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上年度会计凭证错误怎么更正?
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.84w
引用 @ 后来的我们 发表的提问:
老师,之前的会计在做账时把今年2月份的一笔凭证上的金额多加了0.97,3月份又把一笔凭证少计了0.56,我们是小规模纳税人,她已经在上个月申报了,想问我接手以后如何更正之前的错误,是在下月重新写凭证更改还是怎么处理?
在下月重新写凭证更改即可
151楼
2023-01-28 05:23:45
全部回复
后来的我们:回复文文老师 那老师,我在这个月做的时候是不是把多加的那部分冲销,少加的那部分再做分录就可以了?
2023-01-28 05:53:54
文文老师:回复后来的我们把多加的那部分冲销,少加的那部分再做分录就可以
2023-01-28 06:17:44
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ X 发表的提问:
18年3月凭证做错,12月更正,19年3月又更正了一次,需要怎么处理
你好,正常对错误凭证做冲销处理,然后做正确的凭证
152楼
2023-01-28 05:41:05
全部回复
X:回复小黎老师 做一个更正的相反分录吗
2023-01-28 05:59:36
小黎老师:回复X您好,是的,做更正的相反分录也可以
2023-01-28 06:21:17
X:回复小黎老师 那是做在18年好,还是做在19年好
2023-01-28 06:42:23
小黎老师:回复X您好,你现在还可以入18年帐嘛?如果反结账回去,你汇算清缴做过了啊
2023-01-28 07:05:29
X:回复小黎老师 因为上一个人是在19年做了18年的更正凭证,那是不是可以把18年更正凭证删除了
2023-01-28 07:32:11
小黎老师:回复X您好,19年的那是可以的
2023-01-28 07:53:05
X:回复小黎老师 那这样删除会影响什么嘛
2023-01-28 08:07:14
X:回复小黎老师 汇算清缴一般在什么时候
2023-01-28 08:36:30
小黎老师:回复X您好,汇算清缴是次年的5月底前 你调整19年的凭证没关系
2023-01-28 08:52:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 玲儿~baby 发表的提问:
涉及跨年的记账凭证如何更正?会计科目和数字都错了
你好,错误的分录是?正确的应当是?
153楼
2023-01-28 05:59:59
全部回复
玲儿~baby:回复邹老师 发现以前多交了500元的企业所得税,当时没有做分录,直接从对公户里扣款了,现在跨年了才看出来,现在如何处理?
2023-01-28 06:24:34
邹老师:回复玲儿~baby借;应交税费 贷;银行存款 借;以前年度损益调整 贷;应交税费
2023-01-28 06:38:12
玲儿~baby:回复邹老师 不是应该是贷:以前年度损益调整 借:应交税费才会平吧
2023-01-28 07:05:36
邹老师:回复玲儿~baby你好,需要做上面两笔分录的
2023-01-28 07:22:15
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ 缘来 发表的提问:
怎么更正前期做错的凭证?
更正到当月吗 是的话反结账
154楼
2023-01-29 05:20:59
全部回复
缘来:回复郭老师 2017年的
2023-01-29 05:42:18
郭老师:回复缘来这种只能做到今年
2023-01-29 06:10:19
缘来:回复郭老师 前期收款挂错单位了
2023-01-29 06:39:50
郭老师:回复缘来出原始凭证重新挂账就可以 不涉及损益
2023-01-29 06:50:34
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 儒雅的果汁 发表的提问:
上年度同名字两个人申报个税错误怎么更正,一人未申报,一人申报两次
你好 在申报系统里更正申报就可以  个税更正申报怎么做- http://www.dttc-icp.com/newsarticle/9961.html
155楼
2023-01-29 05:42:04
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玲老师:回复儒雅的果汁没有报的那个人要去大    厅申报 
2023-01-29 06:12:18
逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ DFHow 发表的提问:
资料:企业生产车间管理人员使用转账支票购买办公用品2000元,会计人员在填制记账凭证时发生错误,并根据错误的记账凭证登记了账簿,其记账的会计分录为: 借:管理费用 2000 贷:银行存款 2000 要求:(1)请指出错在哪里? (2)请选择正确的更正方法进行更正。 资料:企业生产车间管理人员使用转账支票购买办公用品2000元,会计人员在填制记账凭证时发生错误,并根据错误的记账凭证登记了账簿,其记账的会计分录为: 借:管理费用 2000 贷:银行存款 2000 要求:(1)请指出错在哪里? (2)请选择正确的更正方法进行更正。
生产车间的办公费是用于车间的,所以应计入制造费用,用转账支票支付应计入应付票据,借:制造费用 贷:应付票据
156楼
2023-01-29 05:59:57
全部回复
DFHow:回复逸仙老师 第二问呢
2023-01-29 06:36:38
逸仙老师:回复DFHow用红字冲销之前的会计分录,再做正确的会计分录
2023-01-29 06:52:15

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