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未抵扣进项税的会计分录
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 奥利给 发表的提问:
月末进项税的会计分录,已抵扣进项税分录,未抵扣的进项税分录,抵扣的进项税比销项税大的分录,请问怎么做
一、月末进项税的会计分录是: 借:库存商品(或原材料) 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
1楼
2023-01-09 18:08:52
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
已入账进项税未抵扣怎么做会计分录
不用做特殊处理,如果没认证入账了计入待抵扣进项。。。。
2楼
2023-01-09 19:19:57
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ ?静萱lacey 发表的提问:
进项税只认证未抵扣怎样做会计分录,
借应交税费-待抵扣进项税额
3楼
2023-01-09 20:49:49
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?静萱lacey:回复小云老师 贷方放到什么科目
2023-01-09 21:16:40
小云老师:回复?静萱lacey你实际花的什么就是什么呀,银行存款等
2023-01-09 21:46:21
?静萱lacey:回复小云老师 借:应付账款 200应交税费-待抵扣进项税50贷:银存250。 这样写的话我应付账款应该是250的,应付账款就对不起来了
2023-01-09 22:02:11
小云老师:回复?静萱lacey同学,你要买东西才会有还款啊 借库存商品等200 应交税费-待抵扣进项税50贷:应付账款250 借应付账款250 贷银行存款250
2023-01-09 22:19:20
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 1.1 发表的提问:
一般纳税人收进项发票,抵扣和未抵扣的会计分录怎么写
你好 一般纳税人收进项发票,抵扣 借 成本或费用 应交税费 贷 银行存款
4楼
2023-01-09 22:07:18
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紫藤老师:回复1.1未抵扣的会计分录, 借 成本或费用 贷 银行存款
2023-01-09 22:24:25
1.1:回复紫藤老师 老师你整个核算分录流程吗
2023-01-09 22:41:10
紫藤老师:回复1.1一般纳税人收进项发票,抵扣 借 成本或费用 应交税费 贷 银行存款
2023-01-09 22:56:39
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 发表的提问:
老师好,未抵扣的进项税,会计分录可以直接计入进项税明细科目吗?还是要计入待抵扣进项税里呢?
你好,计入待抵扣进项税科目
5楼
2023-01-09 23:18:58
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星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 0.84w
引用 @ 发表的提问:
进项税额大 ,抵扣不完,抵扣的那部分和还没有未抵扣的那部分分别怎么做会计分录呢
同学 你好, 本月有进项税未抵扣完怎么做会计分录, 本月进项税额大于销项税额结转,差额应交税费-未交增值税借方体现。 借:应交税费-应交增值税-销项税额, 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税, 贷:应交税费-应交增值税-进项税额, 借:应交税费-未交增值税, 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税。
6楼
2023-01-10 00:45:40
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℃:回复星河老师 那这一部分的知识在书上那个地方呢 我想再回去看看
2023-01-10 01:07:38
星河老师:回复同学 这个是在初级的经济法里面的增值税里面,建议同学要把增值税那个章节重新复习一遍 然后再来看这些分录。
2023-01-10 01:27:09
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 丫丫 发表的提问:
一般纳税人的增值税抵扣进项,和未勾选进项。的会计分录都该如何写。
您好 增值税抵扣进项 借:管理费用等 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款等 未勾选进项 借:管理费用等 借:应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款等
7楼
2023-01-10 01:56:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 迷路的蜻蜓 发表的提问:
进项税抵扣的会计分录
你好 借;原材料等科目,应交税费(进项税额),贷银行存款等科目
8楼
2023-01-10 02:57:13
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迷路的蜻蜓:回复邹老师 老师好,是进项税抵扣销项税的会计分录,
2023-01-10 03:23:38
邹老师:回复迷路的蜻蜓你好,这个是购进抵扣的分录 你是想问结转未交增值税分录吧 借;应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-应交增值税(进项税额)
2023-01-10 03:52:21
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 过往 发表的提问:
进项已认证后未抵扣怎么做会计分录?
借:原材料 借:应交税费——应交增值税(待抵扣的进项税) 贷:应付账款(或库存现金、或银行存款)
9楼
2023-01-10 03:50:23
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慧老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.59w
引用 @ Cindy 婷 发表的提问:
19年年末还有未抵扣的进项税额,怎么结转会计分录
你好,可以不结转,也可以转到其他应收款
10楼
2023-01-10 04:41:16
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.84w
引用 @ 1.1 发表的提问:
一般纳税人进项发未为抵扣要怎么做会计分录
借原材料 应交税费带抵扣进项税额 贷应付账款
11楼
2023-01-10 06:09:37
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 文静的水壶 发表的提问:
2019年购买了原材料做了增值税进项,发现进项未认证未抵扣,2020年需要认证抵扣的会计分录是怎么样的?
您好,您2019年原分录是如何入账的分录,能否写下,然后根据您的分录再写调整分录。
12楼
2023-01-10 07:11:05
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文静的水壶:回复小林老师 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
2023-01-10 07:39:59
小林老师:回复文静的水壶您好,那相当于您早抵扣进项税了,那您本期认证发票可以不做调整。
2023-01-10 07:54:25
文静的水壶:回复小林老师 但是勾选认证平台还有发票,没认证
2023-01-10 08:05:46
小林老师:回复文静的水壶您好,就是您现在做认证,不影响报表,或者您将原计提分录红字冲回,在按正确的金额确认。
2023-01-10 08:35:07
文静的水壶:回复小林老师 我认证发票但不做分录,到时候增值税抵扣的时候会抵扣的
2023-01-10 08:52:49
小林老师:回复文静的水壶您好,因为您第一次做进项税的分录时候,增值税申报表和您的账是有差异的。目前的调整是将差异消除。
2023-01-10 09:02:56
文静的水壶:回复小林老师 帐不做任何调整,直接抵扣就是是吗?
2023-01-10 09:25:33
小林老师:回复文静的水壶您好,是的!因为您原来的处理出现了账与申报表的差异,现在的操作是消除了上述差异。
2023-01-10 09:38:43
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ K14617785746499 发表的提问:
入账未抵扣的进项发票如何写会计分录,老师
你好;       比如办公费做 :借 管理费用-办公费;  应交税费-待认证进项税贷银行存款  ;  认证后做 借 应交税费-应交增值税 -进项税 贷    应交税费-待认证进项税   
13楼
2023-01-10 08:31:53
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K14617785746499:回复meizi老师 我也是这么做的,但是做完之后,我的应交税费不平
2023-01-10 09:03:36
meizi老师:回复K14617785746499 你好;   不平衡 。不会的; 都会平衡的; 你月末记得进项税认证后 做结转哦   
2023-01-10 09:29:07
K14617785746499:回复meizi老师 怎么结转,老师
2023-01-10 09:57:23
K14617785746499:回复meizi老师 月末怎么结转,老师,不会
2023-01-10 10:15:19
meizi老师:回复K14617785746499 你好 ;    比如   结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税   1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
2023-01-10 10:41:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 张老师 发表的提问:
这个月未抵扣的进项税怎么转出?具体会计分录怎么做,是原材料的进项
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
14楼
2023-01-10 09:33:25
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 发表的提问:
未认证抵扣的进项过期不能再认证抵扣了,但当初做了进项税额会计分录,现在如何处理呢
你好,可以转出,借管理费用,贷应交税费一应交增值税(进项税额转出
15楼
2023-01-10 10:34:03
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