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帖子
按照不同的会计期间结账可分为
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陈诗晗老师
职称:
注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题:
17.93w
引用 @
A.言?
发表的提问:
我不是问分录,是问结转成本的金额怎么计算,因为我们是代账,按照实发成本计算,很复杂
你好,同学。你具体是什么情况下的结转成本
151楼
2023-01-28 06:02:58
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A.言?:
回复
陈诗晗老师
月末结转当月的成本,我们是批发零售,因为我原材料的品种很多,自己生产,卖出去的是库存商品,但是每一个库存商品又没法单独核算
2023-01-28 06:31:57
A.言?:
回复
陈诗晗老师
我看以前的结转的成本大概都是按照销售收入的百分之90计算,但是也不知道对不对
2023-01-28 06:52:43
陈诗晗老师:
回复
A.言?
你 正常情况,你是要核算你生产产品的成本,然后根据产品成本和实际 销售数量来结转。
2023-01-28 07:09:51
笑笑老师
职称:
中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题:
0.72w
引用 @
直率的溪流
发表的提问:
会计月底那天统一做帐,凭证时间全部是31日,问题是银行帐天天都在发生呀,我怎么登记呢?按照实际银行帐发生时间登记,还是按照会计记账日期登记呀,有的时候会计2个月才做一次张,公司小,兼职的我会计不经常来
您好,银行账是天天发生不假,问题每天都有有开始结束吧。就按您银行存款业务实际发生来登记银行存款日记账啊。
152楼
2023-01-29 04:37:17
全部回复
直率的溪流:
回复
笑笑老师
那么银行帐和会计凭证的编号和日期就对不上了呀
2023-01-29 05:05:37
笑笑老师:
回复
直率的溪流
您好,这个您也可以根据你们记账凭证来登记的啊。只要你们根据银行存款业务来记账就可以了。
2023-01-29 05:17:20
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
自然的高跟鞋
发表的提问:
你好 请问我疫情期间见面的税款怎么做会计分录 比如我司这个季度开了10000元 其中有5千元是按照一个点的 有5000是按照三个点开具的 这个我怎么做会计分录
你好 你们疫情期间不是都是按1%开票出去的吗 你们有按3%开票税局有找你们没有 ?
153楼
2023-01-29 04:57:01
全部回复
自然的高跟鞋:
回复
meizi老师
没有啊 疫情期间有的客户是需要三个点的 我们这边是可以开具的
2023-01-29 05:20:55
自然的高跟鞋:
回复
meizi老师
请问这个会计分录是如何正确做? 才不会影响主营业务收入
2023-01-29 05:35:56
meizi老师:
回复
自然的高跟鞋
你好 也没有人找你们吗 。今天好几个学员都因为你们这样 被税务局要求改申报表和发票的 按开票出去的 金额来做收入和增值税。 减免的转营业外收入
2023-01-29 06:03:31
自然的高跟鞋:
回复
meizi老师
没有 我们这边是可以这样开具的 你的意思是假设开出去的一万按照3个点的来做 借:库存现金10000 贷:主营业务收入9708.74 应交税费291.26 剩下的5000 一个点的转入营业外收入 借:销项税额98.04 贷 营业外收入:98.04 是这样的么
2023-01-29 06:26:28
meizi老师:
回复
自然的高跟鞋
你好 是的是这样来理解 。 就是你们减免的税 对应转营业外收入去
2023-01-29 06:46:24
自然的高跟鞋:
回复
meizi老师
转出来的我是按照2个点的 对么
2023-01-29 07:01:06
meizi老师:
回复
自然的高跟鞋
你好 你们比如 是按3%开票出去 你们实际是按1%缴纳 那么 有2%那部分就是免征的 就要转营业外收入
2023-01-29 07:13:14
晓海老师
职称:
会计中级职称
5.00
解题:
2.42w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
按照票据发票人或付款人的不同,票据可分为汇票,本票和支票
你好!这句话是不对的。
154楼
2023-01-29 05:20:18
全部回复
晶晶老师
职称:
中级会计师,注册会计师,税务师
4.98
解题:
0.1w
引用 @
酥烤
发表的提问:
在财务会计制度备案中 会计制度执行期起怎么填?是按照什么时间?
按你单位实际启用会计制度的日期填写,通常是领取营业执照建账的日期
155楼
2023-01-29 05:32:20
全部回复
吴月柳
职称:
会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题:
3.57w
引用 @
草木深
发表的提问:
系统提示不能反结账到启用会计期间之前,咋办?
你好,只能反结账回期初期间,比如五月建账只能反回五月
156楼
2023-01-29 05:59:57
全部回复
草木深:
回复
吴月柳
老师,我启用账套时间是5.1号,结账日期为5.31日,但我给一个一级科目后面加了几个字,导致负债表出来后,那个科目栏里不显示数据,我现在该怎么办呢?<br><br>
2023-01-29 06:28:06
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齐红老师
|
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职称:注册会计师,税务师
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