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有会计证去银行做前台接待好吗
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
前台转会计 可行吗
大学是学工科的 然后对本专业不感兴趣 现在就误打误撞来这家公司做了前台 本来想说转人事的 可是发现做会计比较有技术含量 怎么破哈?
76楼
2022-12-21 07:20:59
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李老师:回复爱笑的流沙可以的 但是前期需要学习挺多知识的 可以来会计学堂学习
2022-12-21 07:33:28
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 焕然 发表的提问:
老师,您 好,公司ETC过路费,扣款和收到发票,是直接做借:销售费用 贷:银行存款吗,税费需要做待认证进项税额吗
如果没有认证,需要记住待认证进项税额。
77楼
2022-12-22 05:46:58
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焕然:回复东老师 但我都没有记待认证,都是直接记借:销售费用,贷银行存款了,要补录对吗
2022-12-22 06:17:17
东老师:回复焕然对的,肯定是需要补录的。
2022-12-22 06:28:08
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ 11876948484884 发表的提问:
老师你好,请问之前会计所得税都没有计提,直接做的借:所得税 贷:银行存款 年底应该怎么调整
借应交税费借所得税费用,负数 借所得税费用贷应交税费企业所得税,
78楼
2022-12-22 06:03:31
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ ????Karman???? 发表的提问:
你好,我以前直接做了一条凭证交契税的会计分录:借固定资产,贷银行存款。。。没有把当年的契税入到费用。现在要整样调整?
您好 契税计入固定资产入账成本 正确的啊 契税是以所有权发生转移变动的不动产为征税对象,向产权承受人征收的一种财产税。应缴税范围包括:土地使用权出售、赠与和交换,房屋买卖,房屋赠与,房屋交换等,契税做账的时候计入固定资产的成本。
79楼
2022-12-22 06:32:10
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 提问者1号 发表的提问:
老师,我们之前会计,很多专用发票,都没有认证,都当做普通发票做会计分录,然后在发票综合平台上,会看到很多发票都没有被认证过,都是好几个月以前的了,现在我接手做账,请问怎么做??有的甚至七八个月的发票没有认证了,都是费用票的专票
这个你们进项税额很多吗,可以直接勾选不抵扣,这个,也可以认证,之后做借xx 费用 负数, 借进项税额
80楼
2022-12-22 06:56:25
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提问者1号:回复maize老师 老师,还可以勾选不抵扣??勾选了不就是抵扣的意思吗? 另外您说的可以认证。之前凭证不用红冲么?直接做费用负数就可以?
2022-12-22 07:19:43
maize老师:回复提问者1号不是,这个勾选有抵扣勾选,下面有对应不抵扣,选择,你进去勾选这个就指的不抵扣增值税,放弃抵扣了,你这个之前不是做费用吗,那现在就冲掉之前多做费用
2022-12-22 07:41:28
提问者1号:回复maize老师 那我放那也不选择不抵扣,就一直留着也不勾选。是可以的么?
2022-12-22 07:54:34
maize老师:回复提问者1号金额不大可以,金额大,形成滞留票税局找你们了
2022-12-22 08:05:37
提问者1号:回复maize老师 老师,认证,冲之前费用,会计分录怎么做
2022-12-22 08:18:18
maize老师:回复提问者1号借xx 费用负数,借进项税额
2022-12-22 08:32:56
提问者1号:回复maize老师 贷什么。?需要红冲之前的凭证吗??完整的会计分录 我之前是,借管理费用,贷银行
2022-12-22 08:49:36
maize老师:回复提问者1号没有贷方科目,做xx 费用 负数,亲
2022-12-22 09:08:54
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 葡萄 发表的提问:
老师我看到前面会计做的账,我没办法区分她有没有都计入成本,好多都是应付账款,银行存款,我就晕了 感觉没办法对,有什么好的方法吗?反正以前会计就一句话,凭证跟银行流水都给我了,要我看着办,我可能从2020年10月,重做吧
你好   估计是没有发票 是没有及时入成本或者费用去。 你看下流水 核对下应付账款。  然后 没有做的 就  重做也可以 。但是你就得  去改4季度的申报表和财报了  
81楼
2022-12-22 07:17:59
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葡萄:回复meizi老师 老师我核对9月到2021年3月的银行流水,算不出总计数,总共有840多调,
2022-12-22 07:41:27
葡萄:回复meizi老师 就是这个,一个项目的流水
2022-12-22 08:01:15
meizi老师:回复葡萄 你好   那你就去核对。 你们前任 是不是乱挂了科目  你要去 拿着流水来对下  
2022-12-22 08:14:00
葡萄:回复meizi老师 老师她挂应收,应付我也不清楚呀,还有就是每笔支出有没有计入成本
2022-12-22 08:38:03
meizi老师:回复葡萄 你好   你不清楚 那就问下经手人 或者老板。 你要清楚知道每个业务怎么收支的 你才能去判断怎么来  补做分录的
2022-12-22 09:05:01
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 紫色风景 发表的提问:
老师你好:我们之前会计分录做错了,导致后面都不对2018.8-2019.12.31的都有大大小小的问题,我可以直接去修改他的凭证吗
你好 不涉及损益类科目可以直接修改,涉及损益类科目的需要把损益类科目用以前年度损益调整来代替的。
82楼
2022-12-23 06:23:12
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紫色风景:回复答疑苏老师 我在核对他的应交税费科目,我可以我挨个将问题找出,并将他的分录全部改掉就可以了吗?
2022-12-23 06:40:07
答疑苏老师:回复紫色风景你好 是的 是这样的。
2022-12-23 06:55:04
紫色风景:回复答疑苏老师 好的,老师麻烦再问一下,我们经理说让我把损益类的直接改原凭证,完了再更正申报纳税,这样做对不对呢?
2022-12-23 07:11:51
答疑苏老师:回复紫色风景你好 那样也是可以的。
2022-12-23 07:37:28
紫色风景:回复答疑苏老师 老师这样税务审计啥的查下来我的责任大不大
2022-12-23 08:01:56
答疑苏老师:回复紫色风景你好 按正确的方式修改,需要补缴的税补缴上是没有问题的。
2022-12-23 08:31:41
紫色风景:回复答疑苏老师 我直接修改人家的凭证按照正确的分录将税交清就没事是吧
2022-12-23 08:50:49
答疑苏老师:回复紫色风景你好 是的 是这样的。
2022-12-23 09:05:36
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 加油 发表的提问:
老师,如果进项税在抵扣系统里,进行了不抵扣认证。会计分录怎么体现,比如借管理费用借应交税金待认证,银行存款,待认证直接转管理费用么
您好!是的。待认证转管理费用了。
83楼
2022-12-23 06:42:08
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加油:回复宋生老师 不用先进项,然后进项转管理费用对么
2022-12-23 07:07:52
宋生老师:回复加油你好!这个要看你现在已经做了什么分录了。 如果已经计入待认证进项了,就要待认证转管理费用。
2022-12-23 07:21:00
加油:回复宋生老师 就是当月的
2022-12-23 07:44:28
宋生老师:回复加油您好!你现在还没有做分录是吗? 如果要分录,要看具体是什么费用的进项
2022-12-23 07:59:11
加油:回复宋生老师 就是不能抵扣的,不走转出了,直接走不抵扣
2022-12-23 08:16:20
宋生老师:回复加油你好!那你认证了吗?如果你认证了,就必须要转出才行。
2022-12-23 08:42:59
加油:回复宋生老师 认证系统不是有一个不抵扣么
2022-12-23 08:59:48
加油:回复宋生老师 没有在进项里认证,认证系统里有个不抵扣
2022-12-23 09:22:32
宋生老师:回复加油您好!你不抵扣,就可以直接借原材料 贷应付账款等。就不需要应交税费-应交增值税-进项税之类的了。
2022-12-23 09:41:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 可爱的大象 发表的提问:
前期都是直接用银行回单做账,11月才去银行开发票,怎么做账
你好,把之前的费用分录红冲,然后根据取得的发票做相应费用分录 
84楼
2022-12-23 07:03:46
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刘诗
职称:注册会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 有魅力的网络 发表的提问:
老师,以前银行回单都是去柜台盖红章拿的,现在银行叫我们直接网银打印出来就可以了,不需要去柜台了,但打印出来回单的章子是黑色的,这样也可以入账吗
你好!这个也可以的,没事,现在电子发票都可以了,电子回单也行。
85楼
2022-12-23 07:17:59
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有魅力的网络:回复刘诗 老师,我还有一个问题是关于税盘抵扣的,我公司买了两家不同的税盘,抵扣的话是只能第一家全抵扣,第二家抵扣服务费,那我可以一起抵扣是吗
2022-12-23 07:34:44
有魅力的网络:回复刘诗 就是我这个月做账就可以一起在增值税那边做这两个税盘进项税额,还是我要一个月抵扣一个,下个月再抵扣一个呢
2022-12-23 07:47:07
刘诗:回复有魅力的网络你好!这个我不敢回复你了,之前考税法时还知道,现在完全忘记了,不好意思哈。
2022-12-23 08:15:14
有魅力的网络:回复刘诗 那能帮我问问吗
2022-12-23 08:32:50
有魅力的网络:回复刘诗 我没做过会计不是很懂这些
2022-12-23 08:50:02
刘诗:回复有魅力的网络你好!我也是兼职答题的,然后远程,其实我也不认识其他老师。第一个问题我真不知道了,记得当时有的是全扣,有的是服务费,具体我忘记了,然后第二个问题,我想了下,没有说前后抵扣的事情,应该可以一个月内全部抵扣,然后如果你要是想分开的话,分开认证就行。
2022-12-23 09:01:23
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 李永芬 发表的提问:
我们去年有一个装修费的是要分次摊销的但是当时的会计没有分次摊销我们今年要改一下去年的凭证是借:管理费用 贷:银行存款 那我今年修改的话是不是直接借:长期待摊 贷:以前年度损益调整 这样可以吗
您的分录正确。
86楼
2022-12-24 06:27:49
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李永芬:回复方亮老师 那我还想问一下我修改了分录相当于去年的费用就降低了,那我汇算清缴的时候是不是可以资产负债表和利润表不修改只是吧申报表里的一般支出和期间费用的表按实际的来?
2022-12-24 06:44:24
方亮老师:回复李永芬资产负债表和利润表需要修改的。
2022-12-24 06:56:08
李永芬:回复方亮老师 按实际的修改吗?那我按实际的修改了,我今年又做一个以前年度损益调整调整未分配利润这不相当于去年的调了两次吗?
2022-12-24 07:17:06
李永芬:回复方亮老师 是这样的吗?
2022-12-24 07:38:03
方亮老师:回复李永芬应该按照您编制的调整分录修改财务报表,不存在调整两次的问题。
2022-12-24 07:49:35
李永芬:回复方亮老师 是这样的比如我今年的资产负债表的未分配利润是40000元,我如果上报17年报表的时候按调完之后的比如是60000元 我18年4月凭证会通过借:以前年度损益调整 贷:利润分配--未分配利润20000元 这样不就是调了两次吗?
2022-12-24 08:05:11
方亮老师:回复李永芬60000是按照您18年4月份编制的调整分录调整的,只调整一次,这里面不存在调整两次。
2022-12-24 08:21:47
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 苗条的小熊猫 发表的提问:
老师你好!我之前开出去的发票,今天对方把钱回去我们银行账户里了,凭证这么做对吗?借:银行存款 代:应收账款
借:银行存款 贷:应收账款 对
87楼
2022-12-24 06:46:56
全部回复
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ ylx1993 发表的提问:
老师,我们公司之前银行存款的账面和银行流水没对上,之前的会计直接都计入“待处理财产损益”里面调平了,但是现在怎么把“待处理财产损益”科目清零呢?
这个的话 在得到公司领导批准的情况下 转入 营业外支出 /营业外收入的哦
88楼
2022-12-24 07:14:59
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
之前兼职会计做的是没有计提,直接缴纳,做的是 借:管理费用 印花税 贷:银行存款,需要冲红重做吗?怎么做?
您好!之前是可以这样做的。
89楼
2022-12-25 06:28:30
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 蓝天白云 发表的提问:
就想知道去做会计,去银行有哪些事要做的?
银行一般是办理存现,取现,转账,进账等 这个一般是由出纳负债的
90楼
2022-12-25 06:43:22
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