工程款发票,做成本会计分录怎么做
你好 借:在建工程 应交税费-应交增值税-进项税 60%*进项税额 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税 40%*进项税额 贷:银行存款或者预付账款
22楼
2022-11-24 18:42:32
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 睡到12点 发表的提问:
收到员工还款的会计分录 初始数据没录
借;库存现金等科目 贷;其他应收款
23楼
2022-11-24 19:08:27
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 雨师 发表的提问:
公司收到预付款,工程还没有动工,已经开具发票,外账会计分录要怎么做账呢?
借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金-销项(没有开票先做预收,开了发票就要确认收入)
24楼
2022-11-24 19:28:23
全部回复
雨师:回复吴月柳 如果这个月确认收入了 我的成本怎么确认呢?这样不就造成虚高利润了吗?
2022-11-24 19:50:15
吴月柳:回复雨师成本只有等你开工了才知道多少再结转,不然最好没开工前别开票。
2022-11-24 20:03:11
小杨老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 0.35w
引用 @ 齐齐 发表的提问:
收到员工报销的 项目投标报名费收据 没有发票 应该入什么科目 怎么做会计分录
没有发票,只有收据不能做费用报销的
25楼
2022-11-24 19:51:59
全部回复
齐齐:回复小杨老师 那我这怎么处理不给员工报销了嘛
2022-11-24 20:26:50
小杨老师:回复齐齐这个没有发票报销不了
2022-11-24 20:54:17
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 张keke 发表的提问:
直接收到货款,不用开票,也没有收据。如何做会计分录?
你好!借现金 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
26楼
2022-11-27 11:34:43
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 发表的提问:
收到这样的发票,放在工程施工里做会计分录怎么做分录
借:工程施工--间接费用--劳务费 贷:银行存款 提示一点,这个发票没有税收分类编码,是不合规发票。
27楼
2022-11-27 11:49:03
全部回复
娇:回复张艳老师 这个是自动税务局代开的
2022-11-27 12:06:02
张艳老师:回复如果是代开的话,就没有问题了。
2022-11-27 12:24:48
娇:回复张艳老师 我可不可以贷应付账款
2022-11-27 12:49:54
张艳老师:回复贷方可以是应付账款科目的。
2022-11-27 13:08:03
娇:回复张艳老师 这个可以借工程施工-合同成本——劳务费吗?
2022-11-27 13:24:27
张艳老师:回复计入这个科目也可以的。
2022-11-27 13:39:05
答疑陈园老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 发表的提问:
进货 收到货 给对方付款后 没有发票 会计分录是?后期收到发票后会计分录是?
收到货时,先暂估入库,借:原材料/库存商品 贷:应付账款/应付暂估---XXX供应商 付款时,借:应付账款/应付暂估---XXX供应商 贷:银行存款 等票回来了,红冲 借:原材料/库存商品(红字) 贷:应付账款/应付暂估---XXX供应商(红字)。再根据发票重新入账 借:原材料/库存商品,应交税费/应交增值税/进项税额 贷:应付账款/应付暂估---XXX供应商
28楼
2022-11-27 12:02:33
全部回复
帆:回复答疑陈园老师 能用预付账款吗?
2022-11-27 12:26:13
答疑陈园老师:回复如果你是先付款,后收货的,可以。
2022-11-27 12:42:27
帆:回复答疑陈园老师 打款后 借预付账款 贷银行存款
2022-11-27 12:58:43
帆:回复答疑陈园老师 收到货物 借 库存商品(暂估数) 预付账款
2022-11-27 13:25:53
帆:回复答疑陈园老师 收到发票后 借 库存商品(暂估红字)贷 预付账款(红字) 借库存商品(发票数)应交税费进项税额 贷预付账款(发票)
2022-11-27 13:52:51
帆:回复答疑陈园老师 这样做对吗?老师?
2022-11-27 14:14:02
答疑陈园老师:回复是的,就是这样写分录。
2022-11-27 14:29:52
帆:回复答疑陈园老师 可是 我这样做了 资产负债表上的预付账款数与实际不相符 在总账上看 有的预付款的供应商还不显示
2022-11-27 14:44:28
答疑陈园老师:回复是的,暂估的那个月,资产负债表的预付账款会小于实际数。 但是,你把两个月的分录合在一起看,最后改预付账款改供应商的余额是0.
2022-11-27 15:05:26
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 珂伊 发表的提问:
计提员工餐费,没有付款也没收到发票,怎么做会计分录?
可以暂估计提先,借:管理费用—员工餐费 贷:应付账款
29楼
2022-11-27 12:24:59
全部回复
珂伊:回复辜老师 能做到其他应付款吗?
2022-11-27 12:36:19
珂伊:回复辜老师 如果计提的时候就这样做,那后期会不会不知道哪些业务没有开过发票
2022-11-27 12:49:27
辜老师:回复珂伊可以用其他应付款,你每次带票后,你要冲减这个暂估,然后按发票金额在入账
2022-11-27 13:18:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 咸鱼要翻身 发表的提问:
请问建安行业收到老板转的工程款,会计分录如何处理
你好,是什么情况老板会转工程款给公司?
30楼
2022-11-28 09:59:41
全部回复
咸鱼要翻身:回复邹老师 收到老板转的款,但并不是作为投资资本,反而被之前的会计写作工程款,所以想要请教一下会计分录如何处理
2022-11-28 10:14:37
邹老师:回复咸鱼要翻身你好,那这个实际是投资款吗?
2022-11-28 10:36:47

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×