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按照不同的会计期间结账可分为
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 积极的冥王星 发表的提问:
老师,你好,请教一下,结账时系统显示“当前进销存期间小于等于当前会计期间,请先对进销存期间作结账,在进行会计期间结账”是什么意思,该咋解决
如进销存系统与账务系统结合使用,系统的“结账”由“进销存期未结账”与“账务期未结账”两部分组成,“进销存期未结账”主要结转当期的成本,它会把当期的成本自动结转到“本年利润”这一账户下。因此,只有对当期的进销存业务进行结账后,才可对当期的账务进行结账。如系统出现上述的提示,我们必须首先对进销存系统进行结账
1楼
2022-11-24 08:18:28
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.45w
引用 @ 外向的哑铃 发表的提问:
现金流量”按照现金流的方向分为哪两类?按照发生的时间节点不同,现金流量分为哪三类?
现金流入和现金流出 2.按现金流量发生的时期不同,可分为初始现金流量、营业现金流量和终结现金流量
2楼
2022-11-24 09:36:05
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 发表的提问:
请问收汇按照中间牌价汇率做分录可以吗?结汇也按照中间牌价做分录可以吗?
可以,同学。选择了哪个汇率是不得随意变更 的
3楼
2022-11-24 10:31:04
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冬:回复陈诗晗老师 请问有什么文件可遵守吗
2022-11-24 11:11:26
陈诗晗老师:回复外币折算 企业会计准则4号 里面有规定。具体 文件我不清楚
2022-11-24 11:33:16
冬:回复陈诗晗老师 谢谢!
2022-11-24 12:02:38
陈诗晗老师:回复不客气,祝你工作愉快
2022-11-24 12:13:39
小颖老师
职称:中级会计师,注册会计师,税务师
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 犹豫的乌龟 发表的提问:
会记账簿按账页格式不同可分为
你好,按账页格式分为三栏式、多栏式、数量金额式。
4楼
2022-11-24 11:56:29
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 包儿 发表的提问:
如何反结账上月,我按了ctrl+F12,显示说:不能反结账到启用会计期间之前”
你好,说明已经结转到启用账套的月份,就不能再往前反结账的 比如启用账套日期是5.1日,你结账只能反结账到5月份,无法反结账到4月份的
5楼
2022-11-24 13:21:38
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汤贵彬老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ ☀️☀️☀️ 发表的提问:
老师 疫情期间 增值税降为1% 会计分录还是按照3%计提增值税 然后多计提的2%进营业外收入么?还是分录直接按照1%计提税率?
同学,你好,疫情期间 增值税降为1% 按照你实际发生的开票税率计提
6楼
2022-11-24 14:38:38
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 逢考必过HH 发表的提问:
总分类帐和明细账会计期间不同怎么办?
你好,怎么会不同呢,是软件还是手工。
7楼
2022-11-24 15:58:17
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逢考必过HH:回复月月老师 手工
2022-11-24 16:26:07
月月老师:回复逢考必过HH你好,总分类账和明细账都是按月的,怎么会不同呢。
2022-11-24 16:36:08
逢考必过HH:回复月月老师 有很多报销了不能及时打钱的
2022-11-24 16:55:36
月月老师:回复逢考必过HH你好,那也不影响总账和明细账的。
2022-11-24 17:05:54
逢考必过HH:回复月月老师 居民医保报销明细账是自然月记账,但是拨钱不及时导致每个月拨的钱都是上个月月初和这个月的一部分,居民医保报销明细账是自然月记账,但是拨钱不及时导致每个月拨的钱都是上个月月初和这个月的一部分,所以总分类帐专款支出跟明细账不符
2022-11-24 17:26:50
逢考必过HH:回复月月老师 月底结账同样科目写了N张凭证是不是总帐上写一笔就可以,写最后一张凭证号?
2022-11-24 17:50:04
月月老师:回复逢考必过HH你好,对,总账就是一笔就可以。
2022-11-24 18:18:12
逢考必过HH:回复月月老师 那凭证号是写最后一个吗
2022-11-24 18:40:57
月月老师:回复逢考必过HH你好,总账是按照一级科目记录的,不需要凭证号。
2022-11-24 18:53:05
逢考必过HH:回复月月老师 总分类帐呀
2022-11-24 19:20:38
月月老师:回复逢考必过HH你好,我刚才说的是软件的总分类账,如果是手工的,这样登记。 总账是三种登记方法: 一是根据记账凭证直接登记(适合经济业务小的企业)。 二种是根据汇总记账凭证登记(不适合转账凭证比较多的企业)。 三是根据科目汇总表登记(适合经济业务多,量大的企业)。如果你司的记账凭证比较多,就根据记账凭证做出科目汇总表,再根据科目汇总表登记总账。
2022-11-24 19:42:22
逢考必过HH:回复月月老师 记账凭证是根据什么编辑的,是银行流水一笔笔的还是整个月相同业务编制一张还是没发生一次编辑一次
2022-11-24 19:55:04
月月老师:回复逢考必过HH你好,记账凭证是根据银行流水一笔笔的编制。
2022-11-24 20:21:27
逢考必过HH:回复月月老师 日期写哪一天
2022-11-24 20:41:30
月月老师:回复逢考必过HH你好,按照发票入账也行,按照付款或者收款日期入帐也行。
2022-11-24 21:10:53
逢考必过HH:回复月月老师 手工账,记账凭证是否可以在月底那天把整个月的所有完成的相同的业务编制在一张记账凭证上,如果同一业务太多就分几本分别定制,每本分别写凭证
2022-11-24 21:33:40
月月老师:回复逢考必过HH你好,分录不多就可以。
2022-11-24 22:02:10
逢考必过HH:回复月月老师 一个月在五天分别拨了五次钱,写一张凭证可以不
2022-11-24 22:29:47
月月老师:回复逢考必过HH你好,银行出钱按照日期做账,这样才可以对账。
2022-11-24 22:42:17
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 清茶 发表的提问:
金蝶里,启用会计期间和当前会计期不一致,有什么影响,年结是以启用期间为准,还是当前会计期间为准?
这个没有什么影响,启用会计期间,直接一直往后做,做到与当前会计期间一致就行了
8楼
2022-11-24 17:23:59
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丁小丁老师
职称:注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 单薄的时光 发表的提问:
提示 总账模块异常信息 1:本次结账为本年度第一次会计期间或总账启用的第一个会计期间,本期初余额试算结果不平衡!请调整后再结账! 确定(Q)
您好!这个提示说明你们年初余额和上年末余额对不上,需要核对这个期初余额哪里对不上,然后再做修改
9楼
2022-11-24 18:36:07
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 忧伤的小蚂蚁 发表的提问:
会计凭证的时间是按照填制的时间填写,还是按照报销单据上的日期填写?
按照填制时间进行填写
10楼
2022-11-24 20:02:28
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忧伤的小蚂蚁:回复李爱文老师 会计凭证是一个月一做吗?
2022-11-24 20:23:36
李爱文老师:回复忧伤的小蚂蚁凭证一个月一做,按月及时进行账务处理
2022-11-24 20:51:50
陈娟老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.17w
引用 @ ID 发表的提问:
刚建立的账套录入期初余额后结不了账是怎么回事呢?系统提示 :本次结账为本年度第一次会计期间或总账启用的第一个会计期间,本期初余额试算结果不平衡!请调整后再结账! 是这样的
系统提示了,您的期初数据录入不平衡,录入期初那有个按钮试算平衡,平衡后在启用帐套吧
11楼
2022-11-24 21:10:59
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ID:回复陈娟老师 可是启用账套是不知道先录入才能启用,现在已经启用了,第一个月没发生业务所有结账了,但第二个月录入期初余额后,没办法结上一个月的账
2022-11-24 21:39:05
陈娟老师:回复ID反结账,实在不行就重新建账,好在才两个月,也好弄 有问题欢迎随时沟通,满意请给五星好评,谢谢
2022-11-24 22:02:08
ID:回复陈娟老师 老师新建账需要注意什么吗?
2022-11-24 22:22:06
陈娟老师:回复ID您好 主要就是试算平衡的问题,往来账款期初数要弄仔细,如果有有明细科目也需要添加明细科目。 有问题欢迎随时沟通,满意请给五星好评,谢谢
2022-11-24 22:48:19
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Christine 发表的提问:
按每次开票结转成本是施工单位,有个开口合同没有截止期,两年期间每次开的发票怎么结转成本?可不可以详细解释哈,因为没有截止期也就没有预计总收入总成本,不会了,
同学。如果你没有预算总成本,你就没办法估算完工百分比,采用合同毛利率的形式估算合同总成本。
12楼
2022-11-24 22:29:05
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芳芳老师
职称:中级会计师,初级会计师
3.45
解题: 0.11w
引用 @ 张三圃 发表的提问:
公司承包了一项土石方工程,合同约定按开挖运输方量,每方20元,每月26日结算,若到期按照实际方量进行了结算,这样是否可以不按完工百分比法,直接把当期的实际费用确认为合同成本,工程结算数额确认为当期主营业务收入,其差额为合同毛利?
把当期的实际费用确认为主营业务成本
13楼
2022-11-24 23:19:18
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芳芳老师:回复张三圃可以的!你结算金额和你收到的金额是一样的!
2022-11-24 23:40:48
张三圃:回复芳芳老师 只要在工程结算贷方,不论实际是否收到款都要确认收入吗?
2022-11-24 23:58:06
芳芳老师:回复张三圃开发票就要确认收入啦!无论是否收到
2022-11-25 00:22:44
张三圃:回复芳芳老师 也就是,结算后若没有收到款项,可以不确认收入吗?若收到一部分款怎么办?
2022-11-25 00:47:16
芳芳老师:回复张三圃你放应收账款里面,到了冲应收
2022-11-25 01:17:01
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Christine 发表的提问:
按每次开票结转成本是施工单位,有个开口合同没有截止期,两年期间每次开的发票怎么结转成本?可不可以详细解释哈,因为没有截止期也就没有预计总收入总成本,不会了,
同学。原则上建筑业是按完工进度比结转成本和收入。 如果你没有遵循,是按开票确认的收入。 那么你的成本一样的,按你取得的进票作为成本。
14楼
2022-11-25 00:37:35
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 陶醉的乌冬面 发表的提问:
账套启用第二年的第一个月月结时系统提示 :本次结账为本年度第一次会计期间或总账启用的第一个会计期间,本期初余额试算结果不平衡!请调整后再结账! 是这样的
您好同学,那就说明你的不平衡,,你得再返回去看看,哪里不平衡,它应该会提示你哪里不平衡的。
15楼
2022-11-25 01:33:50
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