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有会计证去银行做前台接待好吗
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 李梦露 发表的提问:
老师,刚接帐,以前会计做的银行存款没有按照银行回单的做的,是随便做的。和银行余额完全对不上。我要把他做对,怎么接初始数据?
您好 前面的回单能打印么 或者流水
61楼
2022-12-18 08:57:15
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李梦露:回复bamboo老师 是财务公司做的,从来没对银行账户,只是偶尔随便做几个银行存款的分录
2022-12-18 09:12:43
bamboo老师:回复李梦露那要去打印流水 根据流水做账务调整
2022-12-18 09:28:43
李梦露:回复bamboo老师 以前的账本都装订了,我要全部做吗?
2022-12-18 09:47:20
bamboo老师:回复李梦露可以在现在做调整分录啊
2022-12-18 10:11:00
李梦露:回复bamboo老师 老师,把半年的银行存款分录都要做吗?还是把错误的调到正确的,只调相差的金额就可以了?
2022-12-18 10:30:34
bamboo老师:回复李梦露如果是客户的话 肯定是要分别做 同一客户可以做汇总 后面附清单
2022-12-18 10:46:34
李梦露:回复bamboo老师 就是从一月份到6月份的账单上每一笔分录都要做吗?
2022-12-18 10:57:43
bamboo老师:回复李梦露相同的单位 可以汇总做一笔
2022-12-18 11:26:29
李梦露:回复bamboo老师 我现在就只做着一家公司的会计。
2022-12-18 11:53:29
bamboo老师:回复李梦露我的意思是银行流水上的相同单位哈
2022-12-18 12:08:30
李梦露:回复bamboo老师 那我接6月份的帐,直接用5月银行最终的余额来录入初始,之后正常往下做
2022-12-18 12:34:04
bamboo老师:回复李梦露那您资产负债表能平么?
2022-12-18 13:00:29
李梦露:回复bamboo老师 不知道,没试过
2022-12-18 13:15:06
bamboo老师:回复李梦露您直接修改期初数 肯定不会平
2022-12-18 13:28:08
李梦露:回复bamboo老师 好迷茫,都不会处理了。老师
2022-12-18 13:45:38
bamboo老师:回复李梦露就打印流水 逐笔核对 然后调账
2022-12-18 14:07:54
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小红 发表的提问:
现在去接手的公司,之前的会计把待摊费用为负数,这样可以吗
您好,这样不可以的。
62楼
2022-12-18 09:14:59
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小红:回复王雁鸣老师 我也是这么想的,但现在已经这样了,他之前一直这样做,我该怎样调过来呢
2022-12-18 09:36:46
王雁鸣老师:回复小红您好,把待摊费用冲回来,冲平即可。
2022-12-18 09:47:47
小红:回复王雁鸣老师 怎样做分录呀,谢谢
2022-12-18 10:10:46
王雁鸣老师:回复小红您好,分录,借:管理费用-待摊费用摊销,负数,贷;待摊费用,负数。
2022-12-18 10:36:11
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ booara 发表的提问:
之前会计做账交物业费取得增值税专票他直接做成借:管理费用~物业费 贷:银行存款还有的交物业水电费取得专票做成:借:管理费用~物业费借:应交税费~待抵扣贷:银行存款之前几个月的发票都没有认证,然后12月份全部认证了这种情况该怎么做。有一张发票未认证过期了,咋办
借:应交税费--应交增值税(进项税额)贷:应交税费~待抵扣
63楼
2022-12-19 06:35:57
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booara:回复袁老师 老师,像第一种情况也是取得了专票但是他直接做到管理费用里我12月份认证了发票该咋做
2022-12-19 06:56:40
袁老师:回复booara借:应交税费--应交增值税(进项税额)贷:管理费用
2022-12-19 07:10:14
三月清风老师
职称:中级会计师,审计师
4.98
解题: 0.09w
引用 @ 赵丹 发表的提问:
直接用网银打印出来的回单,直接拿来做账作为原始凭证吗?还是必须去柜台打印的回单盖有红章的回单吗?
你好 可以直接拿来做账作为原始凭证
64楼
2022-12-19 06:43:05
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鱼丸老师
职称:中级会计师,税务师,初级会计师
4.95
解题: 0.03w
引用 @ 阔达的耳机 发表的提问:
老师 请问 我新接了一家的账务 之前的会计没有做银行存款 余额表里也没有银行存款的余额 我要怎么调账 才能把余额加进去?
你好同学: 补记账或者反账到当期补记
65楼
2022-12-19 06:53:56
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阔达的耳机:回复鱼丸老师 怎么补记账啊?反帐到当期不可能 因为那是之前的会计做的 我只能补记账 补记账原始凭证放什么 怎么补记啊?
2022-12-19 07:18:40
鱼丸老师:回复阔达的耳机你好同学: 原始凭证就是银行回单,正常做调整分录摘要写清楚
2022-12-19 07:36:42
俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 陈华娟 发表的提问:
老师:您好!我第一次做会计,发现前任会计在金蝶软件里的科目余额表里的库存现金和银行存款跟实际出纳那边的余额对不上,这个帐做得有错吗?如果有错怎么改,前任会计还未离岗,象这种情况,我敢接下去做吗,有风险吗?我第一次做会计,很多地方都不懂、请指教,谢谢!
先要查明原因啊 差了多少钱?
66楼
2022-12-19 07:06:48
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陈华娟:回复俞老师 所有帐户加起来帐上有2178638.21元,但出纳那边只有950027.23.帐上比实际多了1228610.99元,我听前任会计说交了两年的房租总经理说不要做到帐里去,不然利润会偏低,老板会不高兴。两年就是一百多万房租。
2022-12-19 08:03:01
俞老师:回复陈华娟这样的话确实风险很大,关键是老板不愿意处理。
2022-12-19 08:32:37
梁老师
职称:注册会计师,税务师,审计师,通过司法考试
5.00
解题: 0.16w
引用 @ 风景 发表的提问:
现在才发现之前的会计1月份没有做关于银行的凭证,但是我看了银行是有转账记录的,有好几笔呢,现在该怎么办呢
现在补做,银行对账单的余额要金额账余额一致
67楼
2022-12-19 07:23:59
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风景:回复梁老师 那直接补在这一个月的吗?摘要就写补做1月凭证吗
2022-12-19 07:44:00
梁老师:回复风景是的,只能在这个月补了,否则需要一个一个月反结账,工作量很大
2022-12-19 08:05:00
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Zt。 发表的提问:
【今日话题】作为财务人员不得不与银行打交道,关于银行函证这件事,有没有吃过闭门羹?或者遇到不“有好”的待遇?还是提前做好准备工作,顺顺利利办好?吐槽一下跑银行询证函遇到的无奈吧!
大家都是公事公办的态度~反正就是全部准备好再去吧!
68楼
2022-12-20 06:46:41
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回复Zt。银行不配合,没好的待遇,询证函难办,
2022-12-20 07:16:51
紫藤老师:回复Zt。其实银行的工作人员也是很忙很烦,和数据打交道就是那样,不过资料齐全一般不会出现什么问题的
2022-12-20 07:34:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 小蚊子 发表的提问:
以前会计没有做待抵扣的进项税,现在要怎么把待抵扣的进项税做进去
你好,以前会计没有做待抵扣的进项税,是发票没有入账,还是专用发票入账的时候没有做价税分离处理呢? 
69楼
2022-12-20 06:54:57
全部回复
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 花儿朵朵朵开 发表的提问:
公司没有出纳,只有我一个会计,银行存款日记账要做吗?我前面几个月都没做,只做了记账凭证,生成了银行存款明细账。
有明细账也是可以的
70楼
2022-12-20 07:08:29
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花儿朵朵朵开:回复辜老师 不用单独做银行和现金日记账了吧
2022-12-20 07:32:21
辜老师:回复花儿朵朵朵开一般都不会在单独登记了
2022-12-20 07:55:34
淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ Kalen Wu 发表的提问:
以前那个会计直接做 借;:经营支出 贷:银行存款
补提的工资是当年度的是借:经营支出贷:银行存款 补提的工资是以前年度的,就是借:以前年度损益调整,贷:银行存款 主要取决于补提的工资是哪个年度的
71楼
2022-12-20 07:21:00
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 深情的板栗 发表的提问:
公司账目,这个是15年的账目之前的会计没有弄好,结果6月份的会计余额是160元,可是银行打出来的数据是321.17.只有6-12后的银行对账单,之前的会计也没有银行的对账单,银行又注销了。账目接不上去,查不到到底发生了什么业务。我要怎么能让对账单和会计账目平呢?
银行注销了也可以去银行调取之前记录吧
72楼
2022-12-21 06:16:09
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深情的板栗:回复李老师 出纳说调不出来,没有别的办法吗?
2022-12-21 06:28:35
李老师:回复深情的板栗那就没办法了 只能随便弄一个数字了
2022-12-21 06:39:10
深情的板栗:回复李老师 分录我要怎么做呢
2022-12-21 07:03:51
李老师:回复深情的板栗随便做一个调平来啊 比如存现 取现
2022-12-21 07:21:55
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.03w
引用 @ 南浔 发表的提问:
老师,工会经费可以不计提直接做账吗?去年没计提今年可以直接做管理费用贷银行存款吗
你好,需要计提,再做账的 如果没有计提的也可以,最好是计提
73楼
2022-12-21 06:42:10
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 兰兰 发表的提问:
之前会计账上做银行结的利息,是借银行,贷财务费用,我想问下,银行利息这个不是应该做,借银行,贷财务费用(红字),两条都在借方。 以前那么做,需要调整吗?怎么调?是直接改她的凭证还是怎么办?
你好,不需要调整,财务费用贷方已是冲减费用,如果调整,借:财务费用(负数)贷:财务费用(负数)
74楼
2022-12-21 07:03:09
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兰兰:回复立红老师 那意思是,她之前那样做也是对的吗?
2022-12-21 07:24:20
立红老师:回复兰兰你好,她之前做的是理论上的做法,实务中应是像您这样处理,但对财务费用的金额是没有影响的
2022-12-21 07:45:26
兰兰:回复立红老师 好的。老师,还有个问题,比如我们每月收检验科600水电费,然后我们又统一交水电费给供电局,应该是怎么做分录?
2022-12-21 08:03:05
立红老师:回复兰兰你好,收检验是您单位的部门还是?
2022-12-21 08:17:00
兰兰:回复立红老师 不是我单位
2022-12-21 08:27:31
立红老师:回复兰兰你好,就是说相当于您单位买电又卖出?
2022-12-21 08:43:22
兰兰:回复立红老师 检验科算是挂靠我单位上,收入每月给我们按比例付给我们。然后他们的水电费要给我们每月600
2022-12-21 08:58:52
立红老师:回复兰兰你好,如果您将电费发票全额作为您单位 的费用入账,支付电费时,借:管理费用等 贷:银行存款 收电费时,借:库存现金 贷:其他业务收入 贷:应交税费——应增(销)
2022-12-21 09:22:05
兰兰:回复立红老师 但是他们不能给我们开发票。我要怎么处理
2022-12-21 09:47:23
立红老师:回复兰兰你好,您方有电费发票就可以的,他们是付款方,不能给您方开票。
2022-12-21 10:12:30
兰兰:回复立红老师 那我就贷,其他业务收入就行了吧?
2022-12-21 10:28:07
立红老师:回复兰兰你好,我们需要确认增值税的。
2022-12-21 10:45:46
兰兰:回复立红老师 我们是社区医院,好像是免征增值税。都没有这个税种,怎么确认增值税呢?
2022-12-21 11:11:38
立红老师:回复兰兰你好,如果是免税的,不需要确认增值税。
2022-12-21 11:27:51
兰兰:回复立红老师 那我就确认其他收入就行了吧?
2022-12-21 11:40:11
立红老师:回复兰兰你好,是的,是这样的。
2022-12-21 11:54:06
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ . 发表的提问:
以前是行政会计资格证,现在去企业当会计做帐,违规不?
建议重新考取会计资格证,会计法规定会计从业人员必须取得会计从业资格证。
75楼
2022-12-21 07:10:51
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