咨询
工程收到收据没有发票会计分录
分享
老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 蓝色月光 发表的提问:
工程施工公司 收到工程施工款 并开具发票 发票税金如何入账 会计分录是什么 ?
您好,一般情况下,借:现金或者银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。同时结转成本,借:主营业务成本,贷:工程施工。
61楼
2022-12-15 08:26:13
全部回复
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 圆圆 发表的提问:
已付款,已收货,没有收到发票会计分录如何写?
一、付款时的分录是: 借:预付账款 贷:银行存款 二、暂估入库 借:库存商品(或原材料) 贷:预付账款
62楼
2022-12-15 08:46:49
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Jinxing 发表的提问:
有合同有收据,但是没有发票,可以入账吗?应该怎么入账呢?收到发票还没有付款的话应该怎么做会计分录呢?
具体是什么业务的合同? 是之前没有取得发票,后期又取得了,是吗?还是您上面是两个不同的问题?
63楼
2022-12-15 09:03:00
全部回复
Jinxing:回复张艳老师 上面是两个不同问题。是危险化学物品挂靠资质费用合同,有收据,没有发票,现在都还没有发票
2022-12-15 09:32:55
张艳老师:回复Jinxing1、只有合同收据没有取得发票的话,正常做分录就是了,只是由于没有取得发票,所得税汇算清缴时,要做纳税调增。 2、收到发票没有付款的话,只需在贷方确认应付账款---XX科目就是了。
2022-12-15 09:51:01
Jinxing:回复张艳老师 好的,谢谢老师
2022-12-15 10:02:45
张艳老师:回复Jinxing不客气的,祝您学习愉快,工作顺利,如果您对我的解答满意,请给老师一个五星评价,非常感谢!
2022-12-15 10:14:55
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 宁静 发表的提问:
没有发票,收据可以计入在建工程吗?
您好,可以计入,但是以后需要进行纳税调整的。
64楼
2022-12-15 09:17:59
全部回复
宁静:回复王雁鸣老师 计入后我不转入固定资产是不就不纳税调整了
2022-12-15 09:31:44
王雁鸣老师:回复宁静您好,一般情况下,不转入固定资产,也是要纳税调整的。
2022-12-15 09:42:27
宁静:回复王雁鸣老师 在建工程期间交的航信服务费怎么记账
2022-12-15 09:56:40
王雁鸣老师:回复宁静您好,分录,借:在建工程-服务费用,贷;现金或者银行存款,
2022-12-15 10:19:47
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ zlping 发表的提问:
2015年收到工程款8万没有开票、支材料款6万,2016年开发票8万,交税4800元,怎么攸会计分录?
你好!2015年你怎么做的?这如果当时没有确认收入,那就在16年开票时确认收入
65楼
2022-12-18 08:12:49
全部回复
zlping:回复晓海老师 2015没有确认收入,现在怎么做?
2022-12-18 08:46:31
zlping:回复晓海老师 上面业务全部分录?
2022-12-18 09:05:15
晓海老师:回复zlping你好,那样的话就在2016年确认收入发票的税金记录,应交税费已交税金里面
2022-12-18 09:28:46
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.45w
引用 @ An 发表的提问:
老师,请问下,工程完工结算后,还未收到款怎么做会计分录呢?发票也还没开出
都结算了还没收到钱也没开发票?那就先不做
66楼
2022-12-18 08:30:14
全部回复
An:回复朴老师 那后面收到款开,出发票要怎么做呢
2022-12-18 08:59:38
朴老师:回复An借:银行存款 贷:工程结算
2022-12-18 09:24:24
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 敏Z 发表的提问:
收到劳务发票298000元,计入工程施工成本,怎么做会计分录?款未付
你好,借 工程施工 贷 应付账款
67楼
2022-12-18 08:57:16
全部回复
敏Z:回复紫藤老师 工程施工的具体哪个科目适用这个费用?
2022-12-18 09:09:51
紫藤老师:回复敏Z工程施工-间接费用的
2022-12-18 09:35:14
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 感性的期待 发表的提问:
当月收到工程进度款,当月已开发票,会计分录怎么写
您好,借银行存款贷主营业务收入应交税费-应交增值税
68楼
2022-12-18 09:02:59
全部回复
感性的期待:回复文老师 不用计入工程结算吗?
2022-12-18 09:42:32
文老师:回复感性的期待您开票确认收入了,直接做收入
2022-12-18 10:03:58
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 爱吃柠檬的汝沫 发表的提问:
自建工厂,之前会计没有收到工程票就直接根据银行回单计入应付账款科目,现在收到之前所付的所有工程票,应该怎么入账呢
有差额吗,借在建工程 负数 贷应付账款 负数,之后按发票做借在建工程 贷应付账款
69楼
2022-12-19 06:53:52
全部回复
爱吃柠檬的汝沫:回复maize老师 有差额的,老师说的负数是差额吗,还是什么数值?
2022-12-19 07:24:03
maize老师:回复爱吃柠檬的汝沫发票和之前做账金额不一样,少了多了
2022-12-19 07:38:24
爱吃柠檬的汝沫:回复maize老师 发票是专票,总共付了工程款430万,有160万当时收到发票,做的是在建工程,进项税也抵扣了。后面换了个会计估计没有看之前的,直接按照回单做了应付账款做了270万,现在又收到240万专票,还有已经付的60万的还没有做账,现在看到发票,看之前的发现不对的
2022-12-19 08:03:41
maize老师:回复爱吃柠檬的汝沫应付账款做了270万 这个做借在建工程 贷应付账款吗,做借在建工程 负数 贷应付账款-270万,之后按发票做
2022-12-19 08:22:59
爱吃柠檬的汝沫:回复maize老师 她是分三批做的,问题是账和银行回单尽然也对的上
2022-12-19 08:40:35
爱吃柠檬的汝沫:回复maize老师 第二批的270万又把之前160万的也做进去了,等于重复做了
2022-12-19 09:07:00
爱吃柠檬的汝沫:回复maize老师 老师,现在这个帐怎么调啊
2022-12-19 09:32:44
maize老师:回复爱吃柠檬的汝沫你的意思是现在贷银行不对,应付账款挂的不对,银行余额不对?是不是,
2022-12-19 09:55:06
爱吃柠檬的汝沫:回复maize老师 三笔加起来的账上贷银行总数是不对的,然后应付账款总数也是不对的,但是银行余额和账上是一致的
2022-12-19 10:11:28
maize老师:回复爱吃柠檬的汝沫你去查明细,看这个到底做没,原则是余额对不上才可以,只有查到哪里不对才可以冲掉,应付账款 预付账款,对应都是这个在建工程公司吗,还有这个发票对应是直接贷银行 付款吗,你去看下,是不是挂错明细
2022-12-19 10:26:25
爱吃柠檬的汝沫:回复maize老师 因为我们账上有借款,之前一直给代账公司做的。所以还不清楚现在到底是欠款还是已经全部还掉了,所以不确定账上余额和银行余额一致是不是实际的还是有其他出入,导致账上和银行对账单余额是一致的
2022-12-19 10:50:01
maize老师:回复爱吃柠檬的汝沫需要去查才情况,之前那个需要对银行流水一笔一笔看,
2022-12-19 11:18:52
爱吃柠檬的汝沫:回复maize老师 这个应付账款和预付账款都是在这家公司,我们是先付款,后面他才开发票的。而且是累计开的,现在总共开了四张发票,一张100万,一张60万,一张190万,一张50万。后面两张发票是才收到的。加上我们7月份开始帐收回来了,所以这两张发票想抵扣和做进去的,就看了之前这家公司所以的明细,发现做的一塌糊涂,最主要是和银行余额一致,所以现在不知道怎么处理了。
2022-12-19 11:42:34
爱吃柠檬的汝沫:回复maize老师 那现在先不认证刚来的两张票,先按现在的报表申报一下季报,后面根据对账单找到原因重新再做帐,到时候是不是根据准确的财务报表申报时,也需要修改之前报的第一、二季度的季报啊
2022-12-19 11:59:40
maize老师:回复爱吃柠檬的汝沫你可以先做借在建工程,应交税费-待认证进项税额 贷应付账款,之后进去再查,这个,查到再调
2022-12-19 12:10:07
maize老师:回复爱吃柠檬的汝沫你到时候直接调账就可以
2022-12-19 12:34:33
爱吃柠檬的汝沫:回复maize老师 好的,谢谢老师
2022-12-19 12:55:53
爱吃柠檬的汝沫:回复maize老师 那现在收到发票的也做在应付账款吗,这个之前已经付过款了
2022-12-19 13:19:28
maize老师:回复爱吃柠檬的汝沫只要收到发票和付款不是一个月就挂应付账款,后面付款冲掉应付账款,之前预付账款改应付账下面去
2022-12-19 13:42:25
爱吃柠檬的汝沫:回复maize老师 好的,谢谢老师
2022-12-19 14:11:52
maize老师:回复爱吃柠檬的汝沫好的我先回复别的学员了
2022-12-19 14:37:11
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
我公司开具工程款发票7万,实际收到4万工程款。怎么做会计分录
你好!声乐的计入应收账款就可以
70楼
2022-12-19 07:02:30
全部回复
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ " 悠^然.. 发表的提问:
老师你好,我想问一下,工程施工行业,合同签订时的会计分录。然后,开具发票的会计分录,还有收到回款的会计分录,谢谢老师
同学您好,签订合同不需要做账务处理
71楼
2022-12-19 07:12:00
全部回复
文老师:回复" 悠^然..开票了可以确认收入的时候确认收入,借应收账款贷主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额) 回款了,借银行存款贷应收账款
2022-12-19 07:26:59
牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 常拾 发表的提问:
老师请问一下还没有收到工程款,开工程款发票出去,分录怎么做
你好,建议借:应收账款,贷:工程结算-建安收入,应交税费-应交增值税-销项税额。如果以发票直接确认收入,贷:工程结算-建安收入改成:贷:主营业务收入。
72楼
2022-12-20 06:24:20
全部回复
常拾:回复牛老师 老师请问这样正确吗
2022-12-20 06:52:48
牛老师:回复常拾你好,你这些分录是正确的,没问题。
2022-12-20 07:05:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 知恩郑 发表的提问:
当月收到工程款,没有开票,分录怎么做
你好,当月收到工程款,没有开票,借:银行存款,贷:工程结算
73楼
2022-12-20 06:46:26
全部回复
知恩郑:回复邹老师 可以做预收账款吗
2022-12-20 07:12:11
邹老师:回复知恩郑你好,不可以,工程施工行业的预收款比较特殊一点
2022-12-20 07:37:30
知恩郑:回复邹老师 那开了票以后怎么做
2022-12-20 08:05:30
邹老师:回复知恩郑你好 借:工程结算 贷:主营业务收入 ,   应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-12-20 08:22:34
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ W跑调 发表的提问:
有关于建筑业会计分录吗?我开发票时确认收入 借应收帐款 贷主营业务收入 应交税费 感觉没有用到工程结算
这个是不同会计处理方法,收到钱:借:银行存款贷:工程结算
74楼
2022-12-20 07:11:59
全部回复
丁老师
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 美美我要考证 发表的提问:
老师,我先收到对方付工程款的开的发票,但是钱还没收到,分录怎么做?
你们收到发票应该是付钱的一方,收钱应该是你们开出发票哦!
75楼
2022-12-21 06:46:02
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×